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            專業審計報告

            時間:2025-12-01 20:13:17 審計報告

            專業審計報告范文

              如果公司要書寫審計報告,可以由持有注冊會計師證的專業人士書寫,這就是一份由中國注冊會計書撰寫的審計報告,歡迎大家閱讀,學習怎么正確書寫一份審計報告!

            專業審計報告范文

              審計報告基本介紹【1】

              審計報告是注冊會計師在完成審計工作后向委托人提交的最終產品。

              注冊會計師只有在實施審計工作的基礎上才能報告。

              注冊會計師通過對財務報表發表意見,從而履行業務約定的責任[1]。

              審計報告是注冊會計師對財務報表合法性和公允性發表審計意見的書面文書,因此,注冊會計師應當將已審計的財務報表附于審計報告之后,以便于財務報表使用者正確理解和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務報表。

              審 計 報 告【2】

              Xxxxx審字[2012]第 號

              Xxxxxxxxxx有限公司:

              我們審計了后附的Xxxxxxxxxx有限公司財務報表,包括xxxx年xx月xx日的資產負債表、xxxx年度的利潤表和現金流量表。

              一、管理層對財務報表的責任

              編制和公允列報財務報表是Xxxxxxxxxx有限公司的責任。

              這種責任包括:1、按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;2、設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

              二、注冊會計師的責任

              我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。

              我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。

              中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

              審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。

              選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯誤風險的評估。

              在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。

              審計工作還包括評價管理層選用會計政策恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

              我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表意見提供了基礎。

              三、審計意見

              我們認為,Xxxxxxxxxx有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映Xxxxxxxxxx有限公司xxxx年xx月xx日的財務狀況以及xxxx年度的經營成果和現金流量。

              xxxxxxxxxxx會計師事務所 中國注冊會計師

              中國注冊會計師

              中國•xx

              xxxx年xx月xx日

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