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            創業的計劃書

            時間:2024-07-03 15:00:41 創業計劃書 我要投稿

            創業的計劃書(15篇)

              人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔!那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家收集的創業的計劃書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            創業的計劃書(15篇)

            創業的計劃書1

              隨著以互聯網(internet)為龍頭的信息產業的迅猛發展,社會的各個領域中正發生著一場深刻的變革。預測:在幾年之內,中國將成為世界上擁有最多互聯網用戶的國家。對于未能跟上時代步伐的國內校園網現狀,與眾不同的“‘網’‘卡’合一”的運作模式,或許是又一種可以借鑒的解決方案。

              幾個賦有激情和智慧的青年對這個“校園易網”和“校園易卡”的方案進行了市場可行性分析和財務分析,制定了旨在發展“工商大學校園網”和向其他高校推廣校園網的建設策略,并結合當前市場狀況進行了風險分析。還結合該校的優勢,制定了以“校園網電子商務網”(遠程網校、在線購物、智能化小區)等項目為主的遠景規劃。

              方案整合

              一、校園網站—校園易網

              網站定位

              北京工商大學校園網站校園易網,將定位于以提供全方位的信息服務為主,輔以電子商務服務,實現校方管理的全面上網,突出網絡的方便、快捷,利于校方的統一網絡化管理,同時可以豐富在校學生的課余生活,為廣大師生的校園生活提供最大的方便和空間。

              網站目標

              在北京工商大學局域網與廣域網建立的基礎上,將此校園網站辦成為全體師生提供全方位的周到的服務(包括信息服務和商務服務)的多功能網站,可使學校的教學教務管理電腦化,網絡化。通過在互聯網上的鏈接,擴大北京工商大學在社會上的知名度。服務的對象是全體在校學生和教職員工,校方在管理時采用網絡系統,能使信息更快速、安全、準確的流通。

              網站內容

              網站開設四大頻道:“網上學校”,“多彩校園”,“教工之家”,以及“事事關心”。并考慮在網站成熟后推出“在線購物”頻道,補充完善先期的四大頻道。

              主頁包括:

              1. 站點導航

              2. 搜索引擎

              3. 強檔新聞

              4. 公告欄

              5. 會員俱樂部,包括“會員公約”,“會員注冊”,“會員積分榜-積分方法及獎勵細則”,“投訴站”,“張榜納賢”和“會員優惠地帶”等。

              6. 天氣預報

              7. 友情鏈接

              網上學校

              1.首頁,包括“北工商風采”,“教學與教務”,“網上圖書館”,“后勤中心”,“遠程網校”,“考研專欄”,“答疑解惑”,“人才供求”,“科技成果”等項目。每項都可介紹一些主要內容,點擊“更多”可進到對應的`項目中。

              2.北工商風采,下設數個小專題,包括“我愛我校”-對學校歷史、地理位置、校園全景的介紹;“名聲在外”-詳細介紹學校在學術方面的優點, 與國內外的交流、參加的研討會等;“校友通訊錄”-由各班的在校生自行創建。該版塊設置在公眾網上,主要面對的對象是校外的網民,從而擴大學校的知名度。

              3.教學與教務,包括:“學籍管理”,“教學一覽”,“留學信息”,“定期講座”,“教材倉庫”等,還將不定期(在每學期開學初)設置“課程表”一項。在每一欄目下,都劃分為各系的小項“學籍管理”中,將每一個學生的應修課程及應得學分、已修課程及已得學分、各學期所得的綜合評分、以及所獲的獎勵與懲罰等內容建立數據庫。查尋人通過鍵入學號和姓名,可查閱到自己的所得分。“教學一覽”中,詳列各系的大學四年的課程設置、授課內容和學時,任課教師的個人資料,課程所需教材和參考書目。使用者只需鍵入系別,即可進入。“留學信息”是將我校與烏克蘭、美國等國家的大學聯合辦學的資料刊登在網上,并可提供在線問題回答。“定期講座”是將所有在校內舉辦的講座原文刊登在網上,也可是在網上就熱點問題邀請專家進行在線訪談。“教材倉庫”將為每個班級建立資金庫,用于教材的統一購買。開學初,每班的學習委員負責鍵入要購買教材的名稱,數量和金額,并要注明領書時間和領書人姓名。每學期開學初的“課程表”只需查尋者鍵入系別和班級,即可獲知所在班級的課程安排。該版塊的目的是使學校的管理透明化,更可使學生快速方便的了解自己的學習情況。

              ●市場預測能力風險:也就是指計劃的決策者對市場的洞察力是否有偏差,而這種偏差的大小 也就決定了計劃能否成功推廣。首先對市場分析的資料來源全部通過準確可靠的資訊調查公司或政府機構;另外,在制定此計劃時,在戰略發展方面還將邀請資深業內人士來配合計劃的不同時期戰略發展作出決策。

              ●市場運作能力風險:也就是在校園易網網站成功建立后,網站的管理層和運營層是否能按照決策層的思想去貫徹和實施。市場運作的成敗取決于管理者的管理能力和對市場的分析和把握能力。人才是關鍵。網站將面向全社會公開招聘人才,并通過一系列措施來保障計劃的實施。

            創業的計劃書2

              一、企業概況

              主要經營范圍: “夢享家”是提供DIY手工活動的專門機構,項目有手工軟陶,各種手工粘土,手工不織布,手工絲帶花蝴蝶結,手工串珠等多種DIY制作。“夢享家”提供手工所需要的原材料、制作工具、專業教授指導,以及溫馨的體驗環靜。并且承接各種商業活動,例如房地產的暖場活動,早教、幼兒園的各類手工培訓。以及銷售公司的品牌推廣、老客戶回饋等工作。

              在追求個性, 大學生面試技巧,彰顯自己的時代,diy是一個可以實現自己理想的地方,和三五個好友一起來夢享家diy一起享受休閑時光, 大學生入黨轉正書,并可以制作出屬于自己獨一無二的作品, 大學生自我鑒定范文,永久保存,一起回憶那甜蜜的一刻!

              二、競爭對手的`主要優勢:

              1.地點為市中心, 大學生如何寫簡歷,比較方便,經營場地較大

              2.開業時間較早,積攢一定的老顧客

              三、競爭對手的主要劣勢:

              1.不專業,沒有老師指導

              2.產品價格虛高

              3.產品質量較差

              4.服務不周到

              四、本企業相對于競爭對手的主要優勢:

              1.價格適中,消費檔次比較分開

              2.產品質量有保證,廠家直接供貨

              3.經營地點方便好找

              4. 有專業老師指導,可以學會很多diy的知識

              5.配件齊全,學習資料齊全,圖冊書籍豐富

              五、本企業相對于競爭對手的主要劣勢:

              1.開業時間較短,需要一定的時間積累老顧客,形成自己的顧客群

              2.推廣時間較短,消費者需要一定的時間來了解

              六、市場營銷計劃

              1.產品

              產品或服務 主要特征

              軟陶DIY 適用人群廣泛,自己動手鍛煉協調能力

              粘土DIY 適用人群廣泛,操作方便,簡單易學

              絲帶DIY 追求個性,做屬于自己獨一無二的作品

              串珠DIY 追求個性,做屬于自己獨一無二的作品

              2.價格

              產品或服務 成本價 銷售價 競爭對手價格

              軟陶DIY 5 40 60

              粘土DIY 8 50 80

              絲帶DIY 2 25 40

              串珠DIY 2 25 40

              3.地點

              (1)選址細節:

              地址 面積(平方米) 租金和建筑成本

              (2)選擇該地址的主要原因:交通方便,房租便宜,顧客群集中

              (3)銷售方式(選擇一項并打√):

              將把產品或服務銷售或提供給:□最終消費者 □零售商 □批發商

              (4)選擇該銷售方式的原因:直接面對消費者,有最直觀的問題反饋,隨時做調整,適合消費者的需要。

              4.促銷

              人員推銷 2人 成本預測 600

              廣告 成本預測

              公共關系 成本預測

              營業推廣 成本預測

              七、企業組織結構

              企業名稱: 夢享家diy手工工作室

              企業的員工(請附企業組織結構圖和員工工作描述書):

              職務 月薪

              業主或經理 3000元/月

              員工 20xx元/月

              企業將獲得的營業執照、許可證:

              類型 預計費用

              個體工商戶 500元

              企業的法律責任(保險、員工的薪酬、納稅):

              種類 預計費用

              納稅 300元/月

              保險 1500元/月

              八、固定資產

              1.工具和設備

              根據預測的銷售量,假設達到100%的生產能力,企業需要購買以下設備:

              名稱 數量 單價 總費用(元)

              烤箱 2 500 1000

              音響 1 600 600

              塑料工具 20 5 100

              合計 1700

              2.辦公家具和設備

              名稱 數量 單價 總費用(元)

              桌子 5 200 1000

              椅子 20 20 400

              合計 1400

              3.固定資產和折舊概要

              項目 價值(元) 年折舊(元)

              工具和設備 1700 340

              交通工具 0

              辦公家具和設備 1400 280

              店鋪 20xx

              土地

              廠房

              合計 5100 620

              九、流動資金(月)

              1.原材料和包裝

              項目 數量 單價 總費用(元)

              軟陶 200 5 1000

              粘土 40 5 200

              絲帶 100 2 200

              串珠 150 2 300

              合計 1700

              2.其他經營費用(不包括折舊費和貸款利息)

              項目 費用(元)

              經理的工資 3000

              雇員工資 20xx

              租金 1000

              營銷費用 600

              公共事業費

              維修費

              保險費 1500

              登記注冊費 500

              其他

              合計 8600

              十、財務分析(略)

            創業的計劃書3

              一、宗旨及商業模式

              投資酒店主要是提供私人化、專業化、個性化、差異化、時尚化的全新服務,以顧客滿意為導向,以追求時尚為目標,細心滿足顧客需求,獲得營業收入和利潤,創造知名品牌。

              本公司是一家處于創始階段的公司,法定經營形式為股份有限公司,初期我們將主要針對新新的消費群體,給他們帶來網絡時代的全新餐飲方式,提供快捷個性的服務,合理的對資源進行有效配置。

              二、我們的產品和服務:

              我公司目前主要提供四種餐飲服務:

              1.個人快餐業務

              2.傳統酒席業務

              3.家庭就餐模式

              4.集體餐飲模式

              三、市場定位

              我們將把目標市場定位在傳統酒店的餐飲業上和非傳統的家庭餐飲業上,市場調查顯示,隨著我們經濟的不斷增長,人們生活水平的不斷提高,越來越多的人傾向于家外就餐或者自主就餐,并且只要經濟的不斷向前發展和網絡文化的進一步沖擊,這個市場上的消費群體就會越來越多,特別是那些愛好新潮時尚的人們。

              四、競爭

              我們將直接與餐飲行業所有單位競爭。由于我們采用了全新的訂餐和就餐方式,所以從經營方式來講我們是全電子商務化的,是全新的。通過進行網上預定和自行組合菜單,我們有兩個優勢,一是可以節約顧客的時間的機會成本,二是我們可以合理的安排庫存系統,有效的降低成本,獲取最大的利潤,真正意義上的實現互利。通過公司文化的建設和在全國的推廣,逐漸地的我們將在顧客中形成強勢的品牌效應,所以我們是有優勢的`。

              五、管理

              酒店各部門經理雖然不直接承擔采購任務,但這項工作對各部的開業及開業后的運營工作影響較大,因此,酒店各部門經理應密切關注并適當參與采購工作。這不僅可以減輕采購部經理的負擔,而且還能在很大程度上確保所購物品符合要求,酒店各部門經理要定期對照采購清單,檢查各項物品的到位情況,而且檢查的頻率,應隨著開業的臨近而逐漸增高。初期推行扁平化的組織結構,減少管理層次,實行總經理負責制,直接管理職能部門、信息部門,各具體職能部門由部門經理分管。

              經營管理型人才:以授權和程序去控制,以嚴格控制和靈活處理去管理,以人格魅力和有效溝通去領導團隊,分別負責營銷、采購、公關、人事、財務等部門。

              市場開拓型人才:是迎接市場變化和競爭者挑戰的中堅力量,著力研究市場開拓和業務擴展的可行性和實施方案。

              業務支持型人才:具備整個網絡平臺的開發和管理系統的設計維護的人才,擁有公司管理信息系統(MIS)建設的專業人員。

              六、投資與財務

              資金需求:成立初期共需資金470萬。其中風險投資400萬,短期貸款50萬,申請廣州市低息創業基金20萬,其中用于固定資產投資***萬,流動資金***萬。

              股本結構:公司注冊資本500萬,風險投資入股400萬(80%),特許加盟商30萬(6%),自籌資金入股70萬(14%)。

              擴大再投資資金來源:前期盈利、銀行信用貸款、商業信用融資、融資租賃。

            創業的計劃書4

              一. 項目介紹

              餐館名稱:Norwegian Salmon Place 挪威三文魚小鎮

              餐館類型:中高檔西餐,自助+單點

              產品:各式三文魚為主,附加牛排、鹿肉和咖啡、啤酒、葡萄酒

              源料:從挪威海運的新鮮三文魚

              廚師:從挪威聘請主廚

              合作:挪威領事館+挪威華人+影視新秀+歌手

              環境:歐式風格,鋼琴伴奏,設有演出臺。

              地點:萬通中心二層(朝陽區朝外大街6號)

              面積:320平方米,房租一年81萬

              席位:僅設16席,共60人。

              就餐人數:70人 / 天。

              消費水平:人均200元 (自助180元+10%小費)

              面向人群:新城國際,萬通中心,朝外sohu,使館區的金領

              二.市場調查和預測

              (1)目前的狀況:

              目前在北京,沒有一家專業的以三文魚為主的餐廳。只有在北京的高檔酒店才能吃到真正的挪威三文魚。通常的酒店和料理店所提供的三文魚,多數為日本的三文魚,而且新鮮程度不一。現在家樂福超市已經有專柜出售挪威三文魚了,價格是一公斤200元人民幣。

              (2)人們的認識:

              隨意挪威政府加大在世界各國對三文魚的宣傳力度,越來越多的中國人開始關注挪威三文魚。現在白領人群,提及挪威三文魚,都能知道。但具體的吃法,多為日本料理的三文魚刺身,其他做法很少品嘗過。如果進一步問到在北京什么地方可以吃到專業的挪威三文魚,卻沒有明確的答案。原因就是北京目前沒有一家正規的專業三文魚餐廳。上海有一家華亭賓館專門提供各式三文魚,其他城市,還不如北京。

              (3)人們的認可:

              北京的外國人多半在CBD工作和居住,而萬通中心則是CBD核心地帶,居住著多為國外企業白領,這部分人群很多時候吃不習慣中餐,而去選擇吃西餐。以牛排為主的西餐廳在北京已有幾百家,而以三文魚為主的`,還沒有。如果是挪威人開的三文魚餐廳,即保持了北歐的風味,又能得到老外的認可。老外能認可的餐廳,中國人更能認可。

              (4)我們的優勢:

              第一,真正從挪威進口的新鮮三文魚,第二,廚師從挪威聘請,廚師精通三文魚的近20種的各式做法。第三,以挪威人開餐館,挪威政府支持挪威人在中國宣傳挪威三文魚,從事三文魚方面的工作,所以餐館會得到挪威政府的大力支持,會得到老外和中國人的認可。第四,北京第一家專業的挪威三文魚餐館。第五,歌手和影視新秀的參與,會起到更好的宣傳效果。

              (5)挪威三文魚的營養:

              挪威三文魚是世界上公認的最好的三文魚,含有含有豐富的不飽和脂肪酸:挪威三文魚產自大西洋,是所有魚類中Omega-3不飽和脂肪酸含量最高的魚類,每100克挪威三文魚約含Omega- 3不飽和脂肪酸2.7克,是世界上最有益健康的魚。含維生素A, B1, B2, B3, D, E,且是鈣,鐵,鋅,鎂和磷等礦物質的良好來源。

              高蛋白和氨基酸:100克的挪威三文魚約含18.4克蛋白質和19.8克氨基酸。低熱量:每100克的挪威三文魚含低于150卡的熱量。低膽固醇:每100克的挪威三文魚含低于70毫克的膽固醇。多吃三文魚可以除皺紋、減肥、瘦身。所以說,即營養豐富,吃了又不長胖的食物,只有三文魚莫屬了。相信,很多減肥注重身材的人士,只要認識到了三文魚的營養所在,一定會經常光顧的。

              三.商鋪情況

              地點:萬通中心二層(朝陽區朝外大街6號)

              面積:320平方米

              價格:7元/平方米,一個月6.72萬元,一年約81萬

              歐式簡單裝修:20萬

              席位:16席,60人。

              其中10張四人桌,4人二人桌,2人六人桌

              320平方米×70%使用率=220平方米。

              其中廚房占40平方米,儲藏室5平方米,前臺10平方米,走廊10平方米,音樂臺10平方米。自助臺10平方米,空閑20平方米。

              小計:105平方米

              即真正餐欽使用面積:220-105=115平方米。

              平均一席占5-7平方米, 16×7 = 112平方米。

              桌位擺放:10張四個桌,4張兩人桌,2張6人桌

              一共可容納人數:10×4 + 4×2 + 2×6 = 60人

              中午,晚上,一共可容納60+60 = 120人。

              中午,50%上座率,約30人。

              晚上,70%上座率,約40人。

              四.人員工資

              人員工資 12人,總計6.5萬元

              國外大廚一名 一個月 2.5萬元 + 5000元房租 = 3萬

              二廚二名 一個月 4000元×2= 0.8萬元

              助手一名一個月 3000元×1= 0.3萬元

              咖啡師一名一個月 3000元

              收銀會計一名 一個月 3000元

              歌手:一個月6000元

              服務員四名一個月 2500元×4=1萬元+XX元房租 = 1.2萬

              五.啟動資金

              先期總共需要105萬資金啟動。

              一. 三個月的房租和二個月押金 6.72×5=33.6萬元

              二. 裝飾25萬

              三. 設備10萬

              四. 桌椅3、餐具2、服飾1 = 6萬

              五. 電腦、鋼琴、音響、電視、軟件 = 5萬

              六. 注冊、宣傳冊、廣告牌、貴賓卡 = 3萬

              七. 半個月員工培訓支付50%工資= 3萬

              八. 一個月原料成本 15萬

              九. 酒水 5萬

              六.成本核算

              目前每公斤批發價是35元帶頭,去頭去皮去尾浪費后,平均每公斤45元。

              (家樂福超市零售價一公斤則是200元。)

              (1)一份三文魚刺身58元,成本20元,盈利48元。

              材料:三文魚150克10元,調料5元,配菜等5元。

              (2)一份三文魚套餐88元,成本34元,盈利58元。

              材料:三文魚150克10元, 調料 3元,土豆 3元,沙拉 3元,蔬菜 3元,黃油 3元,面包 3元,大蝦兩只,6元。

              (3)一份牛排套餐 68元,成本29元,盈利39元。

              材料:牛排150克6元,三文魚50克5元,調料 3元,土豆 3元,沙拉 3元,蔬菜 3元,黃油 3元,面包 3元。

              (4)自助式不限量,收費每位200元,成本70元,盈利130元。

              平均每人食三文魚800克36元,鹿肉6元,牛排5元,北極貝等5元,面包5元,水果5元,飲料5元,調料3元。

              (5)酒水,另付費

              青島啤酒:15元 成本5元

              德國啤酒:25-50元 成本10-20元

              各種咖啡:25-50元 成本10-20元

              法國葡萄酒:200-800元 成本100-300元

              A.單點,一位成年人應該是消費1份三文魚刺身+1份三文魚套餐+1瓶啤酒。所以消費價格是:68+88+25=181元,成本是20+30+10=60元。盈利121元。

              B.200元自助式,一位成年人食三文魚800克32元,其他食品38元。

              成本是70元,盈利130元。

              七.利潤分析

              第一年開支與收入 單位:萬元

              出項目

              每日70人計算

              每日80人計算

              房租

              6.72

              6.72

              人員工資

              6.5

              6.5

              原料成本每位70

              14.7

              16.8

              消耗材料

              0.5

              0.5

              水電通訊

              1

              1

              稅費

              1

              1.2

              其他費用

              0.5

              1

              一個月30天小計:

              30.92萬

              33.72

              一年11個月小計

              340.12萬

              370.92

              營業額收入

              按人均200元

              一個月30天小計:

              42萬

              48萬

              一年11個月小計

              462萬

              528萬

              一月30天收入:

              11.08

              14.28

              一年11個月收入:

              121.88

              157.08

              一次性投入

              裝飾費

              20

              設備和餐具費

              16

              電腦等費用

              5

              注冊費

              3

              一個月房租空閑

              6.72

              年純利潤:

              71萬

              106萬

            創業的計劃書5

              一、餐館名稱

              命名規則說明:低調,簡單,易記,有特色(這里的特色不是說直接反映風味)但不古怪,不超過四個字,不帶湘字。目前預定的形式是“xxx酒家”或“xxx荘”。

              二、餐館風味:以湘東地區的農家風味為主。

              三、餐館預計面積:280~350M2

              四、目標城市:廣州

              五、選址要求

              1、在周邊1里內起碼要有一個中型居民小區,周圍最好一定量的流動人口,應該是白領來往或是租房目標區;

              2、如果條件不能滿足第1點,則位置需要交通比較方便,來往有一定量私家車和有消費能力的人員能醒目的看到餐館的位置;

              3、租金不能超過60元/M2,40元/M2為最佳,最好是1樓有一個10M2左右進出鋪面,主要營業面積在二樓;

              4、餐館本身需要能停車7~10輛家用轎車的能力,或是附近不超過200M有停車場。

              選址總體評價,由于新手投入資金不宜過大,因此餐館位置不能為現今已經很繁華處,但希望往來比較多的人員,并且具有消費能力,希望通過餐館的風味特色能吸引到老客戶,要求能在三個月后能做到盈利1萬元/月。

              六、餐館布局要求

              大廳內部要求能擺放4人小臺或小圓桌12~15張,10人大臺4張,16M2包廂(4x4M規格)4~5個。(但具體要看店鋪的布局)

              七、餐館開張預算

              1、租金:兩按一租,以300M2計算,每M2預計50元,此應一次支付4、5萬元;如果面積有出入,無論如何不能超過5萬

              2、裝修設計費用:800元

              3、裝修費用:

              A、門面外部裝潢能突出特色、顯眼、但不夸張費用為X元;

              B、內部大廳裝修風格以突出農家風味為主,裝修一般,但要求裝修完不能有異味,費用為X元;

              C、廚房面積為40M2,裝修強調排污、通風,費用為X元;

              D、廁所兩個,男廁為1、5M2,女廁為1M2,要求通風,其他無特別需求,裝修X元。自己買材料,總共預計xx萬元

              4、辦理證明費用:要求有消防、環保、衛生許可和營業執照等,費用預計6萬元

              5、購買用具費用

              A、3臺5P的空調,包廂4臺小1P空調,共元(也可能使用中中央空調);

              B、十把吊扇或壁扇,共3000元,

              C、兩個冰箱,兩個冰柜,一個消毒柜,其計1萬元;

              D、廚房用具,共4、5萬元;

              E、桌凳,共5000元;

              F、其他(請見清單),共計20xx元,

              G、自動洗衣機1臺,1000元

              6、其他不可預計費用,20xx元

              八、餐館裝修風格說明

              1、門面裝修要求顯眼,突出特色,不夸張,簡練,能體現其消費水平

              2、大廳說明:

              A、桌凳使用原木色的大小八仙桌和長條板凳,或是使用外觀上比較結實的大小圓桌,大小圓桌上覆上比較好的米黃色桌布;

              B、墻面和廳中原有柱子的1M2左右以下以深色瓷磚,廳中為了裝修目的自立柱子均以深色為主,天華板不進行完全裝修,使用射燈,射燈以上的天華板噴為黑色,大廳燈光要求柔和,但桌面上的燈光要求明亮。(這里只我的想法,實際以最終的設計為準)

              3、包廂裝修與大廳一樣

              4、其他無特別要求

              九、人員配備

              1、廚房:共6人,1個主廚,2個副廚,1個配菜切菜,1個洗滌人員,1個洗/撿菜人員

              2、包廂:以5個包廂計算,5個服務員,

              3、大廳:5個人,每四張臺1個

              4、其他:其他臨時人員1人(主要用于服務休息時的輪換),店主1人。

              十、運營費用明細

              1、物業管理費用:每平方不能超過2元/月,以300M2共計600元/月

              2、排污費用:600元/月

              3、水電費用燃油費用:水電4000元/月,燃油20xx元/月。

              4、人員費用:xxxxxx

              5、折舊費用:

              6、原材料:A、原料,共元/周

              7、其他不可預知費用:1000元/月

              十一、菜品說明

              1、堅持兩個特色:A、綠色健康食品;B、湘東地區的地道農家風味,大概30%左右的.菜品在一般湘菜館吃不到。

              2、堅持推重出新:A、不斷推出新菜品,每月2個新菜品;B、跟季節變更,及更換菜品。

              3、消費水平定位:跟門面地址周邊環境相關,但初步定為平均35~60元/人。

              總體來講,以農家特色和綠色健康為賣點來,不一樣的菜品才能買得到比較高的價格,并取得比較高的利潤

              十二、直接成本估計

              直接成本主要包括,油,鹽,各種佐料,以及構成菜品的原料。

              1、特色菜(挙頭產品)成本控制在50%、

              2、中檔但一般湘菜館少見的,成本控制國40%以內。

              3、中檔常見成本控制在60%以內。

              4、低檔常見菜控制在30%以內,此類主要以蔬菜為主。

              以不改變菜品的質量為前提來降低直接成品。

              十三、最終費用核算

              1、開業費用(單位為元):

              費用類別金額

              租金

              設計800

              裝修

              辦理證明費用

              大電器采購

              廚房用具

              桌凳具5000

              購買用具費用其他20xx

              其他20xx

              合計

              2、每月底核算發生費用費用(單位為元):

              人員費用

              物業費用600

              排污費用600

              水電燃油6000

              原料

              其他20xx

              房租

              合計

              3、需要準備資金:

              開業費用+兩個月的發生費用xxx

              4、生存營業額:

              生存營業為元/月,相當于平均一天20xx元

              5、最低保本營業額:

              保存要加上店長費用(我的費用),折舊費用(5年計算),固定投資額與每月發生費用的銀行利率(以3%計算):4830x0.03=元/月。

              十四、其他問題點

              計劃安排,租房要求房東提供三個月的免租期,第一個月辦理與營業相關的各種證件,第二個月準備裝修,第三個月準備好與開張相關的事宜。

            創業的計劃書6

              (對項目的特點、優勢、市場需求、發展趨勢、企業的組織和管理、投資及其效益、基本結論等進行綜述。)

              選擇理由:

              選擇開服裝店的優勢是服裝行業較為成熟,項目需要的成本較低,容易進入也容易啟動。而且自己對服裝也有點感興趣,算是興趣與事業相結合吧。

              進貨渠道:

              上海七蒲服裝批發市場或杭州四季青服裝批發市場。新店開張暫時只在七蒲服裝批發市場進貨。同一城市就近方便,等日后銷量上去,在去杭州四季青服裝批發市場。

              人力規劃:

              我計劃雇傭三個人,兩個小姑娘最好是漂亮MM,主要負責接待顧客,兩人輪班倒。另外招一個年齡大點的阿姨和我自己輪班倒收銀。兩個小姑娘的'工資,800/月+提成,提成為月營業額的1%,提高她們的積極性。大一點的阿姨也一樣,800/月+提成1%。

              投資金額分析,每月費用分析

              1,房租:5000/月,付三壓一,20000元

              2,裝修費,5000

              3,第一次衣服貨款,20000元

              4,其他費用,1000元

              5,員工工資可以在第一月底結,不用算在初期5萬內

              6,余下4000做流動資金使用

              營銷策略

              一、開幕促銷

              二、衣服的陳列

              三,長期發展營銷策略

              1、原則:每周都要有新貨上架,以中檔為主,高低檔為輔

              2、方針:盡量把其中的每個環節作成標準化,以備日后發展連鎖,即模式復制

              3、服務:訓練營業員的基本利益,對顧客的服務態度及服務宗旨。

              目錄

              一、項目概況

              二、市場評估

              三、市場營銷計劃

              四、創業團隊情況介紹

              五、企業組織結構

              六、固定資產

              七、流動資金(月)

              八、銷售收入預測(6個月)

              九、銷售和成本計劃

              十、現金流量計劃

            創業的計劃書7

              從背景、項目介紹、創業優勢、預算、首次備貨費用、開業費用、周轉金七個方面全面系統地闡述了開一家中小型咖啡店的必備因素。

              第一部分:背景

              在中國,人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的“咖啡文化”充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合,人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時尚、現代生活聯系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方,咖啡豐富著我們的生活,也縮短了你我之間的距離,咖啡逐漸發展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知,咖啡正在被越來越多的中國人所理解。

              第二部分:項目介紹

              咖啡店由西安外事學院在校學生自主創辦,在學校正門右邊街道一個顯眼的位置,那里雖然裝修簡單,但個性有家的味道,甚至比家還溫馨,還放松。南面墻全部是書架,上方橫七豎八地擺滿了各種書籍。吧臺坐落在正中央,吧臺后面的墻上掛著一個木質的酒架,碼放著各式各樣咖啡豆,北面除了大門外,余下的部分全部是明亮的玻璃飄窗,窗臺很低,上方落滿了各種雜志,靠窗的地方只擺放著方桌,每桌能夠坐4-6人。但是,那里的空氣、光線、聲音更讓人迷戀、難舍,感覺就像在家里一樣簡單自由。

              第三部分:創業優勢

              目前大學校園的這片市場還是空白,競爭壓力小。然后而且前期投資也不是很高,此刻國家鼓勵大學生畢業后自主創業,有一系列的優惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望,他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣,以及“初生牛犢不怕虎”的精神,而這些都是一個創業者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西,有著較高層次的技術優勢,現代大學生有創新精神,有對傳統觀念和傳統行業挑戰的信心和欲望,而這種創新精神也往往造就了大學生創業的動力源泉,成為成功創業的精神基礎。大學生創業的最大好處在于能提高自我的潛力、增長經驗,以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創業,能夠實現自我的理想,證明自我的價值。

              第四部分:預算

              1、咖啡店店面費用

              咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業主經過協商,以合同形式達成房屋租賃協議。然后協議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面,啟動費用大約在9-12萬元。

              2、裝修設計費用

              咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節日等因素對收益影響較大。然后咖啡館的消費卻相對較高,主要針對的也是學生人群,咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用,大約6000元左右

              3、裝修、裝飾費用

              具體費用包括以下幾種。

              (1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。

              (2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用,木工、等費用。

              (3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。

              整體預算按標準裝修費用為360元/平米,裝修費用共360*15=5400元。

              4、設備設施購買費用

              具體設備主要有以下種類。

              (1)沙發、桌、椅、貨架。共計2250元

              (2)音響系統。共計450

              (3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600

              (4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300

              凈水機,采用美的品牌,這種凈水器每一天能生產12L純凈水,每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯,價格大約在人民幣1200元上下。

              咖啡機,咖啡機選取的是電控半自動咖啡機,然后咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右,加上另外的附件也不會超過1200元。

              磨豆機,價格在330—480元之間。

              冰砂機,價格大約是400元一臺,有點要說明的是,最好是買兩臺,不然夏天也許會不夠用。

              制冰機,從制冰量上來說,一般是要留有富余。款制冰機每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元,質量較好,所以能夠用很多年,這么算來也是比較合算的。

              5、首次備貨費用

              包括購買常用物品及低值易耗品,吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元

              6、開業費用

              開業費用主要包括以下幾種。

              (1)營業執照辦理費、登記費、保險費;預計3000元

              (2)營銷廣告費用;預計450元

              7、周轉金

              開業初期,咖啡店要準備必須量的流動資金,主要用于咖啡店開業初期的正常運營。預計20xx元

              共計:

              120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+20xx=145280元

              第五部分:發展計劃

              1、營業額計劃

              那里的營業額是指咖啡店日常營業收入的多少。在擬定營業額目標時,必須要依據目前市場的狀況,再思考到咖啡店的經營方向以及當前的物價情形,予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業額為400-800,根據淡旺季的不一樣可能上下浮動

              2、采購計劃

              依據擬訂的商品計劃,實際展開采購作業時,為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡,務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業額計劃、商品計劃與采購計劃的確立,我們不難了解,一家咖啡店為了營業目標的達成,同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金,各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業計劃、商品計劃及采購計劃之后,即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經過進貨手續檢驗、標價之后,即可寫在菜單上。之后務必思考的事情,就是如何有效地將這些商品銷售出去。

              4、人員計劃

              為了到達設定的經營目標,經營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源,開展人員培訓,都是我們務必思考的。

              5、經費計劃

              經營經費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經營經費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務費、雜費等)和營業類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業稅等)。還能夠依其性質劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業績設定可能增加的經費幅度。

              6、財務計劃

              財務計劃中的損益計劃最能反映全店的經營成果。咖啡店經營者在營運資金的收支上要進行控制,以便做到經營資金合理的調派與運用。

              總之,以上所列的六項基本計劃(營業額、商品采購、銷售促進、人員、經費、財務)是咖啡店管理不可或缺的。當然,有一些咖啡店為求管理上更深入,也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。

              第六部分:市場分析

              20xx-20xx年中國咖啡市場經歷了高速增長的階段,在此期間咖啡市場總體銷售的復合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產企業帶給了廣闊的市場空間,國外咖啡生產企業如雀巢、卡夫、UCC等企業紛紛加大了在中國的投資力度,為爭取未來中國咖啡市場的領先地位打下了良好的基礎。

              咖啡飲料主要是指速溶咖啡和灌裝即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面,20xx-20xx年間中國速溶咖啡市場規模年均增長率到達16%,顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面,20xx-20xx年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達15%;未來幾年,中國咖啡飲料的前景仍將被看好。

              現今咖啡店主要是以連鎖式經營,市場主要被幾個集團壟斷。但由于幾個集團的.咖啡店并沒有個性主題,很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況,但發現這些類似行業多不是以自助形式經營,亦很難配合講求效率的年青人。故我們認為開設自助式主題咖啡店能到達年青人的需要,尚有很多發展空間。有數據證明,中國的咖啡消費量正逐年上升,而有望成為世界重要的咖啡消費國。

              第七部分:營銷策略

              1、同行業競爭分析

              知己知彼,百戰百勝。咖啡店經營者應隨時關注競爭者的經營動態及其產品構成狀況,并進行深入的比較與分析,借以占據經營上的有利地位,保證采取比競爭對手更有效的銷售策略。

              咖啡店經營者絕不能忽視市場情報,必須要隨時掌握最新的相關資料與信息。針對咖啡店地址的特點與顧客特征,不斷地提高產品與服務的質量,提高顧客來店的頻率,進而提高咖啡店的業績。

              2、銷售促進計劃

              咖啡店基本的特點是定點營業。但是目前市場競爭日益激烈,為使業績得到有力發展,咖啡店已經不能被動地等顧客上門光顧,而是務必主動地吸引顧客來店。因此銷售促進活動的實施與宣傳效果的訴求,同樣不可或缺。一般,小型咖啡店無法比照大型咖啡店投入巨額的廣告促銷費用,所以要做到“花小錢做大廣告”。海報、傳單、郵寄信函等促銷手段都能夠使用。

              3、日常運營計劃

              如何擬訂經營計劃?對咖啡店來說,在整個營運過程中最關切的問題,可能就是每一天的營業額了。每家咖啡店往往都定有營業目標,更詳細者甚至還定了區位、商品的目標,以作為衡量每一天營業狀況的基準。

              在擬訂日常運營計劃時,必須要依據設定的經營方針和營業額的預測、目標庫存量的推算、損耗額的預估、采購預定額的估算,以及預定毛利的推算等,完成整體的運營計劃。由于整個計劃過程務必以數據為依據,所以數據庫資料的建立,是進行銷售計劃擬訂時必備的條件。即使是小型的咖啡屋也應以數據為基礎,這樣才有客觀的衡量標準,而不是單憑印象、感覺和觀察等。

              第八部分:成長與發展

              咖啡店目標消費群體多是大學生為主,選址在商業區、大學校區與路口交匯處,房租價格適中,裝修要求較高,以致整體投資成本加大。大學生創業最重要的是心態,準確定位的基礎上要對發展前景有信心,不能著急,盲目調整經營策略。經營咖啡店是個完美的愿望,但要有充足的心理準備,才能一步步走向成功,因此要想有一個簡單的心態。

            創業的計劃書8

              1.1. 公司

              公司名稱:玉茗堂茶室有限責任公司。

              公司性質:有限責任公司。

              本公司是一家以提供養生飲茶、倡導綠色飲茶觀念的茶室,主要目標顧客群體 定位為男女老少。

              公司立志在經營中恪守對消費者的承諾、提高公司在飲茶行業的聲望,以快捷 的服務、合理的價格、豐富的產品、無公害的貨源、安全的生產、周到的服務來保 障顧客的權益和滿足他們的各種需求,進而將公司品牌發展成為我國飲茶行業的著 名品牌。

              1.2. 市場

              飲茶已成為風險投資商逆市投資的最佳選擇之一。飲茶業是一個社會需求量 大,服務面廣,投資少,見效快,利潤豐厚,通過稅收為國家提供財政收入,滿足 人們不同層次的生活及社交活動的需要,極具發展前途的經濟產業。近年來在國內 飲茶幾乎成了一種流行時尚,傳統飲茶業在風潮推動下,發生了很大變化。目前在 我國各大城市中,飲茶店正逐步發展,并建立自己的品牌,逐漸形成飲茶文化,受 到越來越多消費者的青睞。日常的飲食中,長期的大魚大肉,容易引起高血壓、高 血脂、高膽固醇等疾病,而飲茶有助于養生保健,多飲茶有益身體健康。飲茶在廣 西市場發展前景很廣闊,特別在桂林地區市場存在空白。桂林市人口較多,消費水 平比較高,作為國際旅游城市,旅游業也同時帶動了桂林飲茶業的發展。“玉茗堂” 飲茶店面向男女老少,公司致力于打造有品位、有檔次、高雅、溫馨的茶室,地道、 真誠地為顧客服務,讓顧客如沐春風,感到家的親切和溫馨。

              公司開發與創新飲茶,主要在原料上開發。中國飲茶原料非常講究,選擇茶葉 要以清、凈、素、雅為標準。公司以飲茶為主,結合各種天然植物為主要原料,大 力提倡純凈、健康、自然飲茶。推出的茶品不但具有色、香、味、形、器、質等的 特色,特別具有養生、保健、美容之功效。讓顧客在享受飲茶的同時感受到飲茶文 化。公司采用多種適合自己的營銷策略,吸引顧客的消費,提供多種茶品滿足消費 者的需求。

              1.3. 投資與財務

              公司的創業者為大學生,享受國家優惠政策:貸款利率按同檔利率下調20%; 免征一年所得稅。

              公司成立之初所需資金40萬。注冊資本4萬;外來風險投資入股10萬;創業 團隊自籌30萬。

              公司成立初年年末預計凈利潤83. 36萬;成立第二年開第二家直營分店,預計 盈利149. 73萬;第三年開設第三家直營分店,預計實現凈利209. 68萬。公司總體 獲利能力是逐年增加的。

              風險資本在4-5年撤出確保公司的穩定發展。退出方式是通過公司向風險投資 者根據當時公司股份價值出資收回股份。

              1.4組織與人力資源

              公司性質是有限責任公司,在創業初期,公司的`所有權與經營權合并,直屬茶室歸公司所有,實行總經理負責制。

              創業初期,公司的領導層為總經理及各部門主管,其中總經理擁有決定權,對 公司的

              經營管理作出重大決策;部門主管有建議權,針對部門出現的情況上報總經 理并做相應調整。總經理下設一個直營店和四個部門.直營店、市場部、財務部、 辦公室、人事部,各部門行使所屬職能;聘請經驗豐富的高級泡茶師作為泡茶師長, 同時聘請職業管理者作為直屬店店長,負責經營公司所屬茶室。創業三年后,公司 將設立董事會作為公司最高機構,由創業團隊成員、投資人作為董事會成員,承擔 公司經營風險,擁有公司權益,并對公司的經營管理作出重大決策。

              總經理:潘舒敏——財務管理專業,性格較為開朗,具有較強的分析、解決問 題的能力,擅長控制全局,在市場開拓、人事方面有較深入的研究以及較為豐富的 實踐經驗;

              市場部主管:肖玲——財務管理專業,性格開朗、活潑,具有很強的思維邏輯 創新和語言表達能力,擅長對外交往、開拓市場和客戶服務,具有豐富的市場營銷 理論知識和實踐經驗;

              財務部主管:陳昱坊一-財務管理專業,性格沉穩,做事細心認真,具有高度 的責任感和邏輯思維能力,能夠對財務狀況進行分析和預測,對財務方面的知識有 較為深刻的理解;

              辦公室主任:宋青娥一一財務管理專業,思維縝密,行事嚴謹認真,待人真誠, 具有較強的人際交往和協調能力,能夠妥善處理部門之間的關系;

              人事部主管:勞超凡財務管理專業,為人正直,待人真誠,有較強的服務 意識和人格魅力、較高的責任感。擅長與人溝通,具有較為豐富的人力資源專業技 能和實踐經驗;

              直營店店長:董川斌——待人熱心,對工作認真負責,有較強的親和力和管理 指導能力,擅長統籌管理茶室,并能夠真誠與顧客交流。

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              一、項目背景

              千姿百態的花兒述說著千言萬語,每一句都述說著"美好",特別是現在、隨著人們的生活水平不斷地進步,生活質量不斷地提高和對生活的追求、鮮花已經是人們生活不可缺少的點綴!花卉消費近些年來呈越來越旺的趨勢,除了花卉本身所具俏麗姿容,讓人們賞心悅目,美化家居等功效外,它還可以開發人們的想象力,使人們在相互交流時更含蓄,更有品位。

              這樣我們創辦網上校園花店以鮮花專遞為市場切入點,兼顧網站長期市場占有率和短期資金回報率以搶占市場,以滿足個性消費為主題,以鮮花為試點帶動其他產品,最終能形成具有"地質大學青鳥花店"品牌優勢的市場、是十分可行的。

              二、公司項目策化

              1提供鮮明,公司使命

              有效,暢通的銷售渠道,提供產品服務為根本,促進鮮花市場的大發展、我們的青鳥將成為一個可愛的信使,把祝愿和幸福送到千家萬戶、為人類創造最佳生活環境!

              2公司目標

              立足地大,服務武漢,輻射華中、創建網上花店一流的公司、

              本公司將用一年的時間在武漢的消費者中建立起一定的知名度,并努力實現收支平衡、在投入期僅選擇網站總站所在地質大學西校區作為試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間為一個半月、當模式成功后,以ASP的形式在分站推廣、經過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場、

              三、經營環境與客戶分析

              1行業分析

              "地質大學青鳥花店"網站是由在校大學生推出的面向650萬在校大學生的垂直網站,因此目標消費者定位為在校大學生、該網站除武漢地質大學的總站外,在湖北各高校設有分站,因此,暫定的目標消費群以湖北各高校大學生為重點,將來逐步擴大市場,以中國地質大學為例,各類在校生近2萬人,則投入8校共有近20萬的目標消費者,而最新的統計表明,全國在校大學生有650萬左右,這樣的`市場規模是相當龐大的,而且考慮到將來在校生畢業后仍將成為網站的忠誠客戶這一現實,目標市場的容量將是相當可觀的、

              2調查結果分析

              本公司對武漢的各高校大學生為重點進行客戶分析,主要采取問卷調查(問卷調查表見附錄一)和個別訪談的方式、此次我們共發出問卷50份,收回37份、由于時間有限,問卷數量不多,但還是從一定程度上反映了廣大消費朋友的消費心理和需求、

              ⑴有明顯的好奇心理,在創新方面有趨同性,聽同學或朋友介紹產生購買行為、

              ⑵購買行為基本上是感性的,但由于受自身經濟收入的影響其購買行為又帶有理性色彩,一般選擇價位較低但浪漫色彩較濃的品種、

              ⑶在校大學生沒有固定的購買模式,購買行為往往隨心所欲、

              ⑷接受和吸收新事物的能力強,追求時尚,崇尚個性、

              ⑸影響產品購買的因素依次為:價格,品種,包裝,服務等、

              ⑹購買行為節日性很強,一般集中在教師節,情人節,圣誕節及朋友生日前后、

              3目標客戶分析

              在校大學生購買一般不問價格,但從網上定單來看側重于中檔價位、在定單數量上傾向于能表達心聲,如大多數訂購1支(你是我的唯一),3支(我愛你),19支(愛情路上久久長久),21支(最愛)等等,在教師節這一天往往以班級人數為單位訂購鮮花、包裝一般傾向于要求高檔化,有向個性化方向發展的趨勢,對鮮花的質量要求比較苛刻,如不允許有打蔫現象等、

              四、經營策略

              1、小組成員:

              黃金金(組長) 主要負責網站的制作和維護

              蔣敏文 主要負責開發計劃

              李鑫 主要負責經營策略與項目規劃

              王鵬 主要負責市場調查和結果分析

              2、營銷策略分析

              2、1品牌策略

              網站建設初始,我們便非常重視品牌、在品牌包裝上,由美工人員根據詳細的市場調查和大膽預測,采取動態與靜態頁面相結合的設計方案,從視覺形象和文字字體都經過精心規劃,力求具有獨特創新、

              2、2價格策略

              青鳥網上花店在原料,包裝,服務等方面力求盡善盡美,努力給客戶最大限度的享受和心理滿足、既走價格路線,又走質量路線,滿足不同層次消費者的需求、

              2、3促銷策略

              ⑴宣傳策略

              利用學校廣播站,報欄,宣傳欄免費宣傳另外利用網站本身信息流優勢宣傳和突出形象,并與各大報社,地方電臺與電視臺建立良好的關系,采取互惠互利雙贏的戰略模式、

              ⑵服務方面

              網上花店的服務必須是一流的,對于配送隊員而言,只要有定單,就必須按照定單要求按時按地送到,并且是微笑服務、在售后服務方面,由客戶服務部負責采取以下幾種方式:

              ①打感謝電話或發E-MAIL進行友情提醒服務,并在客戶重大節日時發電子賀卡、

              ②無條件接受客戶退貨,集中受理客戶投訴、

              ③設立消費者調查表,附贈禮品,掌握消費者需求的第一手資料、

              ④第一次訂購的客戶將收到隨花贈送的花瓶,并享受價格優惠,成為會員后享受會員價格、

              ⑤不定期的在網上或離線召開會員沙龍,交流信息,溝通感情,并解答客戶最感興趣的問題、

              ⑥建立客戶數據庫檔案,客戶重復訂購時只要輸入名字,客戶的其他信息便自動調入系統、

              2、4渠道建設

              就目前來看,網上花店主要是與一級批發商建立業務關系、選擇批發商時,一般考察其經營業績,信譽,合作態度,供貨是否及時等方面,要求此批發商在同一城市有位于不同區域的幾家營銷網點,以便于各高校配送成員就地取花、通常與批發商簽訂合作協議,就價格與產品質量等問題達成一致意見、

              3、網上花店策略實施

              1、市場范圍選擇在投入期僅選擇網站總站所在中國地質大學西校區作為試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間為一個半月、該模式成功后,以ASP的形式在分站推廣、先在已經建成的另外7個分站試運營,經過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場、

              2、重點宣傳客戶,宣傳對象以在校學生為主,他們對流行感興趣,往往容易領導潮流,而對于邏輯思維較強的工科學生,我們利用先期的受眾進行傳播達到宣傳效果、

              3、現場促銷選擇每年9月8日和9月9日兩天為重點宣傳日期,在此之前,將宣傳單分發至學生宿舍、宣傳內容包括:

              ⑴懸掛統一的彩色橫幅,位于校園主干道上,數量為3-5條,以"青鳥花店"網址和"校園花店隆重推出"為題搭配懸掛、

              ⑵在校園人流量較高的位置如宿舍門口和食堂附近搭一宣傳臺,擺放3-5臺微機,可以上網查詢并訂購;放置一宣傳板詳細介紹花店內容,并擺放實物鮮花,在宣傳當天將配送禮品現場送出、

              ⑶請學校廣播站播發"青鳥花店"宣傳部門擬定的宣傳材料,在早,中,晚各一次,連續數日、

              ⑷為營造氣氛,安排兩名小姐佩帶寫有"青鳥花店"網址的綬帶,進行解說,并組織抽獎活動,中獎者可以現場訂購20元以下的鮮花,由網站付款、

              ⑸在宣傳當天,請與學校有關的媒體到現場報道,如武漢晚報,各地方電視臺等、

              五,營銷效果預測與分析

              1、營業額收入

              據調查分析,我們可以預測在主要節假日,每天銷售額在1000元以上、

              2、支付方式

              根據有關材料網上在線支付將會達到20%,我們正積極與招商銀行等金融單位聯系建立業務合作關系,促進在線支付、

              3、訂貨方式

              E-MAIL定單,直接進入"青鳥花店"網站校園花店訂購,電話訂購、另外,我們重點推出倍受學生喜歡的短信訂購、

              4、客戶特點

              年輕化,100%為青年人,以男性學生為主;他們信譽高,文化素質高,無壞帳現象、

              5、消費特點

              60元以下的鮮花最受歡迎、

              6、信息基礎設施

              公司網站主要是以虛擬主機的形式存在的,故公司暫時不需要具備信息方面的硬件設施、對于信息軟件的開發和網站的建設,公司將通過內部成員中計算機較好的同學和招聘有這方面特長的成員來共同完成、B2C網站雖然在理論上可以實現零庫存,但是現實中要達到這一點卻很困難、

              六、經營成本預估

              1、原則:

              把每一分錢用在刀刃上,充分發揮每一分錢的價值

              2、初期投資:

              這一時期,資金主要用于外購整體網絡服務(虛擬主機),產品采購,系統開發和維護,前期宣傳,物流配送等方面上、預計需要人民幣2萬元左右、從網站建立到網站正常運作起來大約需要一個月的時間、

              3、第二期投資

              這一階段我們的服務將輻射各大高校和武漢市區、,服務的內容會有很大的擴展,服務的質量也將有進一步的提高、其資金來源主要是公司前期盈利的積累和外來資金的引入,如銀行的信貸、

              七、系統開發計劃

              1、系統開發計劃

              根據公司創建初期資金缺乏的情況和我們開發小組的實際情況,我們決定選擇虛擬主機的方式來建立我們公司的網站、當然隨著業務的擴大,資金的充裕,我們會考慮建立公司自己的網站、在系統初具雛形后,公司將根據預定的系統功能要求來逐步進行實時測試、系統的完備無疑是一個測試,完善,再測試,再完善的過程,直至系統功能達到公司預期的要求、

              2、系統邏輯方案

              系統邏輯方案是實現電子商城的經營目標,策略和方式的總體框架、下面結合本公司實際情況做出圖解說明六大模塊:系統商務活動流程,系統總體邏輯結構,系統數據分布,信息處理模塊和安全控制模塊、

              八、項目小結

              1、主要工作完成情況調查

              了解到廣大大學生朋友的真實需求,而且公司從實現目標,運營機制,項目策略等方面都進行了總體規劃、另外,在系統開發計劃方面,公司也結合我國的實際情況,參閱了大量的關于網站服務方面的文獻,也結合了課堂上所學的電子商務的知識,做出了適合公司的網站運作流程和設計流程,以及適合我們公司的系統邏輯方案、

              最重要的是,針對目前鮮花市場上適合大學生朋友特殊要求的情況,我們自行設計了一系列服務產品,如短信訂購鮮花,附帶祝福卡片,電話傳情等并且制定了合理的價位、與此同時,我們還設立了論壇,不僅滿足了廣大青年學生等切實需要,也可以滿足社會不同年齡層次消費者的需求!

              2、不足與困難之處

              由于我們企業剛剛開始計劃,資金方面存在嚴重不足,同時由于時間緊迫,整個計劃書難免有些欠缺,不過我們會盡量地去充實,完善之、在網站設計,制作方面,由于我們小組成員對與此相關的知識了解得不夠多,致使我們在網站設計時有很大的困難,但是經過我們的共同努力和協作,青鳥花店網站已初具規模,送人玫瑰之手,終久留有余香、我們相信,在以后的努力中,本網站一定會得到進一步的完善!

            創業的計劃書10

              時值冬季漸去、大地回春的喜慶日子,恒美苑專賣店(石巖)店隆重開業。為了讓更多愛美的女性朋友分享到先進化妝品的魅麗,感受優質化妝品賦予女性的柔媚,同時了解并掌握世界潮流信息、把握時尚脈搏、力做時代知性新女性。

              恒美苑韻的優質和國內市場價格競爭的優勢于一身的恒美苑化妝品,為女性朋友提供貼心的`服務:咨詢、解答、試用、感受、專業護理、蒸氣等人性服務等。

              一、公明店開業媒體投放計劃如下:

              媒體投放形式時間備注

              路牌廣告當地消費視覺黃金點長期

              宣傳單張周邊派發兩個月

              條幅店前一個月

              二、試業安排:

              1、開始時間:xx月xx日

              2、試業目的:強化店面人員的工作水準、各崗位之間的銜接和工作人員之間的配合協調度,充分熟悉產品、服務項目及價格,熟練銷售技巧,充分了解當地消費者的消費取向。

              3、試業方式:

              (1)運用人際關系,派發試做宣傳單張。試業有效期:xx月xx日——xx月xx日

              (2)根據《恒美苑護理手冊》提供相應(應季、宜膚質)的護理,收取相應的試做費用。

              (3)主要服務對象:親朋好友。

              三、開業日剪彩活動安排:

              活動主題:舞獅點睛慶開業

              活動地點:店外廣場,近門店門口。

              開業時間:4月 日(暫定)

              準備工作:

              1、確定當地嘉賓和媒體人員名單,提前一周時間派送邀請函.

              2、準備抽獎箱、抽獎禮品、禮花禮炮、彩球、托盤、剪刀、胸花、簽到本、筆、音響、麥克風。

              3、布置演講臺、簽到臺、紅地氈(門店入口處)、訂購花籃。

              4、懸掛石巖店開業慶典紅色條幅于門店門頭。

              5、聯系并確定開業醒獅——兩名。

              6、與就近酒樓預定中午宴客餐。

            創業的計劃書11

              企業名稱:

              ××××家具公司

              負責人姓名:

              ×××

              地 址:

              上海×××路××號

              電 話:

              ××××××××

              本經營計劃根據本人實際情況制定,在付諸實施前呈交有關部門、會計師和有經驗的相關人士考核,敬請批評指正。

              目 錄

              一、實施可行性概述

              二、企業概況

              三、產品與服務

              四、市場與顧客群分析

              五、競爭

              六、定價與銷售策略

              七、成本計劃

              八、現金流量計劃

              九、投資回收

              十、組織與員工

              十一、經濟分析(資金來源及用途、設備清單、銷售預測、盈虧平衡分析)

              十二、其他(個人簡歷、個人及家庭生活費預算)

              十三、環保、技術要求

              十四、可能存在的問題與防范措施

              十五、申辦程序及日程安排

              一、關于創業的基本條件可行性概述

              1、市場需求與本人的關聯

              本人在家具行業20多年,十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。

              2、實施創業的基本條件

              (1)具有良好的職業經歷和職業業績(長期從事技術、業務和企業管理工作)。

              (2)具有一定時期的創業模擬準備,如團隊建設等(決策、執行和操作三層骨干人員基本配齊,人員專長涵蓋產品開發、營銷、生產、管理等要素,且均具有較良好的職業業績),這批對象將作為發起人而加入新辦企業。

              (3)發起人(團隊)具有滿足企業創辦初期的資金需求能力。

              (4)新辦企業(以下簡稱"企業")有可能獲得著名品牌的授權使用。

              (5)企業有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助(可視作輕工國有企業部分轉制的性質),其內容大致為:作業場地和部分設備以及成熟銷售店鋪等方面。

              (6)企業有可能通過創業扶持政策獲得流動資金的借入和享受到有關優惠政策,如所得稅減免等。

              (7)一個以核心專長為基礎并輔之于"分解 結合"方式的作業思路日趨成熟。這個思路是由市場條件和企業狀況所決定的。做強、做精、做準20%;做好、做妥、做穩80%,在堅持雙贏和不斷學習的引導下做好這個2∶8。例如工藝制造方面,企業僅完成整個工藝路線中的關鍵工序和最終工序的加工,約占20%,其余80%的加工(含制品)由企業的購買行為支持。購買行為將獲得技術工藝標準、品質控制標準、經濟合同履行和合格分承包方的支持。

              (8)企業的發起人(群)對建設"學習型企業"有強烈的愿望和認同(發起人群的基本情況略)。

              (9)企業運行的方向,將向"頭腦型"企業演變,通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發的磨合作用,漸漸實現。企業運行初期將是這一構造的模擬實踐運作和磨合。

              二、企業的一般情況

              1、公司性質和主要經營范圍

              公司的法律形式采用有限責任公司形式。性質為混合經濟,公司的初期投入(注冊資本金)為人民幣60萬元。其中,國有股份約為10%,自然人股份約為90%。

              主要經營范圍為:木制家具(含軟體家具)生產、銷售(含延伸產品);工藝品、藝術品制造、創作及其延伸產品的銷售;室內裝潢設計和室內裝潢施工及其配套制品的銷售;咨詢服務;家居式空間相關用品的制造的原材料銷售(含進口原材料)。

              2、地址選擇

              工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000平方米,建筑面積約為2500-3000平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈(成熟且有良好銷售業績,上海市區境內)。

              工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側的劉行鎮轄區內。

              3、經營理念

              做小、做精、做好。

              做小:追求1∶6.5的和諧(頭腦與軀干),操作2∶8(1∶4)的加工。

              做精:品質控制。

              做好:2個方向的服務,即顧客和分供方。為顧客服務以建立企業的美譽度,為分供方服務以提高全面質量。

              4、質量目標(指最終檢驗入庫檢查狀況)

              特等品率:10%;一等品率:20%;合格品率:100%。

              企業將在運行初期,貫徹ISO9001體系。貫標6個月后,申請多邊認可的認證證書。

              三、產品與服務

              產品銷售與服務范圍見"主要經營范圍"。

              其中咨詢服務為:中小型木制企業(對象)的技術、質量控制和企業管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產品、工藝流程設計。

              四、市場與顧客群分析

              1、目標顧客

              新辦企業的目標顧客為:

              1.1單體顧客--指購買商品或服務,以滿足居住和提高生活質量的人群,其特征是個性化的小量購買,是我們主要服務對象 。

              1.2團體顧客--指購買商品或服務,以滿足營業需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷售需求的經銷商(含海外顧客)。其特征是個性化設計的成批購買和來樣成品生產組織。

              1.3有特殊需求的顧客--指購買服務范疇內的,以滿足生產組織、品質控制等需求的顧客(個人或企業)。

              在企業初期(開業至18個月間) 的計劃銷售額為:65×18=1080萬元。預測上述三類顧客群,分別占企業銷售總額的:80% (864萬元);15%(162萬元);5%(54萬元)。

              2、顧客需求滿足

              以一定品質標準的產品和服務,分別滿足三個顧客群的現實和潛在的需求:

              --以個性化的商品和服務滿足單體顧客群中的不同層次的需要,以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。

              --以準時化服務滿足團體顧客群的需求。

              --以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現實需求。

              3、顧客群分析及目標市場預測

              新辦企業的三類顧客群中,第二類即團體顧客和第三類即有特殊需求的顧客在實際運作中是穩定的,其銷售額有足夠的上升空間,其原因系由新辦公司的發起人擁有這方面資源。

              新辦企業鎖定第一類顧客的大比例,是因為其中是競爭的熱點,參與熱點競爭,是實現新辦企業運行2:8操作和演練新品開發能力以及成品控制能力的最好舞臺。參與這個目標市場的競爭,是提高新辦企業向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。

              第一類(單體顧客群分析)

              目標市場容量(25億-30億元之間)

              僅上海地區每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個家庭搬遷至新居,需購房或置換950萬一1000萬平方米。據調查顯示,72%的居民接受的家具價格為5000-8000元之間,頸測每平方米約可帶來300元的家具消費,此項的容量計算為30億元。或按新婚、搬遷數按二室一廳家具消費10000元計,也大抵相當。因此,上海地區的單體顧客年購買需求為25億一30億元之向。

              流價格情況(五件套臥房家具是;6000-7000元/套):

              據對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費者的問卷調查顯示:6000-7000元五件套家具(床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜)為這類顧客的主流價格。他們當中購買主流價格的顧客為89%;購買高檔國產家具的為7%(含紅木家具);購買高檔進口家具的為4%。

              4、市場前景與優、劣勢分析

              4.1 市場前景:市場容量和主流購買群情況顯示,主體價格的年銷售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標市場中的年銷售額約為0.40-0.45億元之間,市場占有率僅為1.5%左右,作為具有40年歷史和上海家具產品唯一連續4年獲得市名牌產品稱號的`品牌,其擴大占有率的空間較為廣闊。本企業目標銷售為624萬元,僅占該品牌銷售總額的13%左右,市場前景較為樂觀。

              4.2 優劣勢分析:新辦企業的優勢如前所述;劣勢情況為:

              a.流動資金的缺口。b.生產鏈銜接和品質控制環節方面的有素質的人員缺口。c.新設銷售點的4PS的領會運用欠缺。d.CAD輔助設計跟進和設計成本的跟進速度不快。e.作業團隊的磨合速度和親和度尚顯不夠。

              五、競爭

              1、企業競爭對手分析

              在臥房家具主流價位的目標市場內,競爭對手的價格和服務、

              款式、品質情況如下表:

              競爭對手 款 式 價 格 服 務 品 種 木 料

              外地企業A 和式 9900元 一般 變化少 實 木

              上海企業B 流行款 8632元 一般 變化多 雙包抽木

              上海企業C 流行款 7200元 一般 變化少 雙包水曲柳

              2、競爭對策

              2.1服務做好:其中包括安居、使用說明;隨訪、公開承諾等。

              2.2款式做多:同一造型產品有A、B、C版,使喜歡造型和欲少花錢的顧客能夠在三個價位上選擇較適合自己的價格。

              2.3價格做公:企業受到的優惠政策的部分讓給消費者。

              六、定價與銷售

              1、企業第一年銷售計劃:年銷售額780萬元;第二年銷售計劃:年銷售額780萬元,月均銷售65萬元。

              時間 1-3月 4-6月 7一9月 10-12月

              銷售額 273 156 117 234 =780萬元

              百分比 35% 20% 15% 30% =100%

              2、定價和銷售渠道

              定價:擬將"破壞價格"和需求導向定價、競爭導向定價法交替使用。

              銷售渠道:鑒于企業授權使用著名品牌,在原單位品牌專賣商廈內辟有500~l000平方米專用銷售地直銷。

              3、促銷手段

              (1)價格適宜。

              (2)專用銷售地的氛圍營造,使現實和潛在商品選購

              者在銷售地停留時問增多,構成慕名(品牌)、停留、討論、異議、成交的良好過程。

              (3)做顧客的顧問和助手,提倡在一定條件下的顧客少購買行為、宣傳"少工序勝多工序的"家具選購原則。

              (4)宣傳:售后服務專用車輛,媒體廣告和軟廣告,產品及相關的宣傳品(冊)。

              (5)不設購買金額下限的隨品贈送,印有企業標志的獨特定制的工藝品。

              (6)銷售區域內辟設"上海牌"家具發展陳列,彰顯產品的文化內涵和新工藝應用等。

              七、成本計劃

              企業的產品群由1、2、3類構成。其成本計劃如下(第一、

              二年,銷售價100%):

              類 別 1 2 3

              內 容 單體顧客 團體顧客 有特殊需求的顧客

              成本計劃(目標成本)% 88% 85% 20%

              毛利率% 12% 15% 80%

              成本計劃:料、工、費(財務費用、租賃費用、銷售費用、保險

              費用、運輸費用、折舊費用等可計入成本的費用)。

              例:單體顧客產品(成套臥房)的成本構成表 :

              (1)主要原輔材料和成型加工件: 約占 55%

              (2)精加工和裝飾的材料和人工支出: 18%

              (3)宣傳廣告費用和開發試樣費用: 5%

              (4)管理費用(財務費用、租賃費用等): 10%

              (5)毛利率: 12%

              八、現金流量計劃

              年銷售780萬元,月銷售65萬元,生產周期40天,其中第二類和第三類不作現金流量計劃。因為第二類有50%訂金,第三類隨機投入的主要是文員和操作人員薪金支出。

              780萬元×80%=624萬元;

              624萬元÷12=52萬元(用第一類產品銷售)

              資金周轉天數:80-90天/次

              流動資金需求量:總銷售值的55%,即28.6萬元×3個月=85.8萬元

              銷售額(第一類) 期初投入 期末投入 期中回收 期末回收

              52萬元/月 28.6萬元 85.8萬元 52萬元 156萬元

              156萬元/3個月

              具體現金流量由專業人員設計。

              九、投資回收

              1、投資回收期(初期投入額為100萬元)

              新企業的設計投資回收期為(不低于)20個月。

              2、投入資本的初期分配

              固定資產投入 流動資金投入 一次性銷售地投入

              20% 80%

              20萬元 80萬元 40萬元

              100萬元其中40萬元為流動資金貸款

              初步固定資產和流動資金總計為140-150萬元之間。

              十、組織和員工

              1、組織

              鑒于小型組織的特點,經理層將分別兼任作業層3個部門的負責人.管理跨度不大于1∶4,努力實現1∶3。[參見下頁表]

              2、員工

              企業初期配員額為30人以下。配員標準為人均年銷售額25萬元以上 (65萬×12個月=780萬元÷25萬元=31.2人) 。

              員工中的60%以上為國有企業協保和富余的相關人員(以滿足市政府有關享受優惠政策的比例要求設定),員工的工作條件和薪金待遇應是好的環境和比較好的待遇(善待員工就是善待投資者自己)。

              十--十四 (略)

              十五、申辦程序及日程安排

              1、步驟

              發起人確定 投入款確定 性質確定 起草章程

              姿本金到位 登記式發起 注冊

              2、日程表(籌備)

              企業的籌備期為90天。

              鑒于企業擬租用原單位部分裝備和不同性質的職工,均須得到原單位的確認,故總體的日程安排,須經確認之后開始操作。

            創業的計劃書12

              一、介紹

              主要經營韓版服裝、飾品,兼賣韓國風格設計獨特的生活用品。采用網絡、店面相結合的方法,利用21世紀網絡技術蓬勃發展的大前提,根據網絡購物熱潮推出的購物新理念,旨在帶動新一代年輕人的購物熱情,快捷、方便、多樣、韓流是我們的特點。

              二、店面選址

              為了減少資金投入,直接用靠近公園,霍家村口對面的2個相連車庫位,剩下租金。

              三、店面裝潢

              店面裝潢關系到一家店的經營風格,及外觀的第一印象。在裝潢前請裝潢公司先畫圖,包括平面圖、立面圖、側面圖、所要用的材質、顏色、尺寸大小等,都要事先注明清楚。為便于溝通清楚自己所想要裝潢的模樣,最好先帶裝潢廠商到同類型的店去實地觀摩,說清楚自己想要裝潢的感覺,這樣裝潢出來的店面,才會比較貼近自己的想法。

              1、要緊扣韓國風格,在店面的裝潢上一定要下功夫,給人強烈的視覺沖擊力和感染力,有耳目一新的感覺。

              2、燈光等硬件配備也非常重要的,如果店鋪不夠亮膛,給人感覺就是象快倒閉的!晚上門頭的燈一定要亮,一下子能吸引路過的顧客的眼球!燈光冷暖結合,空調在夏天必需要俱備,不然店里很難留住顧客有耐心挑選衣服的!預計花費x元。

              四、選貨及進貨的渠道

              1、選貨:首先和韓國的品牌商交涉網上代理的相關事宜,爭取最小代價,爭取更多的貨源。其次瞄準韓國漢城的散貨批發市場,選擇精品。再次瞄準韓國購物網,直接掛到我們的網上,低買高賣。

              2、進貨渠道:韓國進貨直接郵遞回中國,必須談好物流公司,建立良好的合作關系,爭取最低成本。

              五、人力規劃

              創業初期減少成本,鍛煉個人能力。不準備雇服務員,由我(安陽店面裝潢、開業收銀等注:提倡顧客用支付寶等支付,但不排斥顧客現金交易)、董羽(網頁維護、到韓國后進貨)、王碩(進貨)、張維佳等同學(店面服務員)負責。贏利后才用投資分紅的`方法。

              六、投資金額分析,每月費用分析

              1、裝修費x

            2、店面擺放衣服,飾品,小東西等x

            3、其他店面內費用x元;

            4、員工工資在贏利后的月底結,暫不算在投資內;

            5、余下x做流動資金使用。

              共計:x元

              七、營銷策略

              1、開幕促銷

              當一切都就緒之后,就準備擇期正式開幕。開幕當天為招徠顧客,辦一些促銷活動勢不可免,促銷活動不外乎打折、贈品及抽獎等三大類型。同時在周圍小區散發些傳單。

              2、長期發展營銷策略

              (1)、原則:堅持走自己的路線,網絡更新要快,如果運營得當可以慢慢適當拓寬銷售范圍。

            (2)、方針:盡量把其中的每個環節作成標準化,以備日后發展連鎖,即模式復制。

            (3)、服務:訓練營業員的基本利益,對顧客的服務態度及服務宗旨。無論顧客是否買衣服或者買所少錢的衣服都要微笑送客讓其滿意離開,常此以往才可能有口碑相傳的美益度,也才會有回頭客。顧客的要求在可能實現的前提下盡可能的滿足。

            (4)、方法:

              初次來店的驚喜:免費贈送小飾物,小掛件,讓其填一份長期顧客表,并傳遞我們店的特色。

              增加顧客購買的可能:①傳達我們購物方式的先進,如每三天網上都有新貨更新等信息;②利用顧客注冊信息,以某種借口想顧客發送郵件,施以小恩惠,使其來店領取或告知打折消息,或者免費送過季衣服(要定量)或送生日禮物等;③根據顧客購買的金額設置累計獎勵機制。

            創業的計劃書13

              一,名稱: 完美花店

              二,公司項目策化

              1、 花店使命

              有效的打通銷售渠道,以提供產品服務為根本,促進鮮花市場的大發。我們的完美將成為一個可愛的信使,把祝愿

              和幸福送到千家萬戶。為人類創造最佳生活環境!

              2、公司目標

              立足學校,服務學生,輻射達州。創建完美花店。

              本花店將用一年的時間在學校的消費者中建立起一定的知名度,并努力實現收支平衡。在投入期僅選擇達州職業技術學院作為試點市場,該區市場容量在7000人以上,較有代表性,試點時間為一個半月。當模式成功后,大力推廣,并加以網上銷售。經過3到6個月的運營后再擴張到其余的`市場。

              三,經營環境與客戶分析

              1、行業分析

              "完美花店"是由在校大學生推出的面向達職院7000人在校大學生的服務花店,因此目標消費者定位為在校大學生。因此,暫定的目標消費群以達州職業技術學校大學生為重點,將來逐步擴大市場,以達州職業技術學院為例,各類在校生近7000人,再加之四川文理學院在校大學生近3萬余人,共有近4萬的目標消費者。目標市場的容量將是相當可觀的。

              2、調查結果分析

              本花店對達州的各高校大學生為重點進行客戶分析,主要采取問卷調查和個別訪談的方式。此次我們共發出問卷50份,收回40份。由于時間有限,問卷數量不多,但還是從一定程度上反映了廣大消費朋友的消費心理和需求。

            創業的計劃書14

              創業人:XXXX

              日 期:20xx年XX月XX日

              一、工作室概述

              (一)工作室名稱

              XXXX網絡設計工作室

              (二)工作室概況

              XXXX網絡設計工作室是針對:網站建設 網站制作 網站設計 做網站公司 網站推廣 網站優化 營銷型網站制作 微博營銷 SEO優化 APP二次開發 網絡安全的一家二人合資型工作室,我們預計選址在XX區60平左右,我司預計需要26萬元,目前已自有11萬元資金(本人自有8萬元,合作人自有3萬元資金),仍需借貸15萬元。

              網站建設:我們獨特的設計會讓您的網站在眾多網站中脫穎而出,我們能開發出功能全面,操作方便,性價比較高的企業展示及營銷型網站。

              網站設計:我們很自豪,我們有能力創建更具吸引力和功能更加大的網站,獨特創新的設計,網頁代碼符合最新W3C質量標準,兼容更多瀏覽器。我們力求在網站設計和功能開發上滿足客戶的業務目標。我們一直專注、執著,我們將用心耐心的服務每一個客戶。

              網站維護:網絡是人們獲取信息的重要手段,目前中國已進入主動營銷時代,企業網站作為網絡營銷重要工具,將在這個時代里發揮關鍵作用,網站制作服務商建站方案的豐富和便利,將推動企業網絡營銷步伐加快。

              我們的`理念

              “動心設計”:成于匠心,在第一面就看得出心思和用意

              “用心服務”:將心比心,專業態度+做法,收獲自我認同與他人尊重 “放心執行”:做到承諾的,限定時間和費用下的最佳執行效果。

              二、工作室的組織機構

              (一)工作室組織結構

              總經理:工作室最高人事、行政管理、各項政策、財務管理,為本工作室最高的領導決策由本人擔任。

              財務:財務、結算、出納、收銀、審計、采購、企管、財產管理等中心級權力事務處理由合作人擔任。

              營銷(2人):主要負責市場開發、異業結盟、外展接單。

              技術(5人):分為美工、IOS程序員、安卓程序員、網頁工程師、調測師。 主要負責:網站建設 網站制作 網站設計 做網站公司 網站推廣 網站優化 營銷型網站制作 微博營銷 SEO優化 網絡安全 APP二次開發等。

              優質優先——無論訂單的大小,我們都及時響應,嚴格按照一印通技術標準生產操作

              團體協作——合作的精神,無論是在工作還是在與他人交往中 追求卓越——我們努力做到超越我們客戶、伙伴的期望

              勇于競爭——我們堅持公平相待和職業道德及人格力量,著意在市場競爭中取勝

              褒揚業績——我們崇尚美德,欣賞并提升為成功作出貢獻的員工

              三、工作室環境分析

              (一)環境分析

              1.內在環境分析

              (1)理論知識的不斷深化,讓實際操作有了理論基礎; (2)課余時間的增多,讓理論轉化為現實的時機日漸成熟; (3)團隊成員日漸成熟,有了承擔風險的能力。

              (二)顧客分析

              目標群體消費形式特點

              我們團隊的網站工作室主要面對的是公司消費群體,針對個人與團體的意向,為其提供所需服務。

              (三)競爭分析

              2.競爭影響力量(潛在競爭者)

              每個地區的網絡公司解析,有每個地區的負責人負責 3.工作室競爭優勢

              (1)方便快捷。使工作室能夠近距離與消費者聯系,第一時間滿足需求,反饋信息。

              (2)價格優惠。會員制、打包銷售的各式價格策略為公司省下了可觀的開銷,方便其更高效地安排支出。

              (3)目標群體的集中性,決定了消費者間的高相似度,使各種營銷活動容易聚焦。

              (4)服務多元化。對多種業務的整合使得消費者只需要一個網址,就能解決多種需求。

              4.競爭策略

              (1)優質的售后服務。妥善處理消費者的意見和建議,樹立良好的工作室形象。

              (2)擁有一套有效的代理人管理、考評和激勵制度,培養一支隊伍穩、績效高、業務專的代理人及加盟店團隊。

              (3)了解市場動態,給消費者最新、最全的選擇。

              (4)利用目標客戶間的相似性,挖掘其潛在需求

            創業的計劃書15

              發展背景:國家目前重視三農,農業政策好,自身來說,自己對農業熟悉

              基地優勢: 位于平原地帶,河流邊.土壤肥沃,灌溉方面,水源清潔。大田多,租金低。離貴溪不遠,附近有冶煉廠。本地消費水平高,蔬菜價格高,市場大。

              發展模式: 以種植業為主,養殖業為輔。以蔬菜為主,水產養殖為輔。以常規蔬菜為主,特種蔬菜為輔。以大棚蔬菜為主,露天栽培為輔。先期自身發展,慢慢地帶動鄉親發展,建立合作社,打造下灘蔬菜基地。

              發展理念: 以科學的'思想去發展,以反季節蔬菜為優勢,以綠色農業為導向。引進新品種,提高單位產量和品質。

              機械化操作程度提高,耕作機械化,灌溉機械化,育苗科學化,施肥科學化,噴藥科學化。

              主要技術: 土壤的測量,肥力,PH值。灌溉用水要無污染,取水方便,大棚溫濕度調節,防蟲網,二氧化碳發生器。鍍鋅管棚架,無滴膜。不同作物,不同灌溉,西瓜等用滴灌。育苗和嫁接。品種的選擇。采收,清洗(干凈水,計劃井水),包裝

              發展階段:

              第一階段:13畝鍍鋅管大棚蔬菜以及幾畝露地蔬菜,總面積10000平方左右。池塘一個,養魚和為蔬菜基地提供灌溉用水。池塘靠近蔬菜基地,面積700多平方。

              第二階段:時機成熟時,也許是在第二年。建立小型養豬場,為蔬菜基地提供肥料。發展幾畝水系蔬菜,如,水空心菜,慈姑,水池種藕等。水產養殖,泥鰍,蝦等。看市場,引進一個品種,成立農村合作社,打造下灘及周邊蔬菜基地。

              第三階段:發展農家樂

              行動規劃:

              首先,1.選址及規劃。2.挖池塘。3.耕地,曬土。(已完成)

              其次,1.選種,安排作物品種和時間。2.鍍鋅管鋼架,無滴膜,防蟲網。3購買農機,微型耕作機,新型噴藥設備,灌溉設備。溫度計,濕度計。3.挖井(洗菜用)還有肥料坑(腐熟農家肥)4.育苗室,空調(已有),溫濕度計,排風扇。5.包裝設備。6.肥料和農藥。

              投資預算:土地租金1500/年,年付,鍍鋅管(熱鍍鋅)一畝8000元左右,總計110000。無滴膜10000元,防蟲網13000元。微耕機4000,政府補貼1000多。化糞池3000元,靜電噴霧器300元,生物殺蟲燈300元,運輸工具:小型貨車加摩托車30000之內,記三萬。灌溉設施:20xx元電腦已有。肥料加農藥訂購10000元。流動資金用政府補助的。總計在185000之內。以上為固定投資,一次性投入。每月開支有,員工工資,生活費。員工工資年尾結。

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