(集合)可行性研究報告15篇
隨著個人的文明素養不斷提升,越來越多的事務都會使用到報告,其在寫作上具有一定的竅門。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編為大家收集的可行性研究報告,歡迎閱讀與收藏。

可行性研究報告1
1996年以后,國家先后對造紙產業進行了幾次大規模的環保治理,在治理整頓中xx市大部分造紙企業被關閉,全市的造紙工業也因此走上了衰退的道路。在十年的發展歷程中,xx市雖然對造紙工業進行了許多轉型工作,但效果并不理想,產業的優勢地位逐漸被其它地區所替代。因此,強力推進造紙產業轉型,實現造紙產業可持續發展和再度崛起,是xx市加快經濟發展的任務之一。
一、造紙產業發展情況和經濟轉型的可行性
(一)十年來造紙產業發展歷程
回顧造紙產業發展情況,xx市十年來造紙產業的發展史是一段在夾縫中生存的歷史,是一段區域產業受到不公正待遇的歷史,是一段由產業鼎盛邁向產業衰退的歷史。
xx市造紙產業所受到的歧視性待遇突出表現在三個方面:一是和其它地區實行的發展政策不一。國家對其它地區實行的是達標排放,對xx市實行的是總量控制排放;二是對xx市下達的COD濃度排放標準遠比其它地區嚴格。如上海市排放標準是300mg/L,而xx市的排放標準是90mg/L;三是治理的措施不同。全國許多地區是邊治理邊生產,而xx市是先治理達標再恢復生產。上述歧視性政策產生的必然結果是鼓勵其它地區造紙產業發展,扼殺了xx市造紙產業的發展權。
在這種政策影響下,xx市造紙業出現了很大的衰退。一是企業數量大幅減少。xx市造紙企業最多時期近300家,十年的環保整治行動中,關閉了大批造紙企業,到20xx年全市剩余造紙企業為148家,并且全部為再生紙企業。20xx年根據上級要求,xx市又關閉了50家企業,并對留下的98家企業進行了組合,目前僅剩48家再生紙企業;二是產業優勢迅速下降。目前全市造紙產量由1996年前后全國12%降到不足2.6%;三是造紙產業技術差距越來越大。在造紙產業整治中,一些企業家和產業工人產生了一些復雜的發展心態,許多企業在不公平的政策面前喪失了發展信心,沒有勇氣對企業進行技術改造,只是被動地應付關閉,導致整個造紙產業技術落伍;四是造紙產業的資金、技術和人才大量外流。許多企業家紛紛攜帶資金和技術到外地承包或創辦造紙企業,有一些企業家在本地辦的是小企業,到外地卻辦成了大企業,并且獲得了豐厚的利潤。
(二)依靠轉型實現再度崛起的可行性
1、長期的造紙實踐積累了豐富的技術和造就了大量的人才。xx市造紙業發展歷史悠久,據史料記載,在明朝嘉靖年間,大隗雙洎河沿岸就開始利用本地自然資源進行手工造紙,隨著歷史的演繹,xx市造紙技術不斷發展提高。正是有了這樣悠久的造紙傳統,也使xx市在造紙業中鍛煉和培養了一批又一批的熟練技術工人和經營管理人才。
2、多年來的造紙業發展形成了廣泛且穩固的客戶群體。
3、關閉組合后保留下的企業全部是骨干造紙企業。
4、造紙產業關閉到位后可能會有一些政策上的調整。只要積極爭取,環保政策可能從總量控制排放轉變為達標排放。
5、世界及我國紙量需求的增長給xx市造紙業發展帶來了增長空間。據預測,20xx年前世界紙漿、紙品及紙制品需求年均遞增2.5%左右,我國年平均遞增6左右,造紙業具有廣闊的發展前景。
6、我國紙業的高成長性為xx市造紙業崛起帶來了可能。從行業發展環境分析,我國造紙工業的.發展環境比較優越,市場規模大、成長性高。目前我國紙業國際化進程明顯加速,突出表現為產品市場國際化,投資國際化和技術裝備國際化。中國紙業市場已成為全世界造紙企業爭奪的熱點。而xx市造紙業在國內外曾有較高的知名度,業界又普遍認為造紙業是市場前景看好、利潤比較穩定的行業,這為吸引外部投資創造了契機。
二、目前造紙產業存在的問題
(一)企業規模小。20xx年底全市造紙企業數量為198家,年產量為132萬噸,每家企業年平均產量為0.6萬噸。20xx年經過關閉組合后造紙企業數量減少到48家,預計全年產量150萬噸,雖然規模有所提升,但企業年平均產量仍不超過3萬噸,與世界紙業企業平均8萬噸的規模相距甚遠。
(二)技術裝備落后。全市部分企業裝備了80年代或90年代中后期設備,多數企業的裝備仍停留在國內70年代或更早水平。裝備最好的企業(如春光、恒豐)紙機幅寬才達到3.6米,車速最快才達130米/分,裝備差的企業還在使用1092、1450、1575和1760等老機型,幅寬不超過2米,車速在20—50米/分之間,而國內造紙企業中裝備國際一流的紙機幅寬已經達到4.5—9.7米之間,車速介于600—2200米/分之間。
(三)生產原料結構不合理。全市造紙企業基本是以再生紙為原料,商品漿使用比例不到20%。木漿比重過底,再生紙多次重復使用,導致紙品韌度小,質量低下。
(四)產品種類少檔次低。目前,世界紙張花色品種已達15000多個,全國有600多個,河南省有110個,而xx市只有幾十種,而且多為低檔的瓦楞原紙和掛面紙。低檔次產品占全部紙品的70%,中高檔紙和紙板的比例不足30,與全省、全國以及世界平均水平差距較大。
(五)科技開發能力差。僅有個別企業有科技研發隊伍,絕大多數企業科技投入少、科技力量薄弱。自主創新能力遠遠不能適應造紙產業發展的要求。
(六)污染問題尚未根本解決。不少企業治污投入不足,治污設施標準不高,治污成本高,先進治污技術難以推廣,離清潔生產的要求有不少差距。
三、造紙產業轉型的指導思想、基本原則、目標和重點
(一)指導思想
按照科學發展觀的根本要求,以世界市場為導向,以技術進步為核心,以提高行業整體素質和競爭力為目的,運用高新技術和先進適用技術改造企業,實現清潔化生產和可持續發展,用高檔次、高質量、低消耗、多樣化的產品武裝企業,促進造紙企業大型化和現代化,推進造紙產業再度崛起,把xx市再次建設成為全國造紙工業基地。
(二)基本原則
1、堅持可持續發展原則。按照循環經濟(資源—產品—再生資源—產品)的發展模式,突出節水、治污和改善生態環境以及廢棄物綜合利用,達到低消耗、低污染、高利用率和高循環率,使造紙產業具有持續增長能力和與環境協調發展能力。
2、堅持技術進步和產業升級原則。強化技術創新,加快技術改造步伐,提高造紙科技含量,使重點企業、重點產品接近或達到國際先進水平。
3、堅持對外開放原則。加大外資利用力度,加快與國際紙業生產接軌。
4、堅持政府引導、市場運作原則。在造紙產業轉型中,企業是轉型的主體,政府發揮導向和調控作用。
(三)轉型方向
1、資源集約化。由資源粗放型轉向資源集約型。
2、生產清潔化。實施清潔化生產,逐步達到零廢水排放。
3、技術集成化。廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術,提高技術集成化程度。
4、產品優質化。產品由數量型向質量型轉變,紙制品由單一功能向多功能方向發展。
5、產業延伸化。圍繞造紙業發展相關產業。
6、經濟規模化。以規模增實力,以實力創效益。
(四)轉型目標
造紙產業轉型期為15年。
轉型的目標是使xx市造紙產業達到世界先進水平,使xx市再次成為全國造紙生產基地,實現造紙業再度崛起。
為實現上述目標,轉型分三步走:
到20xx年,造紙業達到全國中等生產技術水平,至少有15家企業實現生產過程自動化控制,企業平均規模提高到5萬噸/年,全市紙產品產量由20xx年占全國的2.6%增加到3.5%,中高檔紙占紙產品產量40%;到20xx年,造紙業達到全國領先生產技術水平,至少有35家企業實現生產過程自動化控制,企業平均規模提高到6.5萬噸/年,全市紙產品產量達到全國5%,中高檔紙占紙產品產量60%;到20xx年,造紙業達到世界一流生產技術水平,企業普遍實現生產過程自動化控制,企業平均規模提高到8萬噸/年,全市紙產品產量達到全國7%,中高檔紙占紙產品產量80%。
(五)轉型重點
1、政策轉型。爭取上級環保部門轉變xx市造紙產業政策,使環保政策由總量控制排放轉變為達標排放。
2、生產設備轉型。加快關鍵生產設備升級換代,推進生產過程自動化。
造紙機械方面,分期分批推廣幅寬4m以上、車速600m/min以上的寬幅、高速、高效、低耗能造紙機,在20xx年前淘汰車速在100m/min以下,幅寬小于1760mm的文化紙機、幅寬小于2400mm紙板機。
檢測、控制和管理系統方面,應用先進、可靠的在線檢測儀表、數字控制電氣傳動裝置和計算機控制系統等基本部件。
在廢紙處理和環保設備方面,使用先進、高效的處理設備。
3、生產技術轉型。生產技術創新要體現高起點和前瞻性,加快淘汰落后工藝技術,積極采用先進生產工藝技術,促進新產品開發和老產品更新換代,實現產品高技術含量、高質量、高附加值。
技術人才方面,促進造紙行業全員職工素質提高,培養和造就一批高級技術和管理人才。
制漿方面,雖然目前xx市經沒有制漿企業,但隨著造紙業再度崛起,發展制漿業仍然是重要選擇。今后上制漿項目要采用高強度、高得率、低污染以至無污染的制漿生產技術(如使用以過氧化氫為主的無氯漂白技術或者氧化清潔制漿工藝)。
造紙方面,應用低定量、高質量、低消耗、高效率的生產技術和先進清潔生產工藝(如運用新原料、新漿種、化學助劑、膠料、填料、涂料等,采用廢紙處理、纖維回收、節約用水和防治污染、保護環境的適用技術)。
節能降耗和環保方面,加快使用熱電聯供技術、煤制氣技術、水循環利用技術、聯片治污生化處理技術等。
4、產品結構轉型。產品結構轉型要從增加市場有效供給、適應多元化需求出發,由生產中低檔紙轉變到生產中高檔紙,紙及紙板產品突出向高質量、高檔次、高效益、多品種方面發展。大宗產品注重提高質量和檔次,特色產品注重增加新品種。
鼓勵發展四大類產品。文化用紙重點發展膠印新聞紙、低定量涂布紙、銅版紙、高檔膠版紙、靜電復印紙、電腦打印紙、無碳復寫紙、特種紙及紙板等;包裝用紙重點發展各類低定量、高強度的包裝用紙和紙板,蜂窩紙板專用原紙及其他配套紙板,折疊紙等;生活用紙重點發展中高檔衛生紙、餐巾紙及一次性餐具等,并且使產品向高附加值轉變(例如高級文化用紙、薄膜涂布膠印紙、液體食品包裝紙板、細瓦楞紙等);特種用紙和紙板類重點發展各種復合紙和紙板、特殊用途的加工紙和紙板。
壯大現有的六類主導產品(白板紙、瓦楞紙、涂布紙、箱板紙、果袋紙、印花紙)規模,A級紙強質量、增優勢,B級、C級紙向A級產品提升。
限制質量低劣、市場滯銷產品的發展。
5、拉長造紙產業鏈條。圍繞造紙產業向兩邊拉長產業鏈條,著重發展一體化的公用工程、一體化的基礎設施、一體化的物流配送體系。
發展造紙制漿業。圍繞xx市造紙企業原料需求,建設高強度、高得率、低污染、較大規模制漿企業。制漿項目首選目標是年產20萬噸以上,最低目標是年產10萬噸。20xx年前建設2家年產10萬噸以上規模的無污染秸桿絲制漿項目。
發展造紙機械業。以現有造紙機械企業為依托,開發生產備料、蒸煮、洗漿、篩選、漂白、打漿、配料、供漿、堿回收、在線檢測、控制和管理等方面具有國際先進水平的新設備,并形成一定的生產能力。
發展造紙化工業。生產以制漿化學品、造紙添加劑、涂布加工用助劑為主的造紙化學品。
發展造紙環保業。根據企業布局,建設聯接造紙企業又獨立于造紙企業的專業從事污水處理的企業,提高污水治理水平。20xx年前建設1座日處理10—15萬噸的大型污水處理廠。
發展造紙能源供應業。建設熱電聯供項目,集中對造紙企業供電、供熱、供汽,降低造紙成本。20xx年前建設1座2X20萬千瓦熱電聯產項目。
發展造紙信息、技術服務業。
6、調整企業組織結構。要以企業為主體,提高核心競爭力為目標,壯大企業規模。
重點提高單機和單條生產線的規模。到20xx年,企業最小規模:造紙企業年產5萬噸,特種紙及紙板企業年產1萬噸,制漿企業年產紙漿10萬噸。
推進大型企業集團化,中小型企業特色化,企業經濟類型多元化。鼓勵企業自由組合,聯合生產,循環利用廢水,集中治污。通過企業自由組合,聯產協作,做強骨干企業,做大優勢企業,做精高新技術企業,使企業組織結構和規模結構逐步趨于合理。
7、調整企業布局。根據企業分布狀況,規劃大隗—茍堂造紙工業區,力求造紙資源配置及利用最優。今后造紙業及造紙關聯業發展上新原則上在造紙工業區內建設。
8、推進關閉企業轉型。在治理整頓中關閉的造紙企業,以發揮在造紙技術、資金、市場等方面的優勢為主,參與現有造紙企業改造和生產。條件不具備的,根據市場導向,利用原有的場地、資金發展其它產業,用新的產業替代造紙產業。
四、主要工作措施
(一)解放思想,轉變觀念,確保造紙產業順利轉型。
全市各級領導干部、造紙工業戰線的企業家和廣大職工要解放思想,充分認識全市造紙業關閉到位后帶來的暫新發展機遇,用觀念的更新帶動體制創新、機制創新和科技創新,克服消極被動發展觀念,以經濟全球化的視野,以創新的意識,以頑強拼搏的精神,積極推進造紙產業實現經濟轉型。
(二)組織和引導造紙企業量身定做轉型方案。
造紙企業制定的轉型方案要起點高、科技含量高、附加值高,堅持每年邁一步,步步都扎實,最終完成質的轉變。
(三)加強科研開發和人才培養,增強造紙工業發展后勁。
引導造紙工業企業與科研院所、高等院校合作開展重點造紙技術的研究開發;鼓勵科研院所、高等院校在企業中進行技術推廣活動,積極為企業解決生產和技術難題;廣泛開展國際合作與交流,防止低水平生產研究。大力開展造紙人才培訓,通過培訓培育高層次的管理、技術人才和高水平的部門管理人員及技術工人,造就一支高素質的高級管理人員和員工隊伍。吸收造紙專業高校畢業生、采用高薪聘任等辦法引進省外和國外造紙行業的優秀管理人才和技術人才,同時營造供人才發揮才能的工作環境。各級政府和有關部門在造紙企業所需人才的調入、職稱晉升、教育培訓等方面實行政策傾斜,引導企業建立激勵約束機制,實現人力資源的市場化管理。
(四)拓展融資渠道,充分利用國內外資源。
要有效利用外資,積極擴大利用國內資本,千方百計激活全市民間資本,不斷拓寬造紙產業經濟轉型資金來源渠道。鼓勵外資、民間資金以資金或設備等形式參與造紙企業轉型。建立造紙產業轉型項目儲備庫,利用互聯網和其它媒體定期向國內外公布,吸引投資者參與轉型。加大行業扶持力度,貫徹造紙產品發展導向目錄,對鼓勵發展的重點項目和重點產品優先給予財政貼息支持。拓寬廢紙和木漿流通渠道,協調造紙企業探索與國內外供應商建立穩定的廢紙和紙漿進口合作關系。
(五)堅持加快轉型與保護環境并重方針,促進可持續發展。
在造紙工業轉型過程中,要繼續加大污染防治力度,使環境保護模式要由“末端治理”向“預防為主和源頭控制”為主的清潔生產轉變。通過實施嚴格的達標排放制度,降低造紙工業用水,減少污染物的排放。大力發展循環經濟,提高廢物、廢渣的綜合利用水平。對利用制糖廢渣、廢棉等生產的造紙原料、紙漿廢液生產的產品、利用廢紙為主要原料生產的各類紙張、紙板以及利用木竹采伐、邊角余料、次小薪材等加工紙漿、紙和紙板等的企業,落實國家有關稅收優惠政策。對污水的回收利用率高的企業,實行以獎代補政策。
(六)成立造紙協會,發揮協會的協調、服務、監督功能。
充分發揮協會在參與行業規劃、行業管理、項目評估、技術咨詢、反傾銷與應訴、標準制定、市場監督、人才培訓等方面的作用,引導全市造紙工業健康發展,使之為政府決策和企業經營提供信息和服務,成為溝通政府與企業的橋梁和紐帶。
可行性研究報告2
電影主題小鎮經濟日益興起,圍繞電影主題的小鎮已有幾十家,電影正成為越來越多主題公園、特色小鎮的新標簽。但不容忽視的是,電影主題的公園和特色小鎮一窩蜂而上的同時,缺乏規劃、定位不夠精準等問題也開始浮出水面。
在近日舉行的第七屆北京國際電影節上,電影主題公園和特色小鎮的打造成為話題焦點之一,萬達影視、香港國藝娛樂、國奧文化、南京21世紀投資集團負責人分享了各自打造電影主題公園和特色小鎮的心路歷程。
萬達影視在電影主題公園和特色小鎮建設方面走在全國前列。萬達影視相關人士表示,萬達原本是一家商業地產公司,近年來正向著文化產業集團轉型。正在山東青島黃島建設中的東方影都是萬達在電影業的重大布局。
東方影都項目斥資500億元,占地500萬平方米,將于明年8月開業。該項目在公布之初就十分“吸睛”——根據發布的《青島東方影都影視產業發展專項資金優秀影視作品制作成本補貼細則》,在2016年6月1日至2021年5月30日期間攝制、符合要求的影視項目,最高能夠補貼到制作費用的40%,還有10%的稅收返還,這超過了歐美地區最高30%的補貼比例。這對中國乃至全球的電影公司來說,都是一個很大的吸引力。
據了解,目前東方影都已建成15個攝影棚、11個制景車間,今年還將建成15個攝影棚和23個制景車間。今年,《環太平洋2》已經在此拍攝完成,正在搭景的還有電影《流浪地球》,萬達影視也參與了這部影片的投資。
據介紹,除了是一個影視“巨無霸”,東方影都也是一個商業社區,包括購物區、秀場、大劇院、游艇區、酒店、酒吧街、國際醫院和國際學校。“萬達做東方影都,實際上是以此來帶動周邊產業的發展。”
進軍影視主題小鎮領域的不止萬達集團。“華誼兄弟旗下的實景娛樂項目要在14個省份布局20個電影小鎮,結合影視IP及各地城市ID(城市形象),打造獨有的城市名片,還原城市精神。”華誼兄弟實景娛樂公司相關人士說。
自2014年,華誼兄弟將旗下各子業務整合為影視娛樂、互聯網娛樂、品牌授權與實景娛樂三大板塊,其中,品牌授權與實景娛樂板塊以電影公社、文化城、主題公園等業務為代表。華誼兄弟年報顯示,截至去年11月底,華誼兄弟品牌授權與實景娛樂板塊共實現簽約項目13個。不過,除了為外界所熟知的馮小剛電影公社,華誼兄弟已簽約的電影世界和文化城都還處在建設階段,尚未開業。
同樣看好這一產業的還有華夏幸福。該公司牽頭打造的河北大廠影視小鎮,聚焦以影視產業為核心,形成“1+N”的產業生態圈,包括動漫游戲、設計創意、數字娛樂、會議會展、文化演藝、旅游休閑等產業。截至去年底,大廠影視小鎮已完成簽約入駐企業50余家,簽約項目投資額近100億元,電影在其中占有很大權重。
相比于橫店、象山等影視城項目,電影主題公園和特色小鎮更專注于園區內各業態的聯動,其中又以文旅聯動最為常見。
香港國藝娛樂文化集團(以下簡稱“國藝娛樂”)是一家做電影投資和藝人經紀的上市公司。該公司相關人士介紹:“在進入電影主題公園行業前,我們發現,南方還沒有一個完整的影視產業項目,因此,我們在廣東佛山西樵山1100畝土地上,開發了‘電影+旅游’的綜合項目國藝影視城。”
據悉,影視城項目匯集電影拍攝、主題公園、酒店、表演場館等業務,經過多年投資期,于2015年底正式開業。該項目今年前3個月入場人次已達30萬人,超越去年全年的約12萬人,預計全年入場人次將達到100萬。
據介紹:“我們的目標是立足廣東,做好當地的影視產業鏈。目前,我們的影視基地已經做好,現在在做配套,包括賓館、道具、群演、服裝等,并擁有在冊群演1.5萬人。”
“去年的數據顯示,廣東是全國最大的電影票倉,占全國總票房的1/7.今年,佛山市積極打造‘廣萊塢’中國南方影視中心,擬設立總規模為50億元的文化產業發展投資基金,將佛山發展成中國南方重要的影視產業中心。這也為我們的項目提供了機會。”
在此基礎上,廣東是全國較大的旅游客源地之一。在深耕影視產業基礎上,項目還瞄準了自駕游客。“目前廣東很多城市的.汽車保有量都達到了100萬輛,這無疑是一個很大的潛力群體。”
看到這塊大蛋糕的還有來自江蘇的房地產企業南京21世紀投資集團。4年前,南京21世紀投資集團也開始介入主題公園領域,在河北秦皇島投資100億元建設魔法魔幻主題公園項目,預計將于2019年開業。
談及該項目,南京21世紀投資集團相關人士認為,目前全國至少有300家主題公園,其中既有國內力量,也有國際開發商。二者最大的區別是,國外的主題公園大多是有故事、有主題的。
“因此,我們在做秦皇島項目時,首先引進了成套的國外系列小說的版權,并在國內以及日本、越南等地同步出版了5集《圣誕的魔法城》,還發行了漫畫、開發游戲和電影等。”據介紹,秦皇島魔幻魔法城主要以魔法、魔幻系列為主,所有的情節和場景都取自《圣誕的魔法城》。
除了主題公園,近幾年,小鎮經濟崛起,電影小鎮也存在“一窩蜂”的現象。對此,國奧(北京)文化產業投資有限公司相關負責人表示,自國家提出特色小鎮發展理念以來,目前很多地方都在摸索特色小鎮的建設之路。
上述負責人表示,特色小鎮并不是一個行政區域,而是一個全產業鏈的平臺。建設以影視為主題的特色小鎮,要考慮三大問題:其一,要從頂層設計入手,在突出特色的同時還要接地氣;其二,打造生態產業鏈,要做一個投資吸引力的中心,如建立電影產業基金,這對全產業鏈發展是很重要的。其三,要打造品牌運營的核心,把運營移到前端,這也需要相關政府各部門的支持。
更重要的是,圍繞電影IP延伸出的眾多文化內容是電影小鎮的“獨門秘笈”。然而,在城市轉型升級的大背景下,許多以影視IP為主題的項目容易成為有利于圈地的“好故事”。
談及如何建設電影小鎮,上述負責人提出三點建議:一是要做一個有故事的品牌,而故事的核心是要有文化。二是要有號召力的龍頭項目。三要有影響力的IP項目。
影視特色小鎮項目可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
第一章 總 論
1.1影視特色小鎮項目概況
1.1.1影視特色小鎮項目名稱
1.1.2建設性質
1.1.3影視特色小鎮項目承辦單位及負責人 1.1.4影視特色小鎮項目建設地點
1.2影視特色小鎮項目設計目標
1.3影視特色小鎮項目建設內容與規模
1.4影視特色小鎮項目投資估算與資金籌措
1.4.1影視特色小鎮項目建設總投資
1.4.2資金籌措
1.5影視特色小鎮項目主要財務經濟指標
1.6可行性研究依據
1.7研究范圍
第二章 影視特色小鎮項目建設背景
2.1宏觀形勢
2.1.1地理、歷史
2.1.2交通
2.2宏觀經濟運行
2.2.1宏觀經濟發展(GDP發展)
2.2.2固定資產投資情況
2.2.3人均生產總值
2.2.4人口變化
2.3地區及行業的發展規劃
2.3.1城市總體規劃(2015—2020)
2.3.2城市近期建設規劃
第三章 影視特色小鎮市場分析與市場定位
3.1影視特色小鎮市場分析
3.1.1影視特色小鎮市場近況
3.1.2影視特色小鎮市場劃分
3.1.3板塊特征分析及小結
3.1.4影視特色小鎮 市場總結
3.1.5影視特色小鎮項目機會分析
3.2項目市場定位
3.3影視特色小鎮項目的SWOT分析
3.3.1影視特色小鎮項目優勢(STRENGTH)
3.3.2影視特色小鎮項目劣勢(WEAKNESS)
3.3.3影視特色小鎮項目機會(OPPORTUNIES) 3.3.4影視特色小鎮項目威脅(THREATS)
3.4營銷策略
3.4.1營銷主題
3.4.2廣告創意
3.4.3營銷策略
3.4.4宣傳推廣策略
3.4.5促銷策略
第四章 影視特色小鎮項目區建設條件
4.1市區域概況
4.2區域文化特色
4.3區域人居環境
4.4區域交通網絡
4.5基礎條件
4.5.1.自然及氣候條件
4.5.2.基礎設施配套建設條件
第五章 影視特色小鎮項目建設方案
5.1總體規劃
5.1.1設計依據
5.1.2規劃設計構思
5.1.3指導原則
5.1.4規劃目標
5.2總平面布置及道路景觀設計
5.2.1總平面布置
5.2.2道路及景觀設計
5.2.3豎向設計
5.2.4技術指標
5.3建筑單體設計
5.3.1平面設計
5.3.2立面設計
5.4結構設計
5.4.1工程概況
5.4.2設計依據
5.4.3基礎設計
5.4.4結構選型
5.4.5主要荷載(作用)取值
5.4.6主要結構材料
5.5公用輔助工程
5.5.1給排水工程
5.5.2暖通工程
5.5.3電氣工程
5.5.4燃氣工程
5.5.5人防設計
5.5.6無障礙設計
第六章 影視特色小鎮項目環境影響評價
6.1環境保護執行標準
6.2施工期環境影響分析
6.2.1施工期污染源
6.2.2施工期環境影響分析
6.3項目建成后環境影響分析
6.3.1大氣污染源分析
6.3.2水污染源分析
6.3.3環境保護措施
6.4公眾參與
第七章 影視特色小鎮項目勞動安全衛生與消防
7.1衛生防疫
7.2消防
7.2.1消防給水系統
7.2.2防排煙系統
7.2.3電氣消防
第八章 影視特色小鎮項目節能節水措施
8.1節能
8.1.1設計依據
8.1.2能源配置與能耗分析
8.1.3節能技術措施
8.2節水
8.2.1水環境
8.2.2綠化景觀用水節水
8.2.3節水器具應用
8.3太陽能利用
第九章 影視特色小鎮項目組織管理與實施
9.1項目組織管理
9.1.1項目組織機構與管理
9.1.2人力資源配置
9.2物業管理
9.2.1物業服務內容
9.2.2物業服務標準
9.3項目實施安排
第十章 影視特色小鎮項目投資估算與資金籌措
10.1投資估算
10.1.1估算依據
10.1.2投資構成及估算參數
10.1.3投資估算
10.2資金籌措
10.3借款償還計劃
第十一章影視特色小鎮項目工程招標方案
11 .1 總則
11 .2 項目采用的招標程序
11 .3 招標內容
第十二章 影視特色小鎮項目效益分析
12.1財務評價的依據和原則
12.2成本費用、銷售收入及稅金估算
12.2.1 成本費用估算
12.2.2收入及稅金估算
12.3 財務效益分析
12.3.1項目損益分析
12.3.2項目財務盈利能力分析
12.4盈虧平衡分析
12.5敏感性分析
12.6財務效益分析結論
第十三章 影視特色小鎮項目結論與建議
13.1影視特色小鎮項目結論
13.2影視特色小鎮項目建議
1 、影視特色小鎮項目位置圖
2 、主要工藝技術流程圖
3 、主辦單位近 5 年的財務報表
4 、影視特色小鎮項目所需成果轉讓協議及成果鑒定
5 、影視特色小鎮項目總平面布置圖
6 、主要土建工程的平面圖
7 、主要技術經濟指標摘要表
8 、影視特色小鎮項目投資概算表
9 、經濟評價類基本報表與輔助報表
10 、影視特色小鎮項目現金流量表
11 、影視特色小鎮項目現金流量表
12 、影視特色小鎮項目損益表
13 、影視特色小鎮項目資金來源與運用表
14 、影視特色小鎮項目資產負債表
15 、影視特色小鎮項目財務外匯平衡表
16 、影視特色小鎮項目固定資產投資估算表
17 、影視特色小鎮項目流動資金估算表
18 、影視特色小鎮項目投資計劃與資金籌措表
19 、單位產品生產成本估算表
20 、影視特色小鎮項目固定資產折舊費估算表
21 、影視特色小鎮項目總成本費用估算表
22 、影視特色小鎮項目產品銷售(營業)收入和銷售稅金及附加估算表。
可行性研究報告3
一、總論
1.課題承擔單位基本情況
課題單位名稱、法定地址、法人代表姓名及職務、主管單位名稱、科研情況(含科研及技術開發成就、技術力量、技術裝備)、生產經營情況、生產裝備及基礎設施、資產狀況和經濟狀況(現金流量、債務、損益情況)概述。
2.課題背景
課題提出的背景及依據,課題實施的必要性、科學意義和社會經濟意義,課題研究與開發概述,承擔單位實施課題的優勢。
二、國內外現狀、市場調查和需求預測
同類技術國內外發展狀況、開發水平、研究方向和重點,技術推廣應用范圍、技術需求、競爭情況調查及趨勢預測分析,以及課題技術水平、所處地位的論述。
技術開發產品的主要用途、經濟壽命期、更新換代時間,產品國內外、本地區的生產能力、產量和銷售方向、銷售量、競爭情況和供需關系的調查及趨勢預測分析,以及課題產品性能、質量、生產能力、價格的競爭力論述。
課題完成后對行業技術進步、產業產品結構調整的促進作用論述。
三、技術可行性分析
1.課題研究與開發論述
主要研究與開發內容、課題技術關鍵及其作用、效果論述,課題創新點論述,要求達到的技術經濟指標,指標與國內外先進水平的比較和課題實施前后的比較。
2.課題技術基礎和產品可靠性論述
課題研究與開發的技術基礎論述。闡明課題實施前已進行的技術準備,研究與開發前期工作基礎,理論研究、小試研究、技術開發前期研究、技術鑒定、技術來源和技術成熟度等情況,包括技術依托單位和合作單位的技術基礎情況,論述課題實施的技術可行性。
對產品開發的'課題,同時要闡明產品的技術檢測、分析化驗,小批量生產質量的穩定性、成品率及產品在實用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。
3.引進技術可行性論述
引進技術、裝備的來源與水平,引進、消化、吸收的可能性。
四、實施課題所需條件及解決措施
1.條件需要論述
實施課題所需的人才、資金、儀器設備以及資源、原輔材料的種類、數量、來源論述。
2.承擔單位具備的條件及欠缺條件解決措施
闡明課題實施前對所需條件進行的準備和解決措施的可行性。
五、課題實施方案
1.研究與開發技術方案
課題的研究開發的原理、方案、目標(建設規模)、技術方法、工藝路線的論述。
2.工藝流程
繪制工藝流程圖,提出主要工藝參數,確定主要物料的平衡。
3.課題“三廢”處理措施和方案
4.課題實施的組織管理
5.課題實施進度計劃
六、環境保護與勞動安全
1.環境保護
論述課題實施和投產運行或課題成果推廣應用后對環境的影響,以及可能發生的事故對環境的影響,擬采用的預防、治理措施。
2.勞動保護和安全
課題實施和投產運行或課題成果推廣應用過程的職業危害因素、種類及影響程度分析,采取的保護措施。
七、投資估算、資金籌措
1.課題投資估算
估算課題總投資額,按課題具體內容逐項計算,并列出標準依據,根據計
算結果編制投資估算表。包括研究與開發費用、新增設備、引進設備、電力增容、環保設備等在內的課題全部投資內容,按規定的標準費用逐項計算。
2.資金籌措
按資金來源渠道,分別說明各項資金來源,使用條件。利用貸款的,要說明貸款銀行、貸款條件、利率、償還方式和時間。同時說明單位自有資金的籌集計劃和可能。
3.投資使用計劃
考慮課題實施進度和籌資方式,編制投資使用計劃;說明還款資金來源和計算依據,編制貸款還本付息計劃。
八、經濟、社會效益及學術價值、知識產權分析
1.生產成本和銷售收入估算
按財務制度的規定,估算生產成本和總和,并分別列表計算結果。
2.財務分析
以動態分析為主,對課題的獲利能力、債務償還能力進行分析。
3.社會效益分析
對提高地區經濟發展水平、合理利用資源、保護環境和生態平衡等的影響。4.學術價值分析
5.知識產權分析
九、風險分析
主要進行不確定性分析、市場風險分析、技術風險分析,分析課題的抗風險能力,其中不確定性分析主要進行盈方平衡分析和敏感性分析,以分析不確定性因素對課題經濟評價指標的影響。
十、課題主要承擔人員概況
1.課題負責人情況
主要包括姓名、近期從事相關研究開發項目(課題)的名稱及成果、近5年承擔廣西科學研究與技術開發計劃項目(課題)等情況。
2.主要承擔人員情況
主要包括姓名、年齡、職稱、現從事專業、工作單位、在本課題中的責任分工、以及近期相關技術工作等情況。
可行性研究報告4
一、大興鎮基本概況
大興鎮位于宿遷市東南方向20公里處,宿泗公路穿腹而過,歷來是宿遷市東南部經濟、文化、貿易中心,1999年被確定為江蘇省222個重點中心鎮和30個聯系點之一;XX年被批準為江蘇省新型示范小城,XX年被建設部等六部委確定為全國重點中心鎮。 大興鎮現轄3個居民委員會,14個行政村,總人口5.6萬人,鎮域面積59平方公里。鎮區總體規劃面積3.6平方公里,鎮區人口達1.8萬人。目前,鎮區已建成三橫(即宿泗路、振興路、富民路)六縱(即東方大道、興張路、便民巷、繁榮路、利民巷、幸福路)九條街,建成區面積近2平方公里。XX年全鎮國內生產總值32785萬元,其中第一產業10165萬元,第二產業15335萬元,第三產業7285萬元,財政收入722.18萬元。
二、小城鎮建設主要情況
90年代以來,歷屆鎮黨委政府在上級黨委政府正確領導和主管部門指導下,牢固確立“抓小城鎮建設就是抓經濟建設,就是構造地方經濟快速發展平臺”的指導思想,以深化認識為前提,以加強領導為保證,以科學規劃為基礎;以優化服務為宗旨,以強化管理為手段,負重拼搏,克服困難,志在必成。
我們主要做了以下幾個方面工作:
(一)統一思想,強化領導
近年來,我們堅持利用各種不同形式廣泛宣傳,加快小城鎮建設是發展市場濟的需要,是改善投資環境的需要,是富裕大興人民的需要,也是搶抓經濟快速發展的戰略機遇。通過宣傳教育,統一了全鎮干群思想,使全鎮上下形成了“一定要把大興鎮建設成為全國一流重點中心鎮”的`共識。
在統一思想,形成共識的同時,我們還把強化領導作為加快小城鎮建設工作的關鍵著子,采取領導負責制,成立“小城鎮建設指揮部”,鎮長任總指揮,黨委書記任政委,相關部門和居委會主要領導參加,各負其職,各盡其責,為搞好小城鎮建設提供了強有力的組織保證。
(二)科學規劃,反復論證
博采眾長,科學論證,合理規劃是建好小城鎮的基礎工作。1990年、1995年鎮區前后雖然做了二次規劃,但是由于受一些客觀因素影響,特別是近幾年的經濟快速發展,原規劃還缺乏一定的長遠性、科學性和合理性,遠遠滿足不了群眾日益提高的物質和文化生活需求。XX年,我們又邀請了江蘇省建設廳村鎮建設服務中心做了第二次鎮區總體規劃,面積由原先1-2.5平方公里規劃為3.6平方公里,并經過了省建設廳的批準。
(三)小城鎮建設資金投入多元化
在小城鎮建設上,鎮黨委政府始終把不增加農民負責作為一項原則,采取房地產開發收一點、受益單位出一點,向上級爭取一點的辦法。同時,制定各種優惠政策,吸引外地客商和本地個體大戶到鎮區建房辦廠搞二產、三產業。面對資金緊缺的嚴峻現實,鎮黨委政府最深的體會是“只要思想不滑坡,辦法總比困難多”。
(四)負重拼搏,加快實施
科學合理的規劃只有靠加快實施才能變成美好的現實。回顧近幾年我們在實施規劃過程中,每走一步都充滿阻力和困難,但是,阻力再大也沒有使我們反悔退縮過;困難再多更沒有使我們畏懼、松懈過。在小城鎮建設上主要做了以下幾個方面工作:
1、市政工程
(1)拆遷民房300多戶,墊起大汪塘四處,鋪起三橫六縱九條街的水泥和瀝青路面,總長計萬米,總面積達76000平方米,路兩側全部建起排水溝;新建起形態各異的二層以上辦公樓、商住樓600多幢,建筑面積達30多萬平方米,總投資1.3億元。
可行性研究報告5
一、可行性研究概述
可行性研究(Feasibility Study)是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的系統分析方法。 可行性研究報告是投資項目可行性研究工作成果的體現,是投資者進行項目最終決策的重要依據。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
二、可行性研究報告構成
第一,總論。總論即項目的基本情況。在可行性研究報告的編制中,這一部分特別重要,項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分。總論的內容一般包括項目的背景、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。
第二,基本問題研究。可行性研究報告的基本問題研究,是對各個專題研究報告進行匯總統一、平衡后所作的較原則、較系統的概述。主要內容為:市場情況與企業規模;資源與原料及協作條件;廠址選擇方案;項目技術方案;環保、節能方案;工廠管理機構和員工方案;項目實施計劃和進度方案;資金籌措;經濟評價;結論等。
三、可行性研究報告編制要點
(1)設計方案,可行性研究報告的.主要任務是對預先設計的方案進行論證,所以必須設計研究方案,才能明確研究對象。
(2)內容真實,可行性研究報告涉及的內容以及反映情況的數據,必須絕對真實可靠,不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數據,都要經過反復核實,以確保內容的真實性。
(3)預測準確,可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發生之前的研究,是對事務未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計,具有預測性。因此,必須進行深入的調查研究,充分的占有資料,運用切合實際的預測方法,科學的預測未來前景。
(4)論證嚴密,論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性,必須做到運用系統的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析,既要做宏觀的分析,又要做微觀的分析。
四、可行性研究報告用途
可行性研究報告是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
項目方需要知悉,部分可行性研究報告的編寫單位需要具備資格,可行性研究報告按用途主要分5種:
(1)用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。
(2)用于國家發展和改革委立項的可行性研究報告此文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫,是大型基礎設施項目立項的基礎文件,發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。
(3)用于申請進口設備免稅主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告,申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。
(4)用于銀行貸款的可行性研究報告商業銀行在貸款前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國家開發銀行等國內銀行,該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。
(5)用于境外投資項目核準的可行性研究報告企業在實施走出去戰略,對國外礦產資源和其他產業投資時,需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時。
可行性研究報告6
一、項目背景及意義
公路建設由于投資大、風險小、效益高、拉動能力強,是國家實施投資拉動戰略的重點之一,在當前和今后相當長的一段時期內仍將保持較高的增長速度。根據《**市交通“十五”計劃及XX年遠景規劃綱要》,“十五”期間,全市公路建設將投資56.64億元,到XX年,全市公路通車里程將達到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一級公路341.7公里,二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設的持續高速發展必將推動公路養護工作實現一次大的發展、質的飛躍,組建公路養護工程公司前景非常廣闊。
(一)組建公路養護工程公司是形勢發展的迫切需要
公路養護工作是公路部門長期的、首要的職能,是公路部門賴以生存和發展的基礎。隨著公路建設步伐的加快,公路工作中存在的重建設輕養護以及經常性、預防性養護跟不上等問題也越來越突出,在一定程度上縮短了公路的使用壽命,影響了公路部門的整體形象。市局領導本著“建設是發展,養護管理也是發展”的思想,把養護管理工作作為當務之急,要求各單位將養護管理作為“一把手”工程來抓,全面提高養護質量,提高通行能力。****組建公路養護工程公司,是提高我市公路養護質量,加快公路金融發展的迫切需要。
(二)組建公路養護工程公司是****調整優化產業結構的迫切需要
****作為公路產業開發企業,以公路為依托,調整優化產業結構,培植主導產業,是生存和發展的根本途徑。隨著社會主義市場金融的逐步完善,公路工程建設中標難度越來越大,施工要求越來越高,利潤率也越來越低,促使****積極探索新的金融增長點,逐步將工程建設重心由公路工程向養護工程傾斜,開創建、養并重的工程建設新格局。
二、市場預測
“十五”期間,**市國、省道干線和縣鄉道路正常養護投資額分別達到3.5億元和3000萬元。《**市交通“十五”計劃及XX年遠景規劃綱要》要求,到XX年底,全市公路通車里程達到7094公里,其中:國、省道1753.3公里,縣鄉公路5273.9公里,專用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一級公路564.9公里,二級公路1631.6公里。《**市干線公路養護與管理發展規劃
(XX-XX)》規定,到XX年底,全市80%的國省干線公路達到gbm工程標準,綜合好路率達到92%以上,全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的'10%,中修里程不少于12%。由此可見,XX-XX年,公路養護工程發展前景廣闊,市場潛力巨大。
三、施工資質和年施工能力
(一)施工資質
現已具備公路工程三級施工資質,計劃年內晉升二級施工資質,可承攬各類養護工程的施工。
(二)年施工能力
根據往年施工能力,XX年完成產值820萬元人民幣,XX年完成產值610萬元人民幣,XX年完成產值1570萬元人民幣,確定養護公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。
四、管理、技術人員配備及機構設置
(一)管理、技術人員配備
設經理1人,副經理2人,總工程師1人,各類技術人員、施工人員25人。
(二)機構設置
設置辦公室、技術科、質檢科,以及道路養護隊、橋梁養護隊兩個專業施工隊伍。
五、技術和設備的選定
(一)技術培訓
聘請講師,購置專業書籍,對養護公司所有員工集中進行崗前業務培訓,經考核取得上崗證后方可正式上崗。
(二)設備配置
****現有穩定土拌合機、12j振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批公路養護設備,折舊后的價值為113.07萬元。根據現代養護工作需要,為提高養護科技含量和工作效率,養護公司計劃新購置一批現代化養護設備:公路養護王、瀝青灑布機、灑水車,約需資金220萬元。
六、投資估算和資金籌措
(一)投資估算
人員業務技術培訓費用5萬元,原有設備價值113.07萬元,辦公場所費用5萬元/年,流動資金20萬元,合計總投資為143.07萬元。此外,計劃新購置設備的費用為220萬元。
(二)資金籌措
投資方注入資金50萬元,不足部分93.07萬元,由****向金融部門申請貸款。
七、效益分析
(一)固定資產投資113.07萬元
(二)流動資金20萬元/年
(三)每年固定成本
1、人工費 2.2萬元/人×25=55萬元
2、管理費 10萬元
3、折舊費 (按八年計算)113.07萬元/8年=14.13萬元/年
4、大修費 8萬元
5、其他費用 5萬元
合計:92.13萬元
(四)工程利潤分析
1、盈虧點。根據XX年、XX年和XX年工程竣工決算分析,工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為:年度固定成本/年度利潤率=92.13萬元/11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現收支平衡。
2、企業金融效益評價。企業每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬元的80%計算。
(1)毛利潤: 1600×80%×11%=140.8萬元。
(2)利潤: 140.8—92.13=48.67萬元
(3)所得稅: 48.67×33%=16.06萬元
(4)法定公積金:48.67×10%=4.87萬元
(5)法定公益金:48.67×5%=2.43萬元
(6)企業凈利潤: 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元
3、投資回收期
回收年限=總投資/(折舊費+企業凈利潤)
=143.07/
(14.13+25.31)=3.63年
從分析上,4年內可以收回投資,經濟效益非常可觀。
(五)社會效益
成立**養護工程公司,可以進一步確立****的**龍頭地位,同時進一步強化公路養護工作,提高綜合好路率,樹立**公路系統的良好形象,社會效益顯著。
八、結論
成立公路養護公司,經濟效益和社會效益非常可觀,綜合分析此項目可行。
可行性研究報告7
一、項目摘要
項目名稱:廣元釘釘土雞養殖有限公司土雞品種選育保種場及年出欄1500萬只土雞生產基地建設。
建設單位:廣元釘釘土雞養殖有限公司。
建設地點:劍閣縣。
建設年限:5年。
建設規模:建立土雞保種場,選育土雞新品種并開發利用。建立土雞商品雞生產基地,年出欄優質土雞1500萬只。
產品方案:種雞、商品雞。
投資估算:5000萬元。
效益分析:
1、經濟效益:年產值6000萬元,利潤600萬元。
2、社會效益:年銷售收入90000萬元,利稅9000萬元,帶動農戶900戶,戶均銷售收入100萬元,利潤10萬元。
二、項目建設的必要性和可行性
(一)我國是一個農業大國,長期以來,人們為了解決溫飽,在種植業上下了很大功夫,上世紀九十年代以后,隨著我國經濟實力的增強,人民收入的增加,消費水平不斷提高,人們的飲食結構發生了很大變化,對肉食品的需求量越來越大,并對食品由營養價值單一需求,轉而對營養、滋補、保健等多方面的追求,注重風味和保健作用。優質家禽如:青腳麻雞、固始雞、土雞、淮南雞、皖南黃雞等因風味獨特,蛋白質、氨基酸含量高,脂肪和膽固醇含量低,營養價值高而得到廣大消費者的青睞,土雞蛋因其營養豐富,數量極少而更是供不應求。近十年來,畜牧業發展迅速,占農業的比重逐年增加,養殖業特別是養禽業發展到了一個新的水平,由過去的散養向規模養殖轉變,并向標準化、產業化方向發展,已成為畜牧業甚至農業的一大支柱產業。禽肉生產要在增加數量的基礎上,加快優質肉用家禽的發展,特別是加強獨具特色的地方優良家禽開發,促進規模化、集約化肉禽生產迅速發展。加快產品品種的更新換代,特別是要開發適銷對路的優質產品,進一步提高肉雞業產業化水平。由于養殖業投資大,周期長,市場波動大,加上疾病增多,生產水平和管理技術落后,因此經營風險很大。為了健康發展我市畜牧業,降低養殖風險,豐富市民的菜籃子,提高養殖戶的經濟效益,近年來,我市加大了對養殖業的支持力度,養殖業得到快速發展。
改革開放以來,我國養雞業在“公司+農戶”、協會、合作社等產業化模式帶動下,得到了長足發展,建立起比較完善的一體化經營體制,形成了市場繁榮、養禽業穩步發展的大好局面,成為農業產業化發展最迅速、最典型的行業。80年代初,我國開始從外國引進“快大型”肉雞,并引進國外先進的育種、飼養管理技術,從此我國肉雞飼養業得到較快發展,極大的豐富了城鄉居民的菜籃子。然而“快大型”肉雞在雞體外觀、口感及風味等方面的性狀并不符合國內消費者的飲食習慣。隨著我國沿海及大中城市消費水平不斷提高以及東南亞優質雞市場的出現,草雞、仿土雞在市場上受到消費者的青睞。我國眾多的地方雞種資源,是寶貴的遺傳資源,是世界上許多發達國家望塵莫及的品種資源優勢。隨著我國優質雞生產——育種——生產的不斷深入和發展,各地地方雞種的品種資源優勢,正逐步轉化為市場經濟的商品優勢。例如,清遠雞、杏花雞、廣西三黃雞、霞煙雞、固始雞、福建麻雞、江西雞、湖南家雞、鹿苑雞、蕭山雞、北京油雞、絲毛烏骨雞、上海草雞、信宜走地雞、山地雞等等,陸續走出深山庭院,走上了優質雞產業化大生產、大流通和大市場。以廣州為中心的南方市場和以上海為中心的華東市場,成為我國地方雞種土雞或仿土雞的集銷地。目前,已占肉雞上市量的25%~30%以上。
我國對地方雞種的開發利用,早在二十世紀的六、七十年代,各地就開展了保種與利用的科研生產工作。八十年代初,利用地方雞種資源培育成功的新雞種有新浦東雞、鄭州紅雞、新揚州雞、蘇禽3號、廣東黃雞、貴農金黃雞和貴州黃雞等等。
改革開放二十年來,優質雞生產——育種——生產得到了快速發展和增長。八十年代初,優質雞和快大白雞同步發展,到九十年代中后期,快大白雞萎縮,又被快大黃雞(50~60日齡上市體重1.5千克)所替代。
當前,飼養120日齡以上的特優質雞,成為南方活雞市場的新亮點,其肉質細嫩、雞味濃郁,最適宜制作廣東“白切雞”。目前上市活雞一般為外觀早熟、臨近性 成熟小母雞(項雞),活重1.15~1.5千克。
由于各地地方雞的原始性和自然性,開發規模化的大生產仍有較大的局限性。在土雞育種改良上要實現早熟(肉質)與生產效率(經濟效益)的兩全兼顧,難度很大,需要相當長的改良時間和相當大的投入,所以各地大都以仿土型產品推上市場。這只是近期生產上的權宜之計,關鍵看當地市場的認可程度和價格走勢。所以,各地繼續發掘保存和開發利用地方雞資源,將有廣闊的發展空間,這是真正具有中國特色的養禽產業。
我們在開發利用地方雞種資源時,可以借鑒國際上肉雞和蛋雞的現代化育種技術和方法。但是,絕不能追隨國際上快大白雞的選育方向和方法。我國優質黃雞的育種改良,不是生長期越快越好或飼養期越短越好,否則優良肉質的內涵特色就會喪失貽盡,這絕非優質雞的育種改良目標。我們需要尋求優質雞早熟與生產效率綜合平衡的選育目標和方法,實現矛盾對立統一的相對均衡和一致性。
從家禽生產形式來看,一段時間內主要是大規模集約化生產與農戶小規模、大群量生產并存的方式。但實施家禽產業化生產經營是必然趨勢,個體、分散、單一經營者將進入困境。家禽業將由粗放經營向集約經營轉變,由數量第一向質量第一轉變。家禽業產業化的發展將以市場為導向,以農戶經營為主體,以龍頭企業為主導,以合作服務組織和專業市場為中介,把分散的農戶與國內外市場連接起來;堅持分類指導,系列開發,確立和開發主導產品,發揮比較優勢;在家禽業規模化、專業化、區域化和社會化的基礎上,重點突破規模養殖、加工儲運、市場營銷,以利益互補的形式將畜產品的產前、產中、產后連接起來;建立教、研、推相結合的科技增長機制,貿工農一體化的經濟運行機制和管理機制,從而實現家禽業的可持續發展。
中國家禽養殖業發展趨勢:
1.良種繁育體系更加完善。
良種繁育體系是解決家禽生產的遺傳基礎,是十分關鍵的工作。通過引進國外優良基因庫與國內培育商業配套系相結合的方式,利用準確、系統的生產性能測定技術體系,遺傳評定新技術、新方法,大規模聯合育種技術以及繁殖生物學技術的應用等,培育推廣新品種,進行繁育體系優化育種規劃,建立由曾祖代、祖代和父母代種雞場和商品雞場相結合的適合不同需要的雞良種繁育體系。水禽生產也將借鑒養雞生產的經驗,建立相應的良種繁育體系。
2.全價配合飼料得到全面推廣。
制定和完善家禽飼養標準,家禽營養研究更加全面深入,為全價配合飼料的生產奠定良好基礎。根據育種公司推薦的飼養標準結合我國飼養實際,為充分發揮優良品種的遺傳潛力打下了物質基礎。同時,將大力推廣預混料的普及應用,簡化飼料配合的技術難度,使農戶能利用自己的飼料資源加工出全價飼料,降低了生產成本。無魚粉日糧、按可消化氨基酸利用率配制日糧、根據采食量調整營養濃度等技術將更加成熟并得到廣泛推廣。 飼料設備和工藝加工技術日趨成熟,包括大型飼料廠關鍵設備研制及成套技術,提高和保持飼料營養品質加工工藝技術,飼料加工過程中質量監控技術,減少飼料中的抗營養因子技術以及功能飼料的加工工藝技術等。
3.疫病控制進一步加強。
禽流感的暴發給我們留下了深刻的教訓,而且近年來各種主要禽傳染病均在我國有流行,烈性傳 染病對我國家禽生產還會構成巨大威脅。因此,在生物安全預防措施、免疫程序、疫苗生產等方面將會取得更大的進步。在場地選擇、飼養工藝確定、飼養管理規程等方面,將采取綜合防制措施,預防烈性傳 染病的發生。
良好的環境控制不僅能有效地改善禽舍內的溫熱環境和空氣質量,從而提高家禽 的生產性能,而且是防治疫病發生的重要措施。主要技術體現在以濕墊通風降溫設備、縱向通風技術、熱風和換熱器等為標志的環境控制技術等。另外,通過一些微生物制劑可降低糞便中氨氣的產出,改善禽舍內空氣質量,通過固體廢棄物資源化利用技術,養殖場糞污生物沼氣處理技術等,從而提高生產效益。
4.生產環境控制技術更加先進。
目前我國養殖業中規模化生產程度最高的是家禽業,而由于生產規模大而且集中,由此所產生的'糞便、污水、病死家禽的量也很大,對家禽養殖場及其周圍環境所造成的污染十分突出,應該加強綜合治理、改善家禽飼養環境條件、加強疫病控制。嚴格限制對人體有害的添加劑的應用是提高家禽產品衛生質量的關鍵。
使用現代養禽設備進行有效的環境控制。主要發展的現代養禽設備包括雞籠、飼料加工機組、乳頭式飲水器、料線、刮糞機、斷喙器、雞舍環境控制儀等設備,可滿足現代家禽生產的各種需要,主要設備將實現國產化生產,并且性能可靠,價格便宜。電氣孵化器技術發展更加迅速,如巷道式孵化器、微電腦模糊控制孵化器等先進設備,使孵化操作智能化。另外整個家禽環境系統控制技術將得到廣泛應用,包括關鍵環境自動控制設備研究開發,優化家禽環境管理軟件的開發,家禽環境工程綜合氣候區劃等。
通過加強環境保護提高家禽生產效益。人們對環境保護意識不斷加強,促進了禽場環境保護技術的發展。以糞便為主的廢棄物處理受到高度重視,通過干燥、發酵等方式處理雞糞的技術不斷成熟并普遍推廣。通過在日糧中添加植酸酶以減少磷排放、添加微生物制劑減少氨氣等技術將發揮日益重要的作用。
5.生產管理實現國際化、標準化。
我國加入世界貿易組織,這為家禽產品進入國際市場創造了良好條件。國內家禽生產過剩、出口量少是影響家禽生產效益的重要因素。加入世界貿易組織后,國際間的貿易壁壘會逐漸消失,需要我們注意提高產品質量、降低生產成本,大幅度提高產品出口。應重點扶持幾個大型的外向型家禽企業集團,按照規范化的生產和衛生管理要求組織生產和加工,增強產品的出口競爭力。我國禽蛋在國際上的競爭力不強,大量出口的可能性不大,但在禽肉出口方面有一定的優勢,我國勞動力便宜,因此在發展禽深加工方面有較大的潛力,主要需要注意的是對禽產品質量控制,尤其藥物殘留和烈性傳 染病方面的控制。
在生產環節上,將建立標準化生產體系,更加重視無公害禽蛋和禽肉生產體系的建設,重點解決飼料中違禁藥物使用和藥物殘留問題,改善雞舍內環境衛生,減少生產過程的污染。在流通環節,則應加快周轉,并建立合理的冷凍、冷藏保存和運輸體系。針對中高檔消費市場,要推廣品牌優質蛋和禽肉產品,對雞蛋進行清洗、分級、包裝,并實行冷鏈運輸和儲藏,對禽肉則要進一步加強深加工,開發出多種多樣的禽肉產品,以擴大消費,促進生產的發展。將出臺與國際接軌的肉品檢疫、檢驗規程及相關的技術標準,實行強制認證制度;健全檢驗檢疫體系和疫病防治體系,加強對獸藥、飼料生產使用的監督管理。
6.綠色食品和功能食品進一步開發。
利用果園、林地、荒灘散養雞將得到一定發展,這種飼養方式生產的雞肉風味好,與土雞相似,雞蛋的蛋黃顏色深、蛋白黏稠,而且雞蛋和雞肉中藥物殘留較少,適合我國一些大中城市的消費需求。鵝業生產尚有較大的發展潛力,在水草豐富的地區,以“公司+農戶”的經營模式發展鵝的養殖己出現良好的發展勢頭。鴨的生產將在穩定傳統蛋鴨和肉鴨生產的同時,發展具有良好的肉品質的品種。
禽產品功能食品開發也是未來發展的熱點,除了可以提高產品附加值,增加對禽蛋和禽肉的需求外,還可滿足消費者對保健食品的需要。如高碘蛋、高硒蛋、高鋅蛋、低膽固醇蛋、富維生素蛋、富不飽和脂肪酸蛋的生產技術將進一步完善。
按照國家產業政策的宏觀導向,本項目重點培育優質地方品種雞土雞,通過良種繁育,建立優質地方品種雞“保種、良繁、擴繁”和標準化飼養示范基地,以項目單位為龍頭企業,采用“合作社+基地+農戶的產業化經營模式,由項目單位首先進行土雞的選育和提純復壯,并進行開發利用,向社會提供優良地方品種雞,實行標準化管理模式,為廣大農戶做好飼養技術與市場信息服務,與社員和農戶簽訂回收合同,保護價收購商品雞,進行屠宰加工、分割,開發成各種風味食品,注冊品牌,進入超市,并建立自己的連鎖專營店,打造一個優質地方品種雞“保種、繁育、生產、加工、銷售”一體化的農業產業化經濟實體,提高產品質量和市場競爭力,確保產品安全和人們身體健康,增加社員和農戶收入,促進養殖區糞污減量化、資源化、無害化、生態化。推行養殖區標準化生產,將農民增收與養殖環境污染治理結合起來,推廣清潔養殖,改善農村生態環境,降低病原體傳播風險,保障公共衛生安全和養禽業可持續發展。
自上世紀八十年代初期以來,我國養雞業得到了迅猛發展,從而使我國雞產品生產總量在短短的十多年間躍居世界前列。到九十年代中期后,我國雞蛋產量位居世界第一、肉雞產量居第二,人均占有量超過或達到世界平均水平,建立了世界養雞大國的地位。然而,隨著我國經濟的發展和人民生活水平、生活質量的提高,在崇尚返樸歸真、回歸自然、吃出健康、吃出營養的理念下,消費禽產品的追求目標,已由過去的溫飽型向美味營養保健型轉變。因而,地方優質雞的研究開發受到了行業的高度重視,優質禽產品研究開發與產業化方興未艾,成為養雞產業持續發展的強大動力。
土雞是我國肉雞養殖業一大特色。我國幅員遼闊,形成了眾多的地方品種。地方品種的外觀美觀、肉質優良,適合當地居民的消費要求。但我國地方雞種的體型和外貌差異很大,當地居民將地方品種的某些特征與肉質相聯系,因此我國優質雞生產形成了很復雜的地區市場需求差異,這個需求特點是長時間形成的,并不能立即改變,優質雞商品化生產應該適應這種需求。地區需求的差異,主要表現為雞的外觀性狀,有毛色、腳色、皮膚顏色、尾巴大小、腳的長短、體型的團圓程度等。毛色主要有黃羽和麻羽之分,也有些地區需要黃麻羽的雞只,腳色主要是有黃腳、白腳和青腳之分,皮膚顏色有黃色、白色和黑色之分,華南地區需要短尾、矮腳、身體團圓的雞只,而長江流域需要長尾、體軀瘦長個體。 有些地方品種適合商業生產的要求,不僅外觀華麗、肉質優良,而且生產性能較高,而得以利用和改良,推廣的地區已超出了原有的范圍,得到市場較為普遍的認同,如廣西三黃雞,不僅在華南,在華東、華中地區都有大面積的推廣,成為一個主流的優質雞品種。但也有些地方品種,雖然過去分布數量較多,影響大,但目前品種退化,養殖規模小,難以形成市場優勢。為了提高地方品種的生產性能,降低生產成本,滿足不同消費層次群體的要求,將地方雞種與國外高產品種進行雜交改良,其體型外貌類似地方雞種,但含有部分外國雞種的血緣,這類品種稱為仿土雞,目前也有很大的市場份額。因此,同一類型外貌特征的品種也有快大型,中速型,優質型之分,如三黃雞,青腳麻雞等。 快大型一般含有較多的外國種雞血緣,生產成本低,其肉質較差,適合較低層次的消費要求,目前品種商品雞生產性能為 40-55 天上市,體重在1.5-1.7 公斤左右,包括快大三黃雞、快大青腳麻雞、快大黃腳麻雞等。中速型的品種含有一定比例的外國種雞血緣,生產性能和肉質優良程度處于快大型和優質型之間,一般公雞在60-70 天上市,母雞在 80-90 天上市,體重 1.4-1.5 公斤左右,品種有中速型黃麻羽雞,中速型黃羽雞,中速型黃腳麻雞,中速型青腳麻雞等。而優質型是指以地方品種或以地方品種為主要血緣的雞種,生產性能低,但肉質優良,售價較高,一般公雞出欄 80-90 天,母雞出欄 100-120 天,出欄體重 1.2-1.4 公斤。同時每個產品檔次之中又分為若干等級,其優質程度又有差異。
由此可見,我國優質雞市場的需求相當復雜,不同地區的居民對優質雞的體型外貌有獨特的要求,可以分成若干類型,而每一類型又有若干檔次的產品,這種要求是客觀存在的,在商業生產上必須加以考慮。優質雞的商業育種和生產發展了二十多年,各地對優質雞的體型外貌、產品類型和肉質要求有所不同。
近年來廣元市的養禽業發展較快,“公司+農戶”、養禽合作社等農村合作經濟組織的飼養模式帶動了千家萬戶的家庭養殖,形成了家禽年飼養量近3000萬羽,出欄約2000萬羽的規模,養禽業已成為廣元市農業領域的支柱產業。但肉雞多為快大型肉雞和農戶散養的土種雞,規模飼養的優質雞不多。
土雞屬蛋肉兼用的小型雞種。體型矮小,體態勻稱秀麗,羽毛豐滿而緊湊。頭較小呈橢圓形,平頭為多,鳳頭較少。單冠直立,少部分豆冠,冠、耳、臉呈紅色。虹彩黃褐色居多,橘紅色少。喙、脛多黑色,少數土雞灰白色。公土雞除尾羽、主翼羽呈黑色且具有青銅光澤外,全身羽毛呈金黃色,母土雞除尾羽、主翼羽呈黑色外,全身羽毛麻黃色。成年土雞體重:公1500克,母1250克。成年土雞屠宰率:半凈膛,公83.5%,母80.9%;全凈膛,公70.9%,母68.7%。土雞開產日齡150-180天。年產蛋170個,蛋重44克,蛋殼淺褐色居多,乳白色、褐色次之。
我市土雞主要產區劍閣縣等地。其中劍門關土雞是我市獨具特色的優質畜產品,已獲得國家地理標志證明商標和農產品地理標志登記保護。
我市屬亞熱帶季風性濕潤氣候,日照充分,氣侯溫和,無霜期長,農戶素有養殖土雞的傳統習慣,土雞品種多,品質好,肉質鮮美,發展土雞產業不僅能有效利用全市資源稟賦,而且還能促進農民增收致富。特別是“十一五”期間,要主動適應新形勢,積極應對新變化,統一將劍閣土雞、朝天曾家山土雞、旺蒼米倉山土雞、青川跑山雞整合為“劍門關土雞”品牌,全市土雞發展不論是增長方式,還是品牌定位都實現了新突破。據統計,2014年全市出欄土雞2102.6萬只;存欄土雞2314.4萬只,禽蛋產量3.9萬噸,土雞產值24.5億元;培育存欄1000只以上的蛋雞規模場(戶)385戶、出欄1000只以上的商品土雞規模場(戶)3290戶;建成蛋種雞場2個,肉種雞場3個,商品土雞養殖小區32個“十二五”期間,市政府專門出臺了“億只土雞工程”實施意見,今年1—8月,全市出欄土雞2000萬只,新建土雞養殖小區52萬平方米,改擴建種雞場4個,引進投資上億元的劍門關土雞產業化經營的大型企業1家,實現了實施“億只土雞工程”的良好開局
劍門關土雞鳴天下
早在2010年12月14日廣元在蓉舉辦的展銷會上,“劍門關土雞”就搭上“廣元七絕”這趟快車進入了消費者的視野。而在此次農交會中,“劍門關土雞”將再次“飛”進蓉城。
“劍門關土雞”是廣元獨具特色的小家禽,繼承了廣元純土雞遺傳資源,屬于優質地方遺傳資源。劍門關土雞被放養在山地林間,無工業污染,無藥物殘留。據檢測,劍門關土雞與普通肉雞相比,蛋白質含量高18.5%,谷氨酸含量高7%,水分含量低6.8%;出欄時間120-150天,沉積脂肪多,味道鮮美。
近年來,廣元市立足自身土雞特色資源稟賦,圍繞“綠色、生態、安全”、“億只土雞工程”和“雞鳴天下”的宏偉目標,全力整合全市土雞品牌資源,統一申報“廣元劍門關土雞”農產品地理標志和“廣元劍門關土雞”證明商標,著力打造“劍門關牌”特色土雞品牌。
劍門關土雞 四川 廣元市畜牧生產站 廣元市市中區、元壩、朝天3區和青川、旺蒼、劍閣、蒼溪4縣,230個鄉鎮。地理坐標為東經104°36′00″~106°45′00″,北緯31°31′00″~32°56′00″。
(二)在國際市場上雖然關稅壁壘減少了,但技術壁壘對質量檢測的技術要求越來越嚴格。由此可見,只有瞄準國內外市場,飼養適銷對路的優質雞,才能適應市場,獲得較大效益,而目前飼養的“快大型”肉雞不適應國內消費者的要求,很難被市場接受。就我縣的實際情況來看,優質土種雞的實際供給能力不到20%,市場缺口很大,他們對優良地方品種雞需要量很大。項目建設對加快優良地方品種雞的飼養規模經營和產業化發展具有積極意義。
1、示范基地選址科學、布局合理。項目建設地址選在濉溪縣五鋪農場,項目建設區地勢高、干燥、通風良好、排水便利、易于組織防疫,周圍無大型化工廠、采礦廠、皮革廠、肉品加工廠、屠宰場等污染源,距離干線公路、居民區、學校和公共場所或其他養殖場3公里以上,水質符合NY5027-2001的規定,基地、禽舍內空氣質量符合GB/T18407.3-2001的規定,規劃布局合理,基礎條件較好,項目建成后,將有很好的示范帶動作用。
2、資源優勢。一是飼料資源豐富。濉溪縣屬于暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,光照充足,適宜多種農作物生長生育,作為農業大縣,糧食作物年播種面積400萬畝以上,糧食總產量90萬噸,其中玉米種植面積60萬畝,年產量30萬噸以上,各種農作物秸稈80萬噸,飼料資源極為豐富。二是技術資源優勢。我縣從事土雞科研、養殖、加工的技術人員500多人,多年來積累了豐厚的土雞產業發展工作經驗,開展了土雞新品種選育、健康養殖、雞肉深加工等方面研究,取得成果10余項。為提升土雞產業化水平,我縣與四川農業大學等建立了長期技術合作關系,以他們為技術依托,定期邀請其專家、學者指導我縣土雞產業發展。當地群眾有養雞的傳統,幾乎家家戶戶都養過雞,能夠掌握飼養技術。近年來,農業機械化作業替代大量的農村勞動力,全縣農村富余勞動力20萬人,最近,因受到利益誘惑,部分城市下崗職工及工商企業也都紛紛開發優質雞產業。縣畜牧業部門組織專門技術人員,開展技術培訓,科技指導,送科技下鄉,為優質雞標準化飼養基 地建設和產業開發提供勞動力資源和技術保證。
3、龍頭帶動作用大。項目承擔單位多年來一直實行現代化管理、從事農業電商等,積累了豐富的管理經驗。項目建成后,將在土雞產業化經營的基礎上,進一步發展農戶成為社員,帶動農戶8000戶以上,解決100人就業。項目建成達產后,年需玉米2000萬公斤,黃豆粕800萬公斤,麩皮200萬公斤。能有效地促進當地生產的的糧食就地轉化增值,增加農民收入。同時,還可為廣大消費者提供優質商品雞1000萬只,豐富人們的菜藍子,并促進相關產業的發展。
三、市場供求分析及預測
新一輪農業結構調整的關鍵在于提高農產品的質量,增加農產品加工附加值,實現農業現代化。畜牧業不僅可以實現農作物就地轉化增值,而且可以促進相關產業的發展;不僅可以推動種植業飼、經、糧三元結構轉變,還可以改善土壤肥質,發展生態農業,促進農業可持續發展。家禽養殖與人類生活和社會進步有著密切關系,在畜牧業結構調整中具有重要意義,其市場前景十分廣闊,具有很大的現實意義。
根據對優質雞體型外貌的要求不同,將長江以南地區分為華南市場、華東市場、華中市場和西南市場,這些地區是我國目前優質肉雞生產的主產區。各地市場的需求特點有所不同。
1、華南市場
華南市場是優質雞需求的主力市場,估計年出欄優質肉雞 10-15億只。目前華南市場快大型、中速型、優質型三分天下。其品種要求黃腳雞種,毛色有純黃羽和純麻羽占主要分額,也有少量的黃麻羽品種。它對雞只的體型要求是短尾、矮腳、身體團圓、皮黃。品種類型有快大型三黃雞、中速型黃腳麻雞、中速型黃雞、中速黃麻雞、土雞。土雞中以廣西三黃雞的量最大。圖1為2004年5月華南市場的品種類型調查情況,其中麻母雞為中速型黃腳麻雞,矮腳母雞是中速型三黃雞,快大類主要是快大型三黃雞,土雞主要是慢速型三黃雞。
2、華東市場
華東市場是我國第二大優質雞市場,估計年上市量 8-10億只。根據其消費要求不同,又分為上海浙江市場、江蘇和安徽市場,其中上海浙江市場對雞的優質程度要求較高,以優質型為主,江蘇安徽市場以快大型為主。該地區對外來品種的接受程度較高,只要體型外貌合乎,其他地區的品種也很受歡迎。其對雞的外貌要求是黃腳或青腳,毛色純黃或純麻,長尾,高冠,腳相對細小,皮黃。品種主要有,快大型三黃雞、快大型青腳麻雞、中速型三黃雞、中速型青腳麻雞、中速型黃腳麻雞、優質型三黃雞、優質型青腳麻雞等。
3、華中市場
華中市場近 1-2年的變化很大,其對外來品種的接受程度也較高,華中市場過去主要以快大為主,主要是快大型三黃雞,對肉質要求不高,但現在優質型的品種占據一定的份額,并與快大型的品種拉開差價。湖北市場相對快大型的品種份額較大,湖南市場對優質型的雞要求較多。品種類型有快大三黃雞、不同檔次的青腳麻雞、優質型三黃雞、絲羽烏骨雞等,對體型外貌的要求與華東市場相差不大,都要求早熟高冠、長翹尾巴、青腳或黃腳、純黃羽或純麻羽或黃麻羽,優質型品種要求腳細、羽毛體型緊奏。
4、西南市場
西南市場品種類型相對簡單,但接受外來品種程度差,品種類型主要是青腳麻雞和青腳烏皮麻雞,但毛色以黃麻為主,不認可純麻的品種,銷售要求體重大,生長速度快,目前還沒有快大型、優質型之分,另外對冠頭和長尾要求嚴格。圖 4為2004年對四川主要肉雞市場的調查結果,圖5是2004年對重慶市場品種的調查結果,圖6是2004年對貴州市場需求的調查結果,由此可見,西南地區對肉雞品種的要求基本一致,其中青腳麻雞占據較大的市場分額。
5、華北市場
多年以來,長江以北都以快大白雞為主,優質黃雞所占的比例非常少,這主要跟北方的飲食習慣有關。北方地區人們喜歡吃辣味,優質黃雞所特有的風味被辣味所掩蓋,所以人們取材時往往有意無意選擇價格比較便宜的快大白雞作原料。另外,近十多年我國北方分割肉雞出口規模很大,北方普遍形成了養殖快大白雞的習慣,市場大量供給快大白雞,阻礙了優質黃雞的推廣。隨著全國人員流動的增加,南北飲食習慣互相交融,現在華北市場優質雞的銷售也迅速增加。例如,河南市場當前優質肉雞的銷售量已經比三年前翻了一翻以上,其他省份據調查也有大幅的增加。今年禽流感事件后,北方企業快大白雞出口長時間受阻,很多養禽企業經營困難,而南方養優質雞的企業因國內市場的強勢反彈而迅速恢復元氣,因此有不少的養快大白雞的企業都在考慮從事優質雞的生產,相信不久的將來北方市場優質雞的供應會有很大量的增加。
雞肉歷來就是人們生活消費必需的肉類食品,營養豐富,味道鮮美,既適合高檔次消費,又適合大眾化消費,受到世界各人們的青睞。隨著科技進步,人們生活水平提高,人們對肉類食品的需求量不斷增長,肉類食品對改善人們的食物結構,增強體質具有特殊意義。但近年來,瘋牛病、禽流感等畜禽疾病,引起人們的警覺,也促使人們對優質雞肉情有獨鐘,特別是國內優質雞飼養的特殊方式,有利于控制疾病暴發,有利于改善飼養環境,有利于提高雞肉產品產量,優質雞市場前景看好。另外,優質雞飼養適宜勞動密集型生產,符合勞動力資源充足的實情,有利于降低飼養成本,具有低價位優勢,市場競爭能力較強。
1980年以來,我國開始從國外引進快大型肉雞,并引進先進的育種、飼養管理技術,使我國肉雞飼養業得到較快發展,極大豐富了城鄉居民的菜籃子。然而快大肉雞在雞體、外觀及風味等方面的形狀并不完全符合國內消費者的飲食習慣。隨著我國消費水平不斷提高,優質肉雞在市場上受到消費者的青睞。
劍門關土雞是四川省優良地方品種,肉汁鮮美,在市場上享有盛譽。近年來,本縣及周邊地區對土雞的消費需求越來越旺盛;同時,隨著活雞限制上市力度的加大,以及生活節奏的加快,禽肉深加工產品的需求量日益增大,雞肉深加工是未來家禽業發展的必然趨勢,本項目產品必將迎合市場的需要。
四、項目地點選擇分析
項目建設地址選在劍閣縣,占地300畝,四周為農田,構成天然防疫屏障,水電充足,交通便利,通訊完善。按照《土雞標準化示范基地建設標準》要求進行科學選址,并按設計標準建設。
按照“統一管理、分散經營、統一銷售、分享利潤”的原則,順應市場規律,嚴格規劃,依法規范,穩妥推進,促進優質地方品種雞標準化示范基地建設持續穩步發展。
按規劃做到“七統一”,即統一品種、統一飼料、統一防疫、統一管理、統一品牌、統一屠宰加工、統一銷售。
公共設施按要求做到“四通”,即水通、電通、路通、通訊網絡通。
按環保、防疫要求,做到“四有”,即有環保措施,有防疫程序和制度,有管理組織機構,有管理制度。
養殖標準做到“四良”,即良種、食舍、良法、良料。
五、生產工藝技術方案
以地方品種土雞標準化飼養技術為依托,應用雜交繁育方法,培育優質地方品種雞新品系,積極發展社員,帶動廣大農戶共同發展優質雞養殖業,擴大養殖規模,提高產品質量,建立優質地方品種雞產業化養殖基地,促進地方經濟發展。
產業化經營路線圖如下:
地方品種土雞選育→良種繁育→良種擴繁→種蛋回收孵化→商品雞基地建設(標準化規模養殖示范場、小區建設)→商品雞回收屠宰加工→品牌注冊→銷售(進入超市、建立連鎖專營店等)。
六、項目建設目標
將充分發揮劍閣縣的主導作用、公司的主體作用和川農大的科技支撐作用,形成政產學研結合發展模式,在劍門關土雞品種選育及配套技術、發展模式、技術培訓及人才培養等方面展開合作。力爭用5年時間培育出具有鮮明特點的劍門關土雞新品種,年提供父母代種雞600萬套,實現銷售收入6000萬元;年提供6000萬羽劍門關土雞商品苗,實現銷售收入1.5億元;可新增就業崗位近500人,年新增勞務收入1750萬元;年出欄3000萬只,年可增加銷售收入2.4億元,加快劍門關土雞產業健康發展。
本項目規劃建設土雞保種場、擴繁場、孵化廠、屠宰加工廠,發展社員100戶,帶動農戶800戶。新建存欄5萬套種雞保種場1個,標準化種雞舍10棟,建筑面積15000平方米,選育土雞原種5000套;新建存欄10萬套種雞擴繁場1個,建標準化雞舍30棟,建筑面積30000平方米;配套建設沼氣池等糞便污水處理設施、化驗檢測設備,以及供水供暖防疫設施;新建年孵化苗雞1500萬羽的孵化廠1個;新建屠宰加工廠1個,年屠宰加工能力達到1000萬只。創造產值96000萬元,利稅9600萬元,帶動農戶900戶。
七、項目建設內容
1、土雞資源保種場:建標準化種雞舍10棟,育種散養區2個,種雞測定舍1棟。占地面積60畝,建筑面積15000平方米,存欄原種雞10萬套,總投資650萬元;
2、擴繁場:建標準化雞舍30棟,占地150畝,飼養父母代種雞30萬套,建筑面積30000平方米,總投資1000萬元。
3、種雞收購:收購土雞種公雞500只,種母雞3000只,建立土雞基因庫。計劃投資30萬元;
4、沼氣池:1000立方米沼氣池及配套設備,占地20畝。計劃投資350萬元;
5、孵化廠:孵化機50臺套,年孵化苗雞1500萬羽,占地20畝。計劃投資200萬元;
6、屠宰加工廠:建設土雞屠宰及食品加工廠,年屠宰土雞1000萬只,加工食品500萬只,占地50畝。計劃投資1500萬元。
流動資金:項目流動資金1270萬元,主要用于飼料費用、周轉資金等。
八、投資估算和資金籌措
項目計劃總投資5000萬元,其中:申請財政資金2000萬元,企業自籌資金3000萬元。申請資金主要用于基礎設施建設、沼氣池建設、人員培訓和科技含量高的配套設施。
九、建設期限和實施的進度安排
項目建設期5年,項目批準實施后,做好規劃設計,建設標準雞舍、原種場、建設沼氣池、種雞收購、設備設施的安裝運行、養殖戶培訓、品牌注冊等。
一期:建設原種場及配套設施。
二期:建設擴繁場、孵化廠及配套設施。
三期:土雞養殖基地、屠宰加工廠。
十、土地、規劃和環保
組織畜牧、發改、土地規劃、環保部門,制定《基地發展規劃》,嚴格按我市特點、優勢與發展目標,指導養殖基地生產布局,對養殖基地用地、供電、供水、交通、防疫、物資供應、建筑布局等方面進行統一規劃,合理調整與設置,防止盲目上馬;要把養殖基地規劃建設成一個獨立的生產基地,便于信息交流和產品銷售,有利減少基地內人員流動,利于疫病控制。
建設材料主要是水泥、石料、瓦、棒、空心磚等,在當地就可采購。動力以三相電力和照明電為主,場區供電設施能夠滿足擴建需要。
該項目采用糞尿生物發酵綜合污物處理措施,生產沼氣,供應居民生活、照明和取暖,沼渣、沼液用來生產無公害產品,雞舍采用空間電場凈化系統,清除各種廢氣,達到凈化的目的,對環境污染很小,符合環保要求。
十一、項目組織管理與運行
各工種實行包干責任制,定員定崗,明確分工,實行崗前培訓和持證上崗制度。
(一)組織管理
1、制度建設
(1)建立《基地目標管理制度》,實行目標管理,簽訂目標管理責任書,政府加大政策、資金、稅收等扶持力度,特別是要多渠道籌集資金,增加對基地各項建設的投入。
(2)建立《培訓登記準入制度》,采取多種形式,對基地內生產經營人員進行業務管理等技能培訓,憑培訓合格證登記準入,切實提高基地內科技生產水平。
(3)建立《標準化生產管理制度》,通過對養殖基地的設施環境、操作規程、產品質量等制定控制標準,實行“七個統一”,改變長期以來形成的隨意飼養、管理松散、防疫水平低等弊端,把全面標準化管理作為生產管理的“鋼”,搶占市的“橋”,切實提高養殖基地內標準生產水平。
(4)建立《官方獸醫監督制度》,在養殖區內派駐官方獸醫,對生產經營等全程實施獨立的、公正的、統一的、科學的、系統的獸醫監督管理,切實降低疫病和有害物質殘留風險,確保基地內畜禽及其產品符合國際認可的獸醫衛生要求,維護動物與人類健康,努力創建無規定疫病基地。
(5)建立《安全食品創建獎懲制度》,激勵養殖基地內生產經營人員,提高安全食品創建意識,提升市場知名度,打造安全基地的品牌,形成優勢產業區、優勢產品、優勢品牌,增強基地產品的競爭力和市場占有率。另外,隨著國際市場的競爭日趨激烈,還要抓好養殖基地的品牌創建工作,通過創造綠色安全品牌來提升產品質量檔次,開發出售國際市場歡迎的名牌產品,實施品牌戰略,依靠品牌優勢,創造市場,引導消費需求與消費潮流,在激烈的市場競爭中做大做強,躋身國際大市場的競爭行烈。
2、體系創建
標準化體系,養殖基地把提高產品質量放在突出位置,樹立質量意識和品牌意識,采用無公害產品、綠色食品、有機食品等相關國家標準來組織生產,將基地建成國家級龍頭企業,充分發揮龍頭企業的示范帶動作用和輻射效應,推進產業化進程。
信息體系,積極推進養殖基地現代信息化進程,利用互聯網、基地信息網、會議、印發資料等多種形式,及時提供疫情預報、生產技術咨詢服務和市場流通信息通報等。
科技體系,重視科技成果轉化、推廣與創新、切實加強與農業院校、科研機構及畜牧獸醫技術推廣部門的合作,通過技術參股、轉讓、買斷等形式,降低生產成本,加大產品市場開發力度。
良種繁育體系,通過應用選育、擴繁、再選育及人工授精等技術,提高基地良種覆蓋率,大力推廣普及先進實用的現代科學飼養綜合管理技術和疫病防治技術,實現良種與科學方法配套,全面提高基地內生產經營水平;
質量監測體系,基地要完善畜產品各環節檢疫檢驗與農藥、獸藥、激素、重金屬等有害物質的檢測體系,嚴格按照有關行業法律法規和市場要求,啟動并實施好獸藥、飼料、畜產品安全工作。
十二、效益分析與風險評價
(一)經濟效益分析
項目建成后,年新增出欄優質土雞1500萬只,產值90000萬元,利潤9000萬元;年孵化優質商品苗雞1500萬羽,產值6000萬元,利潤600萬元。總計年產值96000萬元,創造經濟效益9600萬元。
(二)社會效益和生態效益
通過基地的建設,基地帶動農戶900戶,戶均增收10萬元,可推進畜牧業的發展;就地解決農村剩余勞動力5000多人,增加農村剩余勞動力的就業率,穩定社會發展;同時畜牧業的發展又可帶動相關產業的發展,如交通業、原料供應業、原料加工業等,增加政府稅收,更好地服務于民。
基地通過畜離糞便、污物的處理,可生產有機肥,適用于種植果蔬,生產綠色食品,減少環境污染。同時人畜居所分開,可避免人畜疾病的互相傳染,提高人們的生命安全。
十三、有關證明材料
1、種雞場建設規劃平面圖;
2、營業執照、代碼證、稅務登記證;
3、土地證明;
4、環境證明;
可行性研究報告8
1.科學性
可行性研究報告作為研究的書面形式,反映的是對行為項目的分析、評判,這種分析和評判應該是建立在客觀基礎上的科學結論,所以科學性是可行性研究報告的第一特點。某地地鐵在規劃時,簡單依據公安局的戶籍人口數據,設計的地鐵運能與實際流量完全不符,造成嚴重失誤,這就是缺乏科學性的教訓。可行性研究報告的科學性首先體現在可行性研究的過程中,即整個過程的每一步部力求客觀全面。其次,科學性體現在分析中,即用正確的理論和依據相關政策來研究問題。其次是體現在對可行性研究報告的審批過程中,這種審批過程,對科學的決策起到了重要的保證作用。
2.詳備性
可行性研究報告的內容越詳備越好。如果是關于一個項目的報告,一般說來,應從它的自主創新、環境條件、市場前景、資金狀況、原材料供應、技術工藝、生產規模、員工素質等諸多方面,進行必要性、適應性、可靠性、先進性等多角度的`研究,將每一種數據展現出來,進行比較、甄別、權衡、評價。只有詳盡完備地研究論證之后,其“可行性”或“不可行性”才能顯現,并獲得批準通過。
3.程序性
可行性研究報告是決策的基礎。為保證決策的科學正確,一定要有可行性研究這么一個過程,最后的獲批也一定要經過相關的法定程序。在寫作上,有些需要加上封面,按照不同的內容性質而分章分節地逐一說明。這些程序性的要求和處理手法,是可行性研究報告的一人特色。
報告用途
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法。整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。根據結論的需要,以增強可行性研究報告的說服力。
可行性研究報告是項目建設論證、審查、決策的重要依據,也是以后籌集資金或者申請資金的一個重要依據。可行性研究編寫時要注意數據方面的真實性和合理性,只有報告通過審核后,才能得到資金支持,同時也能為項目以后的發展提供重要的依據。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。
可行性研究報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
網絡上也有很多,在進行學習的時候一定要知道其用途再進行撰稿,否則項目文稿不對應就可能浪費時間了。
可行性研究報告9
1總論
1.1項目背景
1.2項目概況
2項目的規劃相關性及建設必要性
2.1項目的規劃相關性
2.2項目建設的必要性
3場址選擇
3.1場址現狀
3.2場址建設條件
4建設規劃方案
4.1建筑規劃設計指導思想
4.2項目總體規劃方案
4.3工程方案
4.4配套設施
5環境影響評估
5.1項目地塊環境現狀
5.2采用的環境保護標準
5.3項目建設與運營對環境的影響
5.4環境保護措施
6節能
6.1節能原則
6.2合理用能標準及節能設計規范
6.3節能措施
7組織機構與人力資源配置
7項目實施進度
7.1實施工期
7.2實施進度安排
8工程招投標
8.1概述
8.2招標組織形式
8.3招標方式
9投資估算及資金籌措
9.1投資估算
9.2資金來源與籌措
10研究結論
學校擴建可行性研究報告
總論
1.1項目背景
1.1.1項目名稱
咸寧市學校擴建項目。
1.1.2承辦單位概況
本項目的承辦單位為學校。學校為20xx年9月合并而成的九年一貫制學校,現有初中6個班,小學12個班,共計18個教學班。教職工83人,其中在職專任中小學教師78人,中、小學專任教師學歷合格率分別是92%、94%。有縣骨干教師1名,縣教壇新秀13名。學校的辦學目標是“校園文化育人型,領導班子學者型,教師隊伍科研型,學生素質綜合型”。學校的辦學理念是對學生實行“人文教育”,對教師實行“人文管理”,對領導實行“人文要求”。圍繞辦學目標、辦學理念、學校倡導“快樂一成功”教育,開展英語等級制、書法段位制、古詩成語過關制、快樂作文星級制,智能思維達標制,讓每一個孩子在快樂學習中獲得成功,從成功中感受快樂。
1.1.3報告編制依據
1、《投資項目可行性研究指南》(試用版);
2、《國家教育事業發展“十一五”規劃綱要》;
3、《湖北省教育事業發展“十一五”規劃》;
4、《咸寧市教育事業第十一個五年發展規劃》;
5、《湖北省教育廳關于實施“浙江省萬校標準化建設工程”的通知》;
6、委托方提供的相關基礎資料。
1.1.4項目提出的`理由與過程
教育是一項基礎性、戰略性產業,是科教興縣的重要組成部分,是一項功在當代、利在千秋的事業。教育事業的興衰,事關下一代的成長,事關全市人民整體素質的提高,事關經濟社會的長遠發展,事關全面建設小康社會的進程。從長遠看,一個地方人民素質的高低、掌握知識的程度、擁有人才的數量,決定著一個地方經濟的發展速度、發展質量和發展后勁。進入新世紀,世界各國尤其是發達國家,都把發展、振興教育作為首要任務和基本國策。增加教育投入,加大教育改革力度,其目的就是要爭先搶占在國際競爭中科技、人才和經濟的制高點。可以說現在教育的差距就是將來經濟發展、社會進步的差距。
近幾年,咸寧教育事業取得了很大的成就,但與廣大人民群眾對優質教育、均衡教育的迫切要求仍有差距。如教育發展不均衡,優質學校資源不足,辦學條件特別是農村學校辦學條件有待改善等。根據湖北省教育廳《關于實施“湖北省萬校標準化建設工程”的通知》精神,通過5年努力,到20xx年使我省九年制義務教育階段的標準化學校比例不低于85%。各類中心校校園做到布局合理,結構安全,環境優美,設施安全。我市現有九年制義務教育階段的標準化學校比例只達到61%左右,尤其是初中,班額不足,學校規模小,連全省平均數都達不到。為了進一步加快咸寧學校的發展,提升教育檔次,緩解義務教育就學壓力,解決咸寧學校現狀教學資源不足的問題,促進咸寧九年制義務教育標準化辦學的發展,咸寧學校擴建顯得尤為必要。
可行性研究報告10
我局對《北鄉鎮農村飲水安全工程可行性研究報告》及其附件,按相關的規程規范進行審查,審查意見如下:
一、工程的供水范圍、建設的必要性
本工程三棟屋工程點、李家工程點、蓮花崗工程點、楓樹下工程點、黃竹坪工程點、新村工程點、樂昌自來水公司擴網工程7個獨立工程點涉及供水范圍為北鄉鎮的新村、黃坌、前村、下西坑、茅坪行政村。供水總人口為3137人。涉及的農村飲水不安全人數3137人。
工程解決的農村飲水不安全人口、類型符合2007年廣東省農村飲水安全人口復核成果。
農村飲水不安全影響到供水區域農村人口的身體健康、生產生活和社會主義新農村的建設,影響到我省和諧社會、小康社會的建設步伐,工程的建設十分必要,是當地政府和干部群眾的迫切要求,符合國家解決農村飲水安全的政策、我省“十一五”期間農村飲水安全工程的實施方案。
二、工程的供水規模
基本同意工程確定的用水構成及相應的用水定額。
原則同意工程確定的各獨立工程點合計總供水規模374t/d。
三、水源的選擇
基本同意6個工程點以坑水為水源,1個工程點采用自來水廠擴網型式。通過建設水陂以及相應凈水、供水管網等設施集中供水的方式。
基本同意報告水文分析成果,水源水量基本可以滿足用水要求。下一階段應考慮枯水年年內分配不均因素。
根據樂昌市疾病預防控制中心水源水質的檢驗報告,各工程點的水源水質都能滿足工程對水源水質的要求。
根據樂昌市自來水廠的承諾,樂昌自來水廠的.水質、水量、水壓能滿足供水要求。
四、工程布置及主要建筑物
1、工程等級及設計標準
北鄉鎮農村飲水安全工程由7宗相互獨立的小型飲水工程組成,根據《村鎮供水工程技術規范》(sl310-2004)規定,三棟屋工程、李家工程、蓮花崗工程、楓樹下工程、黃竹坪工程、新村工程、樂昌自來水公司擴網工程為ⅴ型。主要建筑物的級別為4級,次要建筑物級別為5級。
主要建筑物設計洪水標準為10年一遇,校核洪水標準為30年一遇。
同意本工程建筑物地震設防烈度為6度。
2、工程總體布置
基本同意本工程總體布置方案。
陂頭引水工程均為新建漿砌石陂頭擋水,由管道引水至沉淀池、過濾池等凈水建筑物凈化消毒后,由輸水管道至各集中供水點,主要建筑物由陂頭、沉淀池、過濾池、清水池、引水管道和輸水管道組成。水源為山溪水,取水點高程較高,可滿足自流供水的要求。
同意供水管道和供水管網采用地埋式布置。同意水利計算采用時變化系數及水頭損失計算方法,同意采用符合國家質檢合格和衛生許可的鋼管、塑料(pe、pvc-u)管作為引供水管。
五、施工組織設計
基本同意工程的總體施工方案,總工期6、5個月。
六、投資估算
基本同意以廣東省水利廳粵水基[2006]2號文件頒發的《廣東省水利水電工程設計概(估)算編制規定(試行)》為估算編制依據。
基本同意定額依據廣東省水利廳粵水基[2006]2號文件頒發的《廣東省水利水電建筑工程概算定額(試行)》、《廣東省水利水電設備安裝工程概算定額(試行)》、《廣東省水利水電工程施工機械臺班費定額(試行)》,乘以可研階段系數1、1。
原上報各獨立工程點合計總估算300、93萬元。經復核,基本同意各獨立工程點合計總估算300、93萬元。
可行性研究報告11
【報告說明】
可行性研究報告,簡稱可研,是在制訂生產、基建、科研計劃的前期,通過全面的調查研究,分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。
項目可行性研究報告主要是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法。
可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。可行性研究報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。
國統調查報告網(即中金企信國際咨詢公司)擁有10余年項目可行性報告撰寫經驗,擁有一批高素質編寫團隊,卓立打造一流的可行性研究報告服務平臺為各界提供專業可行的報告(注:可出具各類項目的甲級資質)。
項目可行性報告用途(企業投融資、國家發改委立項、銀行貸款申請、申請進口設備免稅、境外投資項目核準、政府資金項目申報)
可行性研究報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,
在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。
由于可行性研究報告屬于訂制報告,以下報告目錄僅供參考,成稿目錄可能根據客戶需求和行業分類有所變化。
提供國家發改委甲級資質
【主要用途】發改委立項 ,政府批地 ,融資,貸款,申請國家補助資金等
【關 鍵 詞】羅非魚項目可行性研究報告、申請報告
【交付方式】特快專遞、E-mail
【交付時間】5-10個工作日
【表現形式】文字分析、數據比較、統計圖表
【報告格式】WORD 版+PDF 格式+精美裝訂印刷版
【交付方式】特快專遞+電子郵件
【報告價格】此報告為委托項目報告,具體價格根據具體的要求協商。
【報告說明】
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告, 此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄, 并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容, 為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素, 運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測
建成后的`社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性, 經濟上的合理性, 技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。 審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
為客戶提供國家發委甲級資質
第一章 羅非魚項目總論
第一節 羅非魚項目背景
一、羅非魚項目名稱
二、羅非魚項目承辦單位
三、羅非魚項目主管部門
四、羅非魚項目擬建地區、地點
五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表
六、羅非魚項目可行性研究報告編制依據
七、羅非魚項目提出的理由與過程
第二節 可行性研究結論
一、市場預測和項目規模
二、原材料、燃料和動力供應
三、選址
四、羅非魚項目工程技術方案
五、環境保護
六、工廠組織及勞動定員
七、羅非魚項目建設進度
八、投資估算和資金籌措
九、羅非魚項目財務和經濟評論
十、羅非魚項目綜合評價結論
第三節 主要技術經濟指標表
第四節 存在問題及建議
第二章 羅非魚項目投資環境分析
第一節 社會宏觀環境分析
第二節 羅非魚項目相關政策分析
一、國家政策
二、羅非魚行業準入政策
三、羅非魚行業技術政策
第三節 地方政策
第三章 羅非魚項目背景和發展概況
第一節 羅非魚項目提出的背景
一、國家及羅非魚 行業發展規劃
二、羅非魚項目發起人和發起緣由
第二節 羅非魚項目發展概況
一、已進行的調查研究羅非魚項目及其成果
二、試驗試制工作情況
三、廠址初勘和初步測量工作情況
四、羅非魚項目建議書的編制、提出及審批過程
第三節 羅非魚項目建設的必要性
一、現狀與差距
二、發展趨勢
三、羅非魚項目建設的必要性
四、羅非魚項目建設的可行性
第四節 投資的必要性
第四章 市場預測
第一節 羅非魚產品市場供應預測
一、國內外羅非魚市場供應現狀
二、國內外羅非魚市場供應預測
第二節 產品市場需求預測
一、國內外羅非魚市場需求現狀
二、國內外羅非魚市場需求預測
第三節 產品目標市場分析
一、羅非魚產品目標市場界定
二、市場占有份額分析
第四節 價格現狀與預測
一、羅非魚產品國內市場銷售價格
二、羅非魚產品國際市場銷售價格
第五節 市場競爭力分析
一、主要競爭對手情況
二、產品市場競爭力優勢、劣勢
三、營銷策略
第六節 市場風險
第五章 羅非魚行業競爭格局分析
第一節 國內生產企業現狀
一、重點企業信息
二、企業地理分布
三、企業規模經濟效應
四、企業從業人數
第二節 重點區域企業特點分析
一、華北區域
二、東北區域
三、西北區域
四、華東區域
五、華南區域
六、西南區域
七、華中區域
第三節 企業競爭策略分析
一、產品競爭策略
二、價格競爭策略
三、渠道競爭策略
四、銷售競爭策略
五、服務競爭策略
六、品牌競爭策略
第六章 羅非魚行業財務指標分析參考
第一節 羅非魚行業產銷狀況分析
第二節 羅非魚行業資產負債狀況分析
第三節 羅非魚行業資產運營狀況分析
第四節 羅非魚行業獲利能力分析
可行性研究報告12
第一部分 加工項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、加工項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分 加工項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、加工項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、加工項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、加工項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 加工項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、加工項目產品市場調查
(一)加工項目產品國際市場調查
(二)加工項目產品國內市場調查
(三)加工項目產品價格調查
(四)加工項目產品上游原料市場調查
(五)加工項目產品下游消費市場調查
(六)加工項目產品市場競爭調查
二、加工項目產品市場預測
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,利用市場調查所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)加工項目產品國際市場預測
(二)加工項目產品國內市場預測
(三)加工項目產品價格預測
(四)加工項目產品上游原料市場預測
(五)加工項目產品下游消費市場預測
(六)加工項目發展前景綜述
第四部分 加工項目產品規劃方案
一、加工項目產品產能規劃方案
二、加工項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、加工項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 加工項目建設地與土建總規
一、加工項目建設地
(一)加工項目建設地地理位置
(二)加工項目建設地自然情況
(三)加工項目建設地資源情況
(四)加工項目建設地經濟情況
(五)加工項目建設地人口情況
二、加工項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 加工項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、加工項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、加工項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、加工項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、加工項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、加工項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分 加工項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、加工項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、加工項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分 加工項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、加工項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、加工項目實施進度表
三、加工劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分 加工項目財務評價分析
一、加工項目總投資估算
加工項目可行性研究報告總投資估算
圖:項目總投資估算體系
二、加工項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、加工項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、加工項目總成本費用估算
加工項目可行性研究報告總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
加工項目可行性研究報告投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
加工項目可行性研究報告資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的`影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 加工項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。加工項目可行性研究報告財務凈現值
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
加工項目可行性研究報告財務內部收益率
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
加工項目可行性研究報告投資收益率ROI
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
加工項目可行性研究報告資本金凈利潤率
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分 加工項目風險分析及風險防控
一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分 加工項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
4、 主要車間布置方案簡圖
5、 其它
可行性研究報告13
一、項目背景及意義
公路建設由于投資大、風險孝效益高、拉動能力強,是國家實施投資拉動戰略的重點之一,在當前和今后相當長的一段時期內仍將保持較高的增長速度。根據《''市交通“十五”計劃及XX年遠景規劃綱要》,“十五”期間,全市公路建設將投資56.64億元,到XX年,全市公路通車里程將達到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一級公路341.7公里,二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設的持續高速發展必將推動公路養護工作實現一次大的發展、質的飛躍,組建公路養護工程公司前景非常廣闊。
(一)組建公路養護工程公司是形勢發展的迫切需要
公路養護工作是公路部門長期的、首要的職能,是公路部門賴以生存和發展的基礎隨著公路建設步伐的加快,公路工作中存在的重建設輕養護以及經常性、預防性養護跟不上等問題也越來越突出,在一定程度上縮短了公路的使用壽命,影響了公路部門的整體形象。市局領導本著“建設是發展,養護管理也是發展”的思想,把養護管理工作作為當務之急,要求各單位將養護管理作為“一把手”工程來抓,全面提高養護質量,提高通行能力。''''組建公路養護工程公司,是提高我市公路養護質量,加快公路金融發展的迫切需要。
(二)組建公路養護工程公司是''''調整優化產業結構的迫切需要
''''作為公路產業開發企業,以公路為依托,調整優化產業結構,培植主導產業,是生存和發展的根本途徑。隨著社會主義市場金融的.逐步完善,公路工程建設中標難度越來越大,施工要求越來越高,利潤率也越來越低,促使''''積極探索新的金融增長點,逐步將工程建設重心由公路工程向養護工程傾斜,開創建、養并重的工程建設新格局。
二、市場預測
“十五”期間,''市國、省道干線和縣鄉道路正常養護投資額分別達到3.5億元和3000萬元。《''市交通“十五”計劃及XX年遠景規劃綱要》要求,到XX年底,全市公路通車里程達到7094公里,其中:國、省道1753.3公里,縣鄉公路5273.9公里,專用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一級公路564.9公里,二級公路1631.6公里。《''市干線公路養護與管理發展規劃
(XX-XX)》規定,到XX年底,全市80%的國省干線公路達到gbm工程標準,綜合好路率達到92%以上,全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10%,中修里程不少于12%。由此可見,XX-XX年,公路養護工程發展前景廣闊,市場潛力巨大。
三、施工資質和年施工能力
(一)施工資質
現已具備公路工程三級施工資質,計劃年內晉升二級施工資質,可承攬各類養護工程的施工。
(二)年施工能力
根據往年施工能力,XX年完成產值820萬元人民幣,XX年完成產值610萬元人民幣,XX年完成產值1570萬元人民幣,確定養護公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。
四、管理、技術人員配備及機構設置
(一)管理、技術人員配備
設經理1人,副經理2人,總工程師1人,各類技術人員、施工人員25人。
(二)機構設置
設置辦公室、技術科、質檢科,以及道路養護隊、橋梁養護隊兩個專業施工隊伍。
五、技術和設備的選定
(一)技術培訓
聘請講師,購置專業書籍,對養護公司所有員工集中進行崗前業務培訓,經考核取得上崗證后方可正式上崗。
(二)設備配置
現有穩定土拌合機、12j振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批公路養護設備,折舊后的價值為113.07萬元。根據現代養護工作需要,為提高養護科技含量和工作效率,養護公司計劃新購置一批現代化養護設備:公路養護王、瀝青灑布機、灑水車,約需資金220萬元。
可行性研究報告14
第一節、項目概況
一、項目背景
說明項目提出的背景、投資理由、擬投資國家的投資環境、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。
二、投資方簡介
1、投資方基本情況及經營情況
包括目標公司基本工商注冊信息、產業布局、主要產品及用途、員工情況、股權結構及控股方信息、行業地位、歷史沿革等。
2、投資方實力和優勢分析
三、目標公司簡介
1、基本信息
包括目標公司基本工商注冊信息、產業布局、主要產品及用途、員工情況、股權結構及控股方信息、行業地位、歷史沿革等。
2、經營情況
(1)經營情況
公司的產品在市場上進行銷售、服務的發展現狀,包括歷年產量、銷售收入等。
(2)資產負債情況
公司主要財務指標,要求能夠反映公司盈利能力、經營能力、償債能力等。
第二節、擬投資行業及市場概況
1、國內相關行業及市場概況
2、國際相關行業及市場概況
第三節、項目實施的必要性與可行性
一、項目實施的必要性
主要圍繞公司戰略目標,根據公司產業資源協同發展的需要以及產品規劃,結合產業政策等有關因素的`支持與制約,論證項目投資的必要性。
二、目標公司市場分析
運用統計分析原理,分析目標公司產品銷售變化及市場發展趨勢。
1、市場規模
研究目標公司產品及行業的整體規模,具體包括目標公司產品及行業在指定時間的產量、銷售收入等。
2、行業分析
主要包括行業內主要品牌市場占有率、行業總銷售量年增長率、行業發展方向、市場發展方向等。
3、競爭格局
包括主要競爭企業基本資料、主要品牌經營策略、競爭品牌近三年發展情況、行業競爭態勢未來發展預測等。
三、項目實施的可行性
主要表現在以下方面:
技術可行性。主要分析目標企業產品技術現狀與規劃是否符合公司戰略,技術部門對目標公司實施的技術在行業內進行比選和評價,合理評估其技術先進性。
經濟可行性。主要從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,預測項目投資回收期、凈現值等財務指標。
社會影響。主要從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在符合區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境等方面的效益。
風險因素及對策。主要對項目的市場風險、技術風險、財務風險、法律風險及社會風險等風險因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。
第四節、項目效益分析
一、經營收入估算
根據行業及公司歷史數據對目標公司未來五年經營收入進行合理預測。
二、經營總成本估算
合理估算目標公司未來五年主營業務成本、期間費用和稅金支出等。
三、經營利潤與財務評價
合理估算目標公司未來五年的盈利水平,并估算項目投資回收期、內部收益率、凈現值等財務指標。
第五節、項目風險分析及對策
本項目實施過程中,可能會面臨來自各方面的風險,須對項目的政策風險、國別風險、市場風險、技術風險、管理風險、財務及稅務風險、法律風險、經濟及社會風險、后續整合風險等風險因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。
第六節、投資方案
一、項目實施方案
二、收購定價
根據審計報告和資產評估報告等資料,綜合利用多種估值方法,如凈現值法、成本法、收益法、市場可比交易等,對目標公司進行合理估值。
三、預計投資總額
根據目標公司估值結果,合理計算收購一定比例股份的對價,并預測未來五年需對目標公司追加的投資額。
四、資金來源與支付
根據項目的預計投資總額及收購主體單位的資金運行情況,分析收購資金的來源及可行性與資金支付方式。
五、后續發展方案
從發展戰略出發,對目標公司未來發展方向進行合理規劃。
第七節、報告結論
對項目是否可行出具結論性意見。
可行性研究報告15
合同編號:__________技術咨詢合同項目名稱:__________
委托方(甲方):__________受托方(乙方):__________簽訂時間:__________簽訂地有效期中華人民共和國科學技術部印制填寫說明
一、本合同為中華人民共和國科學技術部印制的技術咨詢合同示范文本,各技術合同登記機構可推介技術合同當事人參照使用。
二、本合同書適用于一方當事人(受托方)為另一方(委托方)就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告所訂立的合同。
三、簽約一方為多個當事人的,可按各自在合同關系中的作用等,在“委托方”、“受托方”項下(增頁)分別排列為共同委托人或共同受托人。
四、本合同書未盡事項,可由當事人附頁另行約定,并作為本合同的組成部分。五、當事人使用本合同書時約定無需填寫的條款,應在該條款處注明“無”等字樣。技術咨詢合同
委托方(甲方):住所地:法定代表人:項目聯系人:聯系方式:通訊地址:
電話:傳真:電子信箱:受托方(乙方):住所地:法定代表人:項目聯系人:聯系方式:通訊地址:電話:傳真:電子信箱:
本合同甲方委托乙方就XXX可行性研究報告項目進行技術咨詢,并支付咨詢報酬。雙方經過平等協商,在真實、充分地表達各自意愿意的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》的規定,達成如下協議,并由雙方共同恪實。第一條乙方進行技術咨詢的內容、要求和方式:1、咨詢內容:編制工程項目可行性研究報告。
2、咨詢要求:__________滿足《市政公用工程設計文件編制深度規定》要求,中華人民共和國建設部,20xx年3月。
3、咨詢方式__________:編制可行性研究報告。
第二條乙方應當按照下列進度要求進行本合同項目的`技術咨詢工作:乙方在甲方資料提清后25天將文本交付甲方。
第三條為保證乙方有效進行技術咨詢工作,甲方應當向乙方提供下列協作事項:1、提供技術資料:。 2、提供工作條件:
甲方協助乙方與項目相關部門進行聯系。
3、其他:無。甲方提供上述協作事項的時間及方式:合同簽訂后3個工作日內。第四條甲方向乙方支付技術咨詢報酬及支付方式為:1、技術咨詢報酬總額為:人民幣00.0萬元(0萬元整)
2、技術咨詢報酬由甲方二次(一次或分期)支付乙方。具體支付方式和時間如下:簽訂合同后甲方交付定金為咨詢總費用,合計萬元,在交付可研文本時甲方支付咨詢總費用,合計萬元,可研文本通過評審后支付剩余咨詢總費用%,合計萬元,不留尾數。
乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為:__________開戶銀行:__________地址:__________帳號:__________
第五條雙方確定因履行本合同應遵守的保密義務如下:
保密內容(包括技術信息和經營信息);未經過甲乙雙方同意,不得單方面將咨詢成果提供給第三方。
第六條本合同的變更必須由雙方協商一致,并以書面形式確定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出變更合同權利與義務的請求,另一方應當在5日內予以答復;逾期未予答復的,視為同意:國家相關規定發生變化。
第七條雙方確定,按以下標準和方式對乙方提交的技術咨詢工作成果進行驗收:1、乙方提交技術咨詢工作成果的形式:提供8份可行性研究報告文本。
2、技術咨詢工作成果的驗收標準:由甲方組織專家對乙方提交的咨詢成果進行評審,評審費用由甲方負責。
3、乙方負責成果的修改和完善,直到評審通過為止。第八條雙方確定,按以下約定承擔各自的違約責任:1、甲方的違約
合同履行期間,甲方要求終止或解除合同(非乙方原因造成),應付合同總額的20%向乙方支付違約金。 2、乙方的違約
若由于咨詢成果的論證深度不夠、方案缺陷或質量低劣引起返工,乙方必須完善論證報告直至報批要求,負責甲方視造成的時間和費用損失,可扣除合同總額5%的違約金。第九條雙方確定,甲方按照乙方符合本合同約定標準和方式完成的技術咨詢工作成果作出決策并予以實施所造成的損失,乙方不承擔責任。第十條雙方確定:
1、在本合同有效期內,甲方利用乙方提交的技術咨詢工作成果所完成的新的技術成果,歸雙(甲、雙)方所有。
2、在本合同有效期內,乙方利用甲方提交的技術資料和工作條件所完成的新的技術成果,歸乙(乙、雙)方所有。
第十一條雙方確定,在本合同有效期內,甲方指定為甲方項目聯系人,乙方指定為乙方項目聯系人。項目聯系人承擔以下責任:
雙方負責聯系本項目協作事物;一方變更項目聯系人的,應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的,應承擔相應的責任。
第十二條雙方確定,出現下列情形,致使本合同的履行成為不必要或不可能的,可以解除本合同:1、發生不可抗力;
2、甲方提出中止合同,但須按本合同第八條支付違約金。第十三條雙方因履行本合同而發生的爭議,應協商、調解解決。協商、調解不成的,確定按以下第一種方式處理:1、提交甲方當地仲裁委員會仲裁; 2、依法向人民法院起訴。
第十四條雙方確定:本合同及相關附件中所涉及的有關名詞和技術術語,其定義和解釋如下:無;
第十五條與履行本合同有關的下列技術文件,經雙方以書面方式確認后,為本合同的組成部分:無;
第十六條雙方約定本合同其他相關事項為:本合同未盡事宜由雙方協商確定。第十七條本合同一式六份,具有同等法律效力。第十八條本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)__________
法定代表人/委托代理人:(簽名)__________
乙方:(蓋章)__________
法定代表人/委托代理人:(簽名)__________
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