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            醫院審計報告

            時間:2025-09-02 02:48:23 審計報告 我要投稿

            醫院審計報告

              為加強財務管理,合理使用資金。醫院組織有關人員于20XX年3月9日對醫院財務收支情況進行了內部專項審計。具體情況如下:

            醫院審計報告

              一、審計情況:

              1、年末總收入285萬元,全部為醫療收入。

              門診收入231萬元,其中:掛號收入3.1萬元、診察收入2.5萬元、檢查收入39.4萬元、化驗收入40.1萬元、治療收入53萬元、收入藥品92.9萬元。

              住院收入51萬元,其中:床位收入4.1萬元、診察收入1.8萬元、檢查收入5.2萬元、化驗收入1.7萬元、治療收入16萬元、手術收入8.2萬元、藥品收入14萬元。

              2、年末總支出267.4萬元,其中:醫療業務成本31萬元,其他支出236.4萬元。

              總支出中:人員經費122萬元,其中:基本工資91萬元、績效工資31萬元。

              3、年末總資產133.8萬元。

              流動資產21.8萬元,其中:貨幣資金10.5萬元、應收帳款

              6.7萬元、存貨4.6萬元。

              固定資產112萬元。

              固定資產原值118.1萬元、累計折舊6.1萬元。

              固定資產凈值112萬元。

              4、負債及所有者權益133.8萬元,其中:流動負債116.2萬元(應付帳款31.6萬元、其他應付款84.6萬元)、所有者權益17.6萬元。

              未分配利潤17.6萬元。

              5、全年總診療人次數14367人,其中:門診14152人、住院215人。

              6、全年藥品采購入庫合計金額89.1萬元,全年購入設備3.2 萬元。

              二、審計評價

              審計結果表明,醫院實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制,能夠較好地合理編制預算,真實反映財務狀況,依法組織收入,努力節約支出;加強經濟管理,實行成本核算,強化成本控制,實施績效考評,提高資金使用效率;加強資產管理,加強經濟活動的財務控制和監督,防范財務風險。

              設備購入合同、安裝、驗收手續齊全,設備采購的付款方式能按合同規定期限付款,審批手續齊全。全年藥品采購合同、驗收、入庫手續齊全,發票及時準確,付款方式能按合同規定期限付款,審批手續齊全。

              三、審計發現的問題

              1、醫院制定了財務管理、藥品采購驗收等相關管理規章制度,但其中一些并未真正貫徹執行或執行不嚴。應注意改正。

              2、預算分析僅限于財務數據對比,缺乏業務部門的參與,缺乏問題的原因剖析、改進方案的追蹤反饋等,由此造成預算執行隨意性大,醫院資金運營效率較低。

              3、根據設備采購制度能進行設備采購前的市場調查論證工作,但個別小型設備缺乏科室采購申請論證及市場調查資料。

              四、審計建議

              1、進一步加強醫院預算管理,業務部門參與財務預算,充分進行各項數據分析對比,提高醫院資金運營效率。

              2、健全完善相關管理制度,提高貫徹執行力度。加強設備采購過程中,科室采購申請論證及市場調查環節的實施,資料整理保管完整。

              3、進一步完善藥品庫存設施,以確保庫存藥品質量。

              XXXX學院附屬醫院審計小組

              日期


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