<pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

          <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

          <p id="bbfd9"></p>

          <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

            <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
            <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>

            學校辦公用品采購管理制度

            時間:2025-12-08 10:16:06 銀鳳 制度 我要投稿

            學校辦公用品采購管理制度范本(通用11篇)

              在日常生活和工作中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的學校辦公用品采購管理制度范本,僅供參考,大家一起來看看吧。

            學校辦公用品采購管理制度范本(通用11篇)

              學校辦公用品采購管理制度 1

              為了提高學校經費使用效率,合理采購,杜絕浪費,經學校行政會研究決定,特制定如下物資采購管理制度,請遵照執行。

              學校物資和辦公用品實行“申購——審批——采購——驗收——保管——領用(借用)——維修”一條龍制度。

              1、申購

              ⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等,均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領導同意后,并及時補填物品采購申請表。

              ⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃,報總務主任統籌安排。

              2、審批

              凡請購學校辦公用品,300元以內的由分管校長審批,300元以上的均應由學校校長審批。

              3、采購

              ⑴購買儀器、設備、材料等各種物品,價值在1000元以內的物資,由總務處按計劃統一安排采購小組購買,超過1000元的物資,須由總務處參與購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經校長批準,由總務處驗收入庫。

              ⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學儀器設備可選派內行的同志協助采購,并辦理交接驗收手續。

              ⑶采購員必須認真負責,確保采購用品的質量,采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

              ⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

              4、驗收

              保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。

              5、報銷

              采購員向出納報銷時,應出示原始稅務發票及明細清單,發票應有采購員的經辦簽名,保管員的驗收簽名及學校領導的.簽批,同時要把物品采購申請表一起上繳,出納員方可給予報銷。

              6、領用

              ⑴所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證,屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。

              ⑵凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據工作需要,由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

              7、借用

              凡屬耐用性物品,都應填借條或借用物品登記表,期限一到應及時歸還。

              ⑴校內教職工或處室借用,由總務主任審批出借。

              ⑵校外單位或個人借用,須經學校領導審批,保管室方可出借。

              ⑶若出現人為損壞或遺失,應照價賠償。每學期結束時,教職工向保管室借用的東西應全部歸還,否則不得辦理離校手續。

              8、維修

              ⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員),以便及早統一安排維修。

              ⑵學校財產的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。

              ⑶未經學校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。

              本制度從頒布之日起執行。

              學校辦公用品采購管理制度 2

              第一條 本制度所稱的采購業務,主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

              第二條 采購預算是采購業務的起始環節,按照相關法規的規定,學校的各項招標采購均需納入學校年度預算,未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等),必須報校領導,并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后,依照特事特辦的原則,可提前進行采購,但必須寫明情況,補辦相關手續。

              第三條 學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的,須在完成審批手續后,按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的,應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零,規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。

              學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目,需在學校官網發布招標公告,組織不少于三家響應單位的公開招標,網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

              單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低成本,可以詢價采購。

              第四條 學校建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組,建立以總務處為主體,以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下:

              1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式,制定采購文件,詢價議價,擬定采購合同,整理存檔采購手續的相關文件,等。

              2、總務處主任組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫,監督合同履約及付款情況,等。

              3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

              4、倉庫保管人員負責所購貨物的`驗收與入庫,并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

              5、財務處負責審核發票真偽,按照采購合同及財務規定支付款項。

              6、招投標組織成員應認真履行職責,力爭做到所招項目物有所值。

              第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中,必須全部公開進行,始終自覺接受全校師生的監督,防止各種欺詐、舞弊等行為的發生,以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。

              第六條 學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后,才可辦理入庫并按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中,需接受全校師生的監督,在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后,方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收,不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

              第七條 學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

              第八條 加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件,包括:采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業務的全過程。

              第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對采購業務各個環節的控制。

              第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在辦公室的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

              第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

              第十二條 本制度經校長辦公會議通過后生效,本制度的解釋權歸校長辦公會。

              學校辦公用品采購管理制度 3

              為規范學校財務行為,加強和完善財務管理,根據國家有關法律法規和上級文件精神,結合我校實際,制定本制度。

              一、基本原則

              1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;

              2、開源節流,提高效益,服務教育教學,服務廣大師生;

              3、落實崗位職責,確保財務和資金安全。

              二、主要任務

              4、科學編制預算,及時進行決算;

              5、依法籌措教育經費,確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

              6、做好學校各項支出的審核把關,及時辦理結算、報批、付款等;

              7、做好教職工的人事管理和工資管理,確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;

              8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

              9、加強學校固定資產管理,防止國有資產流失;

              10、加強會計核算,定期進行財務分析,如實反映學校財務狀況;

              11、建立健全財務檔案,各類會計資料完整、規范、準確,記帳及時,日清月結;

              12、依法做好財務公開。

              三、收入管理

              13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入,各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

              14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據,全額上繳市財政專戶,實行“收支兩條線”管理,防止和杜絕“小金庫”問題的發生;

              15、及時組織進行各項收費,認真填寫《學生收費記錄卡》,對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象,必須摸清底數,如實上報,限期繳足;

              16、學校取得的專項資金,應按要求專款專用。

              四、支出管理

              17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準;

              18、各項支出應按實際發生數列支,嚴禁虛列虛報,嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證;

              19、各種支出實行嚴格的`審批制度,要有經辦人簽字,知情人初審,主管副校長核實,最后校長審批簽字后后方可報銷;

              20、納入政府采購范圍的,必須實行政府集中采購,并按規定的程序和方式辦理;

              21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出,按規定的標準由財務人員嚴格審核,各種附票、附件必須齊全,經校長批準后報銷;

              22、各類支出業務發生后,應及時辦理報帳手續,一般當月結清,無故延期不予報銷,由經辦人自行負責。

              五、資產管理

              23、學校確定專人負責資產日常管理,并設立固定資產明細分類賬和臺賬;

              24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度,及時清理債權,定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;

              25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等,必須經過學校領導集體研究,有三人以上小組負責并簽字登記,按國有資產處置管理的有關規定,及時記帳。

              六、食堂管理

              26、食堂的財務核算和管理,按有關規定獨立建帳,專款專用,由膳食處和財務處互相配合,共同負責;

              27、建立完善的內部控制制度,按照非營利原則,及時核算盈虧。

              七、民主監督

              28、建立健全開支報批和民主理財制度,3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準,3000元以上的開支由校長辦公會集體決定,3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責,5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;

              29、大力推行財務公開制度,及時如實地進行財務公開和公示;

              30、定期編制財務報告,并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門,自覺接受監督。

              八、財務人員要求

              31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度,加強自身學習和提高,努力提高理財能力和水平;

              32、財務室是學校進行財務管理的職能部門,財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手,及時發現問題并提出改進意見和建議;

              33、財務人員必須堅持原則,正直無私,廉潔奉公,認真貫徹國家財務政策,嚴格落實本制度的各項規定。

              九、強調事項

              34、校內各種購物、購書、維修、制作等,要按規定先行申請審批,再按規定的辦法和程序操作,未經報批或不按制度辦理的項目,學校不予承認,不予報銷;

              35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷;

              36、學校公款一律不得借予個人私用,也不得以任何理由為個人墊付。

              學校辦公用品采購管理制度 4

              第一章總則

              第一條為了加強學校采購業務管理,規范采購業務行為,防范采購業務活動中的差錯和舞弊,根據財政部《內部會計控制規范-采購與付款》等法律法規,結合本校采購業務特點和管理需要,制定本制度。

              第二條本制度所指采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

              第三條本制度適用于集團各單位的采購業務管理與控制。

              第二章崗位分工與授權批準

              第四條建立采購業務崗位責任制,明確規定各崗位的職責與權限,確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

              第五條物資采購業務嚴格規范和執行如下程序:

              一、計劃與審批;

              二、請購與審批;

              三、詢價與核價;

              四、確定供應商;

              五、訂立合同;

              六、采購與驗收;

              七、物資入庫;

              八、賬簿登記與支付采購款。

              第六條采購業務的基本分工如下:

              一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

              二、采購部負責編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業務;

              三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

              四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

              五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

              第七條辦理物資采購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德,辦理采購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

              第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定,各級審批人要在授權范圍內行使職權,不得超越審批權限。

              第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務,其他任何部門均無權經辦采購與付款業務。

              第十條對于重要的、技術性較強的采購業務,應當專家評審、集體決策制度。

              第三章計劃與審批控制

              第十二條學校對采購業務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份,理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標責任書》,明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

              第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位,并將目標分解落實情況報學校備案。

              第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下:

              一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項:

              1.采購物資的依據;

              2.采購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

              3.使用部門及物資用途;

              4.采購員及采購部負責人簽字。

              第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認:學校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統計員開具物資領料單,直接到倉庫領用;如無,則按下列流程審批:《物資請購單》應由使用部門(采購發起人、部門主管)、采購部(采購業務員、采購部門主管)簽字后,報校長簽字審批。

              經過學校領導審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

              第四章采購價格控制

              第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約,杜絕采購過程中的不正當行為發生。

              第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。

              第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序:

              一、詢價:采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》,根據采購項目的時間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上,向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上,詢價過程和供應商的`報價要如實登記備案。

              二、談判:采購部與供應商進行價格談判,力爭以較低的價格簽訂采購合同。

              三、審批:合同須經校長審批后,加蓋合同專用章。

              四、備案:采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件,交財務部備案、保管。

              第五章采購與驗收控制

              第十九條根據采購物資的性質不同,分別采取如下采購方式:

              一、一般采購物資在貨比三家的基礎上,采用訂單或合同訂購方式采購;

              二、小額零星物品采用擇優定點采購方式;

              三、符合《招標管理制度》的采購業務及設備購置一律實行招標采購。

              第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商,要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點采購。

              第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

              第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗收入庫手續:

              一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗,如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的,保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

              二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效,財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

              第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的,一律不予辦理入庫和結算手續。

              第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗,并對檢驗結果承擔責任。

              第六章貨款支付與賬目核對

              第二十五條采購物資的付款由財務部負責,付款的依據要同時滿足如下條件:

              一、訂有采購合同的,要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

              二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

              三、要在對采購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下,辦理付款。

              第二十六條采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,報領導審批,財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

              第二十七條財務部要加強應付賬款管理,辦理結算與付款事宜。

              第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應商核對一次賬目,核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,杜絕串戶等錯誤現象的發生。

              第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬,及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

              第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,發現數量和質量不符合要求的,采購部要及時與供應商聯系,并分別情況按以下程序進行處理:

              數量不足的,要求供應商予以補足;質量問題,尚能使用的,要求供應商給予價格折讓;不能使用的,要求供應商退貨或換貨。

              退貨通知單應及時報送財務部入賬。

              學校辦公用品采購管理制度 5

              第一章總則

              第一條 為加強學校采購管理,規范采購行為,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規,結合我校實際情況,制定本辦法。

              第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動,均適用本辦法。

              第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請,經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

              第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門,歸口管理范圍按部門職能劃分。

              第五條 學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

              第六條 學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務,如確因特殊原因需進口采購的,須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

              第二章采購組織形式及限額標準

              第七條 學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

              第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目,均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

              第九條 采購限額標準以下的貨物、服務和工程,原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上,限額以下,由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內,未經批準,采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規避相關政府采購方式。

              第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的,從其規定。

              第三章采購方式

              第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。

              第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執行。

              第四章組織機構及職責

              第十三條 學校成立郴州職業技術學院采購工作領導小組,全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任,成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

              采購工作領導小組職責:

              (一)全面負責組織學校的采購招標工作;

              (二)貫徹落實國家采購與招標的法規、政策;

              (三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

              (四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

              (五)審定學校“采購評標專家庫”;

              (六)審批特殊情況的招標項目。

              第十四條 學校成立校采購辦,設在計財處,是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜,主要職責:

              (一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策,擬訂學校有關采購工作的規章制度;

              (二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

              (三)會同相關部門擬訂學校采購專家庫建議人員名單;

              (四)負責與政府采購主管部門的溝通與協調,報送有關采購項目資料;

              (五)受理采購申請,審核采購項目的相關資料,確定評標辦法或談判原則,確定采購組織形式和采購方式;

              (六)負責采購合同的管理;

              (七)參與采購項目的驗收工作;

              (八)完成領導小組交辦的其他工作。

              第十五條 校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組,招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任,成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制,由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有:

              (一)負責學校集中采購項目的采購組織,指定人員組成采購小組;

              (二)負責組織開標;

              (三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家,組成評標委員會(或談判小組);

              (四)負責與政府采購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

              (五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

              第十六條 采購小組主要職責:

              (一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

              (二)負責學校集中采購項目的采購執行工作;

              (三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

              (四)組織采購項目的驗收工作。

              第十七條 學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下:

              (一)實訓中心:儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

              (二)基建辦:新建工程項目的'咨詢、勘察、設計、監理、施工等;

              (三)總務處:辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程,消防、安防工程,室內外維修改造工程,綠化工程,房屋租賃及物業服務等;

              (四)信息中心:計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

              (五)圖書館:各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

              (六)教務處:教材出版、學生教材供應等;

              (七)其它項目管理部門:負責項目參考活動管理業務歸口范圍確定,未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

              各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃,按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后,送業務分管領導審核提出意見,報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項,則由校長提交黨委會審定。

              以上業務歸口范圍有調整的,按調整后的文件執行。

              第十八條 項目所在部門的主要職責:

              (一)提出采購項目的立項申請,說明采購必要性、可行性等;

              (二)提出采購申請,申報采購預算;

              (三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

              (四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續)。

              第五章采購預算和計劃管理

              第十九條 采購實行預算控制,每年初根據學校財務預算上報要求,各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的,先由學校采購辦組織評審,再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦,校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

              第二十條 學校采購實行計劃管理,各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃,先送歸口職能部門審核,10萬元以上的項目,由審計室初審后送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審,評審后再按程序辦理采購手續審批。

              第二十一條 采購計劃經審定后送校采購辦,由校采購辦委托交辦給采購小組,采購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦采購事項。

              第六章采購程序

              第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司,公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作,如有違法違規經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時,先由校采購辦、采購小組負責人和學校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作,采購小組配合招標代理的有關工作,監察室參與監督。

              第二十三條 3萬以上采購項目,應當遵循下列程序:

              (一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料:

              采購立項的論證與審批意見;

              項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

              采購項目的技術要求或規范。

              (二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定采購項目的組織形式和采購方式。

              (三)采購項目達到規定公開招標限額的,由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

              (四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則,項目所在部門協助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

              (五)各采購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

              (六)領導小組對項目進行決標。

              第七章合同、驗收及支付

              第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

              第二十五條 采購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。

              第二十六條 簽訂合同時,雙方均不得提出采購文件以外的要求,不得對采購文件實質性要求進行修改,不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

              第二十七條 采購合同依法簽訂后,合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務,并不得擅自變更、中止或者終止合同。

              工程項目實施中如需變更工程量,應先報告學校審批,不得先施工后報批。

              第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的,由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字,5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

              第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規定進行項目驗收,并由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

              第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款,合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理采購項目款項的支付手續,中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料,按照學校財務報銷相關規定,提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的,遵照學校財務、審計相關制度執行。

              第八章監督檢查

              第三十一條 學校紀檢監察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監督,任何單位和個人對采購中的違規違紀行為,有權向學校紀檢監察部門舉報。

              第三十二條 在采購活動中,供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的,可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請,并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員,有利害關系的被申請回避人員應當回避。

              第三十三條 參與采購的相關人員,必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規,認真組織實施采購活動,任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。

              第三十四條 采購活動中如出現違紀違規行為的,按照有關規定追究責任,涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

              第三十五條 上級政策對采購做出調整時,按調整后的規定執行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

              學校辦公用品采購管理制度 6

              一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行采購,采購人員應熟悉市場行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,采購物美價廉的辦公用品,避免重復購置,注意節約,并開據國家統一的報銷票據,確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。

              二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊,辦好出入庫手續做到安全管理,分類保管,擺放有序,做到無損壞變質,使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

              三、辦公用品的發放,要建立發放明細表,逐件登記,做到發放及時,服務到位,制度嚴格,責任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發放物品不出現差錯。

              四、各科室領用零星辦公用品,必須到總務科填制統一申領表,注明用途、數量,由各科室負責人統一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格,核算好總額后,張榜公示,年終匯總,作為創建節約型機關的依據。

              五、加強辦公費用的統一管理,各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后,由辦公室統一制定實施。

              物資采購管理制度

              為充分發揮物資集中購買產生的規模效益,減少浪費,提高效能,確保采購物資的質量,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

              一、物資采購范圍

              辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

              二、物資采購原則

              物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,采購工作應堅持的原則為:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的原則;公開、公正、透明的原則;采購與使用分離的原則;注重貨物質量的原則;最大限度維護單位利益的原則。

              三、物資采購辦法

              1、大宗物品購置,實行“事前申報,領導審批,政府采購”的.制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,辦公室負責核實提出意見,報分管領導同意,由主管財務領導審批,再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書面報告,黨組討論,主管財務領導審批后,再進行政府采購。

              2、零星辦公用品實行“統一申報,后勤采買,科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點,凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,由分管領導簽具意見,主管財務領導同意,由辦公室統一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購,酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

              3、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷,對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

              四、物資領用:無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統一領用。

              五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,方可進行。房

              屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后,再行實施和結算。

              六、物資管理

              1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理,更不得假公濟私、化公為私。

              2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

              3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

              4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管,如需修理或更換,應及時告知辦公室。如有丟失和損壞,應分清責任,視情節負責賠償。

              5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還,歸還不了的按原價賠償。

              6、凡機關工作人員調離機關,需到辦公室辦理有關財物移交手續后,才能辦理調離手續。

              學校辦公用品采購管理制度 7

              一.集中采購和管理的原則

              .保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

              .保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

              .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

              .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

              .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

              二、審批權限

              購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

              三、辦公用品集中采購的范圍

              辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

              四、集中采購程序

              .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛物業部。

              .保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

              .保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的`形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

              .保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

              五、實施中注意事項

              .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

              .購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

              .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

              .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

              .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

              .部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

              .各部部長、門店店長為實物負責人。

              六、具體要求

              .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

              .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

              .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

              .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

              .保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

              本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

              本辦法由保衛物業部負責解釋。

              學校辦公用品采購管理制度 8

              為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。

              一、辦公用品和電腦耗材的采購

              1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

              2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

              3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。

              4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經審批同意后,由辦公室負責采購。

              5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據各股室所需的.要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。

              6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行,由各股室根據實際需要提出購買申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優購買。

              7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續。

              8、重大活動(含節日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

              二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

              1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

              2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

              3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。

              4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批后方能發放。

              5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

              6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發揚勤儉節約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

              7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

              20xx年1月29日

              學校辦公用品采購管理制度 9

              一、目的

              為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

              二、適用范圍:

              本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

              三、采購范圍

              實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類:

              1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

              2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

              3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理辦法)

              4、為進一步規范管理,集團取消對U盤的采購和發放,如有需要員工可自帶。

              四、采購政策及采購流程

              5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。

              6、供應商:所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇,本著長期合作的目的`與供應商簽訂長期合作協議,享受長期合作特價供應。

              7、供應商的選擇:以半年為周期,對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

              8、文具發放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

              學校辦公用品采購管理制度 10

              為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作,根據政府采購的有關規定,特制定本辦法。

              一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

              二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

              1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

              2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

              3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

              4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

              三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

              1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

              2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的`領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

              3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。

              四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

              五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

              學校辦公用品采購管理制度 11

              為了規范我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。

              本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下,列入營業費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。

              一、采購管理

              1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的.方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

              2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃,經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與采購行為。

              3、行政部門按照采購清單,根據供應商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

              4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯系單》范圍的采購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。

              二、實物驗收管理。

              實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發、結 存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。

              行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續,無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

              三、本規定自發布之日起執行。

            【學校辦公用品采購管理制度】相關文章:

            學校辦公用品采購的管理制度(通用6篇)08-21

            學校辦公用品采購的合同07-28

            學校辦公用品采購合同10-06

            學校辦公用品采購協議09-04

            學校采購的管理制度09-11

            學校采購管理制度08-17

            (精)學校采購管理制度07-20

            學校辦公用品采購合同2篇06-18

            [推薦]學校辦公用品采購合同4篇03-11

            學校采購管理制度15篇【精選】03-16

                    <pre id="bbfd9"><del id="bbfd9"><dfn id="bbfd9"></dfn></del></pre>

                    <ruby id="bbfd9"></ruby><p id="bbfd9"><mark id="bbfd9"></mark></p>

                    <p id="bbfd9"></p>

                    <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p>

                      <th id="bbfd9"><form id="bbfd9"><dl id="bbfd9"></dl></form></th>

                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"></cite></p><p id="bbfd9"></p>
                      <p id="bbfd9"><cite id="bbfd9"><progress id="bbfd9"></progress></cite></p>
                      飘沙影院