【優】財務審計崗位職責
隨著社會一步步向前發展,崗位職責起到的作用越來越大,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的財務審計崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務審計崗位職責1
1、財務節點線上合同的'審批;
2、協助處理集團專項項目;
3、梳理集團各項業務;
4、收集、整理集團各項財務數據;
5、協助集團年度審計工作;
6、集團內單體報表審計的跟蹤處理;
7、領導安排的其它事宜。
財務審計崗位職責2
1、具備獨立開展內部審計項目的能力,包括完成審計計劃編制、審計程序實施、審計底稿記錄、審計溝通匯報及審計報告出具等工作;
2、協助內控負責人建立健全公司內控管理體系,梳理優化各項工作流程,識別流程各環節風險點,提出風險管控措施,以強化公司內部控制,有效規避經營風險;
3、協助內控負責人形成完善的內部控制文檔,包括業務流程結構、業務流程權限指引及業務流程圖等;
4、實施內控測試,編制內控測試底稿,針對公司各項業務健全性和有效性開展內控評價工作,輸出內控評價報告。
財務審計崗位職責3
崗位職責:
1、負責協助制訂與完善集團審計管理制度和工作流程;
2、負責協助集團年度財務審計工作目標與審計計劃的制訂與執行;
3、負責定期對集團范圍內各單位財務審計,按要求提出財務審計報告;
4、負責集團各單位績效經營目標的執行與完成情況的'審計,提出審計結果;
5、負責集團資產的處置、呆壞賬清理確認工作的執行;
6、負責各項財務專項審計工作的實施;
7、負責集團各項財經違規、違紀案件的調查、取證與落實;
8、負責對集團投資、合作項目的財務評估與運營情況審計;
9、負責集團資產管理的檢查與監督;
10、負責集團薪酬制度執行情況的檢查與監督;
11、負責集團財務審計資料的整理、歸檔;
12、負責完成上級臨時交辦的各項工作。
任職要求:
1、財務、審計、企業管理相關專業,大專及以上學歷,中級以上職稱、CIA或注冊會計師資格;
2、5年以上財務管理工作經驗,至少3年以上財務經理或內部審計師工作經驗;
3、豐富的內審工作經驗、經濟案件偵察經驗者優先;
4、性格沉穩、意志堅強、原則性強,忠誠、可靠;
5、能適應頻繁出差。
財務審計類崗位
財務審計崗位職責4
1、負責對業務過程中產生的單據、合同進行審核,并及時入賬
2、增值稅、附加稅、企業所得稅,財務報表申報;
3、負責稅務申報相關憑證填制與核對工作。
4、編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層管理
5、定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符
財務審計崗位職責5
—協助準備與戰略規劃相關的經營分析工作。
—收集、整理與戰略規劃相關的`經營分析所需內外部數據及資料,協助制作相關材料;
—收集、整理銀行經營所需的宏觀經濟政策、監管動態及同業信息; —協助戰略項目管理中有關經營分析方面內容; —合理分配工作,保證部門總體工作進度; —其他:協助完成上級分配的其他工作。財
財務審計崗位職責6
崗位職責:
1、負責編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件,提出審計建議;
2、參與現場審計,做好公司的財務清查工作;
3、負責對公司財務處理合法合規性、稅務風險等進行審計評價,并提出改進建議;
4、公司歷史賬務清查及財務狀況真實性的'審計工作;
5、協助完善公司財務管理及財務人員的培訓工作。
6、負責團隊的管理,及相關制度的落實
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計或會計相關專業;
2、2年以上全盤帳務工作經驗,3年以上大中型企業內部審計主管經驗或事務所審計主管工作經驗;
3、熟悉審計、財經相關法律法規;
4、工作認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守,有良好的溝通能力。
財務審計崗位職責7
1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,
2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3。負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經驗;
5、開具發票,申報退稅。
6、完善內部單據,編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
財務審計崗位職責8
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。
7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。
8、對所屬公司的'經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。
10、完成領導交辦的其他工作
財務審計崗位職責9
1、熟練運用用友系統進行賬務處理,保證會計核算的準確性和及時性;
2、報表處理:編制上報財務報表,分析,數據統計,匯報資料,配合完善崗位相關財務核算制度,流程體系建設等;
3、財務分析:能夠準確剖析公司財務狀況及經營成本,提供決策數據;
4、日常原始單據的審核、記賬;
5、日常涉稅事項的.申報及處理,配合完成年度工作及外部審計事項;
6、態度積極、有執行力,充滿正能量。
財務審計崗位職責10
崗位職責:
1、學歷專業:財務審計類相關專業,本科以上學歷,英語四級以上;
2、工作經驗:有3年以上內部控制或財務管理工作經驗;具有會計師事務所工作經驗和注冊會計師證者優先;
3、具有良好的分析總結能力,有較強的.溝通能力和學習能力。
4、工作細心,責任心強,較強的服務意識和團隊合作精神。
任職資格:
1、評價公司各項制度的健全性和有效性,推動完善內部控制體系的建設;
2、定期開展風險評估工作,識別和梳理風險點,提出風險應對策略,并跟蹤改善情況;
3、定期評估公司業務流程的設計和運行,提出優化和改善建議;
4、持續關注重點業務領域的關鍵控制點,評價其業務控制的有效性;
5、定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時報告管理層;
6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和能力。
財務審計崗位職責11
一、審計監察中心職則
1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。
2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。
3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。
4、跟蹤企業的經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。
5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的`工作建議。
6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批準后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。
7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作。
8、制訂審計管理制度,經董事會審批后執行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、審計監察中心經理崗位職責
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。
2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。
3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。
4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。
5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。
7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。
8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。
9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門員工的管理和考核。
11、負責組織完成上級安排的其他工作。
三、審計監察中心主管位職責
1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。
2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。
3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。
4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。
5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。
6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。
7、完成上級安排的其他工作。
四、審計監察中心審計員崗位職責
1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平。
7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
財務審計崗位職責12
1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;
4、做好審計資料的`整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領導交代的其他相關工作。
財務審計崗位職責13
崗位職責:
1、根據公司戰略需求,協助上級篩選美國及其它國家優秀的投資移民項目及項目合作方;
2、調研美國及其它地區優秀的區域中心和投資移民開發商;
3、對篩選的'項目進行對比分析,形成報告;
4、配合公司決策層針對篩選出的項目進行確認和簽約;
5、針對公司引進的項目進行初步包裝和形成培訓PPT;
6、根據最新動態及時更新項目文件,提供銷售支持;
崗位要求:
1、學歷本科以上,海外留學背景者尤佳;
2、金融、財務審計類學科尤佳;
3、具備良好的溝通能力、學習能力以及團隊協作能力;
4、英文6級以上。
1、擁有5年以上財務或財務審計類工作經驗;
2、熟練操作一般納稅人企業財稅設置、內控設置;
3、熟練操作財務軟件、ERP及熟練使用excel函數等辦公軟件;
4、熱愛財務崗位工作、對工作富有責任心且原則性強。
財務審計崗位職責14
1、負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,
2、負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3、負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經驗;
5、開具發票,申報退稅。
6、、完善內部單據,編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
財務審計崗位職責15
崗位職責:
1、對財務憑證進行事前審核。審核全集團公司及其附屬子公司財務結算環節可能出現的`內控風險與缺失,審核單據完整性、真實性、合規合法性,保證資金安全和有效利用,創造出更大的效益。
2、協助印章管理,復核合同文件和對外文件等。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、財會專業畢業,三年大型企業以上財務或審計工作經驗,熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會計師資格證者或中級審計師資格證及以上者優先。
2、熟悉工業行業費用及應付款審核,對內部審計操作流程有一定了解。能夠獨立撰寫審計底稿、提出可行性改善措施、出具審計工作報告。
3、具有較強的邏輯思維能力及溝通能力,能獨立分析問題、解決問題;良好的文字輸出能力及口頭表達能力;積極向上、富有激情;高責任心、做事細心認真、原則性強,具有良好的團隊協作意識。
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