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            裝飾公司會計崗位職責范文

            發布時間:2017-01-11 編輯:曉玲

              裝飾公司會計負責發票的管理。開出發票時,要字跡清楚,內容完整,并標明支票號碼,若為匯款要注明。下文就是小編整理的崗位職責范文,歡迎大家閱讀!

              裝飾公司會計崗位職責范文篇1:

              1、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

              2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。

              3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

              4、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

              5、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

              6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

              7、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

              8、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

              9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

              10、做好學生的收費及欠費管理工作。

              11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

              裝飾公司會計崗位職責范文篇2:

              部門:財務部

              直接上司:財務部經理

              直接下屬:出納

              工作地點:XX

              1、審核出納員已初審的申請單,無誤后交部門經理簽字。

              2、審核各類原始單據,無誤后根據各種單據編制記帳憑證。

              3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳,月末結帳,編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

              4、負責檢查、核實庫存材料,對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督,嚴格執行填制出入庫單制度,月末與庫管員進行核對,做到帳實相符。并對庫房進行不定期抽查,對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

              5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

              6、根據收入情況計算應交營業稅,并協調請款單、營業稅繳款書。

              7、月末整理裝訂憑證。

              8、每月底25日前做付款通知單,內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

              9、付款通知單在發出前要復印備檔,財務及部門經理各執一份。

              10、做好管理費、雜費的統計表,統計表要求整齊,清晰準確地提供給部門經理,并同時存檔。

              11、按客戶要求上門服務,及時取款并開出發票,發票的第三聯給記帳會計,發票第四聯給部門經理,發票復印件給出納。

              裝飾公司會計崗位職責范文篇3:

              1、據國家財務會計法規和行業會計規定,結合本單位特點,負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

              2、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

              3、準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

              4、準確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

              5、負責本公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

              6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

              7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

              8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

              9、主動進行財會資訊分析和評價,向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

              10、協助總經理做好公司的其他任務。

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