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            項目績效自評的報告

            時間:2025-12-07 02:51:52 報告 我要投稿

            項目績效自評的報告

              隨著人們自身素質提升,我們都不可避免地要接觸到報告,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編精心整理的項目績效自評的報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            項目績效自評的報告

            項目績效自評的報告1

              一、績效目標分解下達情況

              1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

              20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

              2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

              20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

              調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

              二、績效自評工作開展情況

              包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

              三、績效目標自評完成情況分析

              以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

              (一)資金投入情況分析。

              1.項目資金到位情況分析。

              20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

              2.項目資金執行情況分析。

              自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

              3.項目資金管理情況分析。

              嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

              (二)績效目標完成情況分析。

              1.效益指標完成情況分析。

              我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

              2.滿意度指標完成情況分析。

              自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

              四、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施

              20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。

              五、績效自評結果擬應用和公開情況

              1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

              2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

              六、基本經驗及主要做法

              一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

              二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

              七、存在的問題及原因

              通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。

              八、意見及建議

              進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

            項目績效自評的報告2

              根據《屏邊縣財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》要求,我辦嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》規定,及時開展20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金績效評價工作,現將大中型水庫移民后期扶持補助資金績效自評報告如下。

              一、基本情況

              (一)項目概況。涉及中型水庫移民搬遷點1個,累計核定到我縣的后期扶持人口指標為362人,20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金發放已按年度核減人口后的移民人口兌付直補資金,上半年兌付301人9.03萬元,下半年兌付299人8.97萬元,累計兌付人口直補資金18萬元。

              (二)項目績效目標。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。

              (三)項目組織管理情況。直補資金的撥付嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》進行實施。由縣發改局撥入白河鎮政府,再由白河鎮通過農村信用社兌付到各移民卡中,項目資金撥付嚴格按照項目資金撥付管理程序開展。不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規問題的;不存在其他資金管理問題的。

              二、績效評價工作開展情況

              (一)績效評價目的、對象和范圍。績效評價對象和范圍是全縣水庫移民核定人口,對大中型水庫移民后期扶持補助資金整體支出情況進行評價。

              (二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等

              1.績效評價原則

              按《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)的規定,績效評價遵循以下基本原則:

              (1)科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正地反映。

              (2)統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。

              (3)激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

              (4)公開透明。績效評價結果應依法依規公開,并自覺接受社會監督。

              2.績效評價依據

              《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)、《云南省財政廳關于印發〈云南省項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(云財績〔20xx〕11號)、《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》。

              3.評價指標體系

              (1)指標體系制定原則

              a.相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接聯系,正確反映項目目標的`實現程度。

              b.重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。

              c.系統性原則。將定量指標與定價指標相結合,系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、生態效益和可持續影響等。

              d.可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標,以便于評價結果可以相互比較。

              e.經濟性原則。績效評價指標設計通俗易懂、簡便易行,考慮現實條件和可操作性,在合理的成本基礎上取得績效目標數據。

              (2)評價指標表

              結合項目的特點,設計了三級指標體系框架,其中包括產出、效益和滿意度指標3個一級指標,在此基礎上分別提煉了9個二級指標和12個三級指標。同時我們對每個指標進行了清楚的解釋,制定了詳細的評分標準(具體指標表詳見附件)。

              (三)績效評價工作過程

              1.前期準備

              根據《屏邊縣財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》文件確定評價對象,并填寫績效自評表。

              2.分析評價

              根據制定的指標體系,對項目進行綜合打分評價,并撰寫項目績效評價報告。

              三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

              (一)績效評價綜合結論。屏邊縣20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金已按要求兌付完畢,兌付過程中對資金加強監管,完成績效目標。自評分為95分,評價為優。

              (二)績效目標實現情況等。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。

            項目績效自評的報告3

              一、部門概況

              (一)部門基本情況(包括部門的在職人員情況、機構設置、主要職能及重點工作計劃等)。

              1、部門職責

              懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”(即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業)。

              2、機構設置

              懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位,內設部室為:辦公室、康復部、教育就業部,1個下屬事業單位:懷化市殘疾人服務中心。

              3、在職人員情況

              20xx年末,我單位共有編制18人,年末實有在職人數20人(含勞務派遣2人,公益性崗位1人),退休人數9人。

              4、重點工作計劃

              20xx年,我們將全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及省委十一屆十一次全會、市委五屆十次全會精神,踐行新思想,落實新要求,展現新作為,推進殘疾人事業健康發展。

              一是加強黨的政治建設。認真貫徹落實對湖南工作和對殘疾人工作的重要指示批示精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,始終在政治上、思想上和行動上同黨中央保持高度一致。

              二是加強從嚴管黨治黨。認真履行從嚴管黨治黨主體責任及“一崗雙責”,加強意識形態領域工作,強化黨風廉政建設和反腐敗工作,推進從嚴管黨治黨成為新常態。

              三是推進按比例就業和穩定發展集中就業。進一步加強殘疾人就業創業政策優惠力度,通過更多實實在在的政策扶持,不斷提高殘疾人就業創業積極性,最終實現收入增長目標。

              四是推動殘疾人康復服務更加精準優質,加強康復服務體系建設,加強殘疾康復服務人才隊伍建設。

              五是不斷加強殘疾人教育。提高殘疾人教育普及水平,提升特殊教育教學質量。

              六是有效保障殘疾人權益。推進懷化市無障礙環境標準化、規范化建設。加大殘疾人法律救助力度,開展殘疾人法律救助服務。繼續做好殘疾人信訪維穩工作。

              七是繼續做好殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新,加快推動三代殘疾人證更新換代。

              八是進一步加強殘聯組織建設,加強機構設置和人員配備,壯大殘聯系統干部隊伍力量,推進鄉鎮(街道)、村(社區)殘疾人工作者職業化、專業化發展。

              (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

              1、20xx年部門預算情況

              20xx年年初收入預算484.47萬元,均為一般公共預算經費撥款。年初支出總預算484.47萬元,其中:基本支出202.67萬元(人員經費166.38萬元,日常公用經費30.89萬元,資本性支出0.9萬元,其他支出(非稅收入返還4.5萬元);項目支出281.8萬元。

              2、20xx年部門決算情況

              20xx年度決算總收入678.24萬元,年初結轉與結余818.96萬元。20xx年度決算總支出1497.20萬元,其中:基本支出394.40萬元,占總支出的26.34%;項目支出1102.80萬元,占總支出的73.66%。20xx年年末結轉和結余0萬元。

              二、部門整體支出管理及使用情況

              (一)基本支出

              20xx年基本支出394.40萬元,其中:工資福利支出233.08萬元,商品和服務支出129.14萬元,對個人和家庭的補助支出29.56萬元,其他資本性支出2.62萬元。

              “三公”經費支出4.92萬元,其中:因公出國出境(費)0萬元,公務用車運行維護費3.68萬元,公務接待費1.24萬元。

              (二)專項支出

              1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

              20xx年財政下達項目資金283.89萬元(不含上年結轉818.9萬元),其中:殘疾人康復項目60萬元,殘疾人就業、盲人按摩進社區6萬元,殘疾人就業援助月9萬元,殘疾人培訓創業扶持經費8萬元,殘疾人培訓經費13萬元,殘疾人運動員訓練補貼19.87萬元,懷化市殘疾人托養康復中心85.64萬元,懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬元,殘疾人文化體育建設經費4.8萬元,獎勵殘疾人就業單位4.6萬元,殘疾人助學16.98萬元,殘疾人托養服務30萬元,無障礙社區改造20萬元。

              2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

              20xx年財政撥付項目資金1102.8萬元,其中:殘疾人康復項目60萬元,殘疾人培訓創業扶持經費8萬元,殘疾人就業援助月9萬元,殘疾人就業、盲人按摩進社區6萬元,按比例安排殘疾人就業獎勵金1萬元,殘疾人運動員訓練補貼19.87萬元,懷化市殘疾人托養康復中心870.65萬元,懷化市首屆殘疾人文藝匯演6萬元,殘疾人文化體育建設經費4.8萬元,獎勵殘疾人就業單位4.6萬元,殘疾人助學16.98萬元,殘疾人托養服務30萬元,無障礙社區改造20萬元,殘疾人培訓經費13萬元,腦癱兒童康復項目32.9萬元。

              3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

              為加強對項目資金的財務管理,先后印發了《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》、《湖南省殘疾人就業與扶貧專項資金管理辦法》、《湖南省殘疾人輔助器具專項資金管理辦法》、《湖南省貧困家庭無障礙改造資金管理辦法》等管理辦法,制定《湖南省殘疾人扶助專項資金管理辦法》,辦公室作為預算執行的管理部門,按月梳理尚未支出的資金,對各部室資金使用情況進行監督、提醒和業務指導,要求加大資金支出力度,提高預算執行率。在資金使用過程中,嚴格監督審核,確保資金管理制度的有效執行。

              三、部門專項組織實施情況

              (一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

              通過競爭和競談方式進行政府采購招投標。招標采購的項目嚴格執行項目招標和竣工驗收,事前按照政府采購的規定申報采購計劃,實施中對資金投向及年度資金調度進行詳細規劃,并及時將項目支出按預算科目編報財務決算。

              (二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

              在實施項目過程中,我單位嚴格按照項目管理制度及相關文件要求開展工作,建立健全管理制度,嚴格履行審批手續和公示制度,堅持公開、公平、公正原則,根據殘疾人需求,采取個性化服務的方式,制定了項目實施方案,通過實地考察、電話回訪、各市縣區殘聯自查等方式督促工作的落實。

              四、資產管理情況

              為了規范固定資產管理,實現固定資產優化配置,提高資產的使用效益,我單位制定了《固定資產管理制度》,嚴格按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行固定資產配置和處置。固定資產的管理歸口辦公室管理,日常由使用人和使用部門各司其職、共同保障資產的完整與有效利用。

              五、部門整體支出績效情況

              (一)堅持黨建引領,凝聚發展動力

              市殘聯始終堅持黨的全面領導為首要原則,以全面從嚴治黨為根本保障,補短板強弱項,強化制度執行,推進黨的建設各項工作再上新臺階。

              1.全面落實黨建工作責任。明確黨組履行黨建“主體責任”,黨組書記和支部書記履行抓黨建工作主要責任人責任,堅持將黨建工作與業務工作同部署,自覺把黨建工作放到殘疾人事業發展中進行思考、謀劃,專題研究、定期研判黨建工作,制定印發《懷化市殘聯20xx年黨建工作要點》《懷化市殘聯20xx年黨風廉政建設工作要點》,有效推動黨建工作責任落地落實,為抓好黨的建設工作明確了方向。

              2.扎實開展黨史教育。把開展黨史教育作為一項重大政治任務,堅持以上率下、全面推進。一是注重學黨史,圍繞“學史明理”“學史增信”“學史崇德”“學史力行”四個專題,用好規定學習資料,堅持讀原著,學原文,組織開展黨組理論中心學習12次、黨史教育專題研討4次、主題網絡學習2次、黨史知識競賽1次,黨史宣講1次,講授主題黨課2次,赴黨性教育基地1次;二是致力干實事,堅持把學習黨史同推動工作結合起來,積極開展“我為殘疾人辦實事”實踐活動,圍繞重點民生實事項目、殘疾人康復服務、殘疾人就業培訓,困難殘疾人走訪慰問等方面開展系列活動,取得了較好成效,獲得了群眾認可。

              3.筑牢支部堅強戰斗堡壘。嚴格按照支部“五化”建設要求,認真落實“三會一課”、民主評議黨員、談心談話等黨建基本制度,全面推行主題黨日制度,堅持和完善重溫入黨誓詞和入黨志愿書、黨員過“政治生日”等政治儀式。全年組織支部學習6次,開展主題黨日活動12次,召開組織生活會2次,開展談心談話16人次。開展黨員志愿者社區“雙報到”活動,結對幫扶無物業管理小區,開展支部結對共建活動3次,幫助懷化市金秋助殘服務中心創建成為首批湖南省黨建助殘示范基地。

              4.從嚴抓好黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設主體責任,深入開展廉政教育,組織黨員干部學習黨規黨紀、重溫八項規定精神和典型案例通報累計10次。及時開展廉政提醒,利用節假日下發“廉節”通知4次,筑牢反腐防變思想防線。注重日常監督管理,充分運用監督執紀“四種形態”,有針對性的開展提醒談話2人,有效做到了抓早抓小,為殘疾人事業發展保駕護航。

              (二)聚焦中心任務,抓好主責主業

              1.鞏固殘疾人脫貧攻堅成果。制定出臺鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉村振興“聯村聯戶、四幫四促”行動方案和20xx年度工作實施計劃,通過調研摸底,市縣兩級殘聯確定結對村,干部職工聯系3至5戶殘疾人家庭。建立返貧監測機制,加強重度殘疾人收入監測,嚴防返貧致貧現象發生,對接鄉村振興局,將163戶殘疾人邊緣戶納入監測范圍。加大后盾單位扶持力度,市殘聯投入10萬元為結對村主干道安裝太陽能路燈134盞,投入33萬元給村民安裝凈水器110臺,同時組織開展白內障、腦卒中、聽力篩查和義診活動,為殘疾人免費發放輔助器具等。

              2.殘疾人精準康復成效明顯。圍繞“人人享有康復服務”目標,積極開展集中適配和上門適配輔具活動,免費提供輔助器具免費適配服務,全市殘聯系統累計免費發放輪椅、拐杖、坐便椅等各類基本型輔助器具8000余臺/副(其中市本級免費發放輔具300余臺/副),助聽器適配600余臺,安裝假肢242例,適配矯正鞋86雙,完成白內障手術1600余例,推動落實殘疾人家庭醫生簽約300余人;市本級開展“腦卒中”救助44人,低視力適配154例,實現了基本康復服務率和輔具器具適配服務率均達到85%以上的目標。

              3.多措并舉推進殘疾人興業增收。一是全面推進殘疾人按比例就業。全市按比例安置殘疾人10417人,其中新增安置127人;征收殘疾人就業保障金5630萬余元,其中市本級2140余萬元。二是多形式促進殘疾人就業。舉辦懷化市“點亮萬家燈火”殘疾人就業招聘會,為殘疾人朋友提供了800多個就業崗位,現場達成就業意向100余人;完成殘疾人職業技能培訓481人(超額完成44人),培訓投入經費70多萬元;舉辦殘疾人鄉村振興人才培訓班、殘疾人創業培訓班,完成培訓140人,投入經費136萬元;開展“陽光增收計劃”,培訓農村殘疾人1190人,投入經費230余萬元,另外沅陵縣、麻陽縣自籌資金開展農村殘疾人實用技術培訓,共計培訓151人。三是積極鼓勵殘疾人創業。全市共計扶持殘疾人創業183人,共計扶持資金150余萬元,其中縣級自籌32萬余元扶持60人。市本級自籌58萬余元扶持殘疾人創業基地14家、興業增收基地12家,幫扶輻射殘疾人家庭150余戶。四是創建殘疾人創業孵化基地。以懷化市筑無缺文化傳媒有限公司為孵化平臺,進駐河西經開區京東云(懷化)數字經濟產業園,為殘疾人及家屬提供直播帶貨技能培訓,為殘疾人企業提供技術及管理指導、融資幫助等。

              4.不斷提升殘疾人教育幫扶成效。一是開展適齡殘疾兒童義務教育入學調查。與教育部門聯合進行調查比對,全市有適齡殘疾兒童4326人,已入學4324人(含送教上門)。二是做好省特校中專招生工作。組織開展調查摸底、網上報名,現場測試,今年共計21名殘疾學生被省特教中專錄取。三是助力殘疾學生參加高考。為全市50多名殘疾考生發放口罩、飲用水等物資,提供輔具器具、適配助聽、優先入場等便利服務。據了解,其中46名殘疾考生被普通高等院校錄取。四是繼續開展教育助學。全市共資助貧困殘疾學生和貧困殘疾人家庭學生子女共1462人,投入資金245.51萬元。

              5.切實做好殘疾人權益保障工作。一是推動殘疾人社會保障政策落地落實,配合做好殘疾人“兩項補貼”發放工作,落實“兩項補貼”增長機制,將補貼標準提高到70元/人/月,開展殘疾人補貼發放精準認定和發放清理,及時上門核對、換發到期殘疾證,建立了殘聯、民政、稅務、醫保、人社多部門的工作協調機制,定期溝通情況,及時比對數據,確保符合條件的.殘疾人享受到“兩項補貼”,醫保代繳,社保代繳等政策。二是加強殘疾人托養照護服務,為1320人提供居家服務,70人提供日間照料,130人提供寄宿托養,其中鶴城區、沅陵縣、溆浦縣、麻陽縣、通道縣為340名托養服務對象購買了意外保險。為提高了托養照護服務質量,市殘聯舉辦托養機構從業人員培訓班,培訓各縣市區托養機構從業人員40人。三是開展無障礙社區環境建設,今年確定4個社區開展無障礙環境改造,添加無障礙坡道和扶手、改造無障礙衛生間、張貼無障礙通道指示牌等。同時,市本級、鶴城區、沅陵縣、辰溪縣先后成立了盲人閱覽室,配備了盲文版、大字版圖書和盲人聽書機。四是認真做好殘疾人信訪工作,截至11月底,殘聯本級共接待殘疾人上訪132人次(索要生活費58人次、政策咨詢和相關事項74人次),來電95人次,發放殘疾人返鄉路費1160元,上線為民熱線1次,回復市長熱線3次、市長郵箱1次,切實維護了社會穩定。

              6.殘疾人組織建設力度持續加大。一是鞏固基層殘聯組織建設,根據中央、省殘聯改革工作要求,積極協調市委組織部、市財政、市民政、市人社聯合印發《關于進一步加強和規范基層殘疾人組織建設的實施意見》,為縣市區、鄉鎮(街道)、村(社區)殘聯組織建設提供了具體政策依據。二是加強新任殘聯理事長培訓,開展縣市區新任殘聯領導干部情況摸底,積極組織參加全省新任殘聯理事長培訓班,市殘聯黨組書記、理事長曾云受邀講課。三是圓滿完成殘疾人基本狀況調查,全市調查持證殘疾人154415人,調查完成率為100%,其中入戶調查142025人,電話調查5223人,入戶調查率達96.45%。四是強化辦證工作管理,指導縣市區殘聯開展便民評殘70余次,便民評殘服務1600余人次;對8個縣市區開展殘疾人證辦理工作進行督查,針對辦證流程、檔案資料等方面的問題提出整改意見和要求;推動落實“跨省通辦”,于6月28日起,殘疾人證各項業務實現“跨省通辦”,全年受益人次達250余人;開展“評殘難、評殘貴”問題調研,配合省殘聯現場調研2個縣市區殘聯及評殘醫院,組織開展問卷調查近500份。

              7.“十四五”殘疾人事業發展規劃編制順利。認真貫徹落實“十四五”規劃編制的一系列重要指示批示精神,成立市殘聯規劃起草專班,堅持開門編制,多次對接省殘聯編制工作,充分征求各方意見建議,反復進行修改完善,嚴格履行規劃編制程序,并經市政府常務會議和市委常委會議研究通過,市政府于12月24日批復同意規劃。

              (三)打造特色亮點,樹立良好形象

              1.重點民生實事項目超額完成。市殘聯將重點民生實事項目作為解決群眾急難愁盼問題的切入點,提前謀劃部署,全程跟蹤督導,及時解決問題,超額完成了年度任務目標。一是堅持應救盡救,讓每一名殘疾兒童享有康復救助。截至12月底,在全市450名康復需求指標基礎上,為全市853名符合條件的0-7歲殘疾兒童提供聽力、言語、肢體、智力和孤獨癥方面的康復救助,總人數為指標數的189.5%,累計訓練人數時長總數達5783個月,累計完成率160%。848名殘疾兒童不同程度地得到了有效康復。二是堅持以人為本,根據殘疾人需要改造家庭環境。截至11月底,按照戶均6000元的標準,全市共計為805戶困難殘疾人家庭實施了無障礙改造,超額完成省里確定的全市800戶任務目標。共計平整地面1.3萬平方米,坡化改造231處,建設護欄3200多米,改廚改廁328戶,配備各種電器400多臺,各類輔具1200多個。

              2.殘疾人文體事業邁上新臺階。一是殘疾人文化藝術氛圍濃厚,扶持創建懷化市殘疾人藝術團(懷化市友愛助殘藝術中心),深入縣市區走訪和調研,發掘殘疾人民間藝術人才,舉辦“感黨恩、聽黨話、跟黨走”懷化市殘疾人勵志文藝晚會,展示了殘疾人熱愛祖國、熱愛生活、自強不息的精神風,在各縣市區舉辦文藝演出8場,共計3000余名觀眾觀看了演出,社會反響熱烈。二是殘疾人體育競技成績顯著。市殘聯將殘疾人運動員選拔培養作為重點工作,舉辦了全市殘疾人體育集中選拔賽,選拔并集中培訓了35名殘疾人運動員苗子,涉及游泳、田徑、乒乓球、象棋、飛鏢多個項目,投入訓練經費14萬余元。在第十六屆東京殘奧會女子田徑100米和200米項目上,我市優秀殘疾人運動員周霞奪得2枚金牌,在第十一屆全國殘疾人運動會暨第八屆特殊奧林匹克運動會上,我市運動員取得了13金6銀6銅的好成績。

              3.啟動社區共享輔具推廣試點。為助力全國文明城市創建,深化無障礙環境建設,市殘聯通過共享的方式,以提升懷化市殘疾人輔助器具服務水平為目標,制定《懷化市殘聯“社區共享輔具工程”試點行動方案》,首批在4個社區設立共享輔具站,按照每個社區兩臺輪椅、兩副拐杖、一副助行器的標準,為試點社區配發了輪椅、拐杖等基本輔助器具。輔具使用采取固定使用與租借使用相結合的方式,便于群眾辦事使用。

              4.大力發展殘疾人慈善事業。一是打造助殘慈善事業大平臺,不斷加強懷化市殘疾人福利基金會建設,引導社會各界加入助殘事業發展。20xx年,基金會獲得社會愛心捐款90余萬元,2萬余元的物資,爭取和實施多個上級部門、社會公益組織、愛心企業的助殘項目,其中包括“愛可聲”“健耳”助聽器80臺,價值約80萬;香港慈輝佛教基金會“愛心光明行”復明項目300例免費白內障手術;省殘疾人福利基金會3000例免費白內障手術,“腦卒中”康復項目20余萬;深圳市科尼特智能科技有限公司1000盞太陽能LED庭院燈和1000臺先科超濾凈水機,價值270余萬。全年開展走訪慰問139人,發放慰問金13萬余元,免費發放各類輔助器具600余件。二是指導志愿組織開展助殘活動,組織麻陽助殘志愿者協會、懷化金秋健康助殘服務中心負責人參加全省助殘志愿骨干培訓班,積極發揮志愿組織和志愿者在助殘工作中的積極作用,各類志愿組織開展疫情防控、康復照料、幫助農產、走訪慰問、健康義診、黨史教育等助殘志愿活動100余場,服務殘疾人5000余人次。

              5.樹立典型發揮示范引領作用。今年來,市殘聯積極發掘殘疾人先進典型和助殘先進典型,全市2人被評為“全國殘疾人工作先進個人”,4人被評為“全省自強模范”,3個單位被評為“全省助殘先進集體”,3人被評為“全省助殘先進個人”。通過加強正面宣傳引導,組織開展殘疾人勵志宣講等方式,有效擴大了我市殘疾人事業發展影響力。

              六、存在的主要問題

              預算編制不夠精準。

              七、改進措施和有關建議

              1.進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

              2.加強預算績效管理。進一步加強各單位的預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。

            項目績效自評的報告4

              一、項目概況

              (一)項目單位基本情況

              為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閑農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。

              (二)目標任務及完成情況

              1.目標任務。

              全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。

              2.目標任務完成情況。

              通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

              二、項目資金使用及管理情況

              (一)項目資金安排落實情況

              根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附后)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。

              (二)項目資金實際使用情況

              通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。

              (三)項目資金管理情況

              由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。

              三、項目組織實施情況

              (一)項目組織情況

              根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現場技術指導。

              (二)項目管理情況

              根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。

              四、項目績效情況

              (一) 項目完成情況分析

              根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。

              (二)項目的成本分析

              根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。

              (三)項目的時效性分析

              經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。

              (四)項目效益分析

              根據不同的'產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,后期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,后期管理要求比較高,5年后的產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—2000斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;

              紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。

              五、主要經驗及做法

              1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。

              2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老板,選產業。

              3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。

              4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。

              5、重點突出特色產業的發展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。

              6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。

              六、存在的問題

              1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。

              2、制定長期的扶持和發展規劃。

              3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。

              4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。

              七、建議和改進措施

              1、關于重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示范區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。

            項目績效自評的報告5

              按照隴發改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬元、用于禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目,現將項目建設情況公告如下。

              一、項目建設情況

              禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元,道路硬化8.75公里,新建三角邊溝887m,梯形邊溝為120m。新建路肩墻共計12處,共計843m。新建橋涵12座,永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工,5月份完成,現已竣工驗收。

              二、資金到位情況

              計劃投資資金496萬元,到位資金462萬元,資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元,撥付率100%。

              三、項目效益

              1、項目共發放勞務報酬75萬元,吸納農村務工群眾141人,占比為中央投資比例的15%以上。

              2、該項目實施后,改善鄉村交通運輸條件及投資環境,提高村民生產、生活條件,增加群眾經濟收入等方面具有重要作用。

              3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付,督促施工單位要按時足額撥付農民工工資,群眾滿意度高。

            項目績效自評的報告6

              一、績效目標分解下達情況

              20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元(中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元)。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求(城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象),我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市(州),重點考慮各市(州)污水處理設施建設項目投資,并適當向重點地區傾斜。

              二、績效目標完成情況分析

              (一)資金投入情況分析

              我省提質增效資金共計21774萬元,已全部撥付至各市(州),各市(州)統籌安排到57個項目;城市黑臭水體治理示范資金30000萬元,下達至德陽、內江、南充3市;海綿城市示范資金19250萬元,下達至瀘州。我廳印發了相關通知,規范了資金使用范圍,并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

              (二)總體績效目標完成情況分析

              中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口,基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區,基本消除黑臭水體,地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點;高于70%的,自主制定目標”。

              目前,我省地級及以上城市395個生活直排口,50.02km空白區已全部消除,排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”,目前已全部治理竣工。據初步統計,20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%,較18年末提升14.3個百分點,實現了三年增長10個百分點的目標。

              (三)績效指標完成情況分析

              中西部城鎮污水處理提質增效工作層面:中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目,包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施,老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板,盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測,新建污水管、雨水管、污水,改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

              城市黑臭水體治理層面:持續開展控源截污,將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施,加快水體兩岸截污管道建設,實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復,推進城市污水處理設施建設,不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體(總長度368.8公里)均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。

              效益指標層面:經濟效益上,指標項目建成后,再生水可以回收利用,減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上,項目建成后,有效減少了沿江截污干管溢流量,有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用,實現水資源化利用,滿足了水資源開發利用的需要,有助于提高城市水環境質量。生態效益上,項目建成后,增加區域內水動力、水資源,增強污水處理能力,有利于保護地下水資源和改善地面水環境,提高了居民生活質量。可持續影響指標上,項目建成后,有一定的污水處理費收益,可以持續為再生水廠建設提供運營經費,可以節約一定的水資源費,同時,制定了長效管理制度,明確了水體養護職責分工,建立了長期水質監測機制。

              三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

              我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標,未出現偏離績效目標的情況。

              四、績效自評結果擬應用和公開情況

              本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的`重要依據,同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

              五、其他需要說明的問題

              截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

            項目績效自評的報告7

              按照四川省財政廳《財政廳關于開展20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》精神和要求,現將達川區20xx 年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作報告如下:

              一、績效目標分解下達情況

              根據達川區財政局達川財農追〔20xx〕2號,達州市財政局達市財農〔20xx〕3號文件《關于下達20xx年中央財政農業資源及生態保護補助資金的通知》下達給我單位漁業增殖放流資金17.5萬元,用于在巴河流域放流白甲魚、華鯪等魚苗且放流苗種必須是本地種的'原種或子一代苗種,以確保我區水域生態安全。投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

              二、績效目標完成情況

              (一)資金投入情況分析

              1.項目資金已全部到位

              2.項目嚴格按照實施方案執行

              3.項目資金嚴格實行專款專用

              (二)總體績效目標完成情況分析

              20xx年已完成向我區境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

              (三)績效指標完成情況分析

              1.產出指標完成情況分析

              (1)數量指標

              向我區境內巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。已于20xx年10月22日在我區道讓、申家巴河碼頭如數投放。

              (2)質量指標

              白甲魚長6-10厘米;華鯪長6-10厘米;中華倒刺鲃長6-10厘米;鳙魚長5-8厘米;鰱魚長5-8厘米;巖原鯉長5-8厘米,所投放魚苗完全符合標準。

              (3)時效指標

              20xx年10月22日已全面完成本項工作。

              (4)成本指標

              魚苗采購金額不超過17.5萬元。嚴格按照標準執行。

              2.效益指標完成情況分析

              提高了生態效益,修復巴河特有魚類國家級水產種質資源保護區達川段漁業資源。

              3.滿意度指標完成分析

              增殖放流區域內抽樣調查滿意度指標達到90%。

              三、下一步改進措施

              (一)下步工作打算

              20xx年,達川區將嚴格按照國家要求對照年度目標任務,加強組織領導,落實專人負責、明確工作責任,強化工作舉措,統籌安排人力、財力,切實推進增殖放流工作。同時,認真組織開展監督檢查和督促指導,建立和完善定期通報制度,納入目標管理,及時協調解決建設中出現的具體問題,確保全面完成目標任務。

            項目績效自評的報告8

              根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:

              一、項目概況

              (一)項目基本情況

              預算單位:三亞市教育局

              項目:中小學基礎設施建設及改造項目

              主管部門:三亞市教育局

              項目負責人:王小翠

              聯系電話:0898-88657885

              項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。

              (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

              1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。

              年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。

              2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。

              (1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。

              (2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

              (3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。

              (4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。

              3.當年年度目標完成情況

              20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。

              二、項目決策及資金使用管理情況

              (一)項目決策情況

              20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。

              (二)項目資金安排落實、總投入等情況

              落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。

              (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況

              資金執行情況如下:

              20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。

              (四)項目資金管理情況

              項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。

              三、項目組織實施情況

              (一)項目組織情況

              我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的`通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。

              (二)項目管理情況

              在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。

              四、項目績效情況

              (一)項目績效目標完成情況。

              1.項目的經濟性分析(經濟指標)

              預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。

              2.項目的效率性分析(產出指標)

              驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。

              3.項目的效益性分析(效益指標)

              受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。

              4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)

              師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。

              (二)項目績效目標未完成情況及原因分析

              指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執行率不高。

              (二)績效自評綜合得分情況

              中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。

              五、其他需要說明的問題

              (一)后續工作計劃

              根據《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。

            項目績效自評的報告9

              靈璧縣隸屬于宿州市,轄19個鄉鎮和1個省級經濟開發區,基本公衛服務人口104.4萬,靈璧縣衛健委轄基層衛生機構22個,其中社區衛生服務中心1個、鄉鎮衛生院21個。2020年,靈璧縣進一步規范基本公共衛生服務項目管理,提高項目服務質量,有效預防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的公共衛生服務。根據宿州市衛健委《關于開展2020年度宿州市基本公共衛生服務項目績效評價工作的通知》文件精神,現將我縣2020年全年基本公共衛生服務項目績效考評自評情況報告如下:

              一、項目組織管理

              2020年,我縣根據上級相關文件精神,進一步完善基本公衛項目的組織管理、制度建設和任務目標。一是及時調整工作領導班子,成立了以縣衛健委主任為組長、分管主任為副組長,相關業務股室負責人為成員的基本公共衛生服務領導小組,由縣疾控中心、衛生監督所、婦計中心、中醫醫院等單位相關專家組成的基本公共衛生項目考核小組,及時組織各單位公衛人員開展《基本公共衛生服務工作規范》(第三版)培訓。二是完善實施方案,制定下發了《靈璧縣衛健委基本公共衛生服務“兩卡制”工作實施細則》、《靈璧縣基本公共衛生服務“兩卡制”工作培訓方案》、《靈璧縣2020年基本公共衛生服務項目實施方案》、《靈璧縣2020年基本公衛服務暨家庭醫生簽約服務績效考核方案》等一系列相關文件,進一步明確了項目任務、職能分工、服務方式、資金管理、日常監督以及績效考核任務。三是細化任務分解,各基層衛生機構均建立了基本公共衛生服務領導組織,完善基本公衛服務工作各項制度,對村級公共衛生服務工作制定了考核方案,資金發放標準,按時開展對村級的績效考核、業務指導和培訓;能夠按時上報國家基本公共衛生服務項目管理信息平臺數據和基本公共衛生服務項目報表;能夠對上期考核結果進行整改。

              二、項目產出情況

              居民健康檔案:對高血壓、糖尿病、65歲以上老年人、嚴重精神障礙患者、0-6歲兒童和孕產婦等重點人群建立健康檔案,2020年居民電子健康檔案建檔率為87.19%,建立電子健康檔案人數(人)910292人,電子健康檔案建檔率87.19%,電子健康檔案使用率71.82%。孕產婦健康管理:2019年孕產婦早孕建冊率85.14%。高血壓和糖尿病管理:進一步擴大慢性病患者家庭醫生簽約服務覆蓋面,規范落實高血壓和Ⅱ型糖尿病患者的體檢、隨訪評估、分類干預和轉診等服務,努力提高慢性病患者健康管理質量。開展高血壓、糖尿病醫防融合工作,將慢性病隨訪、體檢與門診服務相結合,提高患者依從性和工作效率。2020年高血壓規范管理率為56.3%,血壓控制率為84.16%,糖尿病規范管理率為60.7%,血糖控制率為84.05%。0-6歲兒童健康管理率達91.87%,新生兒訪視率87.77%;65歲以上老年人健康管理107177人、健康管理率達72.42%,全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達4734人,健康管理率達96.63%;全縣已建立預防接種證10050人、建證率達96.35%,適齡兒童免疫規劃接種率達98%以上;65歲以上老年人中醫藥管理人數100285人,健康管理率達67.75%,0-3歲兒童中醫藥健康管理人員42764人,管理率達92.36%以上;肺結核患者健康管理率達100%;傳染病疫情報告及時率達100%,突發公共衛生事件信息報告率達100%;服務對象綜合知曉率達90%以上;服務對象滿意度達95%以上。

              三、項目資金管理

              根據省市要求,進一步規范全縣基層醫療機構的財務管理制度。要求各項目實施單位的資金支出必須嚴格按照《安徽省公共衛生服務補助資金管理實施辦法》嚴格執行,支出票據必須由委財務核算中心進行審核合格后予以支付。各單位對該專項資金實行專人、專賬管理,并設立備查賬簿,由縣衛計委、財政局、審計局等相關部門不定期進行檢查、督查。

              1、資金撥付情況。為進一步做好我縣基本公共衛生服務工作,根據《安徽省財政廳 安徽省衛生健康委員會關于清算下達2020年中央及省級部分衛生健康補助資金的通知》(皖財社〔2020〕1228號)文件,我縣國家十二類基本公共衛生服務經費6230.8萬元,該項目資金根據要求實現按季度預撥,年底考核績效矯正。

              我縣于2020年按季度分四次撥付縣人民醫院、縣中醫院醫共體共計5555.54萬元,剩余績效考核資金于2月底前撥付完畢。

              2、資金管理情況。 一是精心組織實施。縣衛健委于2019年4月成立靈璧縣衛健委基本公共衛生服務資金管理資金領導小組,完善組織領導和工作協調機制,嚴格執行相關項目管理制度,按要求開展基本公共衛生服務項目績效自評。二是嚴格資金使用。委機關建立財務管理制度,基本公共衛生服務資金撥付及時,未出現支出依據不合規、虛列項目支出的情況,未出現截留、擠占、挪用資金的情況,不存在超標準開支情況。

              3、社會效益評價情況。2020年,我縣基本公衛資金將績效考核結果作為基本公共衛生服務項目資金核算的主要依據,推行工分值分配模式,采取全區域服務人口資金統籌分配方式和兩卡制工分值分配結合的模式進行分配補助資金,體現多勞多得,并采用獎優罰劣的原則,切實提高基層衛生機構工作積極性。

              我縣2020年基本公共衛生服務總體指標完成較好,均能完成評價指標要求的預期值。該項目的實施有效預防和控制主要傳染病和慢性病,使城鄉居民逐步享有均等化的衛生服務。居民健康保健意識和健康知曉率提升,群眾滿意度和獲得感進一步提高。

              四、主要做法和經驗

              1、開展技能培訓,提高人員素質。為不斷提高基層醫療管理人員的管理水平和基層廣大公衛人員的業務素質,提升基層整體公共衛生服務能力,穩步推進項目工作,2020年我們積極抓好基層公衛人員培訓,項目培訓力度不斷加大。為進一步提高我縣基層公衛工作人員業務水平和操作能力,縣衛健委于2020年5月7日-21日,縣衛健委組織以鄉鎮為單位對兩卡制使用、基本公衛系統的使用等開展培訓,提升鄉村醫務工作人員的信息化水平。

              2、加快“兩卡制”進度,嚴格資金使用管理。根據省、市相關文件要求,我縣積極推動基本公衛“兩卡制”工作,努力實現基本公衛項目的.“三個轉變”,真正做到“多勞多得、少勞少得、不勞不得”。為確保我縣基本公衛資金使用規范合理,縣衛健委聯合縣發改委、縣財政局印發了《靈璧縣基本公共衛生服務(兩卡制)資金管理實施辦法》,明確了鄉鎮資金分配比例和對基本公共衛生服務十二項服務內容的資金分配比例。同時對資金的使用、監督和風險防范提出來具體要求,切實提高了我縣基本公衛資金使用的規范性,目前已根據工分值獲得情況撥付部分基本公共衛生服務資金,充分體現資金分配公平、公正、公開原則。

              3、加大宣傳力度,提高居民健康素養。為貫徹落實項目工作,讓轄區居民形成良好的健康行為習慣,我縣組織各項目執行機構開展豐富多彩、形式多樣的項目宣傳工作,通過開展進鄉村面對面宣傳和利用網絡等多種宣傳方式切實提高居民健康素養。

              4、轉變服務觀念,落實工作要求。通過22家鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)及衛生健康部門廣大干部職工的共同努力,基本公共衛生服務工作基本上已經覆蓋了靈璧縣的每一個鄉村、每一位居民。在靈璧縣各村衛生室均張貼有基本公共衛生服務項目相關宣傳海報,同時縣衛健委開發了居民健康檔案及電子病歷瀏覽器,電子健康檔案已基本完成向個人開放,縣域內已經建立電子健康檔案的人群可通過登陸特定網址輸入個人姓名和身份證號碼,查詢個人的電子健康檔案、醫療服務等信息。基本公共衛生服務工作逐漸從居民拒絕服務、被動服務變成了主動與我們的醫務人員聯系、主動到村衛生室、鄉衛生院接受健康體檢、量血壓的服務。通過第三方電話調查發現居民知曉率、滿意度逐步提高,國家免費提供的基本公共衛生服務項目真正落到實處。

              五、存在的主要問題

              1、對基本公共衛生工作重視程度不夠,“掌權人”當甩手掌柜,部分基層醫療機構院長主任在公共衛生工作上當甩手掌柜,很少學習和研究基本公共衛生工作,不了解轄區工作情況,致使后進局面長期得不到改進。

              2、虛假服務的問題仍然比較突出。公衛考核中的虛假問題,自公衛誕生起就是“老大難”,故而也是基本公衛考核的重點檢查項,主要集中表現在以下幾個方面:一是老年人健康體檢數據雷同,二是村醫隨訪數據造假。有的村醫隨訪登記冊同一頁5、6個人的血壓高壓值或低壓值完全相同。有的雖然上門做了隨訪,但不作原始記錄,檔案全憑村醫隨心填寫。有的為了提高控制滿意度,人為修改檔案數據。

              3、管理規范落實不到位。形形色色的造假行為,嚴重的違背了國家基本公共衛生的根本目的,嚴重影響了醫療衛生工作的形象,嚴重損害了人民群眾的健康利益。但另一方也體現出,管理規范落實工作不到位:一是健康管理指導不到位,二是衛生院管理制度流于形式,三是慢性病管理不規范,指標完成率低。四是對新版公衛規范了解生疏。一些公衛人員對新版基本公共衛生規范比較生疏,檔案空項、錯項、漏項比較大,有的紙質檔案與電子檔案不一致。

              4、基本醫療與基本公衛服務結合不緊密。目前還普遍存在臨床醫生不參與,或很少參與基本公衛服務,醫療數據與公共衛生服務數據不互通,醫防不融合的現象還尤為突出。

              5、服務力量仍然較薄弱。基層衛生機構編制較少,從事公共衛生的人員數量不足、文化程度偏低、工作能力不強。隨著基本公共衛生服務工作不斷推進,部分公共衛生人員對公共衛生工作的長期性、復雜性、艱巨性缺乏足夠的認識,認為公共衛生工作任務重、壓力大,加上人員編制配備少、分工不合理、工作方法創新不夠等原因造成信心不足,畏難情緒較大,工作積極性不高。再加上基層醫療衛生機構專業人員短缺,人才引進難,留不住,鄉村醫生年齡老化,業務能力參差不齊,退出機制尚不完善,年老的退不掉,年輕的補不進,在一定程度影響公衛服務整體工作成效。

              六、下一步工作安排

              1、進一步加強基本公共衛生服務工作的組織領導,建立健全長效管理工作機制,規范開展基本公共衛生服務各項目工作,總結經驗教訓,逐條逐項抓好整改,整體提高項目實施水平。

              2、繼續深入推進基本公衛“兩卡制”實施。2021年靈璧縣衛健委將進一步明確職責分工,細化工作安排,大力推動“兩卡制”實施。

              3、加強公共衛生隊伍能力建設,加強對村室公共衛生服務人員的基本技能的培訓,努力提高村級基本公共衛生工作人員的整體素質。穩定專業隊伍,合理配置人員,優化人員結構,建立完善基本公共衛生團隊服務工作機制,充分發揮村衛生室的網底作用。

              4、加大基本公共衛生服務項目工作的宣傳力度,對轄區居民重點進行服務內容、服務方式和免費政策的宣傳,以爭取廣大群眾的積極參與。

              5、加強對項目工作的管理,建立完善目標考核和績效考核制度,強化考核結果應用,保證績效考核與資金撥付相對應,嚴格監督管理與責任追究,確保工作落實到位。

              6、做好居民健康檔案建檔、電子檔案建檔、家庭醫生簽約服務、重點人群篩查與隨訪服務等基礎性工作,為基本公共衛生服務信息化建設奠定堅實基礎。

            項目績效自評的報告10

              為了進一步加強財政資金支出項目績效監管,規范財政資金運行,優化財政支出結構,提高資金使用效益,根據《湖南省20xx年度國家基本藥物制度績效評價方案》(湘衛藥政發[20xx]6號),赫山區衛生健康局本著公正、公平、公開的原則,積極籌措、安排部署,對赫山區衛健系統20xx年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價,現將有關情況報告如下:

              一、項目基本情況

              (一)項目概況

              赫山區衛生健康局下轄12個鄉鎮衛生院,5個街道社區衛生服務中心,行政村衛生室170個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

              (二)項目的總體目標

              實施基本藥物制度專項資金績效評價的目的主要是了解我區實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果,總結實施國家基本藥物制度項目管理經驗,發現項目實施過程中存在的問題,進一步加強和規范項目資金管理,在保證國家基本藥物制度規范實施的前提下節約成本,指導預算編制和申報績效目標,為優化財政支出結構提供決策參考和依據。

              項目目標為,到20xx年,全面鞏固實施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度成果,二級醫院和基層醫療機構的基藥使用占比和使用品規占比將分別達到50%、80%。切將工作重心轉移到技術水平和服務質量上,更加注重公共衛生服務,真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求。同時,區藥品監測與預警中心全面做好全區的藥品監測預警工作,確保藥品的短缺供應。提高基本藥物的`可及性,讓群眾得到真正的實惠。規范藥物使用,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規范醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高群眾健康素質。

              二、項目實施情況

              20xx年,赫山區實施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫院補助資金527.2萬元,補助村衛生室246.05萬元。市級補助資金22.02萬元,本級配套資金1200萬元,基層醫院基藥補助資金共計1749.22萬元、村衛生室基藥補助共計246.05萬元,已全部撥付到位。未發現資金擠占挪用情況,基本達到預定目標。各項支出符合國家有關財經法規及財務管理制度的要求。

              三、項目管理情況及績效自評結論

              一是健全機制,完善基本藥物制度管理領導體系,健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集,確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫療機構人員進行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓,明確要求各基層醫療機構配備使用基本藥物嚴格按照《益陽市赫山區基層醫療衛生單位落實國家基本藥物制度實施辦法(20xx年修訂版)》執行。基層醫療機構采購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。三是定期或不定期對基層醫療機構實施基本藥物制度進行督查,不定期進行考核,并將考核結果與補償資金掛鉤,嚴格按《益陽市赫山區行政村衛生室實施國家基本藥物制度及經費補償方案》執行,確保各基層醫療機構藥品質量安全,價格均實行零差率銷售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核,簽訂配送協議和廉潔承諾書。

              實施基本藥物制度工作,使得基層衛生服務能力得到明顯提高,服務質量得到明顯提升,醫生用藥日趨合理,群眾用藥更加安全,實現了基層醫療機構門診和住院人次同比上升、次均醫療費用同比下降的預期目標,降低了群眾基本醫療費用負擔,提高了人民群眾的就醫獲得感和幸福感。

              四、存在的問題

              1、基層衛生院藥學人員不足。

              2、采購平臺某些中標基藥價格偏高。

              3、少數村衛生室執業(助理)醫師和鄉村醫生用藥欠合理。

              五、相關建議

              1、改善職業環境,穩定人才隊伍建設。

              2、建議相關部門統一、規范價格。

              3、加強基層醫療機構培訓,切實提高醫療服務能力和項目執行能力,進一步規范基本藥物制度項目管理。

            項目績效自評的報告11

              一、部門概況

              xx學校創建“九年一貫制義務教育”示范校,教師用“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學;促進學校教學質量大幅度提升;傳承太極文化;指導學生科技創新,成為科技創新教育的明星學校。學校將建成區內有地位,市內有影響,辦學有特色,社會有聲譽的一所名校。

              編內臨聘人員構成

              我校教職工有在編專業技術人員、管理人員和在編工勤人員、編內臨聘人員2人4類。

              20xx年我校有在編人員79名(其中副高級14人,中級38人,初級20人,員級1人,管理九級1人,工勤三級級2人,工勤四級級1人。編內臨聘工勤2人)

              20xx年小學1-6年級學生人數235人,初中1-3年級170人

              截止20xx年底,固定資產期末賬面數原值817.64萬元,累計折舊581.15萬元,凈值236.49萬元。

              二、部門資金基本情況

              (一)年初部門預算安排及支出情況

              20xx年預算安排1159.00萬元(其中工資福利1105.80萬元,公用經費53.20萬元),其中用于教育支出885.00萬元,社會保障和就業支出117.63萬元,衛生健康支出47.87萬元,住房保障支出108.50萬元。

              (二)追加預算安排及支出情況

              20xx年追加預算407.95萬元,其中退休費支出27.54萬元,社會保障支出152.92萬元,住房保障支出223.08萬元。

              (三)專項資金安排及支出情況

              20xx年攀枝花市第三十八中小學校項目資金預算下達總計0萬元。

              (四)其他資金收支及結轉結余使用情況

              20xx年財政撥款收入決算總額為1410.70萬元,其中:當年財政撥款收入1410.70萬元,年初預算1566.95萬元,調整預算數1410.76萬元,本年結余0.06萬元。

              20xx年度下達資金全部完成支付,按預期完成了各項工作項目,達到了學校工作正常運轉的基本目標。

              (一)加強隊伍建設,不斷提高管理干部的政策水平,管理能力,創建特色學校,創建學校課改模式,提高全體教師師德素質和教育教學業務水平,努力造就一支師德高尚、礪志創業,追求卓越的高素質專業化教師隊伍。

              (二)探索德育科研,樹立德育科研意識,教育學生誠實做人、善于學習、不怕挫折、樂觀向上,使學生思想道德素質合格率達到100%,優良率接近86%,學生違法犯罪率為0。

              (三)探索并踐行“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學;創建高效課堂,營造民主和諧的課堂教學氛圍,力爭有新的市、區級科研課題,教學質量穩中有升,達到西區同等學校最高水平。

              (四)加強學校校園綠化、美化工作,維護學校設備設施,為學校師生員工提供后勤服務和安全保障。不斷完善學校后勤管理制度,加強學校安全、校產、財務管理等工作。

              (五)開齊、開足、開好藝體課程,認真落實大課間活動,確保學生每天1小時體育鍛煉,開展好體育俱樂部、開展好太極文化的傳承、科技創新等活動,加強特長學生的培養,在各種藝體比賽活動中有獲獎。

              (六)通過推進依法治校,增強全體師生的法制意識,保證國家教育方針的貫徹落實,保證學校正確的辦學方向,樹立教育科研意識,深化教育教學改革,創建良好的法治環境,推動依法治校水平的整體提高。

              三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

              (一)評價結論

              20xx年,認真做好年度財政資金的預算編制工作,按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算,做到應編盡編。在資金使用和管理方面,進一步強化資金統籌,優化資金結構,明確開支范圍,細化資金用途,確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,達到預期績效目標。

              (二)存在問題

              1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。

              2.資金使用效益有待進一步提高。

              (三)改進建議

              1.加強單位預算編制工作,根據人員情況、業務開展需要,逐項做出預算計劃,預算合理、不留缺口、不留空項。

              2.加強業務培訓,提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的'工作,專業性強,工作量大,建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,切實推進績效評價工作的開展。

              3.預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作。

            項目績效自評的報告12

              一、基本情況

              (一)項目概況

              1、項目背景

              全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分布、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院于20xx年10月26日發布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

              2、主要內容及實施情況

              主要包括前準備、全面普查、總結發布三個階段。

              前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

              全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。

              20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審核錄入匯總工作,建立污染源檔案。后續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

              總結發布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發布以及對普查先進單位個人進行表彰。

              3、資金投入和使用情況

              根據項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,并完成了工作。

              (二)項目績效目標

              1、總體目標

              通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經濟發展提供決策依據。

              2、階段性目標

              (1)項目清查階段

              根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,并提交有關工作成果。

              (2)項目入戶調查階段

              根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,并進行系統上傳工作。

              二、績效評價工作開展情況

              (一)績效評價目的、對象和范圍

              1、績效評價目的

              通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。

              2、績效評價對象和范圍

              績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價范圍:范圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

              (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、

              評價標準

              1、績效評價原則

              績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規范原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

              (2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

              (3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。

              (4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

              2、績效評價評價指標體系

              本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

              3、績效評價評價方法

              本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用于指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用于數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。

              4、績效評價標準

              為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標準:

              (1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作為評價的標準;

              (2)行業標準:參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準;

              (3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

              (二)績效評價工作過程

              根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的`采集,具體實施過程如下:

              1、績效評價工作方案制定

              (1)資料收集階段

              根據財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。

              (2)方案撰寫階段

              將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核,根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。

              (3)方案修改定稿階段

              將征求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿并交由預算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。

              2.數據采集方法及過程

              (1)數據采集法

              本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

              (2)數據采集過程

              我司評價小組接受區財政的委托進行績效評價,并于后續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。

              三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

              綜合評價情況及評價結論見有關表格。

              四、績效評價指標分析

              (一)項目決策情況

              見項目支出績效評價共性指標表。

              (二)項目過程情況

              見項目支出績效評價共性指標表。

              (三)項目產出情況

              見項目支出績效評價共性指標表。

              (四)項目效益情況

              見項目支出績效評價共性指標表。

              五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

              (一)主要經驗及做法

              1、模塊化開展工作,提高效率

              為有效降低風險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,

              引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

              提高工作效率。

              2、質量控制有效,工作質量完成度較好

              成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

              (二)存在的問題及原因分析

              1、項目前期準備不足,導致項目開展不順

              由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

              2、國家政策變動較快,未及時跟進

              全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規范上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

              六、有關建議

              (一)細化前期準備,保障有序開展

              應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定后應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻采取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

              (二)及時研究并對國家有關政策進行更進

              成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規范進行系統研究,并將研究成果及時反饋至各小組成員。

            項目績效自評的報告13

              一、項目概況

              文件依據:根據海南財政廳《關于提前下達xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》(瓊財農〔20xx〕1131號)、《海南省財政廳關于撥付xx年耕地地力保護補貼資金的通知》(瓊農字〔xx〕411號)文件要求,中央安排我縣資金869萬,省級資金41萬。xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝,涉及補貼種植農戶14645戶,補貼標準為214元/畝,涉及補貼資金9094260.20元。

              二、項目決策及資金使用管理情況

              (一)整體績效目標情況:保證耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。資金到位情況:白沙縣xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元,其中中央補貼資金869萬元,省級資金補貼41萬元。

              資金使用情況:xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中,實際發放909.4萬元。

              資金管理情況:項目資金由縣財政局統一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。

              (三)項目組織情況

              制定方案,落實工作,有效把控補貼發放時效性。

              (二)嚴格規范補貼程序,確保補貼合法性。

              四、項目績效情況

              (一)制定方案,落實工作,有效把控補貼發放時效性。

              1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》(瓊農字〔xx〕74號)后,我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮,讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神,提前梳理工作思路,提前做好工作部署,為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。

              2、及時制定縣級方案。縣農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》,明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容,并及下發到各鄉鎮,同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。

              3、及時部署與宣傳。6月11日,我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議,會議從政策層面講解了xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案,讓與會人員熟悉掌握補貼政策,同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作:一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼,確保補貼發放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查,嚴格把控補貼虛報、多報關卡,確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶,做到家喻戶曉,提高政策知曉度。

              4、及時落實經費。為了加快推進我縣xx年耕地地力保護補貼發放工作,使補貼發放按時間節點完成,我縣高度重視,精心部署,做到文件早傳達,工作早安排,經費早落實,從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作,我縣xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。

              (二)嚴格規范補貼程序,確保補貼合法性。

              1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的'基礎性工作,一環緊扣一環,一環有錯,推倒重來,必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作,嚴格按照補貼流程,加強了工作督導檢查,盡最大能力做準補貼工作,盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍,高度重視,壓實責任,統籌安排,于7月21日前全部完成xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。

              2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作,確保補貼順利開展,我局于7月5日下發了《關于及時上報xx年耕地地力保護補貼材料的函》,以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料,各鄉鎮積極響應,及時報送材料,7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

              (三)加強補貼督導檢查工作,確保補貼規范性。

              1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作,共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況,核查是否存在多報、虛報和漏報等情況,核查結果表明,各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件,沒有存在騙取、套取補貼資金的行為;也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。

              2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作,共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明,各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件,沒有存在多報、重報現象。

              3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況,建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中,127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因,造成發放失敗,涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作,我局8月2日下發《關于核對xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》,完善處理了補貼發放失敗工作,使發放失敗的資金得到及時重新發放,目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。

              4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實,同時與土地確權比對,耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致,不存在補貼面積多過耕地數量現象,不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實,耕地質量得到保護和提升,其原因是:

              (1)耕地得到輪作、土壤得到改良。

              (2)我縣推行農民秸稈還田,不露天焚燒秸稈,耕地不受破壞。

              (3)我縣重點推行測土配方施肥,主施有機肥,減施化肥和農荮,耕地質量得到保護。

              5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理,全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶,沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題,資金發放有結余,由財政局統籌安排使用。

              五、其他需要說明的問題

              無

            項目績效自評的報告14

              一、基本情況

              (一)項目資金立項目的。監管看守、教育在押人員,保障在押人員基本生活衛生和刑事訴訟活動順利進行。

              (二)年度績效目標。

              保障在押人員基本生活衛生和刑事訴訟活動順利進行。

              (三)項目資金情況。20xx年年初縣級財政預算67.2萬元,省撥18萬元,實際完成80.2萬元。

              二、績效自評工作開展情況

              為落實項目績效評價工作各項任務,召開了會議傳達績效評價文件精神,針對涉及的資金項目進行安排部署,明確由財務室牽頭,辦公室密切配合,認真對項目資金使用情況進行核查評價,形成了以主要領導親自抓、分管領導具體抓、其它領導密切配合、上下齊抓共管的工作格局。

              三、績效目標完成情況分析

              (一)資金投入情況分析。

              1、項目資金到位情況分析。20xx年該項目資金為85.2萬元,實際到位資金為85.2萬元,實際支出80.2萬元,完成全年預算數的90%。

              2、項目資金執行情況分析。該項目實際支出80.2萬元,具體使用情況如下:

              3、項目資金管理情況分析

              按照專項資金管理的要求,由局警務保障室負責管理,所領導審核,實行專款專用、按程序撥付的辦法管理。

              (二)績效目標完成情況分析

              1、產出指標完成情況分析。20xx年支出在押人員給養費80.2萬元。

              2、效益指標完成情況分析。

              保障了在押人員的基本生活衛生需求和刑事訴訟活動的順利進行。

              四、績效自評結果擬應用情況

              (一)項目績效自評及評價結果

              我所對資金績效進行自評,認為在押人員給養費資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,綜合得分為96分。

              (二)存在的'問題和下一步工作措施。

              雖然取得了一些成效,但離全年的工作要求還存在一定的差距,在下一步工作中要加強人員績效的考核和管理,并在規定的時間內對此評價進行公開。

            項目績效自評的報告15

              一、項目概況

              (一)項目基本情況

              項目名稱:瓦渡鄉浪壩村20xx年壯大集體經濟項目

              項目實施主體:瓦渡鄉浪壩村民委員會

              建設地點:瓦渡鄉浪壩村河東小組

              項目建設內容:將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區標祥養殖專業合作社用于加蓋圈舍。

              (一)績效目標

              為實現壯大集體經濟收入達到5萬元,經村“兩委”和村監委研究決定將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區標祥養殖專業合作社用于建蓋牛舍。村級將項目資金投入給隆陽區標祥養殖專業合作社用于建蓋牛舍,村委會不參加承擔各種風險,每年由標祥養殖專業合作社分配給浪壩村委會2萬元紅利,村委會每年可增加集體經濟2萬元的收入。

              (二)項目資金安排情況

              財政涉農資金20萬元

              二、績效評價工作情況

              由浪壩村委會將以獎代補20萬元資金投入到標祥養殖專業合作社(肉牛養殖場)20萬元,期限3年,即:即20xx年2月2日起至20xx年2月2日止;在這期間分為3期分紅。每期以入股資金10%,固定分紅給浪壩村委會共2萬元,分紅款在每年的12月30日前交村委會。入股3年期滿,必須把以獎代補壯大集體經濟20萬元交還浪壩村委會(如標祥養殖專業合作社肉牛養殖場倒閉,牛舍將全部抵押給浪壩村委會)。

              三、綜合評價情況及評價結論

              該項目落地后,通過入股分紅渠道,實現了集體經濟增收,對承包人有很大的經濟支撐,增加自己的收入,集體經濟增收后一是能保證貧困村退出,二是對本村的'發展起到行之有效的作用。

              四、存在的問題

              由于合作社養牛,目前牛的前景很好,但是都是能繁母牛寄養,母牛產牛犢需要一定時間,所以效益有點慢。

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