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            內審崗位職責

            時間:2025-07-14 08:03:54 崗位職責 我要投稿

            內審崗位職責(精選15篇)

              在快速變化和不斷變革的今天,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編精心整理的內審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

            內審崗位職責(精選15篇)

            內審崗位職責1

              1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

              2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

              3、出具內部審計報告。

              4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

              5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

              7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

              8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

              9、撰寫基礎財務分析報告。

            內審崗位職責2

              職責描述:

              1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的管理建議;

              2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

              3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

              4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

              5、完成領導交辦的其他工作。

              任職要求:

              1、本科及以上學歷,財務、會計及相關專業優先;

              2、2年以上財務管理經驗,熟悉核算、稅務業務的實際操作,具有公司內部審計經驗者優先;

              3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

              4、具有過硬的.業務知識和較強的領導能力,具有團隊精神和開拓創新能力,具有良好的組織協調能力。

            內審崗位職責3

              1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

              2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

              3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

              4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

              5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

              6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

              7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

              8、協助實施外審外查

              9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

              10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

              崗位任職要求

              1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的'學歷可放寬

              2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱

              3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上

              4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

            內審崗位職責4

              1.接受質量負責人的委派,參加本公司管理體系的內部審核工作,熟練掌握有關專業知識及審核技能。

              2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

              3.通過內審,對不符合工作提出糾正措施。

              4.跟蹤、驗證糾正措施的'落實情況。

              5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。

              6.內審員必須獨立于被審核的工作。

            內審崗位職責5

              1、掌握等級醫院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序,具備相關基本知識。

              2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

              3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

              4、記錄上級部門和專家評審小組的.評審結果,對不符合項目制定整改措施,優化流程并落實實施,做到持續質量改進,以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

              5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

              6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。

              7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監督。

              8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

              9、參加醫院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。

            內審崗位職責6

              1、審計工作

              1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;

              1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;

              1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

              2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

            內審崗位職責7

              內審總監崗位職責:

              1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

              2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

              負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;

              具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

              3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

              4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的'長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

              5、完成部門領導交辦的其他工作。

            內審崗位職責8

              1、負責財務報銷系統設計、優化工作;

              2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

              3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的.支出行為,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

            內審崗位職責9

              1、負責公司各體系工作運行維護,協助上級對公司各體系運行進行持續改進

              2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發現不符合項的糾正措施的.實施效果。

              3、按職能分配,對所負責的部門進行系統運作監管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執行情況。

              4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

              5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

            內審崗位職責10

              崗位職責:

              1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

              2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;

              3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

              4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的.規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

              5、 完成上級交付的其他工作。

              崗位要求:

              1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷;

              2、5年及以上it內控審計相關工作經驗,有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規(sox)經驗者優先;

              3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先;

              4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先;

              5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進行監督管理;

              6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

            內審崗位職責11

              職位要求:

              1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;

              2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;

              3.優秀的協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。

              崗位職責:

              1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

              2.協調并組織各公司按照集團的`要求,在所屬系統內編內控體系文件,進行內部控制;

              3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

              4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

              5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

            內審崗位職責12

              1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

              2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

              3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的'編寫;

              4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

              5、負責內部審計整改事項的監督與管理;

              6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

              7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

              8、負責內部審計檔案的整理與保管;

              9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

            內審崗位職責13

              職位職責:

              1、對公司各事業部執行各項內部審計業務,并協助建立健全公司的.內控運營相關制度流程;

              2、負責收集、整理審計數據資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

              3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

              4、及時完成上級交辦的工作任務。

              任職資格:

              1、財務、會計、審計相關專業,本科及以上學歷;

              2、從事財務工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會計職稱;

              3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業務的能力;

              4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業精神。

            內審崗位職責14

              1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

              2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

              3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;

              4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;

              5)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

              6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;

              7)完成部門交辦的其他事項。

              任職資格:

              1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

              2、有一定的.財務會計知識基礎;

              2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;

              3、良好的溝通及書面表達能力;

              4、熟練操作辦公軟件;

              5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

              6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

            內審崗位職責15

              a、嚴格執行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質量工作的法律、法規和規章。努力學習業務,做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務,熟悉《實驗室資質認定評審準則》的內容要求及在各部門的應用和評審辦法,能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

              b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質認定評審準則》各個要素的.要求,進行檢查評審,并督促其改正。

              c、根據本公司制定的內審計劃,配合內審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規定要求的要素,對責任部門實施糾正措施,進行跟蹤驗收,并做好記錄。

              d、對質量管理體系文件制、修訂提出意見。

              e、完成領導交辦的其它任務。

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