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            報告

            績效評價報告

            時間:2025-10-24 12:13:06 我要投稿

            績效評價報告15篇【熱門】

              隨著社會一步步向前發展,報告有著舉足輕重的地位,其在寫作上具有一定的竅門。那么報告應該怎么寫才合適呢?下面是小編幫大家整理的績效評價報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            績效評價報告15篇【熱門】

            績效評價報告1

              一、部門(單位)概況

              (一)機構組成。

              納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內設辦公室、紀檢監察室、執行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術室、法警隊等業務科室。

              (二)機構職能

              (1)組織和帶領全員干警貫徹執行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定;

              (2)受理、審理法律規定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件;

              (3)審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件;

              (4)受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發生法律效力的判決、裁定,按審判監督程序審理;

              (5)對審判工作中發生的具體運用法律問題進行調查研究,提出建設性意見,辦理請示等有關事宜;

              (6)收集、反映對法律、法規草案的意見,針對案件審理中發現的問題,向有關方面提出司法建議;

              (7)積極參與社會治安綜合治理,通過審判活動和其他方式,宣傳法律,教育公民忠于社會主義祖國,自覺遵守憲法、法律和社會主義公德;

              (8)指導人民調解委員會工作;

              (9)抓好機關內的精神文明建設,對干警隊伍進行政治思想教育、組織管理、業務培訓、紀律檢察、行政監督,保證嚴肅執法、公正辦案;

              (10)抓好黨組織的思想、組織、作風建設和領導班子建設,發揮當組織的領導核心作用和黨員的.先鋒模范作用;

              (11)管理審判設施、物資裝備和機關行政事務,為保障審判任務的完成提供物資條件;

              (12)承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。

              (三)人員概況。

              年末實有人數43人,其中公務員42人,工勤1人;在編實有車輛10輛。

              二、部門財政資金收支情況

              (一)部門財政資金收入情況。

              20xx年我院預算金額合計1047.35萬元,其中工資福利支出946.87萬元,公用經費支出94.11萬元,遺囑、退休人員支出6.37萬元,工會支出9.37萬元,

              (二)部門財政資金支出情況。

              20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬元,其中:

              人員經費1289.27萬元,主要包括:基本工資195.73萬元、津貼補貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費92.41萬元、職工基本醫療保險繳費39.96萬元、公務員醫療補助繳費16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。

              日常公用經費89.63萬元,主要包括:辦公費34.73萬元、電費0.2萬元、差旅費10.9萬元、物業管理費0.47萬元、維修(護)費0.5萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費0.6萬元、培訓費1.27萬元、工會經費2.24萬元、福利費7.7萬元、公務用車運行維護費24.9萬元、其他商品和服務支出3.36萬元。

              三、部門整體預算績效管理情況

              (一)部門預算管理。

              一、資金投入情況分析。

              1.資金到位情況分析。

              截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。

              2.項目資金管理情況分析。

              我院根據縣財政局的要求,做到每筆資金申請均編制資金使用方案,對其績效進行充分論證,確保資金有計劃支出,保障資金運作規范。

              二、總體績效目標完成情況分析。

              我院20xx年順利完成維穩安保工作,在安保范圍內確保及時發現及時處理安保案件,同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動,增進了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設,開展各類培訓36期,受訓干警62余次,進一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能,以及為人民服務的能力。

              三、績效指標完成情況分析。

              1.產出指標完成情況分析。

              (1)數量指標。

              我院20xx年的各項支出按規定順利完成。

              (2)質量指標。

              我院嚴格按照規定使用資金,確保資金使用規范旅,同時我院嚴格按照標準進行采購辦公用品,確保了辦公用品及服務的合格率。我院在縣委縣政府的領導下,根據縣維穩指揮部的指揮,切實履行維穩職責,認真完成維穩任務,累計出動人員20xx余人(次)車輛1500余臺(次)。責任轄區內未發現任何維穩事件,蟲草采挖期間未發生過重大治安、刑事案件。

              (3)時效指標。

              我院各項經費做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩工作及時匯報,及時處理。

              (4)效益指標。

              我院20xx年加強“巡回審判”服務,組建“巡回審判”團隊,制定巡回審判時間、路線,覆蓋全縣所有鄉鎮村,蟲草山和城區學校。全年開展巡回審判6場次,法宣50余次,發放便民宣傳手冊1500余次,參與群眾3000余人,解答群眾咨詢30余條,排查矛盾糾紛20余件,就地調處7件,大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感,減少突發事件的發生率,同時提高了農牧民群眾對政策、法律的知曉率,提高了人民群眾對法院工作的認知率。

              (5)滿意度指標

              通過20xx年各縣工作的順利開展,大幅度提高了干警的滿意度,提升了收益群眾的滿意度,提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。

              (二)結果應用情況。

              我院績效目標自評基本完成,擬應用20xx年績效自評結果督促20xx年各項績效自評工作的開展,并對20xx年未完成的項目進行重點督促,我院也將在內網上及時公開20xx年中央轉移支付自評報告表。

              四、評價結論及建議

              從評價情況來看,我院各項經費做到及時報賬,及時支付。各項工作及時開展,維穩工作及時匯報,及時處理。整體績效執行較好。

            績效評價報告2

              2019年,我區高度重視農家書屋工作,根據省、市有關要求和部署,主動作為,精心組織,強化舉措,加大管理和維護力度,順利完成年度任務目標,農家書屋功能效益得到有效發揮。現對照《2019年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》,自評如下:

              一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組,實行一把手負責制,分管領導具體抓,明確了專職聯絡員。(自評得分:2分)及時制定工作實施方案,召開專題工作會議。全年根據工作實施進度,印發了《關于召開2019年度農家書屋增配圖書采選工作會議的通知》、《關于成立區農家書屋工程出版物采購指導小組的通知》、《關于印發金安區文化惠民工程實施辦法的通知》、《關于做好2019年農家書屋有關工作的通知》等文件。(自評得分:3分)在資金保障上,堅決做到專款專用,使用規范,嚴格執行相關財務管理制度。按照省、市有關文件精神,區級全力給予配套,配套率100%、實際到位率100%,未發生因資金問題而影響項目進度。(自評得分:8分)

              二、出版物更新暨數字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。2019年農家書屋出版物更新由省里統一采購,我區先期成立了區農家書屋出版物采購指導小組,召開采選工作會議,廣泛征求意見,嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物,符合群眾需求,充分保證補充出版物質量。(自評得分:8分)共為303個書屋更新圖書24543冊,平均每個農家書屋81冊,期報刊2種606份。(自評得分:8分)配送的圖書全部及時登記整理,編碼上架,供群眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統一編號、擺放整齊。(自評得分:4分)區內所有農家書屋已按照要求全部接入省數字農家書屋平臺,并完成注冊認證。(自評得分:5分)各書屋管理員嚴格按照要求,通過省平臺實行簽到管理。(自評得分:4分)在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數字農家書屋二維碼,方便群眾掃碼閱讀。(自評得分:1分)

              三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳,通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等,大力宣傳農家書屋,積極引導農民群眾走近農家書屋。在全區范圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅(自評得分:2分)金安區委、區政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統一部署,出臺《關于印發金安區建設新時代文明實踐中心實施方案》,將農家書屋閱讀活動納入文明實踐系列活動。(自評得分:5分)依托農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題,以農家書屋為主陣地,開展形式多樣、內容豐富多彩、群眾樂于參與的文化活動,吸引更多農民群眾走進農家書屋。各鄉鎮開展經典詩刊誦讀、“讀經典學新知鏈接美好生活”讀書演講和中小學生講故事演講比賽;區圖書館組織專業人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座;以農村兒童為服務重點,開展有針對性的活動,增配少兒類書籍,把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園;結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動,宣傳報道農家書屋題材的文藝節目,提高農家書屋文化聚焦效能。(自評得分:12分)

              四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設,書屋面積不低于20平方米,書屋環境整潔無臟亂差現象,配有書櫥、報架、桌椅等基本閱覽設施完好。書屋選址在人口集中方便群眾借閱使用。(自評得分:3分)二是每個農家書屋均有固定的專職或兼職管理員。(自評得分:2分)三是書屋制度管理規范。書屋各項制度齊全,管理規范,開門時間公開。每一書屋懸掛統一制作的農家書屋標識牌,“四項制度”(書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度)上墻,備有統一配發的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅守崗位,確保開放時間,方便群眾閱讀。(自評得分:4分)

              四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉鎮街先行全面自查,重點自查書屋的管理維護情況,對存在的問題迅速整改,并做好相關重點工作。在此基礎上,區局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準,全面掌握書屋工作現行情況,力促工作再上臺階。(自評得分:4分)五是及時落實完成全省性重點工作。(自評得分:4分)六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料,對于上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規現象。(自評得分:10分)重大項目的績效評價報告5

              一、項目概況

              (一)項目背景

              餐飲業油煙污染治理不僅是污染防治攻堅戰的重要內容,也是城市精細化管理的必要措施,關乎人民群眾對美好環境需求的獲得感、幸福感。

              為推進城市管理精細化、品質化,張店區人民政府辦公室印發《張店區城市品質提升三年行動實施方案》,要求深化餐飲油煙治理,試點大中型餐飲業油煙凈化設施加裝在線實時監控設備,實現對油煙噪聲的動態監管。

              為落實城市精細化管理及城市品質提升工作要求,張店區綜合行政執法局開展餐飲業油煙在線監測項目。

              (二)實施情況

              張店區綜合行政執法局通過政府采購方式選定設備供應商為轄區內重點的295戶餐飲單位安裝372套新型監管控一體化系統,對各餐飲單位的油煙排放情況實行24小時全天候實時在線監測,并將實時的油煙排放信息和數據傳輸到油煙在線監管控一體化系統平臺以及淄博智慧城管油煙在線監測平臺,為執法工作提供數據參考,推進張店區餐飲油煙污染治理。

              (三)資金投入和使用情況

              本項目預算資金為297.6萬元,經政府采購,確定項目合同金額為278.78萬元。

              截至2022年8月,項目實際使用資金195萬元,按照合同約定剩余資金于2023年8月支付。

              (四)項目績效目標

              1.總體績效目標

              通過更完善有力的技術管理手段,及時、有效處置超標排放行為,從源頭遏制餐飲油煙擾民現象,從而進一步改善大氣質量,助力張店區實現精準規劃、精致建設、精細管理、精美呈現的管理目標,推動城市品質化提升。

              2.年度績效目標

              (1)為轄區內重點餐飲商戶安裝372套新型監管控一體化系統,對餐飲商戶油煙排放情況實行24小時全天候實時在線監測,并將實時的油煙排放信息和數據及時準確地傳輸到油煙在線監管控一體化系統平臺以及淄博智慧城管油煙在線監測平臺。

              (2)通過實時監測與實地核實相結合的方式,基本消除餐飲油煙超標排放現象,促進全區餐飲企業可持續發展。

              二、評價內容

              (一)績效評價目的、對象及范圍

              1.評價目的

              通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結實施過程中的經驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題,分析原因并提出改進建議,促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。

              2.評價對象及范圍

              本次績效評價對象為餐飲油煙在線監測項目實施情況及預算資金使用效益,結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況、項目產出情況及項目效益。

              (二)評價依據

              1.《中華人民共和國預算法》;

              2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;

              3.財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔2020〕10號);

              4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》;

              5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(魯發〔2019〕2號);

              6.《山東省大氣污染防治條例》;

              7.《淄博市人民政府辦公室關于印發〈淄博市城市品質提升三年行動計劃〉的'通知》(淄政辦字〔2019〕93號);

              8.《2021年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法》;9.《2021年全市城市精細化管理考評辦法》;

              10.《關于轉發淄博市財政局〈關于轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》(張財績〔2020〕4號);

              11.《關于印發〈張店區區級部門委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》(張財績〔2022〕2號);

              12.《關于開展2021年度預算項目績效財政評價工作的通知》(張財績〔2022〕4號);

              13.《張店區人民政府辦公室關于印發〈張店區城市品質提升三年行動實施方案〉的通知》(張政辦發〔2020〕2號);

              14.《城市精細化管理重點工作考評辦法和細則》;

              15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和省直部門年度預算執行情況,年度決算報告;

              16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料;

              17.招投標資料、巡查資料、安裝臺賬等過程資料;

              18.其他相關資料。

              (三)評價指標體系

              評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成,本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和19個三級指標。

              績效評價指標體系構成中,一級指標體系的權重分配為:項目決策類指標占14%,項目過程類指標占16%,項目產出設定指標占35%,項目效益設定指標占35%。

              三、評價方法

              本次評價嚴格遵循科學規范、公開公正原則,采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法等方法進行評價。

              四、評價結論

              (一)綜合評價結論

              本項目績效評價等級為“中”,最終得分為76.66分,其中項目決策11分,項目過程13.5分,項目產出22分,項目效益30.16分。

              (二)績效分析

              1.項目決策

              決策指標分值為14分,評價得分為11分,得分率為78.57%。項目立項依據充分、立項程序規范,設置的績效目標合理;但項目單位在項目決策時存在設置的績效指標不夠精準、規范,預算編制不夠科學的問題。

              2.項目過程

              過程指標分值為16分,評價得分為13.5分,得分率為84.38%。項目資金使用合規,但存在項目管理制度不夠健全,過程資料不完善,履約驗收公示不規范等情況。

              3.項目產出

              產出指標分值為35分,評價得分為22分,得分率為62.86%。在線監測系統已按計劃全部安裝完畢,但在系統運行過程中存在監測系統使用率較低、監測系統不能有效推送預警信息、部分系統維護不夠及時、違法整治不夠及時等問題。

              4.項目效益

              效益指標分值為35分,評價得分為30.16分,得分率為86.17%。項目的實施在一定程度上控制了餐飲油煙對周圍環境的污染,受益對象對項目的滿意度為91.64%。項目長效機制較為健全,但現有設備功能不足以滿足現實的執法需求,部分餐飲單位仍存在餐飲油煙無組織排放現象。

              五、存在問題

              (一)項目決策方面

              1.績效指標設置不規范

              數量指標值與目標任務數不對應,時效指標考核內容不清晰,效益指標設置不規范。

              2.預算編制依據不明確

              張店區綜合行政執法局未按照《淄博市張店區區級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》(張財績〔2020〕2號)有關規定開展項目事前績效評估。

              (二)項目過程方面

              1.項目管理制度不夠健全

              張店區綜合行政執法局未從購置計劃與預算、可行性論證及審批、采購與招標、合同簽訂與執行、合同履約與驗收等方面制定項目實施流程及細則。

              2.制度執行不夠有效

              各綜合行政執法中隊未根據巡查情況形成巡查記錄及處罰記錄,個別餐飲單位油煙凈化設施清洗維護記錄填寫不完善。

              3.政府采購流程不夠規范

              項目驗收后,張店區綜合行政執法局未在中國山東政府采購網進行項目履約公示。

              (三)項目產出方面

              1.油煙在線監測設備使用率偏低

              正常開業餐飲單位中多家餐飲單位設備未正常使用;少數單位受疫情影響暫停營業,設備未使用。

              2.監測系統部分功能不完善

              監測系統未配置異常狀態查詢及報警短信或平臺信息推送功能,報警器功能不能滿足實際需求;后端平臺功能歷史數據保存期限短、導出難度大。

              3.系統維護不夠及時

              設備供應商對個別餐飲單位油煙監測系統維護不及時,監測系統長時間處于離線狀態。

              4.違法整治不夠及時

              張店區各綜合行政執法中隊對部分預警信息核實不及時,執法整治延遲。

              (四)項目效益方面

              1.部分餐飲單位存在煙道不密封、油煙凈化器安裝不合理、引風機風量不夠、油煙凈化功能失效等現象;

              2.個別餐飲單位清洗油煙設備后廢水、廢油未能及時清理。

              六、意見和建議

              (一)提高決策水平

              1.落實項目績效管理責任,規范設置績效指標。

              2.通過預算評審、事前評估等程序,明確項目測算標準和依據,擇優確定最佳投資。

              (二)強化制度意識,增強制度執行力

              1.完善項目管理制度,保障各執行層級在制度的實施和落地方面保持一致,提高制度執行力度。

              2.規范化項目預算管理和政府采購的實施流程,加強項目實施質量管理。

              (三)優化系統服務功能,提高行政執法效率

              1.完善監測系統功能模塊;

              2.優化監測設備預警功能設計;

              (四)加強項目全過程管理

              1.規范提升餐飲業管理水平,推動建立餐飲油煙污染防治管理辦法,進一步明確各部門在餐飲油煙污染防治中的流程和職能,建立油煙污染防治監管聯動長效機制。

              2.加強有關環境保護的法律、法規宣傳和油煙污染整治技術指導力度,督促餐飲單位合理安裝油煙污染監測、防治設施。

              3.持續監督跟進,持續加大督查督辦及執法力度,逐步提高違規排污的成本。

              4.挖掘第三方管理潛力,全面提升下轄餐飲單位油煙污染綜合防控能力,打造油煙防治亮點地區,并逐步進行示范推廣。

            績效評價報告3

              按照《安徽省人民政府關于印發20xx年度省政府目標管理績效考核工作方案的通知》要求,依據《20xx年度各縣區實施鄉村振興實績考核“四好農村路”建設指標考核細則》,我局對20xx年度“四好農村路”民生工程開展了績效自評,現將相關情況匯報如下:

              一、總體情況

              我縣高度重視“四好農村路”民生工程建設,成立了以分管領導為組長,相關部門和鄉鎮負責人為成員的領導小組,并設立了縣“四好農村路”建設辦公室,成立了綜合協調、技術指導、質量監督、資金保障四個工作組,建立了領導班子成員包保制度,確保每個鄉鎮都有一名領導班子包保負責,每個項目都有技術人員分片包干。各鄉鎮分別成立了相應組織,組建專抓班子,明確專人負責,層層壓實責任,全縣自上而下建立了政府主導、部門聯動、鄉鎮落實的工作機制。“四好農村路”建設資金年初便納入了縣級財政預算,資金得到了足額保障,確保了年度建設任務的順利完成。經自評得分為100分。

              二、績效自評情況

              1、任務完成情況(滿分15分,自評15分)

              全面完成農村公路提質改造工程共114.775公里,其中自然村通硬化路99.72公里、縣鄉公路升級改造工程12.955公里、建制村通雙車道工程2.1公里,完成投資約9340萬元;完成農村公路危橋加固改造工程共3個項目58.5延米,完成投資約200萬元;完成農村公路村道安防工程72.432公里,完成投資約936萬元。

              2、投資管理(滿分5分,自評5分)

              縣“四好辦”認真做好投資管理工作,按上級主管部門及市、縣民生辦要求,每月按時上報工程進度和投資完成情況報表,確保報表報送及時、準確。未發生遲報、漏報現象。

              3、質量管理(滿分5分,自評5分)

              為抓好進度、管好質量,我局建立了由縣政府分管領導參加的`微信、QQ工作群,實行周通報、月調度。并會同縣民生辦、督查局不定期開展專項督查,對施工進度滯后、質量管理不到位的鄉鎮,通過通報、約談,督促整改。在日常管理中,我局質監站專抓農村公路建設工程質量與安全的監管,嚴格“工程四制”管理,強化現場檢查、跟蹤督查,對關鍵環節、關鍵工藝緊抓不放,對檢測、監理、監督程序執行到位,將“四好農村路”工程建成“放心工程”“民心工程”。20xx年在各級督查、檢查中未發現質量通報問題。

              4、縣級路長制運行情況(滿分10分,自評10分)

              今年,我縣出臺《霍山縣深入推進農村公路路長制工程實施方案》,建立了縣、鄉、村三級路長制組織體系、責任體系、管理體系和考核體系,構建了養護管理長效機制。為進一步做好路長制工作,認真貫徹落實上級主管部門要求,縣級路長分別于4月份和9月份召開了兩次路長辦工作會議并形成會議紀要,推動工作落實。

              5、鄉村道專管員管理制度執行情況(滿分10分,自評10分)

              縣“四好辦”制定了《農村公路鄉村道路專管員招募辦法》及《農村公路鄉村道路專管員管理辦法》,各鄉鎮負責具體招募、管理和考核工作。我縣還出臺了《霍山縣農村公路養護管理考核辦法》,考核細則中明確將鄉村道路專管員的招募、管理及考核工作納入考核內容,我局牽頭分別于4月和9月份開展了2次農村公路建設、管理、養護綜合考評工作,并及時通報了考核結果。

              6、深化農村公路管理養護體制改革試點工作開展情況(滿分5分,自評5分)

              今年我縣出臺《霍山縣深化農村公路管理養護體制改革實施方案》,提高了管養經費補助標準,按照“縣道10000元/公里、鄉道5000元/公里、村道3000元/公里”標準,把農村公路養護經費全部足額納入財政預算,實現了農村公路列養率100%。

              7、養護工程計劃執行情況(滿分20分,自評20分)

              20xx年上級下達我縣農村公路養護工程共107公里,其中養護大中修27公里,農村公路安防工程80公里,現已全面完工,完成投資1475萬元,投資完成率100%。按照“早謀劃、早啟動、早受益”的原則,我縣每年年初便下達了農村公路建設計劃,確保各項工程能盡早開工建設。

              8、農村公路列養率(滿分5分,自評5分)

              我們積極向縣政府匯報,爭取將農村公路聯網路工程,以及一事一議、扶貧移民、農業開發、土地整理、美麗鄉村等項目新改建的農村公路,及時納入養護范圍,養護經費列入財政預算予以保障。同時還利用城鄉環衛一體化項目,將農村道路日常保潔納入管理,有效地解決了農村公路建后管養問題,保障了農村公路的安全暢通,今年我縣提高了農村公路日常養護補助標準,并把農村公路養護經費全部足額納入財政預算,全縣農村公路在庫里程為2194.8公里,已實現農村公路列養率100%。

              9、建制村通客車情況(滿分25分,自評25分)

              20xx年我縣完成城市公交與城鄉客運一體化的運輸通達工程,目前全縣16個鄉鎮、124個建制村和20個社區全部達到了交通部通客車標準要求,通村率達100%,無“通返不通”現象。

              三、下一步工作打算

              綜上所述,我縣實施的“四好農村路”民生工程建設項目20xx年自評得分為100分。下一步,我局按照縣委縣政府的統一要求,對照省市主管部門考核細則,進一步完善項目建設程序,確保在年底的各項考核中保先進位。

            績效評價報告4

              一、項目基本情況

              (一)項目概況

              1.項目背景

              為全面改善全市消防安全環境,有效提升處置各類災害事故的能力,充分發揮消防裝備效能,打贏火災和各類災害現實斗爭,以“健全應急救援指揮體系、強化消防裝備建設、消防隊伍建設”為主要內容,全面加強消防基礎設施建設,解決消防基礎薄弱問題,20xx年5月,中共邵陽市委辦公室、邵陽市人民政府辦公室出臺《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》(邵市辦發〔20xx〕13號),要求20xx年-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備,20xx年要全面建成市消防支隊培訓基地。同年12月,邵陽市人民政府出臺《邵陽市人民政府關于加強和改進消防工作的實施意見》(邵市政發〔20xx〕26號),就進一步加強和改進全市消防工作提出實施意見,要求加強消防裝備建設,各縣市區政府要按照《邵陽市消防工作“十三五”發展規劃》的要求,逐年完成消防車的配備任務。同時,要結合邵陽消防的實際和滅火救援工作需要,配備應急救援所需的挖掘機、鏟車等大型工程機械裝備和遠程供水、高層供水等特種車輛裝備的配備。

              2.主要建設內容。

              一是車輛裝備建設項目,按照邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》要求,20xx年至20xx年在邵陽市城區(不含經開區)增配1臺70米云梯車,2臺12噸水罐車,1臺通信指揮車,1臺45米云梯車,1臺25噸遠距離供水車,1臺生活保障車,1臺泡沫供液車,3臺搶險救援車,3臺6噸水罐車,4臺12噸水罐車,共計增配各類消防、救援、專用車輛18臺。二是支隊培訓基地建設項目,建設規模及主要建設內容為:總用地面積26500平方米,總建筑面積7097.4平方米,主要建設內容包括綜合樓、體能訓練館、食堂、室內訓練樓、門衛室和觀摩臺等設施。預算總投資金額15,781,731.00元,資金來源為財政資金。

              (二)項目資金使用、管理情況

              1.資金撥付、使用及結余情況

              (1)資金撥付到位情況。20xx年9月至20xx年12月期間,邵陽市財政局向邵陽市消防救援支隊撥付消防三年大建設專項經費47,713,850.00元,其中:20xx年9月15,960,000.00元,20xx年10月5,000,000.00元,20xx年12月11,275,650.00元(其中含北塔基建還款2,511,150.00元),20xx年12月4,000,000.00元,20xx年9月2,100,000.00元,20xx年12月9,378,200.00元。

              (2)資金使用情況。截至20xx年1月,市財政資金用于消防三年大建設項目實際支付46,296,402.00元。

              (3)資金結余情況。截止20xx年6月30日,邵陽市財政局撥付消防三年大建設專項經費47,713,850.00元,邵陽市消防救援支隊已實際支付46,296,402.00元,賬面結余1,417,448.00元。由于尚欠供應商的質保金1,663,178.00元(江蘇設備成套公司674,500.00元,長沙中聯679,000.00元,沈陽捷通305,000.00元,江蘇東泰4,678.00元)超過了賬面結余,實際資金結余-245,730.00元(培訓基地一期因未進行工程造價結算審核和財評,實際應付工程款暫未計算)。

              2.項目立項、批復、評審情況

              (1)車輛裝備。根據《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》(邵市辦發〔20xx〕13號)第五點第二項要求,強化消防裝備建設,認真落實《城市消防站建設》,淘汰服役上限報廢車輛,20xx-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備,增配70米云梯車等18臺車輛裝備。由于消防車輛的采購權限在省總隊,邵陽市消防救援支隊結合實際需求和省總隊招投標結果采購建設。

              (2)培訓基地。培訓基地項目于20xx年11月經邵陽市政府第26次常務會議同意立項;20xx年2月,湖南省消防總隊后勤部批復(湘武消后〔20xx〕46號)同意在支隊機關院內空地新建培訓基地;20xx年4月,邵陽市發改委批復(邵發改發〔20xx〕30號)同意本項目建設;20xx年3月,經邵陽市財政投資評審中心出具預算評審報告(邵財評審〔20xx〕015號),審定預算金額15,781,731.00元。

              3.政府采購和招投標情況。

              (1)車輛裝備項目采購方式為公開招標,其中70米云梯車(邵財采計〔20xx〕10070)、高層建筑救援器材和水域救援器材(邵財采計〔20xx〕10027)由支隊委托代理機構組織,其他車輛裝備由省總隊委托代理機構組織進行。

              (2)培訓基地建設項目采購方式為公開招標。支隊委托湖南天鑒工程項目管理有限公司做為招標代理機構,20xx年5月經評標確定湖南大為建設工程公司中標,工程內容與預算相比有所調整:工程占地面積40畝,總建筑面積6574.78平方米(其中綜合樓3719.28平方米、體能訓練和食堂2555.50平方米、垃圾庫300平方米),建筑高度13.5米,地上三層。招標控制價為13,181,988.33元,中標金額10,433,566.13元。

              4.項目財務管理情況。資金使用管理方面。邵陽市消防救援支隊對消防三年大建設經費專款專用、設置項目支出專賬管理核算,嚴格執行各項財務規章制度和項目資金報賬審批制度。資金使用經過了相應的申請、請示,報市財政局下撥經費等程序,符合制定的《邵陽市消防支隊財務管理規定》。申請資金時審核合同約定的付款方式和付款時間,并預留供應商質保金,財務審核資金支出依據的原始憑證主要包括:經費結算單、發票、會議紀要、議題申請審批表、評審報告、中標通知書、合同、驗收報告、監理報告等,履行了各責任人簽名手續。根據現場評價時查看的已有資料,沒有發現專項資金存在虛列、挪用、擠占的現象。

              5.制度建設情況。邵陽市消防救援支隊按照《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》做為工作行動總綱領,根據制定的《邵陽市消防支隊財務管理規定》規范預算支出報銷手續,維護財經紀律和工作效率,提高資金使用效益。

              6.項目檢驗、驗收、結算審核情況。

              (1)車輛裝備的檢驗、驗收。供應商向支隊提供了每一臺車的車輛合格證。車輛裝備到貨后,由邵陽市消防救援支隊組織驗收,驗收小組成員由4名以上邵陽市消防救援支隊和其他地市縣消防救援專業人員組成,驗收內容包括底盤、上裝主要總成、駕乘室和器材箱、隨車器材、技術文件等,發現問題時記錄在驗收報告上,要求供應商整改后擇時進行下次驗收,直至驗收通過為止。驗收小組成員及供應商代表在驗收報告上簽字確認。

              (2)培訓基地的驗收和結算審核。邵陽市消防救援支隊委托邵陽市工程建設監理有限公司對工程項目程進行監理。20xx年8月13日,邵陽市消防救援支隊組織了建設方、施工方、設計、勘察、監理、質監、檢測等單位共同參與,對湖南大為建設工程公司實施的培訓基地綜合樓、體能訓練館及食堂建筑工程進行了竣工驗收,工程質量符合質監部門驗收備案要求。暫未對湖南大為建設工程公司完成的建筑工程進行造價結算審核和財評工作。

              (三)消防三年大建設目標完成情況

              1.車輛裝備完成情況。

              (1)車輛裝備產出情況。實際完成車輛裝備產出情況為:1臺70米云梯車,1臺12噸水罐車,1臺通信指揮車,1臺32米云梯車,1臺48米舉高噴射消防車,1臺生活保障車,1臺供液消防車,3臺搶險救援車,2臺6噸水罐車,2臺18噸水罐車,3臺8噸泡沫消防車,其中進口底盤車輛有9臺,占比53%,基本按照五條措施要求完成消防車輛配置。另外為滿足高層建筑和水域救援需求,邵陽市消防救援支隊采購了一批高層建筑救援器材和水域救援器材裝備。

              (2)效益情況。新車輛及裝備的陸續服役,極大的提高了市區消防救援隊伍執勤車輛的整體水平,進一步提升了隊伍的作戰實力。具體體現在:一是新購云梯消防車和48米舉高噴射消防車適用于高層及大跨度大空間的滅火及救人作業,使隊伍在高層建筑火災處置過程中能夠有效的到達作戰需要到達的高度,對滅火和救人作戰行動的開展提供裝備支撐。二是水罐泡沫消防車作為滅火作戰的主力車型,承擔的任務重,更大的載水量可有效提高在水源匱乏或市政管網供水能力不能滿足火場需求時的`火場用水需求,確保滅火作戰行動的成功。三是通訊指揮車具備通過衛星實現救援現場與應急管理部消防救援局和省消防總隊的實時音視頻連線,使上級機關充分掌握災害事故現場情況,整合優質資源,提供決策依據和下達作戰命令。四是供液消防車能夠裝載18噸泡沫滅火劑,為火場泡沫滅火劑的輸轉提供保障。五是飲食保障車具備保障200人飲食的保障能力,合理的膳食保障,能夠維持作戰人員長時間作戰所需能量,確保作戰行動高效。六是多功能搶險救援車具備照明、牽引、吊升等功能,配合隨車配備的器材裝備,能夠處理和保障各種復雜環境下的救援行動。

              2.培訓基地完成情況

              (1)項目建設完成情況。20xx年8月13日,邵陽市消防救援支隊組織了建設方、施工方、設計、勘察、監理、質監、檢測等單位共同參與,對湖南大為建設工程公司實施的培訓基地綜合樓、體能訓練館及食堂建筑工程進行了竣工驗收,工程驗收合格;20xx年10月10日,施工方將驗收備案資料移交支隊,培訓基地一期工程全面完結。經現場查看,由其他中標單位實施的食堂裝修安裝工程和綜合樓室內裝修工程也基本完工,食堂已采購安裝到位部分廚房設備,場地路面未平整硬化。

              (2)效益情況。根據邵陽市消防救援支隊方要求,原合同中包含的垃圾庫工程未開工建設,納入了培訓基地二期工程內容,二期工程包括室外園林綠化、擋土墻、400米跑道、地埋式垃圾庫。由于培訓基地未投入使用,暫未產生應有的效益。

              二、績效評價工作情況

              (一)績效評價目的

              通過全面分析和綜合評消防三年大建設資金的分配使用情況,了解項目的申報、審批、組織實施及事后監督情況,為進一步管理和使用好建設資金使用效益和項目管理水平,總結項目管理經驗,發現資金管理及項目實施管理存在的問題,為以后金管理和預算安排提供參考依據。

              (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

              1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關于深度整合規范省級專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕87號)、湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知(湘財績〔20xx〕7號)以及有關的政策、規定、財務會計制度等,堅持實事求是、客觀公正的原則。

              2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細致的三級績效評價指標體系,包括項目決策、過程、產出、效果的評價指標,采用查閱資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。

              (三)績效評價工作過程

              20xx年7月中旬,邵陽市財政局成立績效評價工作指導小組,研究下發了《邵陽市財政局關于開展消防三年大建設資金重點績效評價工作的通知》(邵財績〔20xx〕號),并委托湖南遠揚會計師事務所有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年7月中、下旬,在邵陽市財政局績效評價工作指導小組指導和邵陽市消防救援支隊的配合下,湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組制定和完善了績效評價指標體系;20xx年7月下旬,項目單位開展自查自評;20xx年7月下旬,湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組對項目事項進行現場評價;20xx年8月上旬結合項目單位績效評價自評報告,形成評價結論。

              三、主要績效及評價結論

              目前邵陽市消防救援支隊市區(支隊機關和特勤中隊、戰勤保障大隊以及大祥、雙清、北塔中隊)投入使用的各類專勤、滅火、舉高、戰勤保障等消防車輛保有量為49臺。消防救援工作重點在于防患于未然,消防救援隊伍是一支“養兵千日,用兵千日”的隊伍,執行的是24小時執勤備戰模式,所有的車輛裝備、人員都隨時待命,保持枕戈待旦、快速反應的備戰狀態;一旦發生災害事故,敢于赴湯蹈火,時刻聽從黨和人民召喚,調派與災害事故處置匹配的車輛或器材裝備趕赴現場,應對處置各類災害事故。

              邵陽市消防救援支隊按照《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》要求增配車輛,車輛裝備采購項目根據市本級消防救援裝備需求進行合理安排,車輛、裝備逐步、逐年、保質保量配置到位,已全部投入使用,提高了消防救援人員處理災害事故能力;培訓基地項目已完成一期綜合樓和體能訓練館、食堂的主體建安工程及裝飾裝修工程,已基本達到可使用要求,為培訓基地盡快全面投入使用打下良好的基礎。

              根據《邵陽市消防三年大建設資金績效評價指標表》評分體系,經績效評價組現場調查審核,會議討論分析,集體打分,共計得分87分,評價等級為“良”。

              四、績效評價指標分析

              (一)項目決策情況

              1.車輛裝備決策情況。根據《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》(邵市辦發〔20xx〕13號)第五點第二項要求,強化消防裝備建設,認真落實《城市消防站建設》,淘汰服役上限報廢車輛,20xx-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備,增配70米云梯車等17臺車輛裝備。

              2.培訓基地建設決策情況。培訓基地項目于20xx年11月經邵陽市政府第26次常務會議同意立項;20xx年2月,湖南省消防總隊后勤部批復(湘武消后〔20xx〕46號)同意在支隊機關院內空地新建培訓基地;20xx年4月,邵陽市發改委批復(邵發改發〔20xx〕30號)同意本項目建設。

              3.目標量化方面。項目未進行績效目標申報。項目計劃性方面,培訓基地沒按五條措施要求的時間進度實施。

              (二)項目過程情況

              一是資金到位及時,資金到位率100%。20xx年9月至20xx年12月期間,邵陽市財政局向邵陽市消防救援支隊陸續撥付消防三年大建設專項經費47,713,850.00元,保障了車輛裝備采購目標和培訓基地主體建筑工程順利完成,得4分。二是業務管理方面,項目全部實行了政府采購公開招標,有效降低成本。做好項目驗收工作,保障車輛裝備和培訓基地工程達到驗收和工程質量標準要求。項目檔案及相關資料歸檔及時、內容基本完整。業務管理欠完善:沒有相應項目管理制度,沒有建立項目管理臺賬。培訓基地部分項目未施工變更到二期,未提供項目調整的手續;資料管理方面,經費申請報告數據錯誤以及車輛的信息各項資料間不一致。三是財務管理方面,會計核算規范,每筆支出審批程序完整、手續齊全,資金做到專款專用。但沒有已制定或具有相應的項目資金管理辦法,沒有項目管理臺賬。

              (三)項目產出情況

              一是數量指標方面,采購消防專用車輛17臺及高層、水域救援裝備一批,完成消防三年大建設任務目標;培訓基地完成綜合樓、體能訓練館及食堂建筑工程和裝飾裝修工程,主體已達到可使用狀態,培訓基地建設指標中的垃圾庫項目未建設。二是質量指標方面,車輛裝備完成了驗收工作,合格率100%;培訓基地完工項目符合工程質量驗收標準,經支隊組織各方驗收通過。三是產出成本指標方面,車輛裝備在20xx年全部到位,按政府采購公開招標價成交,降低了采購成本;四是產出時效指標方面,培訓基地未按計劃在20xx年完成、而是在20xx年才驗收,由于工程建設超工期,實際成本預計超支。

              (四)項目效益情況

              1.經濟效益情況。20xx年,邵陽市多種形式消防隊伍充分發揮消防安全檢查、消防宣傳教育、火災事故處置、現場秩序維護等重要作用,撲救或協助撲救初期火災639起,搶救被困人員47名,挽救財產損失1300余萬元;20xx年以來,全市火災事故發生數、直接財產損失呈直線下降,特別是亡人火災事故得到了有效遏制,同比分別下降了17%、64%、33%(下降率數據截止日為20xx年11月)。通過近幾年的努力,全市消防安全環境不斷改善,火災亡人數呈斷崖式下降,20xx年火災死亡20人,20xx年火災死亡3人,20xx年火災死亡3人,截止現場評價時的20xx年僅發生一起亡1人火災。

              2.社會效益和可持續影響力情況。消防車輛及器材裝備的配備提高了消防救援人員處理災害事故能力,消防三年大建設中所采購的17臺車輛裝備以及一批高層建筑救援器材、水域救援器材已全部服役投入執勤、裝備到位,發揮著不可替代的作用。

              20xx年7月13日至8月2日,邵陽市消防救援支隊接總隊指揮中心調派,組建飲食保障小組趕赴江西九江參加抗洪搶險救援任務,支隊新采購的飲食保障車隨行出動,在抗洪搶險救援現場為救援人員和人民群眾提供飲食,獲得了當地人民群眾和消防救援局副局長魏捍東的一致好評。20xx年10月21日,邵陽市恒大未來城一在建高層建筑頂樓發生火災,支隊指揮中心調派市區4個消防站的12臺消防車輛參與處置,新購置的70米云梯消防車、48米舉高噴射消防車和多臺大噸位水罐車投入作戰,在成功撲救火災后,省消防總隊總隊長高寧宇同志對支隊進行作戰考核,要求支隊70米云梯車在事故現場持續不間斷的出水30分鐘,以考驗支隊的火場供水能力,新購置的水罐消防車強大的火場供水能力得到檢驗,圓滿完成任務,獲得上級肯定。20xx年10月25日至10月27日,洞口雪峰山隧道一貨車發生火災,因起火點距離隧道口近6公里,隧道內濃煙滾滾,能見度極低,火場用水供水難度極大,三年大建設所購水罐車、多功能搶險救援車(提供照明)為滅火作戰行動的開展發揮了重要作用,成功的處置了該起火災,獲得了省、市各級領導的高度肯定。

              3.服務對象滿意度。本次現場查在白洲社區等4處發放調查問卷30份,就消防常識、消防安全宣傳、消防安全工作滿意度等進行了調查,被調查對象對所在地消防安全滿意度在90%以上。

              五、存在的問題及建議

              (一)存在的問題

              1.項目沒有進行績效目標申報。消防三年大建設項目資金缺少必要的績效目標申報資料,沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標,沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

              2.車輛資料信息與實際不符。支隊采購由市財政資金承擔的2臺北京中卓時代生產的水罐消防車實際采購到位的為6噸水罐車;在提供的市區隊伍車輛實力統計明細表中記載,此2臺水罐車中1臺存放在敏州路站,標注載液量為6噸,1臺存放在城北路站,標注載液量為5噸。車輛實際情況與提供的統計表信息不一致。

              3.培訓基地建設項目進度滯后。培訓基地建設項目于20xx年申請啟動,20xx年經省總隊、20xx年經市發改委立項批復同意建設,20xx年5月經公開招標由湖南大為建設工程有限公司中標;20xx年6月邵陽市消防救援支隊與承包人簽定合同,計劃竣工日期為20xx年12月7日,工期天數180天。由于項目實施進度落后,應該在20xx年完成的主要工程延遲近二年,于20xx年7月才基本結束,20xx年8月完成綜合樓、體能訓練館和食堂主體建筑工程的竣工驗收,沒有完成工程結算審核及財評。垃圾庫工程按建設方要求納入二期工程,沒有提供項目調整手續;現場評價時場地未平整硬化,擋土墻工程正在進行,培訓基地沒有投入使用,未產生任何現時效益。沒有完成《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》第五大項第二小項“20xx年,市消防支隊訓練基地要全面建成”的目標。

              4.車輛后續使用管理存在不足。現場評價時,支隊沒有提供在用的各臺消防車輛維護、保養、使用記錄和隨車配備的裝備器材維修、更換情況。

              (二)有關建議

              1.重視財政資金預算績效管理工作。按照《中共湖南省省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發[20xx]10號)規定,在編制預算時,全面設置部門和單位整體績效目標、專項資金績效目標、政策及項目績效目標,將績效目標設置作為預算安排的前置條件;推動預算績效管理擴圍升級,覆蓋所有財政資金,做到財政性資金所到之處,均要有明確的績效目標,都要進行績效管理。

              2.加強基礎數據管理工作。建議邵陽市消防救援支隊加強基礎信息數據管理工作。仔細核查財務數據、車輛裝備管理系統數據、合同、信息統計表等相互間的數據勾稽關系,要求做到各項數據前后一致。

              3.加強工程建設管理,推進項目建設。培訓基地建設項目詣在強化消防人員搶險救援技能及體能訓練,提升實戰能力,也是基于此而獲批立項。建議邵陽市消防支隊建立項目管理臺賬(包括項目實施過程臺賬、項目收支臺賬),清晰反映項目實施過程的問題及項目整體收支狀況;制定培訓基地項目工作推進時間表,加快進度完成二期項目建設任務,早日投入使用。

              4.加強車輛日常管理工作。消防救援車輛的服役期限一般為12年至15年(舉高車15年,其他車輛12年),其特征是使用年限長、價值較高、使用頻率低,必須保證100%的可用性和完好性,能夠隨時投入消防救援作戰任務。針對消防救援車的特殊性,建議對每臺車輛建立單獨的管理臺賬,記錄車輛從投入使用至服役到期期間發生的維修、保養、返廠、更換備件、費用支出等信息。進而通過綜合分析管理臺賬信息,合理安排車輛養護內容和養護周期,發揮消防救援車輛最大效用。

            績效評價報告5

              重慶市豐都縣栗子鄉人民政府認真貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、豐都縣人民政府辦公室關于印發豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知〔20xx〕22號等文件有關規定,按照《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕3號)要求,我單位以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,對農村人居環境整治項目開展績效評價,形成自評報告如下:

              一、項目基本概況

              (一)項目概況

              1.立項背景

              重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。20xx年,根據渝財預[20xx]24號、渝財建[20xx]269號文件精神及項目資金情況,20xx年開展了農村人居環境整治項目,我單位對農村人居環境整治項目進行績效評價。安排項目資金110萬元。

              2.項目實施情況、經費來源和使用情況

              根據渝財預[20xx]24號、渝財建[20xx]269號文件,財政安排中央級資金60萬元、市級資金50萬元,專項用于農村人居環境整治項目。

              截至今日,農村人居環境整治項目已完成,資金已全部支付,用于支付農村人居環境整治項目的工程款和生活補助。

              (二)項目績效目標。

              全鄉C級危房改造338戶,D級危房改造35戶,農房四改20xx戶。

              二、項目績效評價工作情況

              20xx年1月12日,成立栗子鄉人民政府項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

              1.工作組成員

              組長:高亮

              副組長:謝錫培

              成員:xxxx

              由經發辦、財政所共同負責。

              2.工作職責

              (1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

              (2)副組長職責:審核修改擬定的`績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

              (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

              20xx年1月26日,考評工作組到項目現場,按照市、縣干部培訓相關管理規定,檢查項目依據,項目經費開支情況,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

              三、績效分析及評價結論

              評價工作領導小組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對栗子鄉人民政府農村人居環境整治項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產出與效益40分。項目績效評分結果:總得分94分,績效評級為“優”。

              (一)投入

              20xx年農村人居環境整治項目資金110萬元,其中:中央級資金60萬元、市級資金50萬元。實際到位110萬元,資金到位率為100%。已使用1100萬元,支出實現率為100%。

              投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。

              根據評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。

              (二)管理

              管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分36分。

              栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對于項目,我單位建立了《項目內部控制制度》,涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務管理、信息與檔案管理等方面;項目制度執行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣4分。

              對于資金管理,我單位建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,我單位按制度執行。

              (三)產出與效益

              產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分38分。

              產出:全鄉C級危房改造338戶,D級危房改造35戶,農房四改20xx戶。

              經濟效益:帶動經濟發展,增加就業崗位。

              社會效益:有效的解決了危房建設,確保群眾生命財產安全,推動了新農村建設。

              生態效益:突出鄉村特色,保護生態環境。

              可持續影響:人民群眾群眾的生活條件得到改善。

              社會公眾滿意度:政府、部門、群眾滿意度高。

              (四)評價結果和評價結論

              本項目自評分滿為100分,自評分為94分,評價等級為優,達到預期績效目標。

              四、存在問題及意見

              (一)存在的問題

              1、對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織人員學習制度的時間不多,存在重學習形式,輕學習內容,對學習的制度理解不深。

              2、制度執行不力,存在不到位的現象。雖然制定了各種管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒,導致執行力度不夠。

              3、對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

              (二)今后整改措施

              1、建立定期學習制度,補充完善現有制度。

              2、加強學習,提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念,進一步提高制度的執行力。

              3、加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制  度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性,我鎮將進一步加強監督檢查工作,并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

              五、績效自評結果擬應用和公開情況

              績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。

            績效評價報告6

              一、項目概況

              (一)項目基本情況。

              每年區本級預算安排科普專項經費,用于開展科技知識宣傳和普及,教育和培養青年科技人才,組織青少年科技創新比賽,提高全民科學素質。

              資金管理與使用情況:市科協制定了《攀枝花市科普專項資金管理辦法》,明確了預算編制、資金使用范圍,財務核算等要求。根據預算安排,20xx年,區本級安排科普項目資金30萬元,實際支付36.52萬元,主要用于:天府科技云服務工作完成市級規定目標任務,開展科普宣傳活動,開展電腦機器人培訓, 辦公科普共享基地建設,編印科普圖書掛圖,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊更新等活動。

              (二)項目績效目標。

              項目主要內容:成功舉辦第19屆四川省青少年機器人競賽,轄區5所學校7支隊伍共獲得2個一等獎(全省共5個一等獎),2個二等獎,3個三等獎;開展為期三周的暑假青少年科技實踐公益活動,免費培訓600余名學生;完成四川鄉村振興科技在線”東區運管中心建設,分診員、信息員隊伍已籌建完畢,開展了首輪入庫專家、信息員業務培訓;幫助蘭尖故事、東區消防救援大隊、東華街道陽城社區3個科普共享基地成功申創為省級科普共享基地,爭取科普基地專項補助資金3萬元;27個科普畫廊一季度換一次。同時,承辦全市“科技活動周”開幕式及活動,開展“科普宣傳周”活動。

              (三)項目自評步驟及方法。

              1、前期準備。根據省、市、區相關文達準備每年科普宣傳、“科技三下鄉”“科技之春”等工作。

              2、實施情況。項目績效評價實施步驟:(1)聯合企業或者學校召開座談會。(2)現場查看。進行實地查看,布置活動場地、記錄活動參加人員(3)得出評價結論,形成績效評價報告。

              二、項目資金申報及使用情況

              (一)項目資金申報及批復情況。

              科普資金按東區人口總數人均1.5元經費作為基礎數據,按照20xx年度工作計劃及重點工作為依據申報預算。區財政局批復后作為專項下達到單位,由單位按照工作進度向區政府報告待批復后,方可使用。

              (二)資金計劃、到位及使用情況。

              1.資金計劃。

              “天府科技云服務”平臺打造由區科技局牽頭,草擬實施方案報區政府辦,通過區政府常務會后實施;各類大型科普宣傳活動實行一活動一方案,根據活動實際情況,研究出可操作性極強的實施方案,由黨組會議形成統一意見給予執行。

              2.資金到位。

              每個項目及活動經費都專款專用,嚴格控制經費,確保資金的`安全性、專用性。

              3.資金使用。

              科普活動涉及的資金由東區科技局黨組會議通過后,按年初工作計劃使用。

              (三)項目財務管理情況。

              東區科技局嚴格按照事業單位會計制度及報賬程序并聘請專業會計機構代理做賬。

              三、項目實施及管理情況

              項目監管情況。所有項目及活動的資金均實行專款專用,由黨組會議形成統一意見給予執行,確保資金的安全性、專用性。

              四、項目績效情況

              (一)項目完成情況。

              20xx年開展科普宣傳活動11次,開展電腦機器人培訓10期,編印科普圖書掛圖20000冊 ,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊一季度換一次,共更換四期。

              舉辦集中宣傳活動8場,科普文藝表演1場,科普講座50余場,播放科普聲像節目6次,舉辦壩壩電影1場,媒體宣傳報道20余次,發放資料近30000份、書籍350套,應急演練咨詢300人次,義診1000余人次,展板50塊。覆蓋了社區(村)55個,受益群眾8萬人次。

              20xx年,東區天府科技云平臺注冊用戶新增20xx戶,個人用戶新增1944人,注冊科技工作者新增1274人,組織機構用戶新增83戶,均全市排第1名;科創工作室新增342個,市排名第2名;科技服務發布新增5250個,新增成交228單,市排名第1名;科技成果發布量省排名第1名,成交新增11單,市排第1名;科研項目承接新增74個,市排名第1名;成交金額新增28962.0001萬元,省排名第2名,市排名第1名。

              (二)項目效益情況。

              20xx年,結合“世界環境日”“世界地球日”“防災減災日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環保日”“ 食品安全活動周 ”等公眾紀念日,把科普宣傳與衛生健康、環保、防艾、禁毒、防震減災、消費維權、森林防火、農技培訓、康養等工作結合起來,積極動員社會各界力量參與和支持科普宣傳活動,累計開展校園青少年科技實踐活動2場,放映科普聲像節目6次,觀看人次達2200余人次,媒體宣傳報到20余次,發放資料近30000份、書籍350套,咨詢300人次,義診600人次,展板50塊,受益群眾10萬人次。

              五、評價結論及建議

              (一)評價結論。

              根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況,該項目整體績效分值100分,實得100分,主要績效表現在以下幾個方面:

              精準服務企事業單位:區科協會同園區、經信等行業主管部門深入規上企業、高新技術企業、科技型中小企業推廣宣傳,機構用戶已達846個。東區科協先后組織集中培訓10余場,惠及企業100余家,指導企事業單位發布科技所需959條,達成訂單交易額1579萬余元,有效助力企事業單位科技供需對接轉化;協調區級相關部門推薦法律、金融、財稅等第三方服務機構入駐平臺提供服務。

              精準服務人民群眾:結合全國科普日、科技活動周等大型活動開展天府科技云宣傳推廣工作,聯合街道社區向轄區居民宣傳推廣天府科技云,發放小禮品1000余份,注冊科普工作者已達2365人,精準科普服務量255745次。

              精準服務科學決策:由東區科協牽頭,建成面積達100平方米的東區“云服務中心”,實時動態展示全區注冊量、發布量、交易量,全天候監測企業科技服務獲取率、科技工作者科技服務供給率、企業科研成果轉化落地率、科技工作者科研項目承接率等數據指標。這些成果為東區提供了大量數據支撐,今后還將積極為東區區委、區政府科學決策提供服務。

              (二)存在的問題。

              1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。

              2.項目資金未單獨列賬。財務核算時,將科技工作項目資金與青少年科技工作相互混合使用,未按規定單列反映,無法準確了解項目開支的真實情況。

              (三)相關建議。

              1.進一步規范績效目標編制,在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

              2.完善項目管理制度。項目管理制度要求內容完整,包括項目實施制度和資金管理制度。項目實施制度主要內容應包括:制定項目實施方案,明確項目實施內容,確定項目開展、審批程序,收集保管相關資料,建立項目實施臺賬等。資金管理制度主要內容應包括:項目資金單獨列賬核算;確定資金使用范圍和審批程序,項目開支標準;明確票據及資料內容完整,手續齊全,符合相關規定等。

              3.加強財務管理。一是對項目資金實行單獨列賬核算,準確反映項目支出情況,不得擠占、截留、挪用項目資金;二是要規范報賬程序,票據要求內容完整、手續齊全、報賬及時;三是嚴格執行相關費用開支標準,不得超標準開支。

            績效評價報告7

              一、基本情況

              (一)城鄉義務教育公用經費

              1.項目概況

              我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,不足100人校點補充公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-2021學年教育事業統計報表人數,普通小學每生每年650元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入350.79萬元,支出349.2萬元。

              2.項目績效目標

              通過績效評價掌握我校城鄉義務教育生均公用經費,寄宿制學校公用經費和不足100人校點補充公用經費,特殊教育公用經費使用情況,和我校使用該筆資金的日常工作的開展情況,及取得的成效。通過評價,從項資金的投入、資金的過程管理、資金的使用效益,及績效評價發現我校資金使用存在一定的問題,比如:教師培訓經費未達公用經費的10%。

              (二)營養餐

              1.項目概況

              我校是一所鄉鎮學校,在校學生均享受營養餐。20xx年度,我校學生按照補助標準每生每天5元(全年按照學生在校時間200天計算,全年生均共計1000元)享受營養補助,該補助資金用于為我校學生提供優質的食物保障。20xx年營養改善計劃補助資金收入267.44萬元,支出266.09萬元。

              2.項目績效目標

              為做好我校農村義務教育學生營養改善計劃工作,把對農村義務教育學生每天5元營養餐補助的惠民政策落到實處,切實改善我校學生膳食營養狀況,增強學生身體素質,促進學生健康成長,結合我校實際,成立了膳食委員會小組,制定了切實可行的實施方案和各種管理制度及突發事件應急預案。

              (三)家庭經濟困難學生補助

              1.項目概況

              我校是一所鄉鎮寄宿制,享受義務教育家庭經濟困難學生生活費補助學生3312人,補助標準寄宿生1000元/生.年,非寄宿生500元/生.年。我校積極落實上級有關部門關于資助的文件精神。

              2.項目績效目標

              通過實行此項目,讓每一位因家庭經濟困難學生能上得起學。

              (四)食堂工勤人員、保安人員補助經費

              1.項目概況

              用于支付學校食堂人員、保安人員工資,保障學校食堂正常運行,保障校園安全,維持學校健康有序發展。

              2.項目績效目標

              通過實行此項目,發放臨時工工資,彌補學校公用經費,保障學校健康有序發展。

              二、績效評價工作開展情況

              (一)績效評價目的、對象和范圍

              1.績效評價目的'

              了解開遠市樂白道中心校項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

              2.績效評價對象

              本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目1個,上級轉移支付項目4個。

              3.績效評價范圍

              本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

              (二)績效評價工作過程

              為使績效再評價工作順利開展,由我校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

              前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

              組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

              三、評價情況及評價結論

              (一)績效自評結論

              部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

              (二)績效目標實現情況

              1.項目1(公用經費)績效目標的實際實現情況

              20xx年公用經費項目支出績效工作基本完成,對學校的日常管理和義務的開展提供了保障,達到預期效果。

              2.項目2(營養改善計劃補助資金)績效目標的實際實現情況

              經過我校全體教職工的共同努力,我校營養餐改善計劃項目實施較好,特別是實施食堂供餐的學校,為農村家庭和進城務工家庭解決子女午餐提供了方便。

              3.項目3(義務教育家庭經濟困難學生生活費補助)績效目標的實際實現情況

              通過學校對生活補助的宣傳落實,讓中央惠民政策落到實處,讓廣大學生家長得到實惠。改善了學生的生活水平,有助于提高學生的學習成績。

              4.項目4(食堂工勤人員工資)績效目標的實際實現情況

              為學校實施營養改善計劃提供保障,真正讓營養改善計劃能落到實處。

              5.項目5(校園安保經費)績效目標的實際實現情況

              為學校提供安全保障,保障學校師生安全。

              四、主要經驗及做法

              1、充分發揮部門的職能作用,共同推動項目實施。

              2、加強項目的監督檢查,確保項目工作進度和質量。

              五、存在的問題及原因分析

              1.學校的相關臺賬做的不夠全面,需要改進。

              2.部分檔案資料不完整,歸檔不及時。在資料收集及評價過程中發現項目實施單位部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時等現象。

              六、有關建議

              無。

              七、其他需要說明的問題

              無。

            績效評價報告8

              為規范和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監督管理,全面評估該專項資金的使用績效,根據奉化區財政局財政監督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關的原則,現對20xx年度標準化微型消防站建設專項經費運行情況進行績效評價,具體如下:

              一、項目概況

              根據“消防安全品質提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項。總預算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區已建成的`30個社區微型消防站進行裝備優化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區新增設4個微型消防站;同時在全區人員集中、消防車道布局不合理、偏遠的農村、老城區等人員集中的區域設立23個片區微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。

              二、項目實施及資金使用情況

              “標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標采購,20xx年度完成消防器材招標采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標將于20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。

              三、項目實施取得的主要成效

              “微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰斗力”,主要目的是一旦發生火災,微型消防站力量能夠在3分鐘內趕到現場,快速處置或控制火災蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩定我區火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。

              微型消防站彌補了我區消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數在建成區以外,布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補充我區消防救援力量,更好發揮消防救援作用。

              項目績效評價得分為95分,評定等次為優秀。

            績效評價報告9

              為貫徹落實《蚌埠市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(蚌政〔20xx〕44號)文件精神,切實提高項目實施的規范性、科學性、有效性,進一步提高資金管理水平和使用效益,我部門結合項目組織實施情況,對棚戶區改造項目進行自評,自評得分100分,現將自評報告匯報如下:

              一、項目投入情況(15分)

              (一)項目立項(8分)

              1、20xx年我區棚戶區改造新開工1100套。

              2、根據項目年度實施規劃,燕南苑計劃開工450套,秦集安置房項目650套。根據各個項目實際情況,狠抓落實,確保任務達成。

              (二)資金落實(7分)

              20xx年我區相關資金全部納入預算,資金到位率100%。

              二、項目過程情況(42分)

              (一)項目管理(15分)

              建立健全定期通報制度、監督檢查制度、內部控制制度、績效考核制度和責任追究制度,并制定問題清單和整改清單,為項目管理提供強大的政策和制度保障。

              (二)資金管理(27分)

              我區資金支付嚴格執行國庫集中支付制度,并且在使用時履行規范的審核審批程序,嚴格按照預算批復的.支出項目和規定的標準執行,不斷強化財政資金監管,提高財政資金的使用效率。

              三、項目產出情況(33分)

              棚戶區新開工情況:至20xx年12月底,燕南苑項目450套、秦集安置房650套已開工建設,棚戶區改造開工完成率100%,較好的完成了今年的目標任務,資金撥付使用為10440.0465萬元。

              四、項目效果情況(10分)

              1、我部門通過來電咨詢及來訪群眾進行滿意度調查,滿意度95%。

              2、經檢查,我區棚戶區改造工作未收到投訴和負面報道。

            績效評價報告10

              一、項目概況

              (一)項目基本情況

              1.項目主管部門為南江縣統計局。縣統計局在該項目中主要負責項目驗收和加強資金監管的真實性、合法性和合規性。

              2.項目立項依據:為認真貫徹落實《統計法》《統計法實施條例》和中央《關于深化統計管理體制改革提高統計數據真實性的意見》,著力建立穩定的基層統計隊伍,進一步夯實基層統計工作基礎,全面提高統計工作質量,中共南江縣委20xx年第15次常委會議決定,對鄉鎮、部門專職統計人員給予適當工作補貼,統計人員工作經費預算到南江縣統計局。

              3.資金管理辦法制定情況:嚴格南江縣統計局財務管理制度,資金主要用于支付鄉鎮及相關部門統計人員工作經費,全年分上下半年撥付。

              4.資金分配的原則及考慮因素:鄉鎮統計工作站站長由鄉鎮扶貧辦主任兼任或從事統計業務工作,承擔和組織實施轄區內的政府統計調查任務,完成本單位的統計業務工作。人員明確后,鄉鎮不得隨意調整統計工作站站長和統計人員。因提拔使用或確需調整變動的,必須由鄉鎮書面提出,并征得縣統計局同意。相關縣級部門統計人員也一并予以明確,工作經費標準為每人每月200元。

              (二)項目績效目標

              1.項目主要內容:統計人員履行統計職責,高質量為宏觀決策和科學管理提供真實可靠地統計信息支撐。

              2.項目應實現的具體績效目標:包括統計人員認真執行《統計法》及其實施細則和地方統計法規,依法行使統計設計、統計調查、統計報告、統計咨詢和統計監督的職權,保證統計數據的正確性、及時性和全面性,為社會經濟發展提供服務;負責組織和協調本行政區域內的統計工作,匯總基層的統計報表和地方綜合性的各項統計數據;執行統一的國家統計報表制度。準確、及時、全面上報國家和上級統計部門規定的統計報表及統計調查數據;搜集、整理、提供本鄉鎮行政區域內各單位的歷史和現實統計資料,向有關部門提供統計信息、統計數據,定期公布本鄉鎮社會經濟發展情況的統計公報;調查研究本行政區域內的社會經濟發展情況,對計劃完成情況實行統計監督、統計分析和統計預測,為制訂政策、指導工作提供可靠依據;加強統計基礎工作,建立健全鎮、村、企業及社區統計臺帳,負責基層統計網絡建設,加強對基層統計人員的業務指導和培訓;完成本鄉鎮領導布置的各項統計調查任務,為地方黨政領導提供優質統計服務功能,充分發揮統計在國民經濟發展中的參謀作用。目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

              3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

              二、項目資金申報及使用情況

              (一)項目資金申報及批復情況

              縣委20xx年第15次常委會議決定,對鄉鎮、部門專職統計人員給予適當工作補貼,同意縣財政安排縣統計局將統計人員工作經費納入年初預算,并每年核實更新統計人員信息,20xx年預算21.84萬元,統計人員91名。

              (二)資金計劃、到位及使用情況

              1.資金計劃。該項目資金計劃21.84萬元,由縣財政安排。

              2.資金到位。項目資金21.84萬元年初預算全部到位,到位率100%(財政壓縮5%)。

              3.資金使用。實際支出21.42萬元,資金使用率98.1%,資金使用率未實現100%的主要原因在于20xx年上半年我單位調出2名工作人員,按照其實際工作月份發放,其余人員全部按照兩辦發文確定和鄉鎮報送統計人員名單撥付到位。資金支付標準、支付依據合法合規,無截留、挪用等現象。

              (三)項目財務管理情況

              統計工作經費項目嚴格執行有關法律法規和財政專項資金管理辦法。

              1.制度執行有力。資金撥付堅持按項目計劃,項目進度和質量分階段驗收撥款,堅持部門聯審制,先做事,后報賬,從而保證了專項資金專款專用,有效防止了截留,擠占和挪用。我局全力搞好財政部門與相關部門的協調,嚴格執行資金跟項目走,項目跟計劃走,計劃跟著規劃和設計走的原則,做到兩個部門相互協商,相互配合,工作中做到相互合作,同時加強對統計人員變更交接的管理,落實主管部門責任,認真核實人員信息,加強跟進和核實工作,使資金調撥和項目進程融為一體。

              2.財務資料完整。在專項資金的使用方面,根據各建設項目的預算,分別設立明細科目,做到專賬核算、專款專用。日常工作中,對資金的支出嚴格把關,對不符合審批程序的事項及時糾正,對不符合規定的票據拒絕報銷,嚴格執行不同支出額度的簽字程序。

              三、項目實施及管理情況

              (一)項目組織架構及實施流程。該項目資金主要用于統計人員工作經費。項目組織有計劃有措施,嚴格執行相關制度和文件規定,于20xx年1月1日開始實施,20xx年12月31日通過考核予以撥付。

              (二)項目管理情況。嚴格按照相關財經紀律,撥付工作經費時,逐一核實統計人員工作情況和基本信息,確保達到預期目的。

              (三)項目監管情況。本項目的經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用,按照項目計劃安排和實際工作情況開支。

              (四)全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的`使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、生態效益。

              四、目標及績效完成情況

              1.截止20xx年12月31日,該項項目任務已按時、按質、按量全部完成。項目執行有關文件規定,嚴格控制預算,同時在項目執行中采取節約成本的措施,未有超出預算的情況發生。

              2.目標質量完成情況。提高統計人員工作積極性,加強統計基礎隊伍建設。

              3.目標進度完成情況。全面覆蓋鄉鎮和部門,明確統計人員91名。

              五、評價結論

              綜合以上各項指標,我局財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象,20xx年的部門項目支出績效自我評價結果是優秀。我們將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率。

              六、存在的問題及建議

              (一)存在的問題

              1.內部預算績效職責不清,工作力量安排不到位,大部分都是財務股室獨自完成項目的績效申報、自評。財務上缺少業務股室的協調配合,把本該由業務部門承擔的績效工作接了過來,簡單地將績效目標制定、跟蹤監控等專業性工作歸口于財務人員,沒有專人承擔績效管理職責,業務管理與績效管理脫節,弱化了實施預算績效管理的最基本的環節。

              2.由于人力、財力等不足,日常工作開展困難,績效編制有待改進。在項目實施過程中,由于統計人員變化或部分鄉鎮人員變更頻繁等原因未及時對接,導致資金在兌現時出現偏差。

              (二)相關建議

              1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性和準確性。

              2.持續深入加強項目資金監管。通過建立專項資金管理制度,從資金的申請、下發、使用、報銷結算的全過程進行制度規范,并完善相應的操作流程。

              3.加大培訓力度。主管部門通過線上線下多渠道對財務人員進行業務培訓,同時在培訓中應注意提高培訓內容的實用性和可模仿性,如多采用實際案例教學方式進行培訓等。

              七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

              無。

            績效評價報告11

              進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

              一、項目基本情況

              根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執行,20xx年共計獎補工業企業34家,應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元。

              二、評價工作開展及項目情況

              (一)選點方式

              根據縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

              根據項目實施過程中對收集的.數據實施統計分析程序后,選取個別樣本(如數量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

              (二)評價指標

              根據縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現20,項目效果20)設計評價指標體系。

              (三)評價方法

              項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閱財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

              (四)評分方法

              根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

              (五)基礎數據

              20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下:

              三、評價結論及績效分析

              (一)評價結論

              項目績效自評及評價結果:工業企業發放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經商科技局,再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶,未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

              (二)績效分析

              1.項目決策

              項目實施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業企業的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略,加速工業主導產業轉型升級,進一步擴大經濟總量,提供工業經濟運行質量和效益,提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力,充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性,充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

              2.項目管理

              該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

              3.項目績效

              項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元,未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時,發現企業處于停產階段。具體明細如下:新增規模以上工業企業獎17個,應發放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業,應發放金額17萬元,已發放金額17萬元;主營業務收入上臺階獎1個企業,應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

              項目效益情況:通過發放獎勵補助,有力推動我縣工業企業發展動力,提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區域經濟強縣,為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

              五、存在主要問題

              項目管理資料不完整問題。

              六、相關措施建議

              及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料,歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

            績效評價報告12

              一、立項依據

              根據蕭政發〔20xx〕1號《蕭縣人民政府關于20xx年重點工作及十大民生實事任務分解的通知》及《中華人民共和國國家標準農貿市場管理技術規范》(征求意見稿)第4章開業技術要求條件——第4.4條建筑和裝修——第4.4.1——4.4.3——4.4.6——4.4.7——4.4.8款要求并結合城區農貿市場實際情況,決定對新龍城農貿市場實施改造提升。

              蕭縣新龍城綜合農貿市場成立于20xx年6月,是目前城區交易量最大、占地面積最大、成立時間最早的綜合農貿市場。由于建設初期設計缺陷,存在各項配套設施多年未更新、攤位老舊、劃行規市不合理等諸多問題,導致市場內部臟亂差現象凸顯,較大程度影響了人民群眾的獲得感、滿意度、幸福感。農貿市場是民生工程重要組成部分,是城市的米袋子、菜籃子,并且提供了大量就業崗位。對該市場老舊設施及時進行改造和提升,以達到緊跟時代發展步伐,美化亮化城市環境,人民群眾滿意舒心的目的,擬從開業條件、經營管理及設備配置著手,通過科學劃行規市、攤位美化亮化、下水道清理、線路整理優化、墻面地面處理等手段,使老市場煥發新活力,有力提升城市形象,大力提升人民群眾幸福感、獲得感和滿意度。

              項目前期準備工作情況:項目通過對現場堪察并對實際功能性參照農貿市場規范要求進行合理科學部局。

              二、項目內容

              內容:建設和改造攤位130個,塊料臺面欄板、裝飾板、燈箱、地面改造、25線管、4mm銅芯、線熒光燈、配電箱等。

              三、經費預算與任務清單

              20xx年預算安排:95.464萬元。(附工程預算書)

              四、績效情況

              1、實施方案可行性。根據國家標準文件及及《蕭縣人民政府關于20xx年重點工作及十大民生實事任務分解的通知》的'要求:該項目的實施將為創建文明城市,提升市場環境、惠澤民生、全力保障城區人民群眾日常生活便利,為蕭縣文明城市社會的發展做出積極的貢獻,項目實行。

              2、財政可承受能力。該項目資金申請規模對本部門中期財政規劃項目支出規劃控制數無影響。

              3、執行保障性。本次項目實施,均按照縣文件精神,遵照程序,依法進行。

              五、財政支出事前績效評估情況

              總體目標:進一步加強農貿市場建設,提升市場文明環境

              質量指標:創建全國文明城市農貿(集貿、批發)市場標準。

              時效指標:20xx年

              成本指標:投入金額95.464萬元。

              社會效益指標:提升市場經營環境,干凈整潔,文明有序。

              可持續影響指標:加強所有市場經營環境文明建設,建立良好舒適的購銷市場空間

              服務對象滿意度指標:社會公共滿意度90%以上

              六、總體結論

              綜合上述績效評估情況,我們認為本次申請的縣級項目資金績效目標指向明確,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關,評估過程經調查研究及科學論證,符合實際。

            績效評價報告13

              一、部門概況

              (一)職責與編制

              根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》(德黨發〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:

              1。主要職責

              (1)協助縣政府領導同志處理日常工作;根據有關法律、法規和政策,協助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。

              (2)負責縣政府會議的會務工作,協助縣政府領導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織統籌。

              (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發送縣政府的文電。

              (4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件;協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。

              (5)根據縣政府領導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議,報縣政府領導同志決定。

              (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

              (7)負責縣政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和落實縣政府領導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發事件;負責省委省政府扶貧專線轉辦工作;負責本單位、本行業領域的安全生產和消防安全工作。

              (8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導同志報告。

              (9)組織、協調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優化服務改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

              (10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息;指導、協調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務和網站建設管理工作;負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。

              (11)負責組織協調、督促檢查有關人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。

              (12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,協調、引導金融工作服務經濟、社會發展和民生事業等工作。

              (13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

              (14)負責全縣煙葉生產規劃、計劃、組織、協調、督促等工作。

              (15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

              (16)負責縣政府行政事務工作,負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

              (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。

              (18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統一戰線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會,縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。

              2。機構編制

              縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業編制53名,20xx年12月底實際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業45人)。

              3。部門預算單位構成

              縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業單位。

              內設機構:綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

              下屬事業單位:電子政務中心、社情民意中心、發展研究中心和金融發展研究中心。

              (二)部門財政資金收支

              1。部門全部資金收支

              (1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無政府性基金預算收入。

              (2)決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982。90元,基本收支9,234,136。52元,完成年初預算的96。49%,自評得分98分;公用經費收支882,602元,完成年初預算的90。6 %,自評得分98分。

              3。結轉結余

              根據決算報表,縣政府辦20xx年無結轉結余資金。

              (三)部門整體支出

              本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,根據省財政廳關于印發〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業分領域績效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素,本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下:(略)

              二、績效評價程序

              (一)績效評價目的

              通過對財政績效的綜合評價,進一步深化財稅體制改革,改進預算管理制度,落實各級財政部門、預算部門的支出責任,客觀公正地反映資金預期目標實現程度,評價資金支出效率和綜合效果,將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時總結經驗,分析存在問題及原因,切實采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學化水平。

              (二)績效評價基本原則

              評價工作遵循客觀、公正、科學、規范的原則。

              (三)績效評價主要依據

              1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規和規章制度;

              2。各級政府制定的。國民經濟與社會發展規劃、方針政策和相關制度;

              3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料;

              4。預算部門職能職責、中長期發展規劃及年度工作計劃;

              5。相關行業政策、行業標準及專業技術規范;

              6。申請預算時提出的績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和預算部門年度預算執行情況,年度決算報告;

              7。其他相關資料

              三、主要績效

              (一)立足本職,當好參謀助手。一是積極謀劃發展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時,注重開展調查研究,為領導決策提供服務,全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發揮縣政府法律顧問的法律服務職能,進一步規范執法行為,嚴格開展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協調和服務。充分發揮辦公室的資源優勢,以做好領導公務活動和機關日常工作協調為重點,突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協調,對領導交辦的任務及時協調;堅持把綜合協調工作滲透到政務服務的各個環節,注重與部門、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進全縣經濟社會更好更快發展。

              (二)嚴謹細致,提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創一流做好“三辦工作”,努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發文件等各種材料都做到嚴謹細致,實行發文、登記兩檔(紙質、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關,特別是在綜合文稿起草上,堅持會商制度,集智聚力推進文稿高質量形成,切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進行盤點清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務、能力,對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質登記),對非涉密存檔文件進行規范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環節,全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

              (三)立足服務,扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時反映工作思路、措施和進展情況,使領導及時了解到各方面的情況和問題,充分發揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理,強化政民互動工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,辦結112條,辦結率100%。

              (四)強化落實,加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領導重視支持中高位推動,在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動做好聯絡對接和督查服務。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環保督查、國務院統計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等,累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,按季度收集重點承諾事項推進情況,并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實,確保工作實效。持續做好縣級領導暗訪工作,每2個月開展一次,及時形成暗訪報告,建立工作臺賬,實行跟蹤督辦,確保解決實際問題。三是統籌開展督查工作。持續推進全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點督查內容的,由縣聯合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報40期、督查專報44期,開展督查調研18期、蹲點督查3次。

              (五)強化舉措,提高應急管理水平。一是認真做好突發公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發事件,行動迅速,措施有力,成功處置各類應急突發事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實行領導帶班制,全年編制應急信息14期。

              (六)以人為本,提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩定為大局,以全心全意為人民服務為宗旨,以黨的有關政策規定為依據,本著高度負責的精神,實事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協調有關部門迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態,樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

              (七)規范管理,切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度,保證縣政府領導用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

              四、績效評價結論與分析

              (一)績效評價結論

              經綜合評價,本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分,根據財政部《關于規范績效評價結果等級劃分標準的.通知》(財預便〔20xx〕44號),評價等級為“優”。

              (二)績效指標分析

              依據《關于印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架(參考),結合本單位的實際情況,分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值,明確具體的評價標準,設定本部門整體支出績效評價表(詳見附件1),并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,預算編制10分,實得8。2分;預算執行20分,實得18。9分;產出及效率70分,實得65。6分。

              1。預算編制情況分析

              該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分,評價得8。2分。主要表現為績效目標重點不突出,收入預決算差異大。

              (1)績效目標設置

              該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分,評價得5分。

              (2)預算編制

              該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分,評價得3。2分。

              A。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995。00萬元,決算收入12,424,982。90萬元,收入預決算差異率95。33%,本項實得1。2分。

              B。“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710,000。00元,上年“三公”經費預算895,000。00元,較上年變動率為—20。67%(詳見表2),本項得滿分。

              本項指標2分,實得2分。

              2。預算執行情況分析

              該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

              (1)預算控制

              A。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元,預算完成率100%,本項得滿分5分。

              B。“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710,000。00元,實際支出711,177。44元,收入預決算差異率0。,17%,未發生公務用車購置費和公務出境出國費用,其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分,實得4。9分。

              (2)預算管理

              A。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

              B。管理制度健全性

              本單位制定了《財務管理制度》,科學、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時編制決算,真實反映單位財務狀況;建立健全內部財務管理制度,實施預算績效管理,加強對單位財務活動的控制和監督;加強資產管理,合理配置、有效利用、規范處置資產,防止國有資產流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規定》,嚴控“三公”經費支出,本項得滿分3分。

              C。資金監管

              本單位沒有現金收支業務,全面實現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶,不存資金隱患,本項指標3分,實得3分。

              D。績效自評價

              按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績效目標自評表,但未從整體層面分析、評價部門運行產出與效能,

              本項指標2分,實得1分。

              3。產出及效率分析

              該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,評價得65。6分。

              (1)職責履行

              根據績效評價工作的有關要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務熱線辦理業務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分,評價得43分。

              (2)履職效率

              本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分,實得22。6分。

              A。經濟效益。本部門協助縣領導為全縣經濟穩定發展出謀劃策,助力企業復工復產,為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。

              本項指標7分,實得6分。

              B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關,這些工作實施的好壞,直接影響到群眾生活的質量,社會影響很大。特別是疫情防控,促進了社會和諧穩定。

              本項指標8分,實得7分。

              C。服務對象滿意度。結合本部門職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關心和支持,但少數群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。

              本項指標10分,實得9。6分。

              五、存在問題

              一、全辦職工對績效管理認識不深入,不重視,導致有績效指標不符合實際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒有達到預期。

              二、部分項目參與人員較少,導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,導致資金撥付率不高。

              三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標,重點不突出;開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效,各股室不重視績效目標工作。

              六、建設性意見

              一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時,積極參加縣財政組織的績效管理業務培訓,并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

              二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組,并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。

              三狠抓預算績效管理,提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責”,預算編制環節突出績效導向,結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環節加強績效監控,按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題要分析原因并及時糾正。決算環節全面開展績效評價,實現政策和項目績效自評全覆蓋,如實反映績效目標實現結果,對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進措施。

              四筑牢政治站位意識,提高業務運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門協作;組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度,學深吃透文件精神;科學有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實行監督、經辦網格化管理,全面提高業務運行效率。

              七、績效評價結果應用建議

              (一)重視績效管理,加強對績效評價單位的績效培訓,不斷提升績效管理水平。

              (二)推動各項工作落細落小落實,助推全縣經濟社會發展行穩致遠。

              八、其他說明事項

              被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意,任何單位和個人不得將評價結果對外公布。

              1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高業務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,不定時組織各業務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。

              2。建立并完善了《財務管理制度》,對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確,明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。

              3。嚴格制度的執行,特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經費較好的控制在預算范圍之內。

              4。對項目實時跟進督促,專人專項負責,保障項目按期完成,確保經濟有效增長。

            績效評價報告14

              一、項目基本情況

              (一)項目任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標

              1、主要研究開發內容:

              (1)開展科普進校園活動

              聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫,創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動,本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果,展示科學普及在引導人民群眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容,組織科技人員深入隆陽區10所中、小學開展內容豐富的科普系列活動,讓學生廣泛了解和親身感受科技的魅力和神奇,豐富見識,開闊視野,拓寬思維,激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。

              (2)開展農村科技實用技術培訓

              進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示范創建文件精神,同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能,以“三區人才”為抓手,以實施科技項目為載體,以助推產業發展為導向,結合當地特色優勢產業和市場需求,計劃組織各縣(市、區)科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。

              (3)開展科普人員能力提升

              進一步提升科普人員能力素質,增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平,為科普事業發展提供人才保障,積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的科技成果轉化培訓等,推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

              (二)考核的主要技術指標:

              在隆陽區10所中小學校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次,宣傳布標6條以上,活動展板48塊以上,發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上,培訓500人次以上;按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。

              2、階段實施目標:

              第一階段:20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展5場次農村實用技術培訓,受益公眾達500人次;

              第二階段:20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。

              第三階段:流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次,約5000人次;組織“教師培訓講座”2次,約200人次;組織“小創客科技課程”活動組織30場,8節配套視頻課程,約4000人次左右;現場拍攝及后期紀錄短片制作,完成一個活動視頻。

              第四階段:20xx年10月—11月,組織多名科普人員分別參加云南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。

              二、項目績效自評工作開展情況

              本項目在認真執行《云南省科技計劃項目管理辦法》的基礎上,加強項目的規范化、科學化管理,建立科學、合理的組織管理體系,建立、健全各項管理制度,以保證項目的順利完成。

              科技情報所是本課題的承擔單位,負責項目的總體組織協調工作,根據項目建議的整體框架,組織編寫項目可行性研究報告;組織簽訂任務書;組織項目的實施和監督檢查,協調并處理項目執行過程中出現的有關問題。嚴格按照項目《任務書》的總體規劃要求,落實項目各項任務,提供項目實施的配套條件和人員投入;接受有關管理部門的管理和監督,按要求匯總、報告項目執行情況,及時報告項目執行中出現的重大問題;組織實施課題驗收。同時,根據項目總體目標和技術路線的需要,嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示范工作,提供課題實施的配套條件和人員投入,接受有關管理部門和項目組織單位的管理和監督,按要求報告課題執行情況,及時報告課題執行中出現的重大問題。

              該項目自20xx年1月實施以來,截至20xx年12月31日,已按項目計劃進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求,認真組織開展相關活動:一是20xx年1月至20xx年12月,開展科技下鄉活動,組織專家到五縣(市、區)基層開展6場次農村實用技術培訓,受益公眾達800余人次;二是20xx年9月,選拔優秀科普講解員3名選手,邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓,并參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月,在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10余場次;發放各類宣傳資料3萬余份/冊。四是20xx年10月—11月,組織4名科普人員分別參加為期7天的云南省科技廳舉辦的云南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班,有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設,拓展科普人員知識和能力。

              三、項目績效實現情況

              (一)項目資金情況

              1.項目資金到位情況。

              20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元。

              2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元,財政科技經費撥款4.6萬元,決算支出4.6萬元,項目經費執行率100%。

              直接費用:4.6萬元,財政科技經費支出4.6萬元。

              (1)開展科普進校園活動支出0.6696萬元,財政科技經費支出0.6696萬元。

              (2)開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元,財政科技經費支出1.4456萬元。

              (3)開展科普人員能力提升支出1.54萬元,財政科技經費支出1.54萬元。

              (4)其他費用0.5萬元,財政科技經費支出0.5萬元。

              3.項目資金管理情況。

              項目資金由科技局管理及使用,進行單獨核算,專款專用,不得挪作他用;對發生的各項研發支出應當明確到細項,以便進行準確恰當核算,對于確實難以準確劃分到細項目的費用支出,在堅持重要性原則的'前提下,進行合理調整使用。項目經費4.6萬元,財政科技經費撥付4.6萬元,主要用于科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費,培訓費等的開支。

              (二)項目績效指標完成情況

              1.產出指標完成情況。

              一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰沖市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技咨詢、健康義診等活動,舉辦各類培訓講座6余場次,參加聽講人次達800余人;現場咨詢人次為300人次;發放各類宣傳資料1多萬份;科普展板200多幅;義診300人次,發放藥品價值1萬元;懸掛宣傳標語100余幅;受益群眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心小學、田家炳中學、漢營小學、漢營中學、金雞中心小學、金雞中學、板橋中心小學、第七中學、辛街中心小學、實驗中心等10所中小學如期完成了科普進校園活動。惠及全市中小學生20000余名,開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20余件、科普展品100余件、懸掛宣傳標語50余幅;利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次;舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20余場次;開展科技制作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10余場次;發放各類宣傳資料3萬余份/冊。

              2.效益指標完成情況。

              項目實施過程中,通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動,樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,大力普及科學知識,弘揚科學精神,提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍,激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。

              3.滿意度指標完成情況。

              通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次,其中,共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份,收回300份,滿意度均為“滿意”。

              四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

              績效目標已全部完成。

              五、績效自評結果

              績效自評結果為“優”。

              六、結果公開情況和應用打算

              績效自評情況,將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。

              績效自評情況,將作為項目承擔單位推薦申報其他科技項目的依據之一,對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門,下一年度推薦申報其他項目將從嚴、從緊。

              七、績效自評工作的經驗、問題和建議

              (一)績效自評工作的經驗

              高度重視,市科技局高度重視績效管理工作,成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署,為促進預算績效管理工作的具體實施。

              進一步加強項目執行情況收集反饋,切實促進績效管理工作。重視項目實施各個環節的監督與管理,指定專人負責績效評價等工作,對照任務書規定的內容、考核指標,對項目實施內容進行了細化分解,將責任落實到人,認真組織項目實施工作,并和項目推薦單位積極溝通,各行其責,按進度實現了各個階段目標,保證了項目的順利實施。

              積極組織實施績效評價工作,按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作,與服務對象及時溝通,獲得真實情況反饋,有效調整相關工作。

              (二)績效自評工作的問題

              在項目實施過程中,存在著一些問題:一是科普活動經費不足;二是科普活動創新不夠。針對以上問題,下一步我們將加大科普活動經費投入,加大科普活動宣傳,擴大社會影響力,創新科普活動主題,促使全民積極參與到科普活動中來。

              八、其他需說明的問題

              無

            績效評價報告15

              20xx年,xx鄉黨委、政府在縣委、縣政府的正確領導下,在縣委農辦的精心指導下,加強領導,認真組織,真抓實干,農村人居環境改善工作再上新臺階,現將xx鄉20xx年改善農村人居環境工作的新成績、新亮點總結如下:

              一、具體做法和取得的成績

              1、持續宣傳發動,營造濃厚氛圍。

              始終堅持宣傳發動不放松,在采取大量刷寫宣傳標語、懸掛橫幅、繪制文化墻等方式的基礎上,為進一步提升宣傳效果,創新組織開展了“小手拉大手,共建美麗家園”演講比賽、主題班會和“好媳婦”、“好公婆”、“好家庭”、“好妯娌”、“好鄰居”評選活動,通過活動的開展,號召全鄉上下從我做起,從現在做起,從點滴做起,以自己的行動影響一個家庭,帶動整個社會,營造全社會參與改善農村人居環境工作的良好氛圍。

              2、整合資金投入,構建長效機制。

              針對群眾不良衛生習慣改變難、垃圾收集處理難、經費投入保障難、工作長期堅持難的實際問題,實行鄉干部包村,村干部包組,組干部包戶,鄉內主干道有路長的工作機制,與各村街、各單位和廣大商戶、農戶簽訂門前五包責任書,做到了任務層層落實,責任明確到位。在充分尊重農民意愿的基礎上,引導廣大群眾投入到改善農村人居環境工作中來,建立了長效的保潔員隊伍、保潔制度和清運設施,確保鄉改善農村人居環境科學化、規范化、常態化。20xx年,為構建長效保潔機制,鄉財政專項投入64萬余元,新建垃圾池179個,垃圾處理廠18個,配備保潔員34名,為每村購置必要的保潔工具,對鄉街道缺損綠化樹木進行補種,對xx、xx兩個示范村進行綠化、美化。同時按照“一個標準、一查到底”的要求,規范建立了每周一抽查,每月一普查的分級分期考核制度,并加強結果運用,嚴格獎懲。

              3、發展特色產業,推動環境改善。

              在凈化美化環境的同時,高度重視產業發展,以產業發展推動人居環境改善。xx村通過招商引資建設了200畝桑蠶生產基地、300畝花木生產基地和600畝供港蔬菜基地,通過土地流轉,增加了群眾土地收益,解決了村內勞動力就業,年人均增收近2萬元,同時村集體年收入達6萬元,用于保障村級人居環境改善長效機制正常運轉。人主村著力打造人主手工掛面品牌,注冊成立固始人主手工掛面責任有限公司,對掛面統一質量標準,統一包裝,統一價格,統一銷售,品牌影響力不斷增強。豫南黑豬養殖、金堰米酒、蛋雞養殖、豫黔紅高粱酒等特色產業蓬勃發展,為農戶增收,打造宜居宜業的`美麗鄉村貢獻力量。

              4、加強項目支撐,改善基礎條件。

              多方爭取項目資金,建設基礎設施,投資360萬元建成通車了2。5公里的南平路xx街道至南大橋鄉夏集村道路、5。1公里的吊橋村至棗廟村和南大橋鄉石崗村道路、3公里街道至東羊行河故道橋道路;爭取30萬元以工代賑項目,建成通車xx村1。3公里村組道路;爭取100萬元的扶貧整村推進項目,修建東樓村3。9公里村組道路,已完成80%,預計一周內完工;投資13萬元建成通車人主村至吊橋村交通橋,投資33萬元修建河口組生產橋,目前正緊張施工中,預計年底完工;投資210萬元的建成通車東羊行河故道橋;爭取財政獎補金額達44萬元,建成吊橋、棗廟、宣政村部分村組道路;爭取160萬元的耕地整理項目,對xx村耕地進行整理;爭取1200萬元的補充耕地項目,對迎河村600畝土地進行改造,目前已完成前期測繪工作;爭取280萬元的污水處理廠項目已完成沉淀池、壓力池和過濾罐安裝,預計年內竣工;爭取403萬元的鄉中心幼兒園項目,目前正在招投標;投資141萬元的鄉敬老院建設項目開工建設,預計120天內完工;爭取108萬元項目資金,對李棚村稍塘水庫進行出險加固,目前完成全部土方工程,預計年內竣工。這些項目的落地實施,對我鄉改善農村人居環境工作起到了積極的推動作用。

              5、勇于先行先試,科學分類垃圾。

              xx村在基本達到“三無一規范一眼凈”的基礎上,按照縣委農辦要求,率先試點開展垃圾分類處理試點工作,鄉村干部廣泛宣傳,細心培訓,建立了村干包組,組干包戶,黨員和群眾代表聯系戶制度。目前已建設8座垃圾漚制池,1座垃圾處理場,發放分類垃圾桶1100余個,垃圾分類工作進展順利。

              二、存在的問題

              截止目前,xx鄉改善人居環境工作完成了全面規劃整治任務,在所有村建立了垃圾清運、衛生維護的長效機制,各村基本達到“三無一規范一眼凈”目標,打造了xx村和xx村兩個亮點,改善農村人居環境取得了一定成效,但也存在一些不足。

              1、工作開展不平衡。

              各村的重視程度和推進力度不同,反映在工作成效上差別明顯。

              2、工作拓展不夠深入。

              盡管整體實現了全鄉覆蓋,但多數村集中一條路或一個自然村整治,實行以點帶面先行推開工作,工作的廣度和深度不夠。

              3、長效機制待鞏固。

              盡管已經構建了較為完善的長效保潔機制,但個別村沒有形成系統的工作思路和操作辦法,存在保潔不及時的情況。

              三、下一步工作打算

              1、繼續大力宣傳,營造良好氛圍。

              持續做好“小手拉大手,共建美麗家園”活動和“好媳婦”、“好公婆”、“好家庭”、“好妯娌”、“好鄰居”評選活動,繼續通過編寫宣傳材料、書寫固定標語等方式,努力營造全民動手,人人參與的工作態勢,教育和引導村民樹立良好的衛生習慣和行為,遵守村規民約、實行門前“三包”、自覺做好房前屋后的環境清潔和綠化美化建設,形成“人人愛衛生、愛家園”的良好氛圍。

              2、強化考核督查,確保工作實效。

              進一步完善改善農村人居環境目標管理責任制和督查、協調、考核工作機制,各村每周定時或不定時自查,建立月報告制度。鄉采取抽查、督查等辦法,實行動態管理。加強考核成績運用,獎優罰劣。

              3、整合各方力量,加大資金投入。

              積極爭取相關項目,加大項目傾斜力度,改善基礎條件,打造更多“盆景,使一個個“盆景”連成一道道“風景”,形成一片片“風光”。同時采取鄉村兩級配套一些,相關項目整合一些,成功人士捐贈一些,群眾自愿籌集一些等多種方式,增加對改善農村人居環境的資金投入。

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            06-16

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