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            員工出差管理制度

            時間:2025-11-29 14:25:12 制度

            員工出差管理制度15篇

              隨著社會不斷地進步,大家逐漸認識到制度的重要性,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的員工出差管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

            員工出差管理制度15篇

            員工出差管理制度1

              第1章總則

              第1條為規范出差管理流程,加強對出差預算的管理,特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

              第2章出差審批權限

              第3條員工出差前應填寫“出差申請單”,出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。

              第4條出差的審核決定權限。

              1、當日出差:出差當日可以往返的,一般由部門經理核準。

              2、遠途國內出差:3日內的由部門經理核準,3日以上人員出差一律由總經理核準。

              第5條交通工具的選擇標準

              1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

              2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

              第3章出差借款與報銷

              第6條費用預算

              堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃外費用。

              第7條借款

              1、借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

              2、因出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約。 3、借款要及時清還,員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷

              嚴格按審批程序辦理:按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

              第4章差旅管理第9條出差申請與報告

              1、員工出差之前必須提交“出差申請表”,注明出差時間、地點和事由。

              員工出差申請表

              2、將“出差申請表”送行政人事部留存,作為記錄考勤之依據。

              3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時,應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

              4、員工出差完畢后應立即返回公司,并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

              5、員工出差后,必須于5日內向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

              6、出差結束后,應于5日內提交“出差報告”,并到財務部報銷費用。 7、未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,并對員工按曠工進行處理。

              第10條費用標準及審批權限

              差旅費用標準及審批表

              員工出差補貼報銷標準

              注:不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明,寫明理由,經總經理簽字后方予報銷,否則由報銷人自己承擔。

              第11條出差補貼標準

              1、員工在出差當天的.8:30前出發、17:30后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

              2、遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如:9日出差12日返回者,給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8:30前出發、12日17:30后離開出差地的相關證明,則可給予4天的出差補貼。

              3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

              4、如果出差人員由接待單位免費招待,一律不予發放出差補貼;如果出差期間發生了已經批準的招待費,招待期間不發放相應的餐費補貼。

              5、出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況

              1、員工赴外受訓考察等,其食宿由其他公司安排者。第5章附則

              第13條下屬與上級一起出差時,下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

              第15條餐費、住宿費的支領標準,可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。第16條本管理制度經總經理核定后實行,修改時亦同。

            員工出差管理制度2

              一、出差管理辦法

              國內部分

              第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規定發給出差旅費。

              第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費:

              一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

              二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

              乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

              乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

              因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

              搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

              第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

              a主管級:每日200元

              b一般級:每日150元

              第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規定辦理:

              乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

              電報電話費應取具電信局的收據為憑。

              郵費應取具郵局的證明為憑。

              因公宴客的費用,應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

              因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

              第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費。

              第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。

              第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

              第八條市內及短程出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

              下午一時以后銷差者準報午餐。

              下午八時以后銷差者準加報晚餐。

              不得再報支加班費。

              第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

              第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

              第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

              國外部分

              第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下:

              凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

              膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

              派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

              第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實習的.本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

              第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷,其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

              第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

              第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

              附則

              第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。

              第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

              第十九條膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

              第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

              二、出差管理規定

              第一條為加強出差費用的管理,特制定本規定。

              第二條員工出差依下列程序辦理:

              出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

              出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

              第三條出差的審核決定權限如下:

              國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

              國外出差,一律由總經理核準。

              第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

              第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節輕重論處。

              第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

              第七條出差費用的報銷:

              交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

              膳食費按標準領取。

              通訊費以郵局憑證報銷。

              交際費由領導核定,憑據報銷。

              三、員工出國辦法

              凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規定辦理之。

              因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。

              出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

              國外出差旅費報支標準如附表二。

              奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數之差旅費。

              出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

              出國人員在國外之旅行,應予規定之路程為限,規定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。

              出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

              本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。

            員工出差管理制度3

              一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

              二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。、

              三)出差員工應于出發前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。、

              四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。、

              五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。、

              六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

              七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。、

              八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。、

              九)凡因公拍發之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證報支。、

              十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。、

              十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發之,但如發現有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。、

              十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。、

            員工出差管理制度4

              第一章總則

              第一條目的

              為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

              第二條審批程序和權限

              員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

              (1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

              (2)部門負責人出差,報請總經理審批。

              (3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

              (4)國外出差,一律由總經理核準。

              第二章出差管理細則

              第一條因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

              第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

              第三條出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

              第四條使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

              第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

              第六條出差標準規定

              (1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3—1。

              (2)遠途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

              (3)出差時的`招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業、部門要根據不同客戶和人數,本著既節約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理;超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

              (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

              (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

              第三章出差費用借款及報銷

              第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

              第二條出差人員返回企業后,x天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

              第三條業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式x,列明企業抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

              第四條其他報銷、審批程序同上。

              第四章附則

              第一條出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

              第二條本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

              第三條本制度自頒布之日起執行。

            員工出差管理制度5

              第一章 總則

              第1條 目的

              為了進一步規范企業員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

              第2條 審批程序和權限

              員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權限進行審批。

              (1)企業領導班子成員出差,報請總經理審批。

              (2)部門負責人出差,報請總經理審批。

              (3)其他人員出差,報請企業分管領導審批。

              (4)國外出差,一律由總經理核準。

              第二章 出差管理細則

              第3條 因公務緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續。

              第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。

              第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

              第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

              第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。

              第8條 出差標準規定

              (1)出差費用標準:實行限額標準內實報實銷,具體標準見表3-1。

              (2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

              (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業、部門要根據不同客戶和人數,本著既節約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的.招待費必須先請示總經理同意,報銷時按財務相關規定報銷。

              (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

              (5)如因工作需要超出標準,需在《出差申請單》上列明原因。

              第三章 出差費用借款及報銷

              第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以借款。

              第10條 出差人員返回企業后,5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。

              第11條 業務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發票,列明企業抬頭,數字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業務招待費,一般不予開支。

              第12條 其他報銷、審批程序同上。

              第四章 附則

              第13條 出差人員要實事求是,如發現弄虛作假,一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

              第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。

              第15條 本制度自頒布之日起執行。

            員工出差管理制度6

              第一章總則

              第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

              第二章一般規定

              第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,

              事前予以核定,并依照程序核實。

              第四條出差的審核決定權限如下:

              1、當日出差

              出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

              2、遠途出差

              由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

              第五條交通工具的選擇標準

              (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

              第三章出差借款與報銷

              第六條費用預算

              堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款

              (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

              (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

              (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

              (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

              借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

              第八條報銷

              嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

              第四章差旅管理

              第九條出差申請與報告

              (1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

              (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

              (3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

              (4)員工出差完畢后應立即返回公司,并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

              (5)員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6)出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務部費用報銷。

              (7)未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限,如下表所示。

              公司工作人員出差,按以上規定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節省差旅費開支。

              業務人員施工監理期間每日補住50元,電話補助10元。

              出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據報銷,標準按以上各級別標準報銷。

              工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特殊情況需相關領導批準。

              工作人員及中層管理人員外出參加公司的'參展(培訓)會議,統一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規定統一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。

              第十一條出差補貼標準

              (1)員工在出差當天的9:00前出發、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。

              (2)遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;

              (3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

              (4)出差期間不得另外報支加班費,法定節假日出差屬業務特殊范疇。

              第五章附則

              第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補貼。

              第十三條餐費、住宿費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

              第六章:附表

              表1、出差審批單、出差審批單

              表2、出差報告單

            員工出差管理制度7

              目 的:為了統一規范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。

              應用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

              內 容:

              公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由,不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,根據實際情況分為二個基礎標準

              一、 總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的'標準范圍為人民幣300元,

              二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元,根據實際情況不能超出標準的10%,若超出此范圍均由個人承擔。

              企業人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負擔。

              本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內)且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用,補助標準如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,

              出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。

              員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準,未按規定執行者,超標部分,將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內,持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續,若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明;如未在規定時間內提供相關證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

              因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生,宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場,前往火車站的出租車費實報實銷, 在進行報銷時,出示出差申請單,財務部方能給予報銷。

              本制度經總經理核準,自頒布之日起生效。

            員工出差管理制度8

              1.目的

              為規范公司因公出差、費用報銷管理,提高辦事效率,按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則,特制定本辦法。

              2.管理范圍

              本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

              3.管理職責

              3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

              3.2財務總監因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。

              4.管理規定

              4.1報銷內容

              乘坐交通工具的費用(包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等),住宿費、行李寄存費、訂票費等,其他費用(餐費、業務招待費、郵寄費、會務費、資料費等)不在此報銷內,填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報),所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中,開支渠道不清楚的項目不能報銷。

              4.2票據要求

              鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據,行李寄存費、訂票費憑票據報銷(臥鋪訂票費不超過35元,座位訂票費不超過15元),其他各類發票和收據一律要求具備“財政稅務監制章”、“財務專用章”或“發票專用章”、開票人或收款人簽章,票據大小寫金額一致,不得涂改,凡不合格票據不予報銷。(注意:對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點,手撕票請自己注明時間、地點)

              4.3工具要求

              4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具,乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥,因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具,須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷,事后補辦簽字手續的,只能按票價的80%予以報銷。

              4.3.2員工在市內出差,只報銷公交車票,除二人同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由,并由歸口經理層審批。

              4.3.3員工在省內出差,只按標準報銷往返公交車票,包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

              4.4在出差期間的.伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。

              4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

              4.4.2員工如果在出差期間發生業務招待費,扣除接待當日的伙食補助。

              4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議,如果主辦單位統一安排食宿的,食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費和伙食補助。

              4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時,出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后,財務部門方可辦理報銷。

              4.6公差如遇出差路線就近回家探親的,一般人員須事先經本部門領導批準,部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準,辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后,財務部門方可辦理報銷,其回家探親所發生的費用按探親假標準執行。

              4.7調動、搬遷的差旅費

              4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用,按上述差旅費規定,由調入單位報銷。其行李、家具等托運費,由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。

              4.7.2工作人員調動工作,一般不得乘坐飛機。

              4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬,如果隨同調動的,其差旅費和托運費按照第一條規定報銷。經調入單位同意,暫不隨同調動的,以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。

              4.8出差人員隨上級同行時,該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時,該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷,統一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

              4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的,須本人提出書面報告說明超標的原因及金額,經部門領導、總經理批準后,財務部門認可方可報銷。

              4.10非本單位職工和長期不在崗的職工,不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時,也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為,除責成當事人及時扣還借款外,情節嚴重的還將追查相關負責人的責任。

              4.11出差人員不慎遺失交通票據,須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次(航班號)、金額,經本部門負責人審核報公司分管領導批準,按票面金額的80%給予報銷,不再享受其它補貼,遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。

              4.12出差中由于傷病或特殊原因發生意外滯留時,須提供縣級以上醫院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

              4.13出差人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。

              4.14現場安裝服務人員報銷規定

              住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

              4.15駕駛員補貼規定

              駕駛員(不含出差人員)長沙株洲地區當日往返:第一趟按10元/趟給予補貼,第二趟起按5元/趟給予補貼;湘潭地區河西公務出車:按照5元/趟給予補貼,當日第二趟起不計補貼,河東公務不計補貼;長株潭地區以外:當日移動超過300公里,給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼;以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發,票據請按日期依次粘貼,附出車明細表。

              4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數,在批準出差任務的同時,應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差,省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。

              4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

              5.管理程序

              5.1申請

              5.1.1出差申請與審批

              各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單(請款聯、報銷聯)”一式二聯(附件一),部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后,加蓋部門公章,業務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準,管理層以上人員出差申請需由總經理批準。

              5.1.2超標交通工具使用

              各部門出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具,嚴格限制超標使用交通工具,如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時,須另外填寫超標使用交通工具申請單(附件三),由總經理批準,并在“出差申請單”的備注欄內注明理由,并注明是否往返超標使用交通工具。否則,均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單,由財務部門在復核欄中簽字后,再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單,以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時,必須事先經總經理簽字確認后(單程或往返)方可執行,總經理出差時又由常務總經理批準;事后補簽的按80%報銷。

              5.2請款

              5.2.1出差人員憑“出差申請單(請款聯)”在財務部門借支差旅費,財務部門根據出差標準測算,按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

              5.2.2如果出差人員未按規定及時辦理前次的報銷手續,財務部門將依據“前賬未清,后款不請”的原則,不予辦理請款手續。

              5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的,由出差人員預支,出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門,于次周四統一到財務部門辦理結算(以現金結算)。

              5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的,由出差人員辦好請款手續后交至財務部門,于次日到財務部門領取現金或現金支票。

              5.3報銷

              5.3.1報銷流程

              經辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬,即:報賬時由經辦人填制公司統一的報銷單,由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證,財務審核后報公司導簽字批準,領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。

              5.3.2報銷標準

              1)各類人員國內差旅費報銷標準

              差旅費報銷標準

              職務

              交通、住宿許可

              項目

              標準

              董事

              經理層

              交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

              可住宿4星級及以上酒店。

              伙食補貼

              80元

              住宿

              按實報銷

              市內交通

              按實報銷

              通訊/其它費用

              按實報銷

              項目經理

              副主任工程師

              主管工程師

              高級主管師

              交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

              可住宿3星級及以下酒店。

              伙食補貼

              50元

              住宿

              280元以下按實報銷

              市內交通

              50元以下按實報銷

              通訊

              10其它費用

              按實報銷

              一般員工

              交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

              住宿直轄市、特區城市200元以下,省會城市150元以下,一般城市100元以下,縣區城鎮80元以下。

              伙食補貼

              50元/30元(省內)

              住宿

              按實報銷

              市內交通

              25元以下按實報銷

              通訊

              其它費用

              按實報銷

              備注:

              1、無住宿發票的一律不予報銷住宿費;

              2、伙食補助、通訊費實行定額包干;

              3、同意乘坐飛機的,可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險(限一人一份),憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。

              5.3.3報銷時限

              1)出差人員返回公司后,限在一周時間內辦理報銷手續并向財務部門核銷借款,按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次(航班)及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”(見附件二)報負責人批準,并把各種票據在“原始憑證粘貼單”(見附件四)上從左至右,按不同開支渠道分類依次貼好,連同“出差申請單(報銷聯)”交財務部門報銷。

              2)出差人員返回公司后,超過規定期限未辦理報銷手續的,每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外,還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的,免除差旅費補助,超過三個月的,財務部門可以不予辦理。

              5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后,按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續。出差人員根據報銷后的情況,及時把余款補齊。

              6.附件

              6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。

              6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執行,修改時亦同。

              6.3附件

              附件一:出差申請單(以新執行單據格式為準)

              出差申請單

              申報部門:

              出差人

              出差地點

              出差內容

              起止時間*年*月*日~*年*月*日

              預支金額

              (大寫)萬仟佰元整(RMB)

              實借金額

              (大寫)萬仟佰元整(RMB)

              交通工具

              □飛機(經濟艙)

              □火車(軟臥)

              □輪船(三等艙)

              □出租汽車

              備注:

              批準人:

              會計復核:

              部門主管:

              申請人:

              日期:*年*月*日

              附件二:旅費報銷單(以新執行單據格式為準)

              差旅費報銷單

              申報部門:

              月日時間至月日時間

              出發

              現地

              飛機票

              火車票

              輪船票

              汽車票/

              市內交通

              住宿費

              招待費

              出差補貼

              備注

              餐費

              禮品費

              其他

              天數

              金額

              小計

              報銷金額合計

              (大寫):萬仟佰拾元角分。

              (小寫):xxxx¥

              附單據:xxxx張

              預支金額:xxxx¥

              批準人:

              會計復核:

              部門主管:

              出差人:

              日期:*年*月*日

              附件三:乘坐超標交通工具申請單

              出差人

              出差時間

              所需超標乘坐交通工具事由

              部門領導審批

              總經理審批

              注:1、獲批超標乘坐交通工具人員,一律以經濟艙為標準,高鐵以二等座位為標準。

              2、事由必須注明單程或往返形式,未經列明,一律按單程標準報銷。

              附件四:原始憑證粘貼單

              原始憑證粘貼單

              共粘貼原始憑證:xxxx張

              金額合計:¥

            員工出差管理制度9

              公司出差人員自身安全規章

              根據公司“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,公司有責任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規章。

              一、使用范圍

              1、本規章適用于公司全體員工;

              2、本規章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游;

              3、本規章不適用于私人請假及旅游等個人行為。

              二、指導原則

              1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責任;

              2、公司有責任保護公司和股東免受損失員工的風險;

              3、公司有權利規避因出差安全問題帶來企業損失的風險。

              三、規定

              (一)人身安全

              1、員工出差必須辦理出差手續,在總經理允許后到財務室支取合理差旅費用;

              2、員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序為:火車、客車、小汽車、飛機;

              3、員工在攜車外出調貨時,應保證同去貨車性能正常并符合國家標準,確保貨車駕駛人員技術閔熟,并有貨車駕駛經驗在三年以上;

              4、員工出差前應將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應保持警惕,防止被盜;

              5、員工出差盡量避免一個人單獨行動,如單獨一個人出差時,必須確認出差地的治安條件,并要求客戶陪同;

              6、員工出差食宿應選擇干凈安全的地方,住宿優先選擇連鎖酒店;

              7、員工在出差地有乘車要求時,應優先選擇正規公共交通工具;

              8、員工出差期間如遇突發性緊急事件,如火災、洪澇、地震、臺風、瘟疫等,有人身安全威脅時,應及時向公司匯報,并服從當地政府部門指揮,或向有關部門求救,確保自身安全;

              9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發事件時,應緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時向相關部門求助,并第一時間通知公司;

              10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國家法律和當地法規;

              11、公司組織員工不得到風險系數高的地區旅游活動,不得安排蹦極、跳傘等安全系數高的活動,所組織活動必須確保零風險、零意外;

              12、員工因公出差受傷,所產生的的一切費用由公司承擔。

              (二)財產安全

              1、出差期間,對于公司的一切財物如筆記本、錢款等,應妥善保管;

              2、出差期間丟失損壞公共財物的,應按折舊后100%賠償;

              3、出差期間丟失公司財產的`,應按實際價格的100%賠償。

              (三)信息安全

              1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制,不得丟失,對于因個人原因致使信息丟失的應承擔相應責任;

              2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料,應及時匯總上報,對一些保密資料需嚴格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;

              四、備注

              1、本規章有公司安全生產領導小組制定,一經通過,立即執行;

              2、本規章種條款并未完善,如有異議,請及時與安全生產領導小組溝通,安全生產領導小組保留對本規章的修改完善權。

            員工出差管理制度10

              第一條 目的:為了規范公司差旅費報銷制度,既嚴格又合理的控制相關費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達到節約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

              第二條 適用范圍:適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

              第三條 出差種類:

              1. 短程出差:出差當日可能返回者。

              2. 遠途出差:出差當日不能返回者。

              第四條 出差:

              1.員工出差,由出差人員向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

              2. 出差期間不予報支加班費。

              3. 員工出差,原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機,應事先向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意并得到總經理批準,方可乘坐飛機。

              4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

              5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

              6. 員工出差外地,應隨時保持與公司的聯系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內,完成所需做的工作。

              7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

              8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監審核簽字后,經總經理審批,財務負責人方可借款。

              9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,報告直屬領導或營銷總監。

              10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核流程后方可報銷差旅費。”

              11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

              第五條 出差借款

              1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務,不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發工資,直到提交才能發放工資,再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

              2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監審核,經總經理簽字審批,再到財務報銷。

              3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應據實提供真實有效的發票,發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票,不允許用其它發票沖賬,如發現有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

              4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內交通補助不予于計算。

              第七條 業務接待費用的報銷

              1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領導批準后,方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

              2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監審核,總經理審批。

              第八條 出差中的休息、休假

              1、外地出差不計節假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

              2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經理申請,批準后方可休假。

              3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的,返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

              4、原則上不批準在工作日內出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

              第九條 差旅費開支標準及范圍

              1. 國內地區劃分:共分二類地區

              一類地區:國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

              二類地區:各省地級城市。

              城市

              地區

              公司領導

              部門經理

              大區經理(部門副經理)

              區域經理

              業務骨干/銷售助理/業務員

              一類

              省會城市(國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市)

              住宿補助

              視工作需要而定

              120

              伙食補助

              30

              交通補助

              據實

              30

              90

              90

              二類

              地級市

              住宿補助

              際工作

              需要

              而定

              伙食補助

              30

              30

              30

              交通補助

              據實

              30

              30

              30

              2. 乘坐交通工具

              1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

              2)在公司所在城市內沒有派車出差的`,按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

              3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

              4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標準乘坐交通工具:

              類別

              飛機

              輪船

              火車

              副總經理以上

              自定

              一等倉

              軟坐、軟臥、硬臥

              動車組一、二等

              部門經理

              經總經理批準

              二等倉

              硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

              動車組一、二等

              大區經理(部門副經理)

              經總經理批準

              二等倉

              硬坐、軟坐、硬臥、

              動車組二等

              區域經理

              經總經理批準

              二等倉

              硬坐、硬臥、

              動車組二等

              業務骨干/銷售內、外勤/業務員

              經總經理批準

              三等倉

              硬坐、硬臥、

              動車組二等

              注:以上交通工具,應自行購買車票,特別是機票,必須向領導申請方可購買,未經批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

              4. 住宿標準:

              1、 如公司在該地區機構有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

              2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

              3、如出差至員工的戶籍所在地,未產生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。

              4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領導申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執行。

              第十條 伙食補助標準:

              1、 外地出差每天報銷餐費30元。

              2、 在公司所在城市內出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

              3、所有外地出差人員,當天如有招待費用產生,每一餐扣除10元/人伙食補助。

              第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員,執行工作日內每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷,見交通充值卡票據。

              本規定從20xx年02月15日起執行。

            員工出差管理制度11

              1、總則

              1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項,嚴格控制費用開支,根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規定執行; xxx本制度涉及審核批準的事項中,權責部門因故無法實施的,其指定代理人或指定授權人可代理實施,未經明確指定的人員確認無效;

              2、出差規定:

              2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

              2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄,司機做好油耗登記。

              2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進展情況,應每天向直接領導匯報一次,接收匯報領導需做好相應記錄備查。

              2.5出差往返交通費憑乘車發票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

              2.7經同意使用自備車輛出差者,按《差旅費標準》予以補貼油費,過路費按實報銷;

              3、出差審核程序

              3.1出差人員應提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執行:

              3.2副總出差,報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差,報請分管總經理審核;超xxx日由總經理批準。

              3.4其他人員出差,報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經理批準,超過xxx日以上則總經理批準(安裝員工除外)。

              3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

              3.7因公務緊急,未能履行出差前審批手續的,可以通訊方式請示并經批準,出差后補辦手續。

              3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

              3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后批準給付出差旅費。

              4、出差時間核算:

              4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

              4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

              4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。

              4.4出差費用標準:依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

              5 、出差費用預支、核銷程序

              5.1出差費用預支方式

              5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

              5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據出差路途的遠近,部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

              5.2.2住宿費用按標準報銷,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

              5.2.3招待費用額度一律由總經理核準,未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規定》執行。

              xxx所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

              5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

              xxx本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后,可酌情安排補休或計加班。

              5.3核銷程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

              5.3.2出差人員差旅費報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

              5.3.3出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報核決權限逐級核準;

              5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。

              5.3.5財務部門按照本制度規定,復核單據的規范情況,包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批準除外);。

              5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的,超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

              5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠近,出行的`方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財務報銷制度,超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。

              5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的,財務部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

              6、客戶現場的安全

              6.1遵守所到處的安全規程,不要擅自操作對方的設備;

              6.2檢修設備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴格按操作規程進行; 6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

              7、其它注意事項

              7.1應確保手機始終處于暢通狀態,特殊情況除外(如:乘飛機,進入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。

              7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

              7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款,也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

              7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關的事不參與。

              7.5遵守交通法規,注意交通安全;

              7.6無論乘座何種交通工具出差,請隨身攜帶身份證。

              8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。

              xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責,報公司總經理批準后執行。

              xxx本制度自頒布之日起實施。

            員工出差管理制度12

              1、 宗旨:

              為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

              2、適用范圍:

              凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差,均按本制度執行。

              3、名詞定義:

              3-1、國內出差:本公司員工在國內因公出差稱之。

              3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內稱之,應當日回公司。

              3-1-2、短期出差:因公赴國內地區,時間在3日以內稱之。

              3-1-3、長期出差:因公赴國內地區,時間在3日以上2個月以內稱之。

              3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

              4、出差管理要求:

              本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項:

              4-1、出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經過審核作業的流程。

              4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

              4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

              4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

              4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內銷假及申報差旅費的`責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

              4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

              4-7、除非經核準,出差開始應錯過星期六下午。

              4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。

              4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

              4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

              4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

              4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

              4-11、出差結束返回公司后,應在一周內結清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

              5、國內出差管理流程:

              6、國外出差管理流程:

              7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:

              交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

              區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

              地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

              地區

              高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷

              各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷

              其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷

              7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

              7-2、差旅費超過核定標準10%以內的,需報請總經理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。

              7-3、參加展會人員,由公司統一安排食宿。

              7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。

              7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

              7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。

            員工出差管理制度13

              第一章總則

              第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

              第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

              第二章一般規定

              第三條員工出差依下列程序辦理:

              出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

              第四條出差的審核決定權限如下:

              1、當日出差

              出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

              2、遠途出差

              由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

              第五條交通工具的選擇標準:

              (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

              (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

              第三章出差借款與報銷

              第六條費用預算

              堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報總經理審批。

              第七條借款

              (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

              (2)需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單,財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費用預算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

              (3)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

              (4)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

              (5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

              (6)借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

              第八條報銷程序及出差費用的報銷

              嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

              出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務部門依據相關財務規定進行初次審核,同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者,財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

              第四章差旅管理

              第九條出差申請與報告

              1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算,經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

              2、部門經理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

              3、出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

              4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的`可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

              5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

              6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點,報點須用當地電話,由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。

              7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

              8、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

              9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

              10、出差報告的審核及審批:流程同出差申請。

              11、出差結束后,應于3日之內提交出差報告,并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷。

              12、銷售部門各駐外辦事處業務人員,除財務審核環節外,在辦事處內部需嚴格按前述內容執行,但與總部財務部門核銷時,根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷,并以財務部門的為準。

              13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高于預算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

              第十條員工出差活動的監管

              各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

              違規處罰標準:

              1、員工出差未辦理申請手續的,處罰責任人20-100元/次,期間產生的費用不得報銷入帳。

              2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理,總結上報的,處罰責任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續的,處罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

              3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

              4、出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進行剝離。

              5、財務部門未按相關規定審核報銷票據,存在違規的,處罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

              第十一條出差相關規定

              1、本市出差:

              1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

              2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據實數報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

              2、市外出差:

              非業務人員原則上應當天往返,若確需住宿留駐,應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行,特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。

              3、差旅費應據實填報,如發現有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,并視情節輕重,予以懲處。

              4、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結清者,從當月工資中扣回,直至扣清。

              5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

              第五章附則

              第十二條出差紀律

              1、遵紀守法;

              2、遵守公司制度;

              3、注意安全,不從事危險活動;

              4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

              5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

              6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

              7、未經部門主管批準,不得向客戶借款;

              8、不得接受客戶的宴請和招待;

              9、嚴禁挪用公司貨款。

              第十三條本制度(暫行)經總經理核準后實施,如有未盡事宜,可隨時修改。

              第十四條附件

              附件1差旅費用管理細則

              附件2出差申請表

              附件3借款單

              附件4差旅費報銷單

              附件2:《出差申請表》

              附件3:《借款單》

              附件4:《差旅費報銷單》

            員工出差管理制度14

              第一章總則

              第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

              第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

              第二章一般規定

              第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

              第四條出差的審核決定權限如下:

              1、當日出差

              出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

              2、遠途國內出差

              由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

              3、國外出差

              一律由總經理核準。

              第五條交通工具的選擇標準

              (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

              (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

              (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的`報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

              第三章出差借款與報銷

              第六條費用預算

              堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

              第七條借款

              (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

              (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

              (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

              (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

              第八條報銷

              嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

            員工出差管理制度15

              第一章 總則

              第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

              第二章 差旅交通工具的管理

              第二條 交通工具的選擇標準:

              (1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應乘坐硬(軟)座席位。

              (2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

              (3)差旅期間應盡量選擇公共交通工具,機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機票一起報銷。

              (4)出差人員在出差地根據需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

              第三章 出差人員的相關規定

              第三條 短期出差人員的規定

              (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區,一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準,同性別員工超出兩位出差時,應入住雙人或三人標間,有特殊情況報除外,但需先向總經理匯報并取得答復。

              (2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

              (3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

              第四條長期出差人員的規定

              (1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

              (2)長期出差租房初期(指租房當月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標準,憑票據報銷,以后產生的相關費用則由個人承擔。

              (3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元,其他地區每人每天30元標準。

              (4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發放。

              (5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

              (6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

              第四章 出差借款與報銷

              第五條 借款

              (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

              (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;

              (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

              (4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

              第六條 報銷程序及出差費用的報銷

              嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

              第五章 差旅管理

              第六章 附 則

              第七條 出差報道

              (1)原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

              (2)出差返回時間(以機票、車票上的'到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

              第八條 本市出差

              (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

              (2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據實數報銷,乘坐出租車需取得總經理同意后方可;

              第九條 市外出差:

              (1)差旅費應據實填報,如發現有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,并視情節輕重,予以懲處。

              (2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

              第十條 出差紀律

              (1)遵紀守法;

              (2)遵守公司制度;

              (3)注意安全,不從事危險活動;

              (4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

              (5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

              (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

              (7)未經總經理批準,不得向客戶借款;

              (8)嚴禁挪用公司貨款。

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