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            項目商業計劃書

            時間:2025-11-16 05:25:09 商業計劃書

            項目商業計劃書

              時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作又將迎來新的進步,是時候開始制定計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒?下面是小編整理的項目商業計劃書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            項目商業計劃書

            項目商業計劃書1

              一、市場需求分析

              當前,無論是國際環境與國內形勢,無論是馬鞍山市本身的城市化進程與開發、開放戰略的實施,都將給市場帶來巨大的商機。其理由為:

              1、外國資本的涌入與民營資本的迅速擴張必將大大加快中國工業化與國際化進程。各省市國家級和地方級的經濟開發區建設如火如荼,方興未艾。

              2、今后一段時間內國家將繼續實施積極的財政政策與穩健的貨幣政策,從而以加大基礎設施投入、政府購買、擴大出口和提升消費水平等途徑來有效地拉動內需,保持GDP的高速增長。

              3、大都市圈的規劃、城市圈的擴張、舊城的改造和建設,提升城市經營管理水平,改善城市生態環境。

              4、市政府提出要通過三步走,翻三番,確保“兩個率先”目標的圓滿實現。第一步到20xx年,GDP比20xx年翻一番,人均超2500美元;第二步到20xx年,GDP達到5000美元,人均可支配收入達18000元。從總體小康到全面實現小康,廣大的人民群眾必將首先受惠,增加收入,提高貨幣的可支付能力。

              上述四個方面最終歸結到一個城市的生產性消費和生活性消費將出現較明顯的增長。而從產品消費的種類上講,主要集中在建材、家電、家具、休閑娛樂類消費、汽車和居住上。因此,以這類產品為銷售對象的市場必然會遇到十分看好的商業機會。

              本項目所在的馬鞍山市新區控制性規劃A的片用地,處于江東大道以西、圓橋路、葛羊路以北和紅旗路圍成的區域內,西與老城區相毗鄰,北與慈湖工業園及馬鋼新廠區相接壤,東為3萬人的居住小區和寧馬高速出口,是馬鞍山的東大門;南為花果山公園。規劃中的南京至蕪湖輕軌沿江東大道而過;西面的鐵路貨運站及國道、長江碼頭是建立大市場現代物流的得天獨厚的條件。我們在經過多次的實地考察之后,對這一區域的特點進行詳盡的分析,認為:從馬鞍山市政府業已確定的開發、開放總體戰略考慮,這一區域處于老城區與新城區的交界處及城市東大門,比較適宜于建設一個集大市場、餐飲、賓館、休閑娛樂、商務辦公、住宅等物業的新的商業城。

              二、產品競爭分析(因住宅類物業供不應求,僅對商業地產進行分析)

              1、本地同類市場如華東國際裝飾城、花山路建材市場、解放路商業街等規模較小、品種單一,無法滿足消費者需求,造成消費外流;

              2、南京江寧區在建中的同曦建材市場會對本案有一定沖擊,但距離、成本和租金是本案的優勢,大而全、有文化、有品位、有創新是本案的核心競爭力;

              3、蕪湖建材市場開發經營很不成功,對本案影響不大。

              三、項目定位

              立足馬鞍山,輻射蕪湖、巢湖、江寧的建材、家俱、服裝、家電、農副產品等集散地,同時成為馬鞍山、南京的餐飲、休閑、購物和娛樂中心,成為馬鞍山市新的.商業中心。

              四、SWOT分析要點:

              1、STRENGTH(優勢點):

              1)本案處于馬鞍山新城區規劃方案的重要地塊,距離市中心僅五分鐘車程,人流,車流引入比較方便。

              2)本地塊就位與寧馬高速出入口,由紅旗路、葛羊路連通市中心,江東大道貫通南北,足可涵蓋南京、蕪湖、馬鞍山三大市場,交通便捷,地理位置優越,地段優勢明顯。

              3)規模大,占地面積830000平方米,建筑面積約900000平方米。

              4)配套完整,整個區域包括:四星級酒店、多功能商務樓、家居用品批發市場、建材批發中心、餐飲休閑、購物廣場、住宅、別墅等。

              5)位于地塊北側,江東大道和紅旗北路口有一個公交總站,乃將來的客流集散中心,人流匯聚,物品集散。

              6)地塊東即將興建3萬人的居住區,花果山東己建重點中學和將建2萬人居住區。

              2、WEAKNESS(問題點)

              1)地理位置雖然優越,但北側的紅旗路尚未建成。

              2)整個項目周期長,投資規模大,必須合理籌劃,建立多渠道資金來源。

              3)目前項目周邊環境較差,周邊都是農田、小路、廢棄廠房等。

              4)馬鞍山業態單一。

              3、OPPORTUNIES(機會點):

              1)馬鞍山市的整體經濟目前正處于高速發展的起步階段,且基礎雄厚、經濟環境優越。

              2)全國整體的房地產市場正處于新一輪的景氣周期,近期介入市場的時機很好。

              3)國內宏觀經濟形勢向好,投資者信心增強,商貿活動頻繁必然對大型批發類型市場物業的需求量增加。

              4)目前馬鞍山、蕪湖、南京江寧區相關的大規模的建材、家俱、服飾、家電等大型市場并沒有真正形成,但又都在近兩年逐步得到發展。

              5)市府重視并大力支持本項目(己列入今年市政府實事工程),將有力的推動本項目的順利展開。

            項目商業計劃書2

              服務簡介:為社會成功人士和企業白領提供康復醫療和傳統醫療保健服務。

              服務定位:一個上規模、上檔次的大型社會醫療機構;服務人員全部為醫療類中專以上專業人士;營業環境明亮整潔;為政商界人士提供解除疲勞和社交的場地。

              經營者:B先生是出色的企業管理人才,有很強的策劃能力;C女士是本行業技術專家;D先生是一位經驗豐富、熱情洋溢的行政管理人員。他們將分別擔任新公司的總經理、技術總監和行政副總經理。

              合作計劃:l本項目需要租用500m2場地,首期投入**萬元裝修及設備費用,花費**萬元的開辦費,預留**萬元的流動資源和風險備用金。全部合作為***萬元。預計開業后半年內達到盈虧平衡,一年半內收回全部合作。

              2、業務描述

              項目以保健推拿為主,中醫門診和治療推拿為輔,附設健身房和商務茶座,逐步增加其他與康復醫療和身心健康有關的業務。項目初期營業場所面積約***平方米,要求裝修,環境明亮整潔。業務部門分為康復保健部和中醫治療部,所有的推拿技師均具有中醫針灸推拿專業中專以上學歷,并配備一至三名中醫師。主要營業收入來自于康復保健部。

              目標消費群:生意人、旅游者、高級白領、廣告人、休閑族

              消費水平:50—150元/位*次

              接待規模:30—50人(逐步擴展到50—200人)

              市場定位:高檔次、中高價位、專業水平

              康復保健部業務介紹:

              XXX康復保健部是一個正規化、專業性的康復保健場所。由于現代都市人生活節奏快,競爭日趨激烈,工作壓力加大,缺乏鍛煉,用腦過度等導致體力透支,身體常處于亞健康狀態,出現頸椎、腰椎疾患及神經衰弱(如失眠、健忘)、煩燥、上火、內分泌失調、性欲減退等,中心康復保健采用歷史悠久的傳統醫療按摩法結合先進的保健設備,能迅速舒通經絡、補腎強腰、消除亞健康。從而達到消除疲勞,調節體內信息,增強體質,健美防衰,延年益壽的目的。

              保健按摩對從事伏案工作、商業、廣告業、貿易及汽車駕駛人員等,因長期缺乏鍛煉而引起的倦怠無力,飲食障礙及頸、肩、背、腰等部位的'酸痛癥狀療效顯著,且無任何副作用。工商政界人士一天工作下來,身心俱乏,做一下保健按摩,身心得到全面放松,一天的疲勞頓消。

              各類服務描述:(按業務開展前后順序和初期重點排序。)

              保健推拿

              提供每次一至兩小時的全身保健推拿。

              治療推拿

              對落枕、腰肌勞損、網球肘、頸椎病、急慢性扭傷等常見病用推拿、針灸、拔罐、理療等方法進行治療。為了使治療效果更加理想,我們采用中藥熏蒸、刮痧和穴位注射等輔助療法。

              中醫門診

              側重與工作緊張和勞累有關的慢性病,如慢性胃病、失眠、腰肌勞損、失眠等。兼顧骨傷和運動系統的診療,適應病癥包括腰間盤突出、膨出、脫出、腰椎滑脫、第三腰椎橫突間綜合癥、腰肌勞損、腰肌筋膜炎、腰骶部韌帶撕裂傷、腰背肌風濕癥、梨狀肌損傷綜合癥、骨質增生、坐骨神經痛、關節炎、膝關節滑膜炎、頸椎病、肩周炎、前斜角肌綜合癥、肋軟骨炎、各部關節脫臼、錯位、各部軟組織損傷、半身不遂、斜頸、各部位神經痛、腦神經衰弱等病。

              健身室、商務洽談咖啡(茶)座

              健康藥品

              各類保健藥酒、藥浴配方、養生藥膳配料等。

              健康咨詢

              運動處方、心理門診。

              業務發展遠景

              在業務發展良好的情況下,將進一步規范企業管理和服務內容,建立連鎖店。在醫療保健的核心業務的帶動下,發展周邊業務,包括藥膳、保健藥品、干洗服務、美容等。

              3、市場分析

              市場狀況

              目前市面上足浴保健和桑拿按摩屬于特種服務行業,這類服務多如牛毛,盲人按摩也很多,但是上檔次上規模的,既為顧客提供正規專業服務,又有明快舒適的環境的保健按摩院卻很少。市面上以中醫為經營主業的也有不少,這類服務可以兼營治療按摩、針灸和藥房,但以休閑和亞健康狀態康復為主營業務的極少。在市區內目前尚未發現與本中心定位的經營手法相同的場所。

              客戶的需求分析

              工作緊張,很多人處于亞健康狀態,對此最好的治療手段是中醫康復療法,主要是保健按摩。

              商業交往過程中人們越來越傾向于到一些高雅的消費場所,而不是桑拿、洗腳、乃至色情按摩場所。

              團體的海外旅游者希望體驗中國傳統的康復療法。

            項目商業計劃書3

              第1章:行業發展綜述與報告范圍界定

              1.1 研究背景與意義

              1.1.1 研究背景

              1.1.2 研究意義

              1.1.3 研究方法

              1.2 美容機構定義及分類

              1.2.1 美容機構定義

              1.2.2 美容機構分類

              (1)醫療美容機構

              (2)生活美容機構

              (3)兩者的區別與聯系

              1.3 美容機構行業經濟環境分析

              1.3.1 中國宏觀經濟現狀

              (1)中國的GDP增長情況

              (2)居民人均GDP增長

              (3)居民收入增長情況

              (4)居民消費支出水平

              (5)居民消費結構分析

              1.3.2 中國宏觀經濟展望

              1.4 美容機構行業社會環境分析

              1.4.1 人口總量增長

              1.4.2 人口結構變化

              (1)城鎮化進程

              (2)人口性別結構

              (3)人口年齡結構

              第2章:中國美容機構行業發展分析

              2.1 國外美容業發展及對中國的'啟示

              2.1.1 韓國美容業發展分析

              (1)韓國美容業消費環境

              (2)韓國美容業整體技術水平

              (3)韓國美容業市場規模

              2.1.2 美國美容業發展分析

              (1)美國美容業消費排名前五的項目

              (2)美國美容業消費排名前五的項目——分性別

              (3)美國美容業消費排名前五的項目——分年齡

              (4)美國美容業消費變化情況

              (5)美國醫療美容醫師平均治療費

              (6)美國美容業市場規模

              2.1.3 日本美容業發展分析

              (1)日本美容業消費環境

              (2)日本美容業整體技術水平

              (3)日本美容業市場規模

              2.1.4 國外美容業發展對中國的啟示

              2.2 中國美容機構行業發展分析

              2.2.1 中國美容機構行業發展歷程

              (1)初級階段(1986-19xx年)

              (2)成長階段(1990-1995年)

              (3)發展階段(1996-20xx年)

              (4)規范階段(20xx-2005年)

              (5)繁榮階段(20xx年至今)

              2.2.2 中國美容機構行業發展現狀

              (1)行業市場規模

              (2)行業區域分布

              (3)行業發展業態

              2.2.3 中國美容機構行業發展特征

              2.2.4 中國美容機構行業發展影響因素

              2.2.5 中國美容機構行業發展趨勢

              2.3 美容消費需求分析

              2.3.1 美容目標消費人群

              2.3.2 美容消費心理

              2.3.3 美容消費支出

              2.3.4 美容消費需求趨勢

              2.4 重點美容消費市場分析

              2.4.1 北京美容消費市場分析

              (1)美容消費需求

              (2)美容市場競爭格局

              (3)美容市場發展潛力

              2.4.2 上海美容消費市場分析

              (1)美容消費需求

              (2)美容市場競爭格局

              (3)美容市場發展潛力

              2.4.3 廣州美容消費市場分析

              (1)美容消費需求

              (2)美容市場競爭格局

              (3)美容市場發展潛力

              2.4.4 成都美容消費市場分析

              (1)美容消費需求

              (2)美容市場規模

              (3)美容市場發展潛力

              2.4.5 深圳美容消費市場分析

              (1)美容消費需求

              (2)美容市場競爭格局

              (3)美容市場發展潛力

            項目商業計劃書4

              ****創辦幼兒園項目主要是為致力于幼兒教育事業的廣大人士和單位提供辦園規劃、裝修指導、師資培訓、設備配送、課程引進、孩子用書、運營管理、品牌使用等全方位、立體化的加盟服務。當前在大城市入園難已經不是新鮮事,以北京為例幼兒教育資源僅能滿足半數幼兒需求。可憐天下父母心,為了給孩子創造好的“起跑線”,家長們摩拳擦掌、使盡渾身解數,一時間,各種聞所未聞的怪現象層出不窮,以往沒出現過的新鮮事兒也越來越多,比如為寶寶能夠選擇一所好的幼兒園不惜全家出動排一夜的對,只為拿到一張報名表。不惜耗資千元為寶寶做簡歷,只為有機會選址一所好的幼兒園。創辦幼兒園已被有識之士視為絕好的投資機會,幼兒教育甚至被稱為二十一世紀最具潛力的'“黃金事業”。然而,由于很多投資者“隔行如隔山”,或對幼教領域認識不足,勢單力薄,需要借助專業力量為其辦園提供服務。

              為什么要選擇創辦幼兒園

              一.巨大的市場需求:

              中國目前有12.3 萬所幼兒園(所)比20xx年減少了近30%,然而隨著奧運寶寶、豬寶寶等新一輪的出生潮,我國幼兒以每年 2000 至 3000 萬的速度增長;幼兒園的教育資源僅能滿足一半幼兒的需求。這政府投入不足的情況下開始鼓勵民辦幼兒園。據中華人民共和國教育部發布的《20xx年全國教育事業發展統計公報》,截止20xx年底,民辦幼兒園的增長率為71.52%;在園幼兒的增長率為180.9%;

              二.國家政策強力支持:

              1997年7月1日頒布并于當年10月1日實施了《社會力量辦學條例》(以下簡稱《條例》),為民辦教育的發展提供了堅強的法制后盾。

              20xx年教育部制定了《幼兒園工作規程》和《綱要》,其中已經明確規定民辦幼兒園可以自己設定收費標準。這就從政策上保證了民辦幼兒園的合理利潤空間。

              三、“公轉民”成為幼教事業發展主流趨勢

              20xx年9月1日,我國《民辦教育促進法》正式頒布,并對未來幼兒教育的主體有了明顯的闡述:今后很長一段時間內,我國幼兒教育將逐步形成以政府辦園為示范,以社會力量辦園為主體的辦園格局。國家有關文件規定,凡具有700戶以上的居民區必須建立幼兒園.可見,民辦幼教事業有著很大的發展潛力。

              四.幼教行業先進的發展模式:

              這種發展模式即是連鎖加盟的經營方式,一個健康優良的連鎖加盟模式會為您成功辦園提供有效的保駕護航,其優點如下:

              1.借助強大的品牌影響,高起點、高回報;

              2.全套成功的運營模式,有效規避創業風險;

              3.專業系統的持續服務,解決后顧之憂;

              4.無限的資源共享,汲取團隊的智慧,開創個人的事業。

              五、家長教育意識強烈

              在最新城市居民調查中,“將錢存入銀行主要用于子女教育”的比例排在首位,高達64.1%;有中國90%以上的家長希望子女能接受高素質教育,60%的家長表明為孩子上學舉債也在所不惜, “再苦不能苦孩子,再窮不能窮教育”的觀念根深蒂固。

            項目商業計劃書5

              ×××騰龍茶葉有限責任公司通過對聯合開發下屬五大茶廠及周邊茶農基地生態茶園建設項目的調查、研究、論證、分析,×××舊州茶區地理位置、氣候、海拔獨具,自然條件較好,非常適宜種植發展云南大葉種茶樹,在現有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎上,大膽科技創新,保持獨特傳統的加工工藝,引進先進的加工設備和高新技術,不斷提高產品質量,研制開發新產品,大膽的名牌創新,增加市場競爭力,擴大市場占有率,創出云龍自己的茶葉品牌,使茶葉產業成為×××一大優勢產業和特色產業,帶動山區人民脫貧致富,增加收入。項目計劃投資×××萬元,公司自籌×××萬元,茶農投工投勞自籌×××萬元,引進資金×××萬元。

              該項目如能按計劃投入,并能實現預計的目標,就優質中檔干茶一項,按每畝生產干茶60公斤計算,年產量為600噸,年可實現產值×××萬元,可實現稅利×××萬元(其中:稅收按13計算,則×××萬元,純利×××萬元),項目實施結束四年后可全部收回投資,茶農收入也相當可觀;若將高檔茶及末茶的開發充分利用,則效益更可觀。從此該項目成為×××舊州地區一項永續利用的綠色支柱產業,將取得經濟效益和社會效益雙豐收。

              第一章企業基本情況

              一、公司宗旨

              “以質量求生存,以效益求發展。”采用高新加工技術及設備結合傳統手工加工技術生產出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品,以滿足現代人“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求,立志為中國農業產業化發展作出新的貢獻。

              二、公司簡介

              公司注冊名稱:×××騰龍茶葉有限責任公司

              公司法定地址:×××舊州鎮

              注冊資金:×××萬元人民幣

              本公司是在×××登記注冊的民營有限責任公司,主要進行制茶業、種植業的經營,兼營農副土特產品的加工、銷售。

              三、組織機構及人員

              目前公司有正式員工×××人,季節性用工平均每天在×××人以上,其構成為:擁有大專以上文化程度×××人,中專文化程度×××人,擁有高級職稱×××人,中級職稱×××人,其中下崗員工×××人。組織機構圖如下:

              總經理

              生產部

              財務部

              銷售部

              行政辦公室

              采供部

              質檢部

              質檢人員

              采供人員

              四、公司發展歷史 &nb

              sp; ×××騰龍茶葉有限責任公司是×××安夏有限責任公司在×××舊州地區五大茶廠公開招標轉讓五十年生產經營使用權的競標中奪標,成立于20xx年2月,是在舊州茶廠,目前擁有茶園×××畝,資產×××萬元。四年來共投入生產開發資金×××多萬元,生產優質中檔干茶近200噸,實現產值×××多萬元,實現利稅×××多萬元,資產負債率為××5。公司生產的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心的“綠色食品”認證,榮獲20xx年第四屆中國昆明國際旅游節“名特優旅游商品獎”和×××地方產品“金花獎”。

              五、公司的優勢和劣勢

              (一)現公司具有七個優勢:

              1、水利設施優勢:茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設施。

              2、固定資產優勢:五個茶廠有價值×××多萬元的廠房、辦公樓及制茶機械設備,能滿足未來5年以上的茶葉初制生產加工需要。

              3、資源優勢:我公司五個茶廠,現年產優質干茶×××多噸,如使這×××畝茶園成為豐產茶園,可年產干茶×××多噸,若種植發展為萬畝茶園,則可年產×××多噸優質干茶。

              4、技術優勢:現請高級農藝師陳敬光和農藝師李月張為公司技術指導,負責育苗至茶葉加工的技術指導和培訓,采取扎實科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎上進行品種升級改造和種植云抗10號優良品種×××多畝,為生態茶園和產品優良化奠定基礎。

              5、產品加工執行標準和加工經驗:五個茶廠有加工生產車間,能保證成茶質量,交通、電力及其它條件便利,整個生產工藝嚴格按綠茶gb/t14456國家標準及中國綠色食品標準執行,有完善的加工技術和多年從事生產加工的技術人員,能確保理化指標的`實現。

              6、市場和區位交通優勢:公司地處功表公路干線旁,距蘭坪90公里,到下關、保山、德宏、蘭坪十分便利;東部市場有下關、昆明乃至大西南沿線城市,南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮,西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份,北部市場有蘭坪,交通便利;加之×××境內瀾滄江流域電站的建設及云龍天池和虎山自然保護區生態旅游業的開發,對產品的市場發展和改善也有積極的推動作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領省內大部分市場,運銷上海、青海、香港及臺灣等省市,產品深得消費者的青睞。

              7、政策和茶葉種植優勢:省、州、縣進行加快農業產業結構調整步伐,加大對茶業的扶持力度,并制定茶葉種植收購加工銷售的相關優惠政策。公司周邊農戶種植茶樹有300×××多畝,在政府統籌安排下,以我公司為龍頭走“公司加基地帶農戶連市場”的模式,把舊州茶區擴建為一萬畝生態茶園,為壯大我公司產品和富民×××作貢獻。

              (二)公司劣勢為:由于統籌規劃,聯合開發,需要投入大量資金,而我公司處于發展初期,缺乏資金投入,在經營管理、市場開拓等方面與現代標準企業存在差距,使公司發展緩慢。

              六、擬建項目情況介紹

              立足于當地茶葉資源優勢,抓住中國入世給我們帶來的發展機遇,結合省、州進行農業產業結構調整,積極響應建設綠色經濟強省的號召,大力發展茶葉產業,形

              成產業鏈的種植、生產、加工、銷售一體化的經營模式,將產品從粗放型轉換為名、特、優、精產業化的集約型發展,充分提高茶葉的附加值,為此公司決定對下屬五大茶廠及周邊茶農基地進行聯合開發。

              項目計劃投資×××萬元,公司自籌×××萬元,農戶投工投勞自籌×××萬元,引進資金×××萬元。項目分三步走,第一步力爭用3年時間搞好萬畝生態茶園基地建設;第二步搞好基礎設施的擴建工程;第三步計劃在×××高新技術開發區建設符合國家綠色食品標準化的生產廠房、成品車間×××平方米,半成品車間300×××平方米,綜合樓×××平方米,購進先進生產設備及引進茶葉深加工的高新技術。本建設項目如能按計劃投入并能實現預期產量和產值,就優質中檔干茶一項,計劃年產量為600噸,實現產值×××萬元,實現利稅×××萬元。該項目是個投資少、利潤高且可持續發展年限長的好項目。

              第二章項目建設條件

              一、公司的區位環境條件

              公司位于×××西部的×××,全縣占地×××平方公里,是我州占地面積最大的一個縣,地域遼闊,居住分散,可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30。×××東接永平、漾濞、洱源;南臨保山;西畔蘭坪、劍川;北臨滬水,是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游,據專家考證,瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地,該區的大葉種茶有優良出眾的內在品質,成為茶類中的上品,為飲料消費首選佳品。×××舊州茶區歷來是“魚米之鄉”,從清代就有種茶的記載,山清水秀無工業污染,有優質茶葉資源。

              二、地理位置和水利條件

              舊州茶區地理位置為東徑99°12′至99°51′,北緯25°30′至25°40′之間,海拔1700~×××米之間,坡向東北坡,坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區地塊,山箐內有向東流水源,水源充足,適宜種茶面積逾×××萬畝,有暢通的水路和水利設施。

              三、生態茶生長發育的主要條件是自然條件

              (一)溫度:該區屬南溫帶氣候帶,中暖平壩山區,年均年溫××8℃~××5℃之間,≥10℃的活動積溫為××3℃~××3℃,極端最低溫為-××℃~-××4℃。低緯度、高海拔地形地貌復雜多變,立體氣候明顯,成為“冬無嚴寒,夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區。

              (二)降雨量和空氣溫度:該區年降雨量為××9㎜~××9㎜,6~10月為雨量集中季節,由于河谷上升氣流受山勢阻撓,使空氣相對濕度為70~90。能增強茶幼芽的持嫩性,對茶樹生長有利。

              (三)光照:該區空氣濕度較大,地形地貌復雜,云霧繚繞,有效的使直射陽光轉化為光質較好的溫反射光,符合茶樹喜陰的生理特點。

              (四)土壤:該區土壤屬黃紅壤,土層深厚,層次結構不明顯,有機質含量高,并且表現為較濕潤、無石灰反應,經化驗分析,土壤ph值在××0~××之間,并且冬季無凍土層,是茶樹生長的理想基質。

              四、自然資源和植保

              依托良好的氣候資源優勢,公司對茶產品的無公害、無污染十分重視,在多年的管理中倡導施有機肥,主要以廄肥(特別是羊糞)、油餅、綠肥為

              主;在植保方面,杜絕施用一切劇毒、高殘留的農藥,在環保方面取得較好的效果,生產出安全、衛生的優質“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品,為生態有機茶基地建設創建良好條件。

              五、社會條件

              (一)政策:借著國家西部大開發的東風,我州、縣政府制定了調整農業產業結構,建設生態茶園的戰略,并且還制定了以我公司為龍頭企業,鼓勵進行茶葉收購及加工的優惠政策。

              (二)企業法人李建利有很強的社會關系和多年企業信譽的無形資產,經我地區各商業銀行和工商、稅務部門綜合評估,信用度為4a級,貸款信用額度為×××萬元/年。

              (三)我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心認證為“綠色食品”,在省內外占有一定的市場份額,有一定的品牌價值,在同類產品中有較強的競爭力。

              第三章項目發展思路和投資規劃

              公司的茶園基地、機械設備、水利、電力設施等基礎設施方面已形成了一定的框架,具備一定的基礎,但就完備程度、茶園豐產程度以及五個茶廠周邊農戶的茶園基地建設等還存在相當的不足,急待進行改造和配置,以利于建設萬畝生態茶園基地和茶葉深加工項目的投資實施,進行聯合開發,將公司發展成為獨具特色的茶葉加工企業。為此,擬定了項目發展思路和投資規劃。

              一、項目發展實施思路

              (一)對茶園基地及基礎設施等方面的規劃。將對五大茶廠基地及茶農基地的分散經營、管理不善的狀況進行整改,實施聯合開發,統一規范管理,充分發揮土地資源優勢,變荒山為“寶山”,走“公司加基地帶農戶連市場”的發展道路;對茶園基地的生產管理、基礎設施建設等方面采取引進先進的技術設備和管理經驗,從而實現企業向嚴管理、精加工、上檔次、高效率的方向發展。

              (二)搞好萬畝生態茶園建設。結合州、縣政府建設生態茶園的規劃,立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎上,力推茶樹良種化,對老茶園進行升級改造和新建生態優質茶園,嚴格按照良種化、標準化、規范化的要求建設萬畝生態茶園為擴大生產規模奠定基礎。

              (三)擴大科技隊伍,搞好科研開發。為了切實加強茶園的生產管理和基礎設施建設,公司聘請×××農業局陳敬光高級農藝師和李月張農藝師對茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術把好質量關。同時在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業院校和科研機構進行新產品研制開發,利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物,生產高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預防心腦血管病的茶紅素保健食品,同時還可開發旅游產品,實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程,以滿足消費者“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求。

              (四)加強銷售隊伍,拓寬產品銷路。建立科學的銷售管理體系和制度,加強銷售隊伍的培訓和實踐鍛煉,注重客戶開發、營銷策劃及品牌建設,將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品在立足于滇西八地州市場,向昆明地區和東盟地區市場輻射的同時,打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道,達到以銷促產,帶動云龍茶葉產業化體系的形成,為富民強縣做出一定的貢獻。

              二、項目投資規劃&nbs

              322

              354

              665

              累計凈現金流量

              -895

              -573

              -219

              446

              基準折現率p/f=10

              4、財務分析

              (1)v=×××萬元,遠遠大于0,經濟效果良好。

              (2)5年內即可收回全部投資。

              (3)該項目是一個投資少、利潤高的項目。

              結論:通過財務分析可以看出,該項目具有很高抗風險能力,我們相信,在我公司員工共同努力下,我們的公司、產品將擁有一個光明美好的前景。

            項目商業計劃書6

              目錄

              第一章 執行概要……………………………………………………………………1

              1.1.項目概況………………………………………………………………………1

              1.2.商業機會………………………………………………………………………1

              1.3.網站推廣………………………………………………………………………1

              1.4.財務預測………………………………………………………………………1

              1.5.資金需求………………………………………………………………………2

              1.6.風險及對策……………………………………………………………………2

              第二章 項目介紹……………………………………………………………………3

              2.1.項目名稱………………………………………………………………………3

              2.2.項目背景………………………………………………………………………3

              2.3.市場契機………………………………………………………………………3

              2.4.項目內容………………………………………………………………………4

              2.5.項目特點………………………………………………………………………6

              2.6.商業模式………………………………………………………………………9

              第三章 市場與競爭分析…………………………………………………………11

              3.1.市場分析………………………………………………………………………11

              3.2.競爭分析………………………………………………………………………15

              第四章 實施計劃與贏利預測……………………………………………………19

              4.1.實施計劃………………………………………………………………………19

              4.3.贏利預測………………………………………………………………………21

              4.4.贏利預測說明…………………………………………………………………22

              4.5.財務編制說明…………………………………………………………………22

              第五章 融資與退出…………………………………………………………………24

              5.1.投資建議………………………………………………………………………24

              5.2.資本結構 ……………………………………………………………………24

              5.3.公司管理層條件………………………………………………………………24

              5.4.資金用途………………………………………………………………………24

              5.5.投資者投資后的股本結構……………………………………………………25

              5.6.投資者介入公司業務程度……………………………………………………25

              5.7.投資者退出方式………………………………………………………………25

              第六章 經營與管理………………………………………………………………26

              6.1.發展戰略………………………………………………………………………26

              6.2.組織結構和管理模式…………………………………………………………26

              6.3.人力資源規劃…………………………………………………………………28

              6.4.管理控制………………………………………………………………………28

              第七章 市場營銷…………………………………………………………………30

              7.1.目標市場………………………………………………………………………30

              7.2.宣傳策略………………………………………………………………………30

              7.3.營銷模式………………………………………………………………………30

              7.4.推廣方式………………………………………………………………………31

              第八章 風險及對策…………………………………………………………………34

              8.1.不確定風險及對策……………………………………………………………34

              8.2.行業風險及對策………………………………………………………………34

              8.3.市場風險及對策………………………………………………………………35

              8.4.財務風險及對策………………………………………………………………35

              第九章 創業者簡歷…………………………………………………………………36

              第十章 結論………………………………………………………………………37 第十一章 附錄……………………………………………………………………38

              1、谷粒平臺結構、用戶操作簡圖………………………………………………38

              2、客戶端軟件設計簡圖……………………………………………………………39

              第一章 執行概要

              1.1.項目概況

              本項目包括網站(xxx)+桌面應用程序(和手機JAVA程序)結構,是第一個真正推動用戶現實發展的互動交友交易應用平臺。xxx以網絡教育為主體,其核心功能包括網絡交友、個人的人脈、行程、項目和學習計劃管理、遠程教學、產品資源網絡交易、用戶發展測評及地圖應用;xxx整合了傳統的和主流的WEB應用形式,將嚴肅性與游戲性、虛擬性與實用性、感性與理性融為一體。xxx的目標客戶覆蓋了具有發展需求、可以上網的各年齡層人群;xxx的盈利模式主

              要有點卡銷售、廣告服務、虛擬裝備和道具銷售、裝備道具品牌形象定制、商業版年費等。xxx以推動人的現實發展為目標,超越了當前已有的互聯網應用形式,并形成了獨特的用戶應用發展模式——谷粒發展模式,可望成為個性化學習的樣板應用和學校教育的積極有益的補充。

              1.2.商業機會

              學生、家長和社會日益呼喚個性化的教育模式,多樣化的`發展需求要求有新的教育形式來彌補學校教育的先天不足。此外,網絡教育這種新的學習模式還大大彌補了國家教育經費的不足,加快了我國全民受教育水平,滿足國家經濟發展要求,得到了國家政策的有力支持。同時,從總體情況看,中國的網絡教育市場還處于起步階段,而隨著中國的信息化程度以及網民對網絡教育認知程度的提高,網絡教育市場規模將不斷增長。

              1.3.網站推廣

              將通過傳統媒體、網站合作、用戶推薦、舉辦活動等途徑和方式進行推廣,進一步加強網站的實用性、優化用戶體驗,擴大影響力。

              1.4.財務預測

              在綜合考慮網站經營規模以及項目在計劃時間內順利實施的基礎上,對未來三年的贏利預測如下:

              未來三年盈利預測 單位:萬元

            項目商業計劃書7

              一、公司概述

              1. 公司名稱,地址,聯系方式等

              2. 公司的自然業務情況

              3. 公司的發展歷史

              4. 對公司未來的發展的預測

              5. 本公司與眾不同的競爭優勢或者獨特性

              6. 公司納稅情況

              二、研究與開發

              1. 研究資金投入

              2. 研發人員情況

              3. 研發設備

              4. 研發的產品的技術先進性及發展趨勢

              三、產品或服務

              1. 產品的名稱,特征及性能用途

              2. 產品的開發過程

              3. 產品處于生命周期的哪一段

              4. 產品的市場前景和競爭力如何

              5. 產品的技術改進和更新換代計劃及成本

              四、管理團隊和管理組織情況

              1. 公司的管理機構,主要股東,董事,關鍵雇員,股票期權,勞工協議,獎懲制度及個各部門的構成等情況

              2. 公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團隊戰斗精神

              五、公司文化行業,市場與競爭分析

              1. 目標市場

              a) 細分市場

              b) 目標客戶群

              c) 5年生產計劃,收入和利潤

              d) 市場規模,目標市場所占份額

              2. 行業分析

              a) 行業發展程度

              b) 行業發展動態

              c) 行業總銷售額,總收入,發展趨勢

              d) 經濟發展對該行業的影響程度

              e) 政府對該行業的影響程度

              f) 政府對行業的影響

              g) 發展的決定因素

              h) 競爭戰略

              i) 行業門檻

              3. 競爭分析

              a) 主要競爭對手

              b) 競爭對手的市場策略及所占市場份額

              c) 競爭對手可能出現的新發展

              d) 競爭策略

              e) 在發展,市場和地理位置等方面的競爭優勢

              f) 競爭壓力的承受能力

              g) 相關產品的價格,性能,質量的市場競爭優勢

              六、銷售策略

              1. 銷售機構和銷售隊伍

              2. 銷售渠道的選擇和銷售網絡的建設

              3. 廣告策略和促銷策略

              4. 價格策略

              5. 市場滲透于開拓計劃

              6. 市場銷售中意外情況的應急對策

              七、生產經營計劃

              7. 新產品的生產經營計劃

              8. 公司現有的生產技術能力

              9. 品質控制和質量改進能力

              10.現有的生產設備或者將要購置的'生產設備

              11.現有的生產工藝流程

              12.生產產品的經濟分析及生產過程

              八、融資說明

              1. 投資計劃

              a) 預計的風險投資數額

              b) 風險企業未來的籌資資本結構安排

              c) 獲取風險投資的抵押,擔保條件

              d) 投資收益和在投資的安排

              e) 風險投資者投資后雙方股權的比例安排

              f) 投資資金的收支安排及財務的報告編制

              g) 投資者介入公司經營管理的程度

              2. 融資需求

              a) 資金需求計劃:為實現公司發展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途,并列表說明)

              b) 融資方案:公司所希望的投資人即所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

              九、財務計劃于分析

              1. 過去三年的現金流量表

              2. 過去三年的資產負債表

              3. 過去三年的損益表

              4. 過去三年的年度財務總結報告書

              5. 今后三年的發展預測

              十、風險因素

              1. 技術風險

              2. 市場風險

              3. 管理風險

              4. 財務風險

              5. 其他不可預見的風險

              6. 風險控制和防范手段

              十一、推出機制

              1. 股票上市

              2. 股票轉讓

              3. 股票回購

              4. 利潤分紅

            項目商業計劃書8

              一、項目單位情況:

              是從事液晶材料等光電材料的研發、生產、銷售為主的高新技術企業。

              二、項目情況:

              項目建設規模:本項目規劃為兩期,一期為500噸PO項目及100噸應用PO工藝醫藥中間體項目,二期為300噸產業鏈延伸中間體及70噸單體液晶產品,10噸產業鏈終端產品液晶窗戶混合液晶及PI產品。

              本項目占地95.2畝,其中一期工程廠房7380平方米、倉庫4310平方米、綜合樓1408平方米及配套的2707平方米污水處理區等;二期工程廠房2556平方米、倉庫780平方米;購買安裝各類生產設備400臺套、輔助設備600臺套、測試儀器設備50臺套。

              20xx年計劃完成一期廠房、倉庫、配套設施建設及設備購置、安裝。

              項目建成后,年均營業收入85470萬元、利潤13800萬元、稅收14795萬元,新增就業崗位400名。

              三、產品用途:

              液晶材料廣泛應用于計算器、儀表顯示、車載顯示包括導航儀、中控、儀表盤、后視鏡,智能手機、平板電腦、顯示器、筆記本電腦、電視等顯示領域。在整個平板顯示領域,液晶顯示占有約99%的.份額。

              四、市場前景:

              液晶材料行業是國家實現產業結構轉型、產業升級和技術進步的重要保障與支撐,更是信息化發展水平的重要衡量標準和實力體現,混晶材料的生產水平的提高是提升我國顯示技術產業的核心和基礎。為此,國家出臺了一系列扶持該行業發展的重大政策。

              在政策扶持的同時,國內企業的本土化優勢愈發顯現。隨著國內顯示面板企業不斷擴大產能,而液晶材料的生產依托于顯示面板企業的需求,國內液晶材料企業具有的地緣優勢被放大,其市場規模迅速達到100億(全球約300億)。全球市場方面,液晶顯示繼續保持穩定增長。根據IHS*it的預測,包括60英寸及更大尺寸在內的超大尺寸電視面板需求正處于迅速增長期,在10年內將會成長四倍。

            項目商業計劃書9

              深圳某軟件公司擬定的打車項目商業計劃書

              項目背景:

              數據顯示,打車應用用戶搭乘出租車的諸多方式中,85.4%的用戶仍會選擇“招手打車”方式,45.9%的用戶在一定情況下會使用“打車軟件”,而通過手機地圖打車的用戶僅占9.2%。前輪打車補貼戰在圈住用戶的同時也培養了用戶的消費和支付習慣,可進一步實現O2O布局。打車應用仍需在精準地理定位、縮短候車時間等方面提升用戶體驗,解決用戶出行打車的核心需求,在此基礎上圍繞用戶出行需求布局線下,分類精準化布局基于位置和時間的其他出行服務。

              打車應用用戶搭乘出租車的諸多方式中,85.4%的用戶仍會選擇“招手打車”方式,45.9%的用戶在一定情況下會使用“打車軟件”,而通過手機地圖打車的用戶僅占9.2%。

              快的打車與滴滴打車通過長時間的補貼優惠,獲得了一定的用戶群體,并相應培養了用戶的打車習慣,為其下一步的商業布局奠定了一定的用戶基礎。

              截止至20xx年上半年,中國打車應用市場繼續呈“快的打車”與“滴滴打車”并舉的雙雄割據狀況,且兩款應用的用戶重疊度均超過50%。截止至20xx年6月底,54.2%的用戶安裝使用打車應用的時間為1—2月,安裝使用了3—5月的用戶占比33.5%。

              當前,快的打車與滴滴打車的用戶群體有一定重疊,87.7%的用戶(根據用戶打車應用使用時長統計)在“補貼戰”最盛之時安裝使用兩款應用。“后補貼”時代,快的打車與滴滴打車兩款應用如何實現差異化經營、獲取用戶粘性或為兩款應用后續運營的重點。

              用戶在多種情況下會選擇使用打車應用。其中,“有急事趕時間”、“下雨等天氣不好時”、“地理位置較為偏僻的地方”、“上下班高峰期間”為使用的常頻場景,分別占比61.5%、38.4%、32.7%與30.7%。24.2%的用戶會在“較早或較晚出行時刻”選擇打車應用預約打車。

              用戶選擇使用打車應用相當程度上為“應急之需”。這也說明了打車應用相應滿足了基礎用戶和強需求用戶的打車需求。該兩類用戶打車需求較多,打車軟件的出現提供了另一種打車方式,并且在地點偏僻地段、冷門打車時間較好解決了該部分群體的打車痛點。

              用戶使用打車應用的諸多因素中,71.9%的用戶認為打車應用“確保能打到車”;“有補貼”對53.8%的用戶構成一定的吸引力;36.1%的用戶認為使用打車應用“省時間”,并且認為能有效利用碎片時間的用戶占比17.8%;15.3%的用戶認可打車應用使用“移動支付較便捷”。

              快的打車與滴滴打車聲勢浩大的“補貼”競賽雖是吸引用戶安裝使用的重要原因,但打車應用所帶來的便捷性、高效性也被相當規模的用戶所認可。打車應用的未來發展仍應首先滿足用戶快速、便捷打車的核心需求。

              20xx年上半年用戶選擇打車應用的'諸多因素中,打車應用的“接單速度”與“候車時間”較被用戶所看重,分別占比為64.2%、48.4%;30.3%的用戶看重打車應用的“積分制度”;“補貼金額”這一因素會影響24.6%的用戶選擇。

              “打車預約方便出行”這一要素占比96.5%,無疑成為吸引用戶繼續使用打車應用的首要原因,46.7%的用戶表示“已養成使用打車軟件”的習慣,“打車應用的后續優惠”仍會吸引35.4%的用戶繼續使用打車應用。

              打車應用逐步減少或取消用戶補貼后,19.7%的用戶不會繼續使用打車應用。該部分用戶群體中,42.8%的用戶認為“招手打車更方便”,35.6%的用戶因“取消補貼,優惠力度不大”而棄用打車應用。28.7%的用戶認為“后續積分優惠程序復雜,不便利”,從而影響了用戶繼續使用的積極性。

              補貼取消后即不再繼續使用打車應用的用戶應屬于弱需求用戶。該部分群體或處于較容易打車的城市或城市地段,招手打車是更為方便的選擇。打車應用的補貼可節省一定的打車成本,補貼取消自然會減少或取消打車應用的使用。

              用戶對打車應用的各項不滿意因素中,“遭司機挑單拒載”最為用戶詬病,占比53.8%。27.4%的用戶表示有時打車“需加價格才能獲得司機回應”。 “移動支付網絡不暢”、“移動支付綁定銀行卡顧慮” 兩項也分別被23.8%、22.1%的用戶所擔憂。

              隨著快的打車與滴滴打車“搶占用戶”階段的結束,如何完善服務體驗成為兩款應用后期平穩運營的核心。

              打車應用用戶對打車應用服務提升方面,50.1%的用戶希望能夠“提供、制作更精準的地圖及定位”;43.7%的用戶希望“完善會員制,提供乘客端衍生品”。希望通過使用打車應用獲得“打車積分兌換團購票務服務”的用戶占比31.2%。

              前輪打車補貼戰在圈住用戶的同時也培養了用戶的消費和支付習慣,可進一步實現O2O布局。打車應用仍需在精準地理定位、縮短候車時間等方面提升用戶體驗,解決用戶出行打車的核心需求,在此基礎上圍繞用戶出行需求布局線下,分類精準化布局基于位置和時間的其他出行服務。

              在沒有使用打車應用的乘客群體中,45.1%的該部分乘客表示 “招手打車更快”,29.4%的受訪用戶表示會“擔心移動支付安全”。安全問題也為該部分乘客所擔憂,“擔心打到黑車”占比21.5%。在沒有使用過打車應用的乘客群體中,15.6%的用戶表示“不會使用打車軟件”。

              目 錄

              第一部分 摘要

              一、項目背景

              二、項目簡介

              三、項目競爭優勢

              四、融資與財務說明

              第二部分 打車應用行業與市場分析

              一、市場環境分析

              (一)政策環境分析

              (二)經濟環境分析

              二、打車應用行業預測分析

              三、打車應用目標市場分析

              四、市場分析小結

              第三部分 公司介紹

              一、公司基本情況

              二、公司業務介紹

              三、組織架構

              四、主要管理團隊

              第四部分 產品與技術

              一、主要產品介紹

              (一)主要產品

              (二)產品性能

              (三)產品的競爭優勢

              二、技術與研發

              (一)關鍵技術介紹

              (二)技術亮點

              (三)現有的和正在申請的知識權

              (四)研發團隊

              (五)持續創新安排

              第五部分 營銷規劃

              一、營銷戰略

              二、營銷措施

              第六部分 項目發展規劃

              一、發展戰略

              二、階段發展規劃

              三、實現經營目標采取的具體策略

              (一)營銷網絡計劃

              (二)人才培養和引進策略

              (三)服務提升計劃

              第七部分 融資說明

              一、資金需求

              二、資金使用規劃及進度

              三、資金籌集方式

              四、投資者權利

              五、投資退出方式

              六、項目估值

              (一)評估技術說明

              (二)收益現值法簡介

              (三)評估假設與模型

              (四)評估值的計算

              第八部分 財務分析與預測

              一、財務評價依據

              二、財務評價基礎數據與參數選取

              三、有關說明

              四、經營收入預測

              五、成本費用估算

              六、盈利能力分析

              (一)項目損益和利潤分配表

              (二)項目現金流量預測表

              (三)項目財務評價指標計算

              七、財務評價結論

              第九部分 風險分析

              一、風險因素

              (一)行業競爭加劇風險

            機械電子農業有色冶金建筑建筑材料
            鋼鐵紡織化纖輕工石油天油氣綜合經濟
            火電通信信息石化化工醫藥水程工程
            他(旅游工程、商務糧)生態建設和環境工程



            市政公用工程(市政交通、給排水、燃氣動力、環境衛生)




            項目商業計劃書10

              眾所周知,佛教事業的“不為自己求安樂,但愿眾生得離苦”是大乘菩薩的行愿,也是佛教慈善事業的宗旨精神。佛教慈善事業以它重視因果,慈悲濟世、不為自己求安樂,但愿眾生得離苦精神,贏得了廣大民眾的信任和支持,在教富濟貧、解決民眾疾苦,引發民眾的仁愛慈悲之心,提升倫理道德、和諧社會各個階層等更是有著不可替代的積極作用,因此在當今時代應大力倡導佛教慈善事業。

              回顧中國佛教的發展歷史,寺廟管理古已有之,源遠流長,綿延兩千多年的.叢林清規為寺廟的規范化管理奠定了堅實基礎。正是這些清規戒律的延續和傳承,使寺院管理日趨規范,使中國佛教得以流傳并經久不衰。清規戒律的延續,寺院管理的發展,也必須與時代發展相適應。進入21世紀,我國的佛教事業得到前所未有的發展,目前,中國的佛教寺院,無論在規模、社會影響力方面均達到較之從前更好的水平,然而,相當部分的寺院在組織管理方面存在著滯后的遺憾。新形勢下,加速寺院的現代化進程和管理已經成為一個繞不開的重要課題,在此背景下,修復擴建寺廟,改善當地宗教環境,促進佛教文化傳播發展,其意義十分重大。

              報告目錄

              第一章摘要

              1.1名稱

              1.2項目承辦單位

              1.3 方案

              1.4項目建設意義

              1.5項目建設內容

              第二章項目背景

              2.1中國旅游業發展現狀

              2.2項目PEST分析

              2.2.1政治要素分析-P分析

              2.2.2經濟要素分析-E分析

              2.2.3社會要素分析-S分析

              2.2.4技術要素分析-T分析

              2.3佛教文化旅游市場分析

              第三章項目競爭策略

              3.1項目地理位置分析

              3.2明月禪寺佛教文化旅游SWOT分析

              3.2.1優勢方面(Strengths)

              3.2.2劣勢方面(Weakns)

              3.2.3機會方面(Opportunities)

              3.2.4威脅方面(Threats)

              3.3項目波特鉆石模型分析

              第四章市場營銷策略

              4.1市場定位

              4.2營銷策略

              4.2.1產品策略

              4.2.2渠道策略

              4.2.3促銷策略

              第五章項目合作估算

              5.1合作估算依據及內容

              5.2項目建設合作估算

              5.2.1合作估算

              5.2.2總合作估算

              5.3資源來源與籌措

              5.4資源使用和管理

              第六章經濟效益評價

              6.1經濟效益分析及評價

              6.1.1條件假定

              6.1.2財務分析與評價的主要內容

              6.1.3基本數據

              6.1.4財務分析及評價

              第七章風險分析

              7.1合作風險分析

              7.2政策風險分析

              7.3市場風險分析

              7.4經營管理風險分析

              7.5財務風險分析

              7.6環保風險分析

              7.7實際運營風險

              第八章合作價值分析結論

            項目商業計劃書11

              計劃書編制目的:

              商業計劃書是獲得創業投資的敲門磚。商業計劃書的重要性在于:首先它使投資人快速了解項目的概要,評估項目的投資價值,并作為盡職調查與談判的基礎性文件;

              其次,它作為創業藍圖和行動指南,是企業發展的里程碑。

              編制商業計劃書的理念是:首先是為客戶創造價值,因為沒有客戶價值就沒有銷售,也就沒有利潤;其次是為投資人提供回報;第三是作為指導企業運行的發展策略。一份好的商業計劃書應該站在投資人的立場上,詳細分析市場規模和市場份額;清晰明了的介紹商業模式,集技術、管理、市場等方面人才的團隊構建;良好的現金流預測和實事求是的財務計劃。

              計劃書內容:

              創業投資(包括VC/PE)的投資項目標準有三個:未來的市場是不是夠大,是否有成長性?企業的商業模式是否可行,或者部分已被證明可行?企業的團隊是否優秀,執行力夠不夠強?”。一份完整的商業計劃書,需要明確地說清楚六個方面的事情,即:企業現狀或簡介,商業模式,市場規模與策略,競爭與壁壘,團隊和融資財務計劃。

              “這六個方面的問題是商業計劃書里必須有的內容,其中投資者最為關心的是商業模式、市場規模與策略、團隊和融資財務計劃四大內容,這四塊內容尤其需要創業者在計劃書中重點分析和描述。”

              商業模式:

              商業模式是項目成敗的核心之一,也是投資者最關心的。在計劃書中,商業模式部分主要是要說明你的企業是怎么賺錢的,主要包括你向誰提供產品或服務,你的產品或服務主要內容是什么,你怎么收錢,以及你的產品或服務是如何制作與提供的等等。“這一部分最好簡單明了,讓所有人一看就知道你是怎么賺錢的。”

              市場規模與策略:

              這部分內容主要包括你所提供的產品或服務所處的'市場總額有多大,項目未來的發展潛力如何,你的目標是占有多大的市場份額。這一部分是讓投資者了解你的企業所處的市場總量有多少,你使用什么手段占領這些市場。這樣,看了這部分內容,投資人就能了解這個市場上能不能培育出一家能在公開市場上IPO的公司出來。

              團隊:

              團隊一直都是投資者最為看重的一個因素,很多投資者甚至不看項目只看人,追著人來投資,可見創業團隊和個人是多么重要。這個環節主要包括目前股東層的履歷與背景,經營管理層的履歷與背景,目前團隊的分工與激勵機制,以及內部的決策機制等內部控制制度等。“VC都是投人投人再投人,所以大家最關注團隊,原因就是只要團隊好,模式、市場與利潤都是可以創造的,所以企業融資最應該關注的是團隊,而投資者最關注的也是團隊。”

              融資的財務計劃:

              對于投資者而言,最后關心的就是需要多少錢和如何回報的事情了,即融資的財務計劃。這一節比較專業,很多創業者都是輸在這一點上。一些創業者說不清楚自己拿了資金到底應該怎么花,花完了之后達到怎樣的目的,投資人怎么退出以及退出的回報等。

            項目商業計劃書12

              一、市場前景廣闊:鎂電池是以鎂材為主要原料新型高性能環保電池,最早由以色列開發研制生產,目前又由中國所掌握。我公司投資控股山西和唐山鎂電池企業所掌握新技術已申請國家專利,擁有生產技術自主知識產權,同時使生產效率大幅度提高。公司主打產品是鎂系列電池。

              由于鎂電池性能價格比,優于以往任何一款電池,并且更安全、更環保,因此可以替代現有市面上所有電池產品,并將成為市場主流產品。本項目可以生產各種規格型號軍用鎂電池和各種規格型號民用鎂電池(1#、2#、5#、7#家用電池;礦工用礦燈電池;電動自行車電池;電動汽車電池;手機電池;筆記本電腦電池;攝像機、照相機、游戲機、mp3、mp4隨身聽播放機電池等)。中國電池 180多億只年產量占到世界電池總產量30%以上,年銷費量達到70至80億只,市場非常巨大。

              二、 原材料優勢:我國是世界上最大原鎂產量國,占全球市場70%。作為全球原鎂最主要產地,中國原鎂產能充足,競爭充分,價格低與國際市場。我國原鎂產地主要分布在山西、寧夏、遼寧等地。

              三、 產品成本優勢:鎂電池是同等體積鋰電池成本三分之二。

              四、 生產技術優勢:經相關技術部門鑒定,其生產技術指標優于以色列和德國。

              五、 產品性能優勢:鎂電池具有能量高(是同等體積鋰電池三倍、是鉛酸電池十倍、是鎳電池十倍以上)、體積小、重量輕、容量大、貯存壽命長、工作溫度范圍寬、應用領域廣、性價比優勢大、環保無污染、可二次回收特點。

              六、 自主知識產權:鎂電池發明者系國內該領域著名專家,其知識產權已經申報專利,審查已通過,目前正處在確認流程兩年等待期。其專利技術可以馬上應用于商業化進程。

              七、 產品成熟度:產品性能優勢、成本優勢、生產技術優勢是取得國營重要單位用戶試用認可和訂單根本原因。

              八、 國家鼓勵政策:普通廢舊電池嚴重污染環境,如何解決這個問題已日益突出地擺在人們面前。為此,國家出臺很多政策意圖解決這些問題,但收效甚微。鎂電池具有環保、新能源特點是國家政策鼓勵根本原因。

              九、 企業發展目標:項目符合資本市場上市條件,力爭用三年左右時間發展為新能源行業優質上市公司。

              十、 投資回報:公司上市后,市盈率將會高于市場平均市盈率。

              十一、項目風險控制:對項目公司進行控股60%、控制董事會、加強管理和內部監督。已有可靠用戶訂單,公司運營風險小。投資成本回收周期短,風險。

              十二、經濟效益預期:基于市場潛在需求和目前獲得訂單情況,公司達成投資目標,形成穩定經營狀況和贏利狀況后,每年利潤可達3—8億元人民幣。

              十三、上市時間安排:20xx年下年。

              十四、投資金額:山西金源天榮鎂電池有限公司投資1億元;唐山金源鴻基鎂電池有限公司一期投資1億元,二期投資2億元。

              十五、投資收益率:三年后,預期股權升值5—10倍。

              十六、項目狀況:該項目在河北省唐山市和山西省太原市進行產業化生產。唐山廠建成后每年可生產加工鎂電池24個品種19075 萬只,年產值189950 萬元。

              十七、投資方式:直接創業投資(直接持有項目公司股權)。

              十八、股份比例:我公司占新組建鎂電池公司60%股份,技術發明人占40%股份。

              十九、投資分配紅利比例:公司每年企業所得稅后凈利潤60%用于紅利分配。

              二十、資本流動性強:三年期滿后,在投資人同意條件下,按投資額160%股權轉讓價格優先回購投資人全部股權。

            項目商業計劃書13

              項目背景:

              K12數學歷經百年修補,不斷地改變教材內容或教法,但沒有解決學數學難這一狀況。這源于世界數學的兩個本原中幾乎見不到中國優秀數學基因、范式和思想方法——即數學課程教學知識結構全盤西化。如果K12數學課程教學不能從知識結構根本創新改革上下功夫,恐怕永遠無法解決學數學難這一根本性問題的原因所在。同理,也無法解決《我國教育中長期規劃綱要》里學什么,如何教,怎樣學的終端教學問題。

              項目簡介:

              中國優數是根據東西方數學優秀基因、范式有機融合而創建的'一門完整的K12數學課程教學學科體系。它完全與世界現行K12數學課程教學內容和教學目標一致。

              能讓學生從小學會數學語言閱讀,學會玩數學而不是被數學玩;學會數學思維,養成數學思維習慣,從小促進想象力、創造力的發展和播下喜愛數學的種子,從而養成熱愛自然科學的情懷;學會自己教會自己,從而奠定個體終生自學能力的童子功!

              突破行業困局,能抓住創新教育改革的命脈,解決世界K12數學教育之痛;能迅速搶占21世紀教育業態和教學生態突變的風口和行業制高點。

              填補歷史空白——創建一套具有中國品質、中國風格、中國氣派的世界普適性的K12學課程教學知識結構、教材、教學法三者同步體系創新改革成果。

              具有獨創知識產權的、人類數學兩大本原的體系融合創新成果。是劃時代意義的一場世界性的K12數學教育課改革命。是創建迄今世界最簡易、高效、超現代化的K12數學全新課程教學模式。

              合作規模:合作20xx萬元。

              合作用途:用于選地址創建新公司的房屋租賃,購買辦公設施、人才引進,項目進入幼兒園、小學的渠道建設,產品設計與生產,市場營銷推廣。

            項目商業計劃書14

              1、項目概況(1P)

              簡短地匯總介紹以下幾個方面:戰略定位、市場概況、服務及產品、營銷推廣、競爭優勢、核心團隊、運營現狀及發展規劃、融資金額及用途。

              2、戰略定位(1P)

              用簡單的語言描述公司的戰略定位(我們做什么,不做什么)和愿景(我們未來會是什么);這部分內容很多創業者很容易忽略,從而起不到“畫龍點睛”的作用,看不清項目未來的走向是什么?毫無疑問,戰略是隨著外部環境動態調整的,但是大的主線創始人肯定要想清楚。用聯想之星執行董事王明耀先生的話來說就是,“試錯和快速迭代,可以用于產品改善,但不適用于模式改變”。退一步來講,模式可能也會有調整,但項目未來可供選擇的戰略定位最好能夠大致想清楚。

              薯片理論

              關于項目定位的選擇,我發現了一個有意思的現象(暫且叫做“薯片理論”),理解這個理論背后所表達的產業演進規律對于我們選擇創業的切入點可能會有幫助。

              個人觀察發現,在某一個產業(領域)發展早期,首先是出現橫向的分工,而縱向分工尚不明顯,這是最初的“橫向重度垂直”的創業機會,此時的市場格局是萬馬齊奔、“大市場、小作坊”。而隨著產業發展相對成熟,產業內垂直領域的橫向分工逐漸模糊,此時已經開始初步實現同一個“片層”內的范圍經濟效應(橫向擴張),同時,出于效率進化的需要,產業鏈上下游之間的縱向分工開始相對顯著,即原來不得不由自己同時完成的產業鏈上下游的幾個職能中的一個或幾個職能被分離出去,市場上出現某一個“片層”內的專業供應商。此時的市場格局是同一個“片層”內已經出現規模較大企業,而最終的縱向一體化尚未開始,這是產業內第二波縱向“縱向重度垂直”的機會,近年出現的達達配送、同城貨運等項目均是這種產業規律的體現。而到產業后期,范圍經濟效應會引導這種產業鏈上下游的聯動和協同,部分規模巨大的企業會朝縱向一體化的趨勢發展,例如從事物流快遞的順豐切入電商就是范例。

              引導這種產業演進的本質規律其實是背后那只無形的手——社會綜合交易成本最小化。用科斯的理論解釋則是:用組織替代市場(內部化)還是用市場替代組織(市場化)是由綜合交易成本決定的,交易成本(契約成本和組織管理成本)的高低決定了市場和組織的邊界(如無法準確理解這句話,建議參閱科斯寫的《企業的性質》一文)。顯然,當市場存在公有云服務的選擇時,把企業內部的服務職能甩給市場的專業機構來做可能更有效率。就效率而言,通常存在這樣的規律,資產專用性(資產或服務被某個部門或機構專用)不如“私有云”(資產或服務被某一個區域內的一大批企業使用)來得更有效率,而“私有云”又不如“公有云”(資產或服務被更大范圍內的更多企業使用)更有效率。

              產業演進的終極狀態通常是,整個社會的要素在同一個“片層”內整合以實現最大程度規模經濟效應,為產業下游提供最富效率的“公有云”服務,而整個產業就如同一串被串起來的薯片,其中只有少部分規模巨大的企業可以實現縱向一體化,而他們一般通過并購來實現,這也是留給創業者的機會。

              在今天的互聯網+領域,創業或投資,就要尋找這樣潛在的“薯片”機會,當產業發展還處于還處在非常分散或者“私有云”狀態,就存在著利用互聯網來進行整合形成一個完整高效的“薯片”的機會。

              順便說一句,很多項目糾結到底是自營模式還是平臺模式,思考邏輯其實很簡單,從終極思維的角度來看,比較一下兩種模式的管理成本和契約成本,尤其是實現規模化以后,或者說哪一種模式更容易突破“規模—質量—成本”的鐵三角。

              關于“重度垂直”的定位,將另撰文《垂直領域的創業要“深溝高壘”》進行分析。

              3、市場分析(1—3P)

              對項目所處的行業細分市場情況進行分析:市場容量(及增長速度)、行業發展趨勢、目標客戶及需求痛點。這部分內容的分析非常重要,也是整個項目的邏輯起點。在對需求進行分析時,要著重從目前未被滿足的痛點需求出發,分析目標市場及目標客戶的核心需求。這部分內容的分析構成了“干柴烈火”投資邏輯的“干柴”。創業者在分析這部分內容時,最好能夠以第三方權威數據引用和實際調研數據為準,以圖文并茂的方式進行展示。值得注意的是,要注意區分找到的需求屬于“Must have(雪中送炭)”的需求還是“Nice to have(錦上添花)”的需求,經常發現有些創業者容易根據自身的經驗及感受對需求痛點進行了過分的自我強化,或者找到的只是小眾需求,或者需求并不顯性而需要顧問式營銷,或者需求過于低頻且客單價不夠高,那么這樣的創業項目從一開始就需要特別注意后續的發展延伸路徑。因此,在分析需求時,建議參考九軒資本提出的'“普遍、顯性、剛需、高頻”的“八字訣”。

              周鴻祎提到要有“用戶思維,而不是客戶思維”,其實就是這個意思。如何將用戶對“工具”的使用延伸至高頻的使用場景,把“yi夜情”的“客戶”變成有“長情”的“用戶”,從而實現流量變現才是關鍵。否則,客戶只是客戶,想著羊毛出在豬身上,舍棄了羊毛卻不知道豬在哪里,很多工具屬性過強的智能硬件和APP工具一般都有這個問題,如智能家居產品、手電筒APP,名片工具、詞典工具、天氣工具、鬧鈴工具等等。因此,產品八字訣的前三點是客戶思維,最后一點是用戶思維。

              從剛需和痛點出發的需求才不是“偽需求”,從偽需求出發的創業都是耍流氓。好的產品不僅應該解決用戶的“痛點”,更應該達成用戶的“爽點”。

              這部分論述要達到的目的是要說明“跑道足夠長”、“干柴有很多”。

              4、服務及產品(1—2P)

              這部分內容要說明:我們提供的產品及服務(形態)是什么?針對的目標客戶有哪些主要的特征?產品或服務解決的用戶的核心需求是什么?產品或服務具有哪些核心價值?

              根據我個人的總結,嚴格意義上的“產品”和“服務”是不同的,雖然實際中產品和服務很難嚴格區分開,并且在實際形態中二者往往是混合在一起的,但在戰略思考層面進行區分非常有必要,因為不同的產品或服務形態決定了在實際價值交付環節的邊際成本是不一樣的,從而也決定了項目最終能夠做多大規模。

              嚴格意義上的“產品”具有如下幾個特點:1)生產、交付和使用三個環節異步(可分離);2)可異地交付;3)可大規模復制;嚴格意義上的“服務”則具有以下幾個特點:1)生產、交付和使用三個環節同步(不可分離);2)屬地化交付;3)高度依賴人,復制性差。

              按照以上定義,從交付環節的意義上(注意是交付環節)可以把產品和服務形態概括為以下五種形態(如下圖)。在現實中,大部分2B的項目都處于下面兩個象限,更偏服務屬性,因此也更加難以標準化和規模化。由于服務的交付過程比較依賴人,因此這類項目通常很難擺脫“規模—質量—成本”這個“鐵三角”的束縛,從而難以做大規模,而整個行業也容易呈現出“大市場、小作坊”的格局。

              現實中,大部分的項目都落在以上坐標系的不同象限位置。按照以上方法論分析“產品”和“服務”,可以幫助我們從根本上理解項目發展后期的收入成本曲線走向(決定了項目在擴張過程中的邊際成本不同),從而了解項目的可規模化的程度。值得說明的是,這種分析方法可以作為一個戰略思考工具,在具體寫PPT時其實并不需要如此“理論化”地進行區分。

              重點在于,我們提供的產品是否具有核心價值?能否解決用戶的核心痛點?能否滿足用戶的爽點?不是所有的創新都有價值,或者準確地說,不是所有的創新都有市場價值。如果你提供的產品不能為用戶提供足夠的價值寬度(功能寬度)、價值厚度(體驗強度)和價值密度(價值在時間軸上的沉淀),從而對現有的產品或解決方案形成一定程度的替代性拐點(推薦參閱《劉億舟談智能硬件:你找到替代性拐點和第二場景了嗎?》),那么即便面對一堆“干柴”,你的產品可能也不是那把“烈火”。

              這部分論述要達到的目的是要說明“產品足夠尖叫”、“烈火很烈”。

              5、商業模式(1—2P)

              這部分要說明近期和遠期的盈利模式分別是什么?核心的業務流程是什么?擁有什么核心資源?

              前面談到,一切商業模式的本質是利潤=收入—成本。所以,商業模式要考慮的問題是,項目的收入結構及成本結構在時間序列上是如何展開和延伸的。

              由于我們帶著常識和邏輯去解構商業的本質,因此我本人拒絕一切商業模式神秘主義,說不清楚的商業模式一定不是好的商業模式,當然,有些項目當前不需要商業模式,但至少眼下的產品有足夠的“替代性拐點”,必須是個“金鉤子”。

              互聯網本身沒有創造任何新的東西,互聯網的本質是改變了世界“連接”的方式。借用一個經濟學的術語來說則是,由于借助互聯網的連接,交易成本被大大降低了,原來本無法發生的交易現在可以發生了,簡單來說,互聯網釋放了更多的可能性,這便是互聯網帶給我們的信息紅利。

              互聯網是如何改變人與人、人與物、人與服務、人與信息之間的連接的呢?通常,大部分的互聯網產品切入市場的第一屬性都是“工具屬性”,即通過這個鉤子吸引大量的用戶,然后通過各種法子留住用戶,最后拼的是轉化率。

              就成本結構而言,不同產品的屬性決定了不同的邊際成本。切中用戶需求的點位不同以及產品自身的屬性不同,決定了其在用戶流量聚集方面是個“大漏斗”、“中漏斗”還是“小漏斗”。對于互聯網產品來說,如果其自身的產品特性能夠越過用戶的“替代性拐點”而持續地黏住用戶,并且能夠實現網絡效應而自動自發地實現病毒式營銷(如微信),那么這個產品就有機會打造一個“大漏斗”,從長期來看,就越容易形成內源性(或自源性)流量,其成本結構中,每新增加一個用戶或者收入的邊際成本就會比較低,那么這樣的項目其流量聚合及轉化效率就會較高。相反,一個項目如果一直需要外源性流量支撐,除非項目本身的服務非常具有粘性和增值能力,否則你看不到這個項目存在的理由在哪里。通俗一點講,用戶流量就像河道里的水,哪條河道的河床低,水就往哪兒流。

              就收入結構而言,互聯網項目的收入計費方式不外乎以下幾種:CPC(按點擊付費)、CPM(按千次展示付費)、CPA(按下載付費)、CPT(按時間付費)、CPS(按交易傭金付費)。很多情況下,這幾種收費模式可以并行組合。但大體上講,越是能夠做成“大漏斗”的平臺,越是可以容許CPC、CPM、CPA、CPT等付費方式的存在,如果只能做成“中漏斗”或者相對“小漏斗”,則最好是能夠形成交易閉環,按照CPS方式付費。

              同一個項目,其成本結構和收入結構放在時間序列上來看,就構成了其長期盈利性表現。只是不同的產品屬性組合決定了不同的成本結構,同時也決定了后續盈利模式的選擇空間。

              就我個人理解來說,MGC(Machine Generated Content)的本質是工具屬性,人機互動,如萬年歷;UGC(UserGenerated Content)的本質是社交屬性,人人互動,如社區,PGC(Professionally Generated Content)的本質是媒體屬性,人專互動,如自媒體。無論MGC,UGC還是PGC都是鉤用戶的手段,不同的是,如何能夠將用戶自然地延伸到第二場景并持續高頻地黏住用戶才是流量變現的關鍵。

              對于互聯網APP項目而言,如果切入點是工具屬性,通常這類項目需要闖過兩道關:第一道關是,如何通過MGC、UGC或PGC(或其組合)來實現足夠低成本的內源性流量;第二道關則是,如何將這些流量引導至交易環節從而實現變現(建議參閱我之前寫的一篇文章《從工具到社區到電商到底有多遠?》)。

              對于切入點直接是交易屬性(電商)而言,前期肯定是依靠外源性流量,而后期則是考驗整個體系的供應鏈、規模效應、服務體驗等綜合實力,從而逐漸形成口碑和品牌,從而過渡到內源性流量。如果一個電商網站永遠依靠外源性流程,肯定是有問題的。

              既然互聯網的本質是連接,那么考驗一個平臺的連接效率(或者流量效率)就成為項目是否能夠持續下去的關鍵。對于最終需要靠交易來變現的互聯網項目而言,其商業模式的本質就是“獲客成本、活躍率(留存率)、轉化率、客單利、復購率”這五個參數的函數。從長遠來看,如何使得這五個參數的運行越過正向的拐點并走出一個“大開口”的收入成本曲線才是決定投資邏輯是否存在的根本。所以說,商業模式最簡單的理解就是:利潤=收入(R1,R2,R3)—成本(C1,C2,C3)。只不過對于互聯網領域來說,這個公式要在一個相當長期的視角來考察,也就是說,你的項目現在可以不賺錢,但不可能永遠不賺錢。創業者要想清楚并向投資人傳遞的是,為什么未來能夠賺錢,并且能夠賺大錢。

              一句話,商業模式部分需要展示企業未來如何賺錢,以及為什么現在的產品形態及發展趨勢能夠支撐未來的盈利模式。

              6、競爭分析(1—2P)

              如果說以上的分析根據常識和邏輯就可以得出分析結論的話,那么本部分的分析則取決于我們的視野(“常識、邏輯、視野”這六個字恰好也是九軒資本的投資哲學)。

              如果一個創業者,連自己直接的或者潛在的競爭對手都無法準確識別出來,那么我也只能呵呵了。對于競爭對手的分析,應該從對用戶需求滿足的可替代性選擇的角度進行。打個通俗的比方,在同一條街上,賣河南拉面和蘭州拉面的固然是競爭對手,其實旁邊那家賣湖南木桶飯的也同樣是競爭對手。當然,在項目發展早期,可以只選擇那些最直接的競爭對手進行分析。

              在思考競爭格局時,需要“站在未來看現在”,有些眼前不是你的直接競爭對手,但是隨著項目的進展,過于垂直且“插樁”不夠深的項目,在后期可能會遭遇大平臺的橫向狙擊,從而遭受”垂直陷阱死”,比如有些拼車或者代駕項目,由于“插樁”比較淺,當滴滴快的推出拼車或代駕業務時,如果項目本身還沒有“上島”或者“上岸”,很容易半路上被

              拍死在海里。關于這一點,推薦大家參閱我之前寫的一篇文章《初創企業:請警惕A輪死》中關于”垂直陷阱死”部分的闡述。

              分析競爭對手時,最好是以表格方式列出細分行業內最主要的競爭對手,以本項目的關鍵成功因素作為比較維度,針對本項目與潛在競爭對手進行對比分析,比如可以從技術壁壘、核心團隊、用戶數據、資源優勢、運營策略、融資情況等方面進行比較。

              值得說明的是,項目面臨的市場機會和選擇的商業模式本身不可以作為競爭優勢。 這部分內容重在說明“烈火”為什么烈。

              7、營銷推廣(1—2P)

              這部分重點闡述公司已采取或擬采取的市場推廣策略及競爭策略?具有哪些核心資源或合作伙伴可以利用?使用那些渠道和方法?

              酒香也怕巷子深,除了極少數互聯網產品通過產品本身的設計以及越過臨界點之后可以獲得爆發式增長外,大部分的產品前期還是需要深入的營銷推廣的,即便是融到了大筆資金,優秀的營銷推廣經驗及行業資源依然至關重要。

              這部分內容重在說明為什么“星星之火可以燎原”。

              8、核心團隊(1—2P)

              簡單介紹核心團隊的從業經歷及擅長的領域,除了核心創始人之外,最好還需要包括技術(或產品)、銷售、運營等方面的核心骨干成員。重點強調團隊成員的從業經驗,團隊的互補性和完整性。

              9、運營現狀(1—2P)

              本部分需要介紹公司現有激活用戶、注冊用戶、日活用戶、日活率、留存率、日訂單數、客單價、毛利率、近期銷售收入、往年以及本年銷售收入以及各項指標的增長率等指標。

              這一部分所提供的數據,實際上是反映公司目前所設定的產品定位及商業模式得到市場初步驗證的情況。投資人會根據這部分數據“管中窺豹”、“以小看大”。

              創業者可以根據自身考慮的保密性要求選擇適當披露。

              10、發展規劃(1—2P)

              本部分需要在假設融資到位的情況下(特別注意此假設),公司未來3至5年的發展規劃,以圖表的形式直觀說明公司在各階段的目標市場、拓展區域、商業模式等戰略計劃。

              對于A輪以后的項目,最好能夠另外制定一個規范的財務預測模型來反映項目在后續擴張過程中的收入及成本曲線走向。財務預測模型實際上是一個基于時間序列而展開的收入及成本算法模型,其中包括收入及成本的計算方法、參數假設、增長預測等。財務預測模型通常包括收入預測、成本預測、固定資產投入、人力資源投入等基本表格,也包括基于以上預測所生產的利潤表、資產負債表。通過跨表格的引用,這些表格通常形成了一個“連通器”式的整體。

              投資人通常會根據財務預測模型所提供的計算方法、參數假設、增長預測等數據來判斷項目發展后期的運營數據實現的可能性,從而判斷項目引入融資之后的理論增長情況。

              當然,模型永遠是模型,沒有一個投資人會完全根據模型來做決定,但是一份嚴謹測算的財務預測模型可以有效地幫助投資人將“拍一次腦袋”的分解為“多拍幾次腦袋”,從而提高決策效率。同時,通過財務預測模型,創業者也可以更好地模擬剖析項目發展演進的關鍵因素。

              11、融資金額及用途(1P)

              充分說明以上各部分內容后,并且能夠讓投資人有滿意的認可之后,基本上說明“我什么都不缺只缺錢了”,那么在本部分需要向投資人表明你的融資計劃。具體包括兩個重要內容,第一是本輪融資金額是多少,最好說明人民幣或者美元,如果優先接受美元但不排除人民幣,可以在美元之后的括號中注明“或等值人民幣”。第二,需要重點說明本輪融資的具體用途,最好能夠細化到具體項目。這部分內容需要創業者根據審慎思考的業務拓展計劃制定具體的資金分配方案,需要充分體現創業者的戰略規劃能力,同時也需要體現創業花錢的能力。

              關于路演

              寫好了商業計劃書,只是融資的第一步。通常,投資人看到商業計劃書之后,可以對項目做出初步判斷。如果感興趣,就愿意和創業團隊見面溝通,通常是和CEO直接溝通,這種見面溝通也就是通常所謂的項目路演。項目路演通常分為公開路演與一對一路演,無論哪種形式的路演,我們建議創業者注意以下幾點:

              1、要做行業的專家,要對自己所在的行業的痛點、格局有深入的洞察;

              2、不要害怕投資人的Challenge,不要在形式上迎合投資人,要樂觀自信,對于投資人來說,不怕路長,就怕戰略不清晰,走彎路;

              3、作為團隊老大,要富有激情、堅定、執著,簡潔表達,思路清晰,需要向投資展現出足夠的“戰略忽悠”能力;

              4、團隊永遠第一,盡量少用“我”,而是“我們”;

              5、盡量用數據說話,但不要夸大數據預期;

              6、不要回避投資人的疑問,有勇氣接受你不能改變的,有能力盡可能改變你能改變的,有智慧識別這兩者,“天要下雨,娘要嫁人”,隨他去吧,你就是行業的權威!

            項目商業計劃書15

              本報告屬商業機密,所有權屬于****有限公司。其內容和資料僅對已簽署投資意向的投資者公開。收到本報告時,接收者了解并同意以下約定:

              1、當接收者確認不愿從事本報告所述項目后,必須盡快將本報告完整地交回;

              2、沒有****有限公司書面同意,接收者不得復印、復制、傳真、散布本報告的全部和/或部分內容;

              3、本報告的`所有內容應視同為接收者自己的機密資料。

              4、本報告不是出售或收購項目的報告。

              商業計劃書撰寫大綱(根據項目不同稍有調整)

              第一章 水煮竹筍制品項目簡介

              1.1 水煮竹筍制品項目基本信息

              1.1.1 水煮竹筍制品項目名稱

              1.1.2 水煮竹筍制品項目承建單位

              1.1.3擬建設地點

              1.1.4 水煮竹筍制品項目建設內容與規模

              1.1.5 水煮竹筍制品項目性質

              1.1.6 水煮竹筍制品項目建設期

              1.2 水煮竹筍制品項目投資單位概況

              第二章 水煮竹筍制品項目建設背景及必要性

              2.1 水煮竹筍制品項目建設背景

              2.2 水煮竹筍制品項目建設必要性

              2.2.1 水煮竹筍制品項目建設是促進實現“十二五”促進產業集約、集聚、高端發展,促進產業空間布局進一步優化的需要

              2.2.2 水煮竹筍制品項目的建設能帶動和推進 水煮竹筍制品項目項目的發展

              2.2.4 水煮竹筍制品項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

              2.2.5 水煮竹筍制品項目是增加就業的需要

              第三章、 水煮竹筍制品項目的實施地情況分析

              3.1基本情況

              3.2地理位置

              3.3交通運輸

              3.4資源情況

              3.5經濟發展

              第四章 市場分析

              4.1 國內外 水煮竹筍制品項目項目市場概況

              4.1.1國內市場狀況及發展前景

              4.1.2國際市場狀況及發展前景

              4.2我國 水煮竹筍制品項目項目生產現狀及發展趨勢

              4.3 20xx年我國 水煮竹筍制品項目項目出口情況

              4.4主要 水煮竹筍制品項目項目市場情況

              4.5 水煮竹筍制品項目項目產業前景

              第五章 競爭分析

              5.1 企業競爭的壓力來源

              5.2 波特五力競爭強弱分析

              5.3 SWOT態勢分析(SWOT示意圖)

              第六章 水煮竹筍制品項目優勢

              6.1政策優勢

              6.2地域優勢

              6.3管理優勢

              6.4技術優勢

              第七章 水煮竹筍制品項目建設方案

              7.1 水煮竹筍制品項目建設內容

              7.2 水煮竹筍制品項目項目工藝方案

              7.3 水煮竹筍制品項目項目產品方案

              7.4經營理念

              7.5管理策略

              7.5.1 管理目的

              7.5.2 組織結構

              7.5.3 管理思路

              7.5.4 企業文化

              7.5.5 經營理念

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