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            財政預算工作總結

            時間:2025-11-30 18:29:11 工作總結 我要投稿

            財政預算工作總結

              總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以使我們更有效率,不如我們來制定一份總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢?下面是小編收集整理的財政預算工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            財政預算工作總結

            尊敬的***領導:

              我就全市20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算(草案)進行報告,請予審議。

              一、20xx年財政預算執行情況

              20xx年,全市財政工作以科學發展觀為指導,認真貫徹落實市委十屆五次、六次、七次全會精神,緊緊圍繞建設幸福美好新通州發展主題和全面小康的奮斗目標,自覺順應國家宏觀調控政策,堅持以深化財政改革、推進工作創新為動力,不斷提高財政綜合管理水平,全市收支規模持續擴大,公共財政保障職能不斷增強,服務發展水平逐步提升,財政管理機制繼續優化,有力促進了全市經濟社會全面健康和可持續發展。

              (一)收入情況

              市十四屆人大第一次會議批準20xx年財政收入預算為414000萬元。根據1-10月財政收入預算執行情況及部分收入政策變化因素,經市十四屆人大常委會第六次會議批準,收入預算調整為431000萬元。其中,“兩稅”收入與年初預算持平,調減企業所得稅和個人所得稅收入預算3500萬元,調增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬元,調增基金收入預算13700萬元。20xx年末,由于電力增值稅和免抵調庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素,預計完成財政總收入405800萬元,占預算94.2%,比上年(下同)增收66410萬元,增長19.6%。其中,消費稅和增值稅160200萬元,增長18.1%;企業所得稅和個人所得稅59551萬元,增長24.4%;地方固定工商稅和其他財政收入102349萬元,增長16.4%;基金預算收入83700萬元,增長23.1%。

              預計完成地方一般預算收入165385萬元,占預算96.9%,增長18%。具體完成情況

              1、增值稅(25%部分)39216萬元,增長18.6%。

              2、企業所得稅和個人所得稅(40%部分)23820萬元,增長24.4%。

              3、地方固定工商稅74249萬元,增長34.7%。

              4、耕地占用稅和契稅9199萬元,下降29.1%。其中,耕地占用稅586萬元,下降56.8%;契稅8613萬元,下降25.9%。

              5、專項收入6230萬元,增長24%。其中,排污費、水資源費收入1862萬元,下降5.5%;教育費附加收入4368萬元,增長43.1%。

              6、國有資本經營收入、國有資本有償使用收入、行政事業性收費收入和罰沒收入12671萬元,下降14.3%。

              (二)支出情況

              市十四屆人大第一次會議批準20xx年財政支出預算為251480萬元。預算執行過程中,根據上級有關規定和新增支出因素,經市十四屆人大常委會第六次會議批準,支出預算調整為276960萬元,列收列支項目超短收相應減少支出9401萬元,省和南通市追加支出指標30204萬元,上年項目結轉11480萬元,合計支出預算為309243萬元。20xx年,預計財政支出299827萬元,占預算97%,比上年(下同)增加60572萬元,增長25.3%。其中,一般預算支出214440萬元,占預算96.2%,增支42212萬元,增長24.5%;基金預算支出85387萬元,占預算98.8%,增支18360萬元,增長27.4%。結轉下年支出9416萬元。具體支出情況

              1、一般公共服務支出(含綜合治理和平安創建專項經費)42022萬元,占預算99.3%,增長11.8%。

              2、國防支出954萬元,占預算97%,下降71.6%,主要是上年安排了人防工程支出。

              3、公共安全支出18807萬元,占預算96.5%,增長39.7%。

              4、教育支出60981萬元,占預算96.3%,增長19.9%。

              5、科學技術支出5382萬元,占預算95.8%,增長34.6%。

              6、文化體育與傳媒支出2758萬元,占預算95.8%,增長71.7%。

              7、社會保障和就業支出23051萬元,占預算99.1%,增長19.8%。

              8、醫療衛生支出12436萬元,占預算91.4%,增長77.2%。

              9、環境保護支出3715萬元,占預算95.8%,增長71.7%。

              10、城鄉社區事務支出8320萬元,占預算94.5%,增長40.2%。

              11、農林水事務支出25401萬元,占預算97.2%,增長37.7%。

              12、交通運輸支出1041萬元,占預算100%,下降9%,主要是上級追加指標減少所致。

              13、工業商業金

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