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            銀行日常安全巡查制度

            時間:2021-01-19 16:43:46 制度 我要投稿

            銀行日常安全巡查制度

              在社會一步步向前發展的今天,制度使用的頻率越來越高,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢?下面是小編整理的銀行日常安全巡查制度,歡迎大家分享。

            銀行日常安全巡查制度

              一、錄像監控系統

              1、檢查錄像監控工作是否正常,衛生保養是否良好。

              2、查看“顯示屏”各攝像探頭圖像數量是否齊全、清晰。

              3、檢查錄像回放質量是否良好。

              4、檢查操作人員的日常移交、接登記情況。

              5、檢查柜臺防彈玻璃、門窗是否擦拭干凈,有無影響攝像機錄像效果,攝像鏡頭是否定期擦拭干凈。

              二、報警系統

              1、查看報警鍵盤和系統工作狀態是否正常,衛生保養是否良好。

              2、電源是否通暢,停電后備用電源是否啟動工作。

              3、夜間設、撤防是否有誤報,誤報情況、區域是否有記錄。

              4、檢查報警通訊電話線路是否通暢(報警系統告警后,電話線路會中斷約2分鐘后自動接通)。

              三、消防器材、防衛器材

              1、檢查消防栓、水帶、水槍是否折疊“N”形擺放好。

              2、消防器材是否干燥、清潔整齊,有無腐蝕現象。

              3、檢查二氧化碳、干粉滅火器是否到位,壓力表顯示是否正常。擺放位置是否合理,取用是否方便,過期器材是否及時更換。

              4、消防器材衛生保養是否良好。

              5、檢查防衛器材是否到位,取用是否方便,是否每人都有。

              6、須定期保養的器械是否有定期進行保養。

              四、營業場所安全設施、守庫、值班情況檢查

              1、檢查金庫門鎖具是否開、關正常,是否正常使用。

              2、庫房內報警設備是否正常,是否有兩種以上報警設備。

              3、守護室、庫房內消防器材防衛器材是否到位。

              4、檢查各項由安全保衛交接登記情況。

              5、檢查各崗位人員在位情況,守庫值班人員在崗情況。

              6、是否定期對本行查庫,做好查庫記錄。

              7、檢查營業場所門、窗、防盜欄是否堅固。

              8、保險柜門鎖是否正常、使用是否按規定操作。

              9、是否定期組織員工學習安全保衛文件、學習情況是否記錄。

              10、是否定期對本行進行安全保衛自查,自查情況有無詳細記錄。

              11、有否制定營業期間、守庫期間、押運期間防暴預案及防詐騙、消防預案。

              12、員工是否熟悉預案分工,各項預案是否定期演練,有無演練記錄。

              13、安全保衛制度是否上墻。

              14、檢查員工對“應知、應會”各項安全保衛制度的熟悉程度情況。

              15、員工是否熟知匪警、火警,當地派出所電話,是否會簡明扼要、快速報告案件。

              16、員工進出營業間聯動門是否按規定操作,隨開隨關,嚴防尾隨案件。

              17、營業期間,是否有外人或無關人員進入營業廳;值班守庫期間是否讓非值班人員進入營業廳或守庫室聊天、看電視、打牌。

              18、對代辦點大額繳、領款是否用汽車接送,是否有人護送,做好途中人、款安全。

              五、電腦安全

              1、檢查電腦操作人員日常對設備的保養情況,電腦設備放置是否合理,是否存在臟、亂、差現象,每日工作結束后,是否及時清潔電腦設備一次,加蓋防塵罩。

              2、每日必須在《運行登記簿》上做好以下登記:開、關機時間,每日何人操作,賬務處理情況,故障及處理結果,重要數據(錯賬)沖正、利率、科目等維護修改等記錄。

              3、電腦操作人員是否具有電腦操作證持證上崗資格。

              4、操作人員在輸入密碼時有否要求其它人員回避。操作員密碼必須輸滿6位并經常變更,終端機密碼使用有否逐次登記,交接責任是否明確。

              5、操作人員在離開終端時,有否將終端機退到初始狀態,非營業時間加班時,有否憑社主任或坐班主任批準單進行操作。

              6、柜臺人員柜員卡是否由本人保管,是否存在主管柜員卡及密碼由柜臺其它人員保管的現象。

              7、當日流水賬有否逐筆勾對,并加蓋印章,有否換人勾對。

              8、有否做到當日賬務當日核對,當日軋平、賬未軋平所有柜臺人員不得離崗。

              9、有否做到儲戶密碼由儲戶本人從密碼小鍵盤錄入,柜臺人員不代辦,不詢問儲戶密碼。

              10、儲戶更換密碼或其它內容,有否要求其填寫更改賬戶資料憑條。

              11、有否按規定辦理儲戶掛失手續。

              12、對調離計算機崗位的人員,有否立即調離并嚴格辦理交接手續,有否立即更換口令,注銷操作員。

              13、電腦操作人員對本單位軟磁盤、磁帶等磁介質是否專柜保存。

              14、所有電腦輸出的真實數據資料是否妥善保管,不得丟失。

              15、任何從事信息電腦工作的人員不得向外傳播有關軟件和網絡通訊等電腦系統方面的情況。

              16、電腦操作人員應當時刻關心電腦設備的.安全,提高警惕性,注意防火、防盜、防水、防破壞,發現不安全因素能否正確處理及時報告。

              17、電腦操作人員是否自覺遵守保密規定,提高警惕,發現問題現象,有否立即向市聯社信息電腦中心或保衛部門報告。

              18、各單位任何人未經許可,不得私自拆開電腦設備。

              19、電腦及其附屬設備是否有外借,特殊情況需外借應經市聯社信息電腦中心負責人批準,電腦管理人員實施,嚴禁將電腦設備借給私人使用。

              20、有否利用單位的電腦設備和通訊線路與INTERNET網或其它信息網進行與工作無關的聯網操作。

              21、外單位和個人的軟磁盤未經許可和病毒檢查,有否直接在本社在電腦設備上使用。

              22、有否在信用社任何電腦上玩游戲或從事與工作無關的操作。有否帶外單位的人來使用本單位電腦設備。

              23、有否將我行應用軟件(包括運行程序和源程序)傳給外單位或個人。

              24、電腦設備使用的電源有否實行專線專用;嚴禁將非電腦設備使用的電源加載在電腦設備專用電源上;嚴禁將喝水杯、電爐及帶磁性的物質等可能對電腦設備有影響的東西放在電腦的旁邊;日常工作時不得在電腦旁邊吸煙,吃零食,燒開水。

              25、檢查電腦通訊設備是否通暢,供電系統是否正常。檢查電腦“UPS”備用電源是否正常工作。

              26、電腦操作人員是否按操作規定嚴肅認真地使用電腦,如果由于違反規定而引起賬務錯亂,有否需要在中心機房改賬時,有否經信息電腦中心領導同意,要有社會計主管、操作員、信息電腦中心主機操作員、技術員同時在場方可改賬,登記改賬記錄。

              27、所有網點當日賬務沒有軋平時不得下班,若操作員無法找平賬務,是否報告各社會計主管同意,通過信息電腦中心主機操作員同意掛賬后方能下班。第二天查明原因后,由信息電腦中心有關人員按改賬規定進行賬務處理。

              28、所有操作員和電腦技術人員之間的工作原則是否做到不得兼任和頂替,特殊情況須經信息電腦中心負責人批準后才能進行短期工作替換。

              29、有否審核系統運行日志,對異常情況有否及時向計算機安全領導小組匯報。

              30、每日日終打印的賬表等會計資料有否按電子化會計檔案管理制度要求進行保管,打印作廢的賬表是否經主辦會計或信用社主任確認后集中銷毀。

              31、日常業務處理過程中,出現串戶錯賬需要沖正,有否經坐班主任或主辦會計審查批準,并在錯賬沖正記簿上登記。

              32、業務終端操作員有否做到不得與復核終端操作員交叉。

              33、實時復核員發現業務終端操作員傳遞過來的業務出現差錯時,是否及時向業務終端操作員和坐班主任反饋,有否在終端運行登記簿記錄差錯等詳細過程。

              34、在計算機機房入口處或值班室有否設置應急電話和應急斷電裝置。

              35、信用社有否設立安全機構,安全機構的設置是否實行誰主管誰負責,計算機運行和應用部門是否設立安全小組或安全員。

              36、沒有得到硬件管—理—員或系統管—理—員的明確準許,電腦中心使用的任何介質,文件材料或各種被保護品都不準帶出計算機房,對于計算機正常的輸入輸出材料,是否視同會計檔案,按照會計檔案管理制度,決定是否可以將其帶入或帶出信用社。

              37、沒有獲準進入電腦中心的來訪者,其活動范圍必須限制在指定的區域內。需進入接待區時,有否通過審批;有否對來訪者的情況及來訪原因進行登記;登記內容是否完整。

              38、防火管理是否由電腦操作員負責,有否做到各個工作日都要進行檢查,發現隱患,及時消除。

              39、發生計算機犯罪案件或系統出事故時是否及時向主管部門報告,并說明事故現象,原因,損失等情況。

              六、會計、出納檢查

              1、營業期間,營業場所邊、后門是否上鎖;臨柜人員因故出入有否做到即開即鎖;上班后營業廳大門有否反鎖固定。

              2、營業期間(含中午)大宗現金有否入庫(柜)保管。

              3、是否堅持雙人守庫制度,守庫人員是否熟悉守庫規則,上崗前有否進行安全檢查,下崗后,有否辦理交接—班登記手續。

              4、有否堅持雙人守庫,有否違反管庫員不能同時守庫的規定。

              5、現金收付是否換人復核,票面登記是否合格,賬款有否當日核對,現金收、付日記賬有否及時逐筆登記。

              6、有價單證是否視同現金管理,領用有否登記,使用有否銷號。

              7、重要空白憑證有否專人保管,領用手續是否嚴密,有無銷號。

              8、有價單證、空白重要憑證是否按序號使用,不得跳號使用。

              9、非管庫人員入庫是否按規定辦理手續,有否登記。

              10、是否堅持雙人押運制度;出納人員有否隨車同行、押運手續有否完整;押運員有否穿防彈衣、戴頭盔,有否按規定攜帶武器;“701”管理制度是否嚴格,領用手續是否完整。

              11、每日營業終了,出納柜人員能否將當日庫存現金與會計現金科目總賬的余額碰庫核對,蓋章負責。

              12、尾數箱入庫前,坐班主任或主辦會計有否對現金實際數卡大把。

              13、尾數箱有否設置兩把鎖,一把由出納員保管,另一把由會計員保管,入庫前卡大把檢查后上鎖分管,營業期間由出納人員管理。

              七、稽核檢查

              1、信貸員每月對代辦員定期或不定期查庫不少于一次。

              2、信貸員、事后復核員共同對代辦員按季賬務“六相符”檢查一次。

              3、信貸員每月對代辦員進行重要空白憑證及安全防范檢查一次。

              4、信貸員為主,事后復核配合每月每村抽查10個存款戶核對外賬(查內外賬核對清單)。

              5、事后復核員為主,信貸員配合,負責按季無記名抄列并張貼存款對賬表(定期定點公布)。

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