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            專項資金項目績效評價自評報告

            時間:2025-08-08 11:23:19 曉鳳 報告 我要投稿

            專項資金項目績效評價自評報告(精選21篇)

              在我們平凡的日常里,報告的適用范圍越來越廣泛,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編幫大家整理的專項資金項目績效評價自評報告,歡迎閱讀與收藏。

            專項資金項目績效評價自評報告(精選21篇)

              專項資金項目績效評價自評報告 1

              一、項目概況

              (一)項目基本情況。

              德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉,為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領,南縣人民把公園命名為德昌公園。

              (二)項目績效目標。

              德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。

              (三)項目自評步驟及方法。

              項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價內容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價,認真聽取上級領導建議意見,做好自評工作。

              二、項目資金申報及使用情況

              (一)項目資金申報及批復情況。

              德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規定進行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專款專戶,做到了專款專用,項目的.建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后,全部用于德昌公園市場化項目管理。

              (二)資金計劃、到位及使用情況。

              1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

              2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。

              3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務費支付。

              (三)項目財務管理情況。

              德昌公園市場化項目管理經費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

              三、項目實施及管理情況

              (一)項目組織架構及實施流程。

              縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。

              組長:

              副組長:

              成員:

              辦公室設在德昌公園辦公室。

              (二)項目管理情況。

              本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作,項目實施及資金管理。

              (三)項目監管情況。

              項目資金由德昌公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監督,項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督,及時協調解決困難和問題,保證市場化項目服務質量。

              四、目標完成情況

              (一)目標完成任務量。

              截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。

              (二)目標完成質量。

              德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。

              (三)目標完成進度。

              截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務完成較好。

              五、項目效果情況

              德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的成本,實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。

              六、評價結論

              德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

              專項資金項目績效評價自評報告 2

              根據石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評。現報告如下:

              一、自評工作開展情況

              自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

              我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯發〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環發〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目二期經費54萬元、紅財農發〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。

              二、自評結果概述

              各預算項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規,會計核算規范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態效益、經濟效益和可持續影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區貧困群眾的生產積極性,改善交通環境,在優化產業結構,增強發展后勁,促進貧困群眾增收和經濟發展的基礎上,極大地改善了項目區群眾的生產生活條件,促進各民族共同發展,共同進步、共同繁榮,實現民族平等,營造出穩定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優。發現問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

              三、下一步工作措施

              下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的'效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據,使有限的預算資金產生更大的效益。

              專項資金項目績效評價自評報告 3

              一、項目基本情況

              (一)項目概況

              1、項目單位基本情況

              懷化市發展和改革委員會(以下簡稱“市發改委”)系市人民政府組成單位,內設行政審批服務科、國民經濟綜合規劃與服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數136人,其中行政編制95人,事業參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。

              市發改委主要職責是擬訂經濟社會發展戰略;加強和改善宏觀調控;綜合協調各項政策;推進經濟體制改革;引導和監管固定資產投資;推進產業結構戰略性調整和升級;促進區域協調發展;引導和調控市場;促進經濟社會協調發展;推進可持續發展;組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策;組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策;組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

              2、項目的實施依據

              項目前期工作經費

              重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐,充分發揮重大項目對全市經濟和社會發展的支撐帶動作用,奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰略目標,具有重要促進作用。根據《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》(湘政發〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》(懷政發〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項目前期工作經費,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設,每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年,經市三屆人大五次會議審議通過,安排項目前期工作經費350萬元,主要用于全市重大項目前期工作。

              3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

              重大項目前期工作,是指從項目提出到開工建設前的各個工作環節,主要包括項目建議書(商業計劃書)、可行性研究(項目申請報告)、環境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準、備案)等一系列工作過程。項目前期工作經費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經費,具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支范圍是:重大前期項目的開發儲備、規劃設計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。

              市本級列入20xx年市重點項目的標準是:交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上,且當年完成投資20xx萬元以上;工業和社會發展項目總投資3000萬元以上、農林水利項目總投資1000萬元以上,且當年完成投資1/3以上;商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上,且無非法集資現象。縣市區列入市重點項目的標準是:基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產業及產業園區項目總投資20xx萬元以上、社會發展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上,且當年完成投資1/3以上。

              列入20xx年市重點儲備項目的標準是:總投資1億元以上,20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資536億元。其中,交通項目27個,投資80.33億元;城建項目71個,投資160.24億元;工業項目85個,投資104.81億元;商貿物流項目29個,投資37.10億元;農林水利項目27個,投資25.46億元;社會發展項目56個,投資54.29億元;商住一體化項目16個,投資52.30億元。

              (二)項目績效目標

              1、項目績效總目標和階段性目標

              項目總目標為:通過加強重大項目前期工作,充分發揮重大項目投資對經濟增長的拉動作用,不斷增強我市發展后勁,改善人民群眾生產生活,實現我市經濟社會科學發展、跨越發展。

              階段性目標為:根據懷化實際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個,全年計劃投資536億元,占全市固定資產投資計劃的37.9%。其中,交通項目27個,投資80.33億元,占14.98%;城建項目71個,投資160.24億元,占29.90%;工業項目85個,投資104.81億元,占19.55%;商貿物流項目29個,投資37.10億元,占6.92%;農林水利項目27個,投資25.46億元,占4.75%;社會發展項目56個,投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項目16個,投資52.30億元,占9.76%。這批項目中新開工的177個,續建的134個,年內可竣工投產的77個。同時,市重點辦結合省、市“十三五”規劃,于8月份下發調度20xx年全市重點項目的通知,在11月份結合市委黨代會精神,科學構建20xx年重點項目盤子,初步提出20xx年重點投資7大板塊,326個重點項目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。

              2、預期主要的生態、社會和經濟效益

              通過加強重大項目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項目的實施進度,發揮投資對經濟增長和社會發展的支撐作用。二是調整投資結構,促進產業優化升級,推動工業化、農業產業化和新型城鎮化重大建設項目的進程,發揮投資結構調整對經濟結構戰略調整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環節,推進重大項目遵守建設程序,符合國家產業政策和適應市場需求,防止低水平重復建設,從整體上提高投資效益和質量。

              二、績效評價工作情況

              1、前期準備。

              根據《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構,從各科室和二級機構抽調3名業務骨干組成工作專班,明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發〔20xx〕8號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規科等科室聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。

              2、組織實施。

              嚴格按照省、市有關文件要求,通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式,認真對照20xx年市發改委財政專項資金績效評價指標體系,對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最后上報委領導小組辦公室進行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進一步規范財政資金規劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。

              3、分析評價。

              我委項目前期工作經費編制經費的資金管理和使用,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到資金設立目的,產生了極大的經濟社會效益。

              三、績效評價指標分析情況

              (一)項目資金情況分析

              1、項目資金到位情況分析

              20xx年,市財政安排我委項目前期工作經費350萬元,資金到位率100%。

              2、項目資金使用情況分析

              項目前期工作經費支出340.82萬元,結余9.18萬元。具體使用情況:辦公費支出52.24萬元,占全部支出的15.33%;印刷費6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護)費15.61萬元,占全部支出的4.58%;會議費0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓費0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務費0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務用車運行維護費34.98萬元,占全部支出的10.26%;其他交通費用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務支出費58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設備購置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈與1萬元,占全部支出的0.29%。

              3、項目資金管理情況分析

              一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法,我委成立了專項資金管理領導小組,由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點項目和規劃編制的領導任副組長,有關人員任成員。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行,專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項目資金的實施。

              二是資金撥付審批手續完整。月初,各業務科室制定項目工作計劃,項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批,項目結束后,按實際金額再報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。

              三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

              (二)項目實施情況分析

              1、項目組織情況分析

              一是建立重點項目臺賬,分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案,作為項目調度的主要依據。二是健全重點項目調度機制,全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊,組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區、園區黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現場點評,對責任落實、投資形成進度、現場管理三方面進行計分考評,并納入年終市對縣市區綜合績效考評,并召開集中講評會進行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。

              2、項目管理情況分析

              我委堅持把重點項目建設作為發改工作的重中之重,保持項目推動強勁態勢。堅持把項目建設作為經濟工作的第一抓手,緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務,有效有力地推動了我市經濟社會加快發展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點建設項目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項目),預計實際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產投資的穩定較快增長,預計全年完成投資1149億元,對經濟增長貢獻率達56.5%,拉動經濟增長4.57個百分點。

              (三)項目績效情況分析

              1、項目經濟性分析

              (1)項目成本(預算)控制情況

              我委不斷加強成本控制和成本規劃,建立嚴格的費用審批制度,組織發動廣大干部開展各種降成本活動,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。

              2、項目的效率性分析

              (1)項目的效益性分析

              20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個,總投資536億元,其中新開工項目177個,續建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。

              其中交通項目:重點建設項目27個,計劃完成投資80.33億元。

              1、全部項目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達年度計劃的88.3%;

              2、城建項目:重點建設項目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達年度計劃的83%;

              3、工業項目:重點建設項目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達年度計劃的97.2%;

              4、商貿物流項目:重點建設項目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設項目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達年度計劃的90.8%;

              5、農業(水利)項目:重點建設項目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達年度計劃的100%;

              6、社會發展及民生項目:重點建設項目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達年度計劃的114.9%;

              7、商住一體化項目:重點建設項目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達年度計劃的94.7%。

              (2)項目實施對經濟和社會的影響

              通過推進重點項目建設,極大地提升了我市經濟實力,取得了極大的經濟、社會和生態效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發電等3個項目進展較快,均提前開工建設;懷仁博世康醫藥物流健康產業園項目順利推進,如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區文化生態旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫藥學院等5個項目穩步實施,各項建設全面展開;芷江機場航站樓規模調整工可批復已在抓緊申請落實,實質性建設即將啟動;全省打捆項目優先保障,著力實施,均完成省下達的各項任務指標。我市在調度20xx年全市重點項目盤子的基礎上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區擴建、全市農村綜合服務平臺等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產業和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化(廣告)創意、電子信息、電子商務等產業和產業園區快速發展;生態文化旅游業跨越式發展,有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長11.4%;特色農產品精深加工業加快發展;中心城區綜合提質改造加速推進,等等。這些都成為懷化經濟社會發展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產業和經濟發展的信心和決心。

              四、綜合評價情況及評價結論

              1、評分結果

              懷化市發改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。

              2、評價結論

              在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規范,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的'情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

              五、績效評價結果應用建議

              各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制,逐步發揮績效評價工作的應有作用。評價結果優秀并績效突出的:財政部門要在安排該項目后續資金時給予優先保障,加快資金撥付進度,或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優先考慮。評價結果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。

              六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

              (一)主要經驗及做法

              我委建立了專項資金管理辦法,嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。

              樹立全局思維和底線思維,按照項目謀劃提前,項目前期提前,項目調度提前,項目開工提前“四個提前”思路,統籌年度重點項目建設工作。

              (二)存在的問題

              一是項目資金未嚴格按照預算執行。項目前期工作經費結余萬元9.18萬元,執行率為97.38%,執行情況較好,其他專項資金明細項目核算不足,由于全市重點項目數量較多,賬面沒有細化到單個項目。

              二是項目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項目前期經費使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據市委、市政府的工作重點和主管部門的調查了解給予部分重點項目支持。一些規模較小的重點建設項目未獲前期經費支持。

              三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數量多,規模不一,單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。

              (三)建議

              建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,并對項目績效實施實時監控,有效防止專項資金擠占、挪用現象發生,加大財政集中扶持力度,充分發揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。加強企業財務規范管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。突出項目施工現場管理。對全市重點項目施工現場均實行掛圖作戰,統一設立項目施工標志牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。

              七、其他需要說明的問題

              本次評價工作是在市發改委自己組織評價小組的指導下完成的,由于時間緊,業務范圍廣,指標不好確定,也受專業知識和評價能力的限制,對評價結果可能產生一定影響。

              專項資金項目績效評價自評報告 4

              一、基本情況

              (一)項目總體情況

              根據《五指山市嚴重精神障礙患者監護人申領獎勵補貼的實施方案》(五府辦[20xx]237號)精神,20xx年“以獎代補”專項資金47.1萬元納入財政預算。我市登記在冊的三級及三級以上嚴重精神障礙患者共151人,經相關職能部門對監護人的監護管理責任落實情況進行認定后,20xx年12月對符合領取條件的151名監護人落實了“以獎代補”政策,人均年度發放3000元,共45.3萬元,當年全部發放完畢。

              (二)分解下達資金預算和績效目標情況

              20xx年3月5日五指山市財政局下發了《關于批復市級部門預算的通知》(五財[20xx]68號),下達項目預算資金47.1萬元。績效目標為幫助嚴重精神障礙患者監護人員更好地履行監護管理責任。

              二、績效自評工作開展情況

              (一)前期準備

              擬定實施方案、評價指標體系等具體評價方案

              (二)組織過程

              制定并下發《市委政法委“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”績效評價工作方案》,成立委機關項目績效評價工作小組。根據項目特點,通過數據填報、實地隨訪、座談會等方法收集相關評價數據,按照規定的格式和內容進行項目支出績效自評,撰寫績效自評報告。

              (三)分析評價

              截止20xx年12月31日,本項目已完成,資金到位率100%,資金執行率為96.2%。

              三、綜合評價結論

              “嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”綜合評價為:達成預期指標并具有良好效果,服務對象滿意度達100%。

              四、績效目標實現情況分析

              (一)項目資金情況分析

              1.項目資金到位情況分析

              “嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”為市財政預算項目資金,資金總額47.1萬元,于20xx年3月份撥付到位,到位率100%。

              2.項目資金執行情況分析

              “嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”共計47.1萬元,截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,項目資金執行率96.2%。項目資金執行率未完成的原因是:我市登記在冊的三級及三級以上嚴重精神障礙患者共151人,由于嚴重精神障礙患者管理屬于動態管理,為保障“以獎代補”政策惠及新增患者,本項目年初預算按157人(人均3000元)申請財政資金,因此造成項目資金執行率未完成的情況。

              3.項目資金管理情況分析

              市委政法委對“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”的使用撥款程序規范,符合國家有關財務規定。項目支出嚴格按照《五指山市嚴重精神障礙患者監護人申領獎勵補貼的實施方案》(五府辦[20xx]237號)要求,由相關職能部門核查認定監護人在年度內履行監護管理情況,被監護人未發生肇事肇禍行為的,通過“一卡通”按時足額計發獎勵補貼。

              (二)項目績效指標完成情況分析

              1.產出指標完成情況分析

              (1)項目完成數量

              截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,完成率96.2%,全部用于對符合領取條件的監護人發放獎勵補貼。

              (2)項目完成質量

              通過本項目的實施,幫助嚴重精神障礙患者監護人員更好地履行了管理責任,提高了對嚴重精神障礙患者救治救助力度。項目完成質量為優。

              (3)項目實施進度

              截止20xx年12月31日,“嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”完成實施。

              (4)項目成本節約情況

              20xx年登記在冊的三級以上嚴重精神障礙患者共151人,經嚴格核查,對符合領取條件的151名監護人落實了“以獎代補”政策,人均年度發放3000元,共45.3萬元,節余資金1.8萬元。

              2.效益指標完成情況分析

              (1)項目實施的經濟效益分析

              項目實施的經濟效益主要體現在減輕了患者家庭的經濟負擔。

              (2)項目實施的社會效益分析

              通過項目的.實施,進一步提高了患者監護人員履行監護管理責任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發生,20xx年全市未發生嚴重精神障礙患者重大違法犯罪案(事)件。

              (3)項目實施的生態效益分析

              “嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費”項目不產生生態效益。

              (4)項目實施的可持續性影響分析

              通過項目的實施,進一步提高嚴重精神障礙患者監護人員履行監護管理責任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發生,具有可持續性。

              3.滿意度指標完成情況分析

              已組織實施并完成項目,服務對象的滿意度達到100%。

              五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

              該項目為經常性項目,當年已經完成績效目標。

              六、績效自評結果擬應用和公開情況

              1.利用項目績效監督,將促進本單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

              2.在績效自評結果的運用中,積極探索建立績效自評結果的責任追究制度,把績效自評結果與經濟責任審計結合起來,建立公開、警示制度,對績效自評中發現的違紀違規行為堅決進行揭露和處罰。

              3.在5月20日前將《中共五指山市委政法委員會20xx年嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”經費項目績效自評報告》報送市財政監督管理局,待審核后發布到五指山市政府的網站,向社會公開,接受群眾的監督。

              七、績效自評工作的經驗、問題和建議

              一是領導重視。市委政法委高度重視專項資金的使用,嚴格資金審批,提供資金的使用效益,二是管理規范,按照項目資金管理辦法來嚴格執行,強化監督檢查,有效規范和加強專項資金的管理。三是專款專用,嚴格按照省、市專項資金管理辦法的規定,做到專項核算,專項專用,沒有截留、擠占現象。

              八、其他需說明的問題

              無

              專項資金項目績效評價自評報告 5

              為進一步深化農產品加工企業技改項目財政扶持資金的管理,提高支農專項資金的使用績效,根據《xx市財政支出績效評價實施意見》(杭財績效〔20xx〕12xx號)和《xxxx年度本級績效評價項目計劃》等有關文件要求,經研究,決定對xx年度全市67家農產品加工企業技改項目實施績效評價。現將有關事項通知如下:

              一、評價對象

              xx年度全市67家農產品加工企業技術改造財政扶持項目。

              二、組織形式

              采取項目單位自評和市農產品加工企業技術改造項目財政支出績效評價工作領導小組綜合評價相結合的形式,對xx年農產品加工企業技術改造財政扶持的.67個項目(附件1)實施績效評價。

              1、項目單位自評。全市67個項目單位根據績效評價內容、指標和標準進行自評,形成項目績效評價報告。自評報告內容包括:基本情況、項目績效目標、項目執行情況、自評結論、問題與建議、評價人員等。如項目實際績效與預期績效目標存在差異的,應在自評報告中作詳細說明,經各區、縣(市)財政局、農業產業化領導小組辦公室簽署意見后報市農業產業化領導小組辦公室(市農辦經濟發展處。項目單位自評工作由各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室負責組織實施。

              2、綜合評價。市農產品加工企業技術改造項目財政支出績效評價工作領導小組會同各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室在各項目單位自評的基礎上,按照綜合評價不低于25%的比例對重點項目進行評價,并形成綜合評價報告。

              三、評價內容、指標和標準

              本次評價主要是對xx年全市農產品加工企業技術改造財政扶持項目的績效進行綜合評價;評價指標分業務指標和財務指標兩大類,權重按60%和40%分設,業務指標包括目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、經濟效益、社會效益、生態環境等二級指標;財務指標包括資金落實情況、實際支出情況、會計信息質量、財務管理狀況、資產配置與使用等二級指標,具體指標、評價標準.

              評價結果分為優秀、良好、合格和不合格4個等次。優秀為90分以上,良好為75—89分,合格為60—74分,不合格為59分以下。

              四、時間安排

              xx年xx月xx日前全市67家農產品加工企業技術改造財政扶持項目單位完成自評工作,形成項目評價報告,經區、縣(市)財政局、農業產業化領導小組辦公室簽署意見后報市農業產業化領導小組辦公室(市農辦經濟發展處)一式2份;各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室在項目單位績效評價的基礎上,進行匯總,填寫項目評價情況匯總表(附件4,并形成書面總結材料報市農業產業化領導小組辦公室(市農辦經濟發展處)一式2份。9—xx月份,市農產品加工企業技術改造項目財政支出績效評價工作領導小組會同各區、縣(市)農業產業化領導小組辦公室對重點項目的績效評價情況進行抽查,并形成綜合評價報告。

              五、有關要求

              1、加強領導。開展xx年農產品加工企業技術改造財政扶持項目績效評價是一項全新的工作,時間緊、任務重、要求高。因此,各地要加強領導,落實責任人;要根據財政支出績效評價工作的要求,組織項目單位有關人員認真學習了《xx市財政支出績效評價辦法》(試行)、《xx市財政支出績效評價實施意見》(杭財績效〔20xx〕12xx號,熟悉績效評價工作程序和內容,按時完成績效評價工作。

              2、20xx年農產品加工企業技術改造財政扶持項目單位要認真開展績效自評工作,圍繞設定的評價指標收集、整理評價所需的基礎資料,要按照自評報告的內容,實事求是地撰寫自評報告。同時,各項目單位要積極配合有關部門的綜合評價工作,主動提供相關資料,確保綜合評價工作的順利進行。

              3、各區、縣(市)財政局、農業產業化領導小組辦公室要加強對項目單位績效評價工作的指導、監督和檢查,認真審核項目單位出具的績效報告并簽署意見。

              專項資金項目績效評價自評報告 6

              一、項目的建設必要性

              1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平,衛生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。

              2、是完善公共衛生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛生基礎設施建設,不斷提高疾病預防和醫療救治能力,目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系,提高公共衛生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發展,鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移,提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防,切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標,就必須完善公共衛生醫療服務體系,建設各級公共衛生醫療機構,并逐步使之醫療現代化、先進化。

              3.是保障人民身體健康,促進當地衛生事業發展的需要醫療衛生事業關系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關,是社會高度關注的熱點,也是貫徹落實科學發展觀,實現經濟與社會協調發展,構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富,無論是自身的發展、自我價值的實現,還是社會發展的參與和社會發展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發展衛生事業正是人民健康的保障。只有衛生事業發展了,人們的身體健康才會有保障,才能投身經濟建設之中。

              4、是適應社會經濟發展,滿足醫療衛生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著極為重要的作用。隨著經濟社會的'快速發展和廣大人民群眾物質、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系,對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件,保障人民群眾生命安全,促進社會經濟發展是非常必要的。因此,進一步加強醫療基礎設施的建設,能夠改善醫療環境和布局,發展醫療衛生事業,滿足人民群眾對醫療服務的基本需求。

              5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衛生體制改革的重要內容,而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設,防治結合與進一步提高醫療衛生及配套設施、環境的現代化,是改善醫療體系落后現狀的重大舉措,將大大增強醫院綜合實力,大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系,適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下,醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。

              6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分,也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫療保健服務需要。

              項目實施后將進一步擴大醫院影響力,進一步提高醫療條件,提升對公共衛生突發事件的應急處置能力,使醫院的技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的發揮,同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述,本項目符合國家產業政策,具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平,增強中醫院的醫療衛生綜合實力,實現跨越式發展,符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃,同時中醫院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此,該項目的建設是十分必要的。

              二、項目經濟社會效益

              本項目建成后,可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平,對提高醫療質量、拓寬醫療業務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衛生事業的發展影響極大,對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項利民惠民的工程,是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。

              專項資金項目績效評價自評報告 7

              一、項目的公益性和建設必要性

              1、項目的公益性

              隨著經濟、政治高速發展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的.建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

              2、項目的必要性

              為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發展成果,為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發展,將發揮重要作用。

              二、項目經濟社會效益

              1、經濟效益分析

              本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展,可產生較好的經紀效益。

              2、社會效益分析

              展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

              (1)本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來,經濟發展勢頭強勁,帶動了社會各項事業的發展,各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

              (2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。

              (3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。

              專項資金項目績效評價自評報告 8

              一、項目概況

              (一)項目基本情況

              項目名稱:1.嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”工作

              2.農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目工作

              3.肇事肇禍嚴重精神障礙患者項目工作

              項目實施單位:市中區衛生健康局

              20xx年確定23名嚴重精神障礙患者的監護人為“以獎代補”對象,此項目共發放53000萬元。

              20xx年為2882名農村婦女發放葉酸,此項目共發放資金6916.8元。

              20xx年為21名肇事肇禍嚴重精神障礙患者發放治療費用,此項目共發放資金91559.17萬元。

              (二)目的和意義

              根據《樂山市市中區社會治安綜合治理委員會辦公室等部門聯合印發關于實施“以獎代補”政策落實嚴重精神障礙患者監護責任的實施辦法》(樂中社綜辦〔20xx〕8號)文件要求,為引導監護人承擔好嚴重精神障礙患者的監護責任,進一步加強對嚴重精神障礙患者的監護,保障嚴重精神障礙患者合法權益,維護公共安全,促進社會穩定。

              根據《四川省衛生健康委員會關于印發20xx年度基本公共衛生服務實施方案的通知》文件要求,為切實加強我區出生缺陷干預體系和服務能力建設,達到降低出生缺陷,提高出生人口健康素質的目的。

              根據《樂山市市中區人民政府辦公室關于進一步加強嚴重精神障礙患者管理治療工作的意見》(樂中府辦發〔2015〕27號)文件要求,做到對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者“有人管、不脫管、不失控、管得住、管得好”,有效預防和減輕肇事肇禍等嚴重精神障礙患者對社會、家庭和自身造成危害,促進肇事肇禍等嚴重精神障礙患者恢復生活功能,回歸社會。

              (三)項目依據

              1.相關文件。《樂山市市中區社會治安綜合治理委員會辦公室等部門聯合印發關于實施“以獎代補”政策落實嚴重精神障礙患者監護責任的實施辦法》(樂中社綜辦〔20xx〕8號)、《四川省衛生健康委員會關于印發20xx年度基本公共衛生服務實施方案的通知》、《樂山市市中區人民政府辦公室關于進一步加強嚴重精神障礙患者管理治療工作的意見》(樂中府辦發〔2015〕27號)。

              2.績效考核文件。《樂山市市中區社會治安綜合治理委員會辦公室等部門聯合印發關于實施“以獎代補”政策落實嚴重精神障礙患者監護責任的實施辦法》(樂中社綜辦〔20xx〕8號),《四川省衛生健康委員會關于印發20xx年度基本公共衛生服務實施方案的`通知》、《樂山市市中區人民政府辦公室關于進一步加強嚴重精神障礙患者管理治療工作的意見》(樂中府辦發〔2015〕27號)、《樂山市市中區社會治安綜合治理委員會辦公室關于切實加強重精神障礙患者救治救助的通知》(樂中社綜辦〔20xx〕4號)。

              (四)項目主要內容

              嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”項目:建立政府、社會、家庭“三位一體”關懷幫扶體系,通過實施“以獎代補”,促進嚴重精神障礙患者監護人切實履行監護責任,妥善看護好居家患者,確保不因疏于救治管理而導致危害社會案(事)件發生。

              農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目:讓每位準備懷孕和孕早期3個月的農村生育婦女都能享受免費增補葉酸服務,有效降低神經管缺陷發生率,提高出生人口素質。

              肇事肇禍嚴重精神障礙患者項目:做到對肇事肇禍嚴重精神障礙患者“有人管、不脫管、不失控、管得住、管得好”,有效預防和減輕肇事肇禍等嚴重精神障礙患者對社會、家庭和自身造成危害,促進肇事肇禍等嚴重精神障礙患者恢復生活功能,回歸社會。

              二、項目實施及管理情況

              (一)績效目標情況

              20xx年度確定23名嚴重精神障礙患者監護人為“以獎代補”對象,此項目共發放資金53000萬元。

              20xx年度農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目服務人數2882人,此項目發放資金6916.8元。

              20xx年為21名肇事肇禍嚴重精神障礙患者發放治療費用,此項目共發放資金91559.17萬元。

              (二)資金分配情況

              20xx年嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”項目是區級配套資金。

              20xx年農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目資金來源有市級資金、區級配套資金。

              肇事肇禍嚴重精神障礙患者項目是區級配套資金。

              (三)分配結果情況

              20xx年嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”項目總計53000萬元,區級配套資金53000萬元。

              20xx年農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目總計6916.8元,市級資金配套1729.2元,區級應配套資金5187.6萬元。

              20xx年肇事肇禍嚴重精神障礙患者項目總計91559.17萬元,區級配套資金91559.17萬元。

              (四)資金到位情況

              20xx年嚴重精神障礙患者監護人“以獎代補”項目預算資金53000萬元,資金到位53000萬元,資金到位率100%。

              20xx年農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷項目預算資金6916.8元,資金到位6916.8元,資金到位率100%。

              20xx年肇事肇禍嚴重精神障礙患者項目預算資金91559.17萬元,資金到位91559.17萬元,資金到位率100%。

              三、項目績效情況

              (一)項目完成情況

              20xx年我區確定23名嚴重精神障礙患者監護人為“以獎代補”對象,嚴格落實了資金發放及相關政策。

              20xx年我區通過多種渠道(婚前醫學檢查、醫療保健機構和基層衛生單位等)發放葉酸,取得很明顯的效果。20xx年,我區活產數3576人,為2882名農村準備生育婦女發放了葉酸,葉酸服用依從人數2882人,服用依從率100%;葉酸知識調查人數3019人,知曉人數3014人,知曉率99.83%。

              20xx年我區對收治的21名肇事肇禍嚴重精神障礙患者治療費用進行了結算,嚴格落實了資金發放及相關政策。

              (二)項目社會效益情況

              通過網站、微博、微信進行發布,使廣大群眾充分知曉免費政策及服務內容。

              四、存在的主要問題

              (一)嚴重精神障礙患者

              在對嚴重精神障礙患者管理方面,衛健局采取了很多措施,首先是多部門協同合作,因為精神障礙患者尤其是嚴重精神障礙患者的問題,不僅僅是一個醫學問題、衛生問題,更是一個社會問題,所以需要多部門協同合作。

              (二)農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷

              宣傳力度不足。各鄉鎮衛生院雖然在門口設置了各類宣傳資料,但是仍存在部分民眾不了解農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷免費項目,主要原因是項目宣傳停留在了衛生院沒有走出去,宣傳手段過于單一,群眾接受信息的渠道不完善。

              五、相關措施

              (一)加大對外宣傳

              宣傳工作需要走出去,不能僅停留在衛生院內。可采取宣傳手冊(單)發放、電話宣傳等方式開展。

              (二)增加年中目標完成情況檢查或增設年中目標

              針對年初制定的年度目標在年中需要開展完成情況檢查工作,掌握目標完成進度,及時調整工作計劃。或者在年初制定年中目標,在年中進行檢查再根據實際情況制定年終目標。

              專項資金項目績效評價自評報告 9

              一、部門(單位)概況(10分)

              1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。

              2、在職10人.共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業編制5人)

              3、主要職責

              (一)貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度;完善和統一全縣各項核算制度和方法。

              (二)承擔領導和協調全縣統計工作,指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;依法治理統計工作,宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施,開展對統計違法案件的調查和查處工作,維護統計數據的準確性、真實性。

              (三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。

              (四)負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查,建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系,對重點鄉(鎮)和重要領域實施監測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。

              (五)建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對重要統計數據進行審核、監控的評估,組織指導統計基層基礎建設。

              (六)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測,定期發布全縣經濟社會發展情況的統計信息,向縣委、政府及有關部門提供統計咨詢建議,向社會公眾提供統計信息服務。

              (七)會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。

              (八)加強統計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。

              (九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統計科學研究工作。

              (十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

              (十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

              二、專項資金收支情況(10分)

              專項資金收入情況:20xx年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農普兩員補助資金10萬元,平安建設調查補助經費1.6萬元,旅游等調查經費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。

              專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規定執行,此次績效評價過程未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

              (一)按省、州規定發放鄉鎮兩員補助費共計10萬元使用情況:已經全部下發17個鄉鎮,其中:米龍鄉5000元,波斯河鄉7500元,德差鄉5000元,八角樓鄉7500元,惡古鄉5000元,麻郎措鄉5000元,木絨鄉5000元,河口鎮7500元,八衣絨鄉5000元,牙衣河鄉5000元,紅龍鎮5000元,呷拉鎮7500元,西俄洛鎮7500元,祝桑鄉7500元,瓦多鄉5000元,普巴絨鄉5000元,柯拉鄉5000元,經費支出總額10萬元。

              (二)20xx平安建設調查補助經費1.6萬元使用情況:辦公費1.6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。

              (三)旅游等調查經費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調查工作辦公用品購買;2.印刷費9117元,包括統計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。

              (四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。

              三、專項支出管理情況(56分)

              (一)項目績效目標設置(20分)

              為加強和規范我局專項資金管理,充分發揮專項資金使用效益,依據相關的法律和規定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的`管理和使用應符合財政預算管理的有關規定,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。

              (二)綜合管理情況(26分)

              為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得一定經濟、社會、環境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,按照財經制度的有關要求,做到專款專用,專人保管,保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

              (三)績效目標完成情況(10分)

              1、20xx年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保專款專用,發揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。

              2、本局的專項資金主要用于統計調查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統一嚴格管理。

              3、(1)委托業務費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。

              (2)農業普查兩員經費10萬元,全部發放至各鄉鎮。

              (3)旅游等調查經費2萬元用于調查工作中下鄉補助和產生的差旅費。

              (4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉所需的公用支出。

              四、自評結論及建議(20分)

              1、我局切實做到財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經費的使用效率。

              2、我局認真對20xx年專項資金項目績效進行了評分,評分結果是96分。

              專項資金項目績效評價自評報告 10

              一、項目概況

              承擔20xx年財政性投資項目的'工程預(結)算審核工作,為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業技術人員支付服務費,購買辦公用品、升級辦公軟件。

              二、資金使用與績效情況

              (一)總體目標完成情況

              根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價審核服務資格采購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號 計酬管理規定20xx年修訂》規定,支付第三方咨詢公司審核服務費454.37萬元,審核人員績效工資109.85萬元,辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

              (二)具體績效情況

              20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗,送審金額35.43億元,審定金額32.66億元,核減2.77億元,核減率7.82%,其中預算173宗,送審金額23.79億元,審定金額21.81億元,核減1.98億元,核減率8.32%,結算185宗,送審金額11.63億元,審定金額10.85億元,核減0.78億元,核減率6.71%。

              三、存在問題

              審核資料不完善,存在比較多的項目漏設計或預算缺項,造成來回函件回復時間增加。

              加強對第三方咨詢公司的監督管理,提高審核質量。

              總體評價

              充分利用預算資金,擴充了審核力量,提高了審核質量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。

              專項資金項目績效評價自評報告 11

              一、項目概況

              (一)項目基本情況

              XX年優撫資金包括義務兵優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優撫慰問工作經費1。5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。

              (二)項目績效目標

              義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

              (三)項目資金申報相符性。

              XX年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

              二、項目實施及管理情況

              (一)資金計劃、到位及使用情況。

              1。資金計劃及到位。

              優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35。818萬元(其中:優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

              2。資金使用。

              優撫資金主要用于義務兵優待金的.發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優撫慰問1。96萬元;“春節”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

              (二)項目財務管理情況。

              嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

              三、項目績效情況

              (一)項目完成情況。

              對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

              (二)項目效益情況。

              XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。

              四、問題及建議

              由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。

              專項資金項目績效評價自評報告 12

              一、項目資金情況

              20xx年度績效評價經費參照省級預算績效管理委托服務計費標準,結合本地實際,預算安排50萬元,實際支出76.8萬元,執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目;評價項目總金額達11.07億元,同比增加9.88億元。

              二、項目資金管理情況

              嚴格執行預算資金管理有關制度,按照《預算績效管理委托第三方實施工作規程(試行)》(粵財績[2016]4號)、《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的.通知》(梅縣區府[2016]29號)和政府采購規定,進行政府采購計劃備案和定點采購,嚴格履行采購合同和撥款程序,做到專款專用。

              三、項目績效情況

              (一)總體目標完成情況。重點評價項目9個,通過組織開展預算績效管理,在完善項目績效目標編制內容、完善項目資金管理、規范項目實施程序、評價結果應用等方面提出了32項相關政策建議。

              (二)具體績效情況

              1.產出數量:年初設定目標≤10宗,全年實際完成9宗。

              2.產出質量:主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面,按工作要求完成績效評價,嚴格執行定點采購合同,驗收合格率達100%。

              3.產出時效:已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內按時完成。

              4.產出成本:實際支出76.8萬元。

              5、經濟效益:對評價等次為“中”的2個項目,建議參照粵財預[20xx]153號文件《關于印發<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結果掛鉤規定,按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發現的存在問題責成項目主管部門進行整改,促進預算單位提高預算績效管理水平,不斷提高資金使用績效。

              四、總體評價

              綜上所述,績效評價經費執行情況及實施效果總體良好。

              存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優化,績效結果的應用還需進一步提升。

              專項資金項目績效評價自評報告 13

              一、項目概況

              項目名稱:梅縣區村級財務專項檢查.

              項目達到的目的:為了更好地規范梅縣區村級財務的管理,規范村級干部發放獎勵性補貼的情況,遏制農村腐敗問題,保護農民的合法權益,使村級財務公開透明。

              主要內容:

              (1)2020年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況(92個村)

              (2)20xx年往來款項情況,視情況往前追溯(200個)

              (3)20xx年1-7月份的賬務情況(200個)

              項目開始實施時間:2020年8月30日

              項目完成時間:11月30日

              項目已經按計劃全部完成

              二、項目資金管理情況

              嚴格執行預算資金管理有關制度,按照《關于印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的.通知》(梅縣區府[2016]29號)和政府采購規定,進行政府采購計劃備案和定點采購,嚴格履行采購合同和撥款程序,做到專款專用。

              三、項目執行基本情況

              項目總投入545600元,項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式,項目已經在規定時間內完成。

              四、項目績效情況

              (一)總體目標完成情況。

              通過組織梅縣區村級財務專項檢查,對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級干部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

              (二)具體績效情況

              1、產出數量:年初設定目標≤200個村,全年實際完成200個村。

              2、產出質量:主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成,嚴格執行定點采購合同,驗收合格率達100%。

              3、產出成本:實際支出54.56萬元

              4、產出時效:均在20xx年內完成

              5、產生的經濟效益:退回違規發放資金226058.6元。

              6、產生的社會效益:規范好農村財務管理,遏制腐敗問題的發生,保護了農民的合法權益。

              專項資金項目績效評價自評報告 14

              (一)項目概況

              (一)項目資金申報及批復情況

              根據各村的項目實施方案,經鎮項目辦實地核實后,提交鎮政府集體研究進行批復。鄉財政所收到項目批復后將項目資金通過大平臺申報轉入村級資金賬戶。

              (二)資金計劃、到位及使用情況

              根據《鹽邊縣農村公共服務運行維護機制建設示范試點工作實施方案》、《鹽邊縣農村公共服務運行維護機制建設示范點補助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結合鄉政府對2017年各村公共服務運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況,科學客觀的對省、市、縣下達的農村公共服務運行維護費進行了資金的分配。大村且2019年受災較嚴重的分配4萬-5萬元;中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬-4萬元;小村且18年運行維護項目實施相對較差的分配3萬元 。

              (三)項目財務管理情況

              我鄉有健全的村級財務管理制度,且嚴格按照財務管理制度執行,賬務處理及時,會計核算規范。

              三、項目實施及管理情況

              項目實施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程,在施工中,項目辦隨時到實地查看施工進度、檢查施工質量和安全隱患等。項目完工及時組織驗收,驗收合格且資料齊全后及時支付項目資金。

              四、項目績效情況

              (一)項目完成情況

              (二)項目效益情況

              1、提高生活質量,改觀農村面貌。通過公共服務運行的基礎設施管護、衛生保潔、綠化亮化、農業生產性服務、治安巡邏、文體活動等項目實施,基礎設施效益發揮更加長期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業余活動更加豐富,大大提高了群眾的生活質量。

              2、鞏固了黨在基層的執政基礎。通過基層組織活動經費的保障,使我鄉的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運轉,推動基層黨建全面進步全面過硬,推動全面從嚴治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執政基礎,公共服務均等化的`目標得到了一定提升。

              3、服務基層群眾,密切干群關系。公共服務運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務運行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。

              五、評價結論及建議

              (一)評價結論

              2020年基層組織活動和公共服務專項資金支出績效評價自我評分為100分,評價總體效果較好,項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產用水難等的實際困難,績效目標按期實現,按照各項政策要求,不斷提高項目的績效效率。

              (二)存在的問題

              1、有部分村(社區)資金報賬相對滯后,報賬不積極,導致資金滯留在鄉財政所。

              2、部分村報賬單據及項目資料不夠完善,報賬不規范。

              3、鄉上管理人員缺乏,特別是工程技術人員和財務管理人員。

              (三)下一步工作的建議

              1、加強對村上財務人員的政策和業務培訓。

              2、加強財務人員管理工作,將財務管理水平進一步提升。

              專項資金項目績效評價自評報告 15

              為加強財政支出管理,切實提高財政資金使用效益,進一步落實監管責任,根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20XX] 34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發 [20XX] 10號)和《祁東縣財政局關于對 20XX 年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20XX〕77 號)等文件精神,湖南誠悅達會計師事務所(普通合伙)接受祁東縣財政局的委托,本著獨立、客觀、公正、科學的原則,于20XX年6-8月對祁東縣20XX年公路養護中心小修保養項目實施績效評價。根據財政支出績效評價的有關規定,形成本績效評價報告。

              一、項目基本情況

              (一)項目概況

              公路建設養護資金為長期延續項目。按照國家、省、市、縣的相關規定,為保障全縣公路的安全暢通和設施的正常運轉,發揮交通基礎設施對國民經濟和社會發展的拉動和保障作用,確保普通公路建設養護項目順利實施,縣級財政每年安排資金用于公路建設養護管理。20XX年下達祁東縣公路建設養護中心小修保養項目資金共660萬元,養護范圍包括路基工程、路面工程、橋梁工程、涵洞工程、交通安全設施、管理服務設施。其中路基工程包括土溝整修或增設、盲溝整修或增設、泄水孔整修或增設、預應力錨桿、錨索加固、排水溝、邊溝、急流槽、跌水整修或增設、擋土墻、護面墻修復、錐坡、護坡修復、整修路肩、道路綠化清潔、行道樹修枝、刷白、邊坡錨噴防護;路面工程包括水泥泥凝土路面換板、坑洞、坑槽修補、裂縫修補、清灌縫、新鋪或加鋪水泥混凝土面層、新鋪或加鋪瀝青混凝土面層;橋梁工程包括橋面鋪裝維修、伸縮裝置更換、排水設施維修、防落網、防拋網維修、注漿加固;涵洞工程包括涵洞修補、涵洞臺身、涵管、拱涵增大截面加固、涵洞蓋板更換、圓管涵更換、一字墻、八字墻局部更換砌塊;交通安全設施包括標志、標牌更換或增設、路面標線劃設、里程碑、界碑、百米樁、道口樁等更換或增設、波形梁鋼護欄、纜索護欄更換或增設、混凝土護欄、隔離增墩、防撞墻更換或增設、立柱更換或增設、突起路標、輪廓標更換或增設、防眩設施更換或增設、金屬框架聲屏障更換或增設、螺栓、防阻塊更換或增設;管理服務設施包括房屋維修、設施設備維修等。

              (二)項目目標

              1、總體項目目標

              20XX年預算安排總體原則以構建“暢、安、舒、美”公路通行環境為目標,樹立精細化管理理念,努力提高干線公路路況水平。及時對產生損壞的路產進行修復,有效的提升了路容路貌水平、保障了公路的安全暢通。對管養公路和沿線設施實施經常性維護保養,以及修補其輕微損壞部分的作業,維護公路沿線設施處于完好狀態,橋涵等構造物安全運行,保障公路安全暢通運行,改善祁東縣域內的交通環境,更好地為干線公路經濟社會發展服務。

              2、具體項目目標

              完成全縣干線公路321.786公里的養護工作,包括路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施,其中國道144.218公里,省、縣道152.974公里,鄉、村道24.594公里;按合同規定的工期要求完成養護工作,養護及時率達到100%;道路路面嚴重失養率達到1%以下,養護修復驗收合格率達到100%;成本控制在預算范圍內,無資金浪費行為;道路養護推動地區經濟有明顯增長,養護成本較上年降低;公路路況優良率常年穩定,安全事故發生率較上年降低;祁東縣域內的交通環境得到明顯改善;長期保障縣域公路安全暢通,中心養護站+養護班管理運行模式持續運行,管理規范;社會公眾或服務對象對項目實施效益的滿意程度達到95%。

              二、績效評價工作情況

              (一)績效評價目的

              績效評價的目的在于通過對祁東縣20XX年公路養護中心小修保養項目660萬元進行績效評價,強化財政資金管理和財政支出績效理念,提高祁東縣公路養護中心小修保養項目專項資金的使用效益,保證祁東縣公路養護中心小修保養項目順利實施。同時探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高專項資金使用管理效益。

              (二)績效評價過程

              根據20XX年6月下發的《祁東縣財政局關于對20XX年度預算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20XX〕77號)的要求,祁東縣財政局委托湖南誠悅達會計師事務所(普通合伙)負責績效評價工作的具體組織實施。20XX年6月,湖南誠悅達會計師事務所(普通合伙)組織項目組進行現場評價工作。績效評價主要采取以下的方式:一是與項目單位進行溝通、詢問,聽取項目單位有關資金使用管理及項目組織實施等情況介紹,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等;二是通過審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料,以了解項目具體情況;三是實地察項目實施后現場;根據收集的相關資料、數據、績效評價自評報告等材料進行分析,全面了解項目的基本情況,為提出評價結論提供了依據。

              三、績效評價指標分析情況

              (一)項目資金安排落實、總支出等情況

              1、祁東縣財政局批準祁東縣公路建設養護中心養護經費660萬元,實際已到位資金660萬元,到位率100%。

              2、項目資金執行情況分析:祁東縣公路養護項目20XX年資金支出660萬元,執行率100%。

              (二)項目資金管理情況

              項目實施單位印發了《20XX年祁東縣公路建設養護中心公路養護巡查考核辦法》、《祁東縣公路建設養護中心安全生產及勞動保護制度》、《祁東縣公路建設養護中心小修保養機械設備管理辦法》、《祁東縣公路建設養護中心橋梁日常養護管理制度》、《祁東縣公路建設養護中心日常養護巡查制度》等相關制度,項目實施單位未建立專項資金管理辦法,項目資金在使用管理中部分資金未專款專用,項目管理未按相關制度執行到位。

              (三)項目組織實施情況

              在項目實施過程中,建立了比較健全的管養模式,由祁東縣公路養護中心分管領導陳華負責全中心公路養護管理、生產等工作,下設養護股,由股長陳清凡,養護股人員11人組成養護小組。負責制定公路養護計劃、規章制度,檢查人員、機械、物資管理等工作。下設七個養護站,即:白地養護站、雙橋養護站、歸陽養護站、過水坪養護站、金橋養護站、石亭子養護站、蔣家橋養護站分段負責道路養護工作。主要養護內容包括:路基工程、路面工程、橋梁工程、涵洞工程、交通安全設施、管理服務設施。其中路基工程包括土溝整修或增設、盲溝整修或增設、泄水孔整修或增設、預應力錨桿、錨索加固、排水溝、邊溝、急流槽、跌水整修或增設、擋土墻、護面墻修復、錐坡、護坡修復、整修路肩、道路綠化清潔、行道樹修枝、刷白、邊坡錨噴防護;路面工程包括水泥泥凝土路面換板、坑洞、坑槽修補、裂縫修補、清灌縫、新鋪或加鋪水泥混凝土面層、新鋪或加鋪瀝青混凝土面層;橋梁工程包括橋面鋪裝維修、伸縮裝置更換、排水設施維修、防落網、防拋網維修、注漿加固;涵洞工程包括涵洞修補、涵洞臺身、涵管、拱涵增大截面加固、涵洞蓋板更換、圓管涵更換、一字墻、八字墻局部更換砌塊;交通安全設施包括標志、標牌更換或增設、路面標線劃設、里程碑、界碑、百米樁、道口樁等更換或增設、波形梁鋼護欄、纜索護欄更換或增設、混凝土護欄、隔離增墩、防撞墻更換或增設、立柱更換或增設、突起路標、輪廓標更換或增設、防眩設施更換或增設、金屬框架聲屏障更換或增設、螺栓、防阻塊更換或增設;管理服務設施包括房屋維修、設施設備維修等。

              四、項目績效情況

              (一)產出指標完成情況分析

              1、項目完成數量

              (1)路基工程項目支出安排項目4個,具體情況如下:

              ①土溝整修10.0千米,其中G322線土溝整修1.24千米,G234線土溝整修1.86千米,G356線土溝整修3.64千米,S240線土溝整修1.24千米,縣鄉道土溝整修2.02千米。

              ②排水溝、邊溝、急流槽、跌水整修600立方米。

              ③整修路肩67000米。

              ④道路綠化清潔321.529公里。

              ⑤行道樹修枝、刷白13.00公里。

              ⑥擋土墻、護面墻、錐坡、護坡修復620立方米。

              (2)路面工程項目支出安排項目3個,具體情況如下:

              ①水泥混凝土路面換板4000平方米。

              ②坑洞、坑槽修補1.26萬平方米。

              ③清灌縫85.2公里。

              (3)橋梁工程項目支出安排項目3個,具體情況如下:

              ①橋面鋪裝維修200平方米。

              ②伸縮裝置更換72米。

              ③排水設施維修120米。

              (4)交通安全設施項目支出安排項目3個,具體情況如下:

              ①標志、標牌更換或增設158套。

              ②路面標線劃設36074.8平方米。

              ③排水設施維修620米。

              ④里程碑、界碑、百米樁、道口樁等更換或增設1245塊

              ⑤波形梁鋼護欄、纜索護欄更換或增設2812米

              2、項目完成質量及進度

              祁東縣20XX年公路養護中心小修保養項目應達到的質量目標為道路路面嚴重失養率達到1%以下,養護修復驗收合格率達到100%。經現場勘查,部分公路標線存在模糊不清或無標線現象。

              (二)效益指標完成情況分析

              1、項目實施經濟效益分析

              祁東縣20XX年公路養護中心小修保養項目的實施,方便了群眾生產生活出行,推動了全縣集體經濟的發展,同時滿足當地經濟發展進步及運輸業的需求,還可以擴大對外招商引資的程度。公路養護項目實施還可以改善農村道路條件,改善農村地區的機動性、可達性和服務水平,使得農村生產、生活條件得到改觀,促進農民增收,實現農村公路的使用效益及效用,推動農村社會經濟發展。

              2、項目實施社會效益分析

              項目完工后,公路技術狀況和公路服務水平得到了改善,解決了周邊群眾多年的訴求,改善了道路通行能力與服務水平,為沿線社區群眾出行提供了良好條件,有效的消除了全縣普通國省干線公路安全隱患,保障了人民群眾生命和財產安全,提升了道路通行能力和服務水平,為祁東縣城鄉經濟社會發展,特別是新農村建設發揮了重要作用及良好的社會效益。

              五、評價結論

              我們對本項目的總體評價是:祁東縣20XX年公路養護中心小修保養項目只有年初預算總數,無預算明細。績效目標設立不健全,僅設置了一個數量指標和一個未量化的預期效益指標,未全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,未將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。業務管理未按項目管理制度執行到位,項目管理無相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。未建立專項資金管理制度,資金使用欠合規,未建立有效的財務監控機制,經實地查看,養護工作也有待加強。根據《20XX年度專項資金績效評價指標評分表》評分,得分68.2分,評價等級為“中”。

              績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據評價內容設定。總分為100分,參照財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20XX〕10號),劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

              六、存在的問題

              (一)績效目標設立不夠健全

              祁東縣公路養護中心的公路養護項目績效目標設立不健全。僅設置了一個數量指標和一個未量化的預期效益指標,未全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,未將績效目標細化分解為具體的.、可量化、可衡量的績效指標。

              (二)項目過程管理不太規范

              1、自評工作有待加強。祁東縣公路養護中心的績效自評工作有待加強。績效指標未細化量化,績效自評反映的問題不夠具體,意見可行性不高。未全面、及時、準確地按有關規定予以公開。

              2、項目委托欠規范,政府采購程序不規范。部分合同未走政府采購程序或政府采購程序不完整。

              3、公路養護線路臺賬管理欠規范。祁東縣公路養護中心只登記了線路匯總表,包括路線編號、路線名稱、起止點名稱、起止點樁號、里程、重復里程、實際總里程。未登記每條路線年度內道路養護內容、規模以及養護支出金額來清晰地反映每條道路的年度投入情況。未按橋梁日常養護管理制度建立橋梁檢查臺賬,填寫《橋梁日常巡查記錄表》。

              4、公路養護項目管理欠規范

              祁東縣公路養護中心對于公路養護項目的管理有待加強,道路養護站管理不太規范,養護工作不太到位。

              (三)專項資金未專款專用

              祁東縣公路養護中心未制訂公路養護項目的專項資金管理制度以規范專項資金的管理和使用,專款資金未嚴格專款專用。

              (四)財務管理不太規范

              部分資金支付依據不充分,資金使用監管不到位。部分資金支付程序不規范,報賬憑證欠規范。個別合同簽訂不規范。財務審核不嚴謹,資金支出存在風險。會計核算欠規范。

              七、相關建議

              (一)建立健全績效目標

              績效目標設立應全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。如:按日常養護、防撞墻刷漆、清灌縫、道路標線、補埋里程碑、破碎修復、安裝防護欄等能達到的產出成果和效益分別設立相對應的績效目標。

              建議財政部門將績效目標設置作為預算安排的前置條件,加強績效目標審核,對審核不通過的,不予安排預算。建立預算資金績效運行監控機制,確保績效目標如期保質保量實現。對存在嚴重問題的政策、項目要暫緩或停止預算撥款,督促及時整改落實,加強預算執行監控,科學調度資金,切實提高預算執行效率。

              (二)范項目過程管理

              一是認真開展項目績效自評工作。注重結果導向,強調成本效益,將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實施的落腳點。堅持“花錢辦實事,小錢辦大事”原則,專項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程序報批和項目臺賬管理,對效益低下的項目及時調整。

              二是規范項目委托管理。重要項目應委托給有資質的公司承包,避免委托給無資質的個人承包。規范政府采購程序,達到政府采購要求的采購業務嚴格執行政府采購程序。

              三是建立健全公路養護線路管理臺賬。要補充登記每條路線年度內道路養護內容、規模以及養護支出金額、產生的效益來清晰地反映每條道路的年度投入情況。建立健全公路養護管理制度,并嚴格按照制度執行。

              四是規范公路養護項目管理。道路養護前中后應拍攝對比照片并保留存檔。道路養護站應定期計劃養護工作并做好每次養護工作的記錄。養護工作組應加強監督落實養護工作的質量,制訂養護工作質量考核獎懲制度,嚴把養護工作質量關。

              (三)規范財務管理

              一是規范專項資金管理。建立專項資金管理制度,嚴格按規定專款專用。不得挪用、擠占專項資金。

              二是加強財務工作管理。應切實提高財務人員工作能力和責任心,如認為自身實力不夠,可參加外部相關專業培訓或聘請外部專家輔導等方式逐步提升專業能力。

              三是加強財務人員與業務人員的銜接工作。財務人員應了解業務部門工作流程,加強財務監管職能,督促業務部門按規章制度完善項目管理。

              四是加強報賬資料的審核,嚴控財務風險。對資料不完整,不合規的的堅決不予報賬,保證貨物或勞務流、資金流、發票流三流一致。項目未驗收或驗收不合格的,堅決不予付款。

              專項資金項目績效評價自評報告 16

              一、基本情況

              (一)轉移支付概況

              根據《浙江省農業農村廳浙江省自然資源廳關于下達20xx年高標準農田建設任務的通知》(浙農田發〔20xx〕2號)文件,臨海市20xx年新建高標準農田建設任務為2.47萬畝,節水灌任務為4900畝。根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于提前下達20xx年中央農田建設補助資金的通知》(浙財農[20xx]74號)文件,下達中央補助資金1735.90萬元;根據浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于下達20xx年中央農田建設補助資金(第二批)的通知》(浙財農[20xx]26號)文件,下達中央補助資金(第二批)666.12萬元(其中,第二批中央資金預算金額568.50萬元,20xx年高效節水灌溉任務核減扣回資金15.20萬元,20xx-20xx年中央資金清算金額112.82萬元);根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于提前下達20xx年省農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]57號)文件,下達農業基礎設施建設(高標準農田建設)589.84萬元;根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關于下達20xx年第二批農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]16號)文件,下達農業基礎設施建設(高標準農田)575.60萬元。

              (二)整體績效目標情況

              20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。

              (三)區域績效目標情況

              下達資金用于20xx年新建高標準農田建設18個農田建設項目,建設面積共計2.549347萬畝。

              二、綜合評價結論

              項目完成后有效提高了我市的耕地質量、推進“萬家主體免費測土配方施肥”工程,農業種植結構進一步優化。經綜合評定,臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目產出指標數量指標全部達成預期指標、效益指標基本完成預期指標、滿意度指標基本達成預期指標。

              三、績效目標完成情況分析

              (一)資金投入情況分析

              1、項目資金到位情況分析

              20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部到位,省級補助資金已全部到位,市級補助資金到位6900.00萬元。

              2、項目資金執行情況

              20xx年度高標準農田建設項目計劃總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部支付,省級資金支付745.03萬元(其中,浙財農[20xx]16號文件575.60萬元已全部支付,浙財農[20xx]57號文件589.84萬元,于20xx年1月支付169.43萬元,剩420.00萬元),市級補助資金支付6900萬元。

              3、項目資金管理情況分析

              臨海市20xx年中央農田建設補助資金的支付嚴格按照《農田建設補助資金管理辦法》的相關規定執行。項目資金的支付由臨海市農業農村局財務科根據項目分管領導審核的`付款憑證、合同、監理審核表、資金申請結算等相關資料申請臨海市財政局國庫集中支付平臺直接支付。項目資金的發放嚴格遵守專款專用、專賬核算的財政專項資金管理制度。

              (二)績效目標完成情況分析

              1、產出指標完成情況分析

              (1)數量指標

              20xx年臨海市新增高標準農田建設面積2.549347萬畝,其中:臨海市河頭鎮上灣等6村高標準農田建設項目(1327.59畝)、臨海市沿江鎮蘭道等7村高標準農田建設項目(1527.77畝)、臨海市涌泉鎮延恩等5村高標準農田建設項目(2942.69畝)、臨海市邵家渡街道前灣等5村高標準農田建設項目(1788.19畝)、臨海市上盤鎮新城等4村高標準農田建設項目(1022.21畝)、臨海市大田街道白筑等9村高標準農田建設項目(1289.17畝)、臨海市桃渚鎮高才村高標準農田建設項目(856.53畝)、臨海市尤溪鎮大左莊等8村高標準農田建設項目(2052.30畝)、臨海市白水洋鎮白水洋等15村高標準農田建設項目(2664.83畝)、臨海市永豐鎮橋下等4村高標準農田建設項目(947.45畝)、臨海市小芝鎮石橋等12村高標準農田建設項目(1070.33畝)、臨海市永豐鎮大洋等5村高標準農田建設項目(789.60畝)、臨海市桃渚鎮嶺前等8村高標準農田建設項目(1782.09畝),臨海市桃渚鎮大順等5村高標準農田建設項目(1422.56畝),臨海市白水洋鎮前塘等7村高標準農田建設項目(2016.66畝),臨海市白水洋鎮青山莊等5村高標準農田建設項目(493.76畝),臨海市江南街道匯豐等5村高標準農田建設項目(825.31,畝),臨海市括蒼鎮山頭許等4村高標準農田建設項目(654.98畝),(2)質量指標

              臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目驗收合格率95%。

              (3)時效指標

              臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目建設時效為20xx-20xx年。

              (4)成本指標

              臨海市20xx年農田建設補助資金畝均補助為5396元。

              2、效益指標完成情況分析

              (1)經濟效益分析

              通過項目的實施,項目區直接受益農戶數量為43711戶。項目區年直接受益農業人口數為140651人。項目區直接受益農民年純收入增加總額為730.71萬元。

              (2)生態效益分析

              通過項目的實施,耕地質量逐步提升。通過商品有機肥推廣和示范、測土配方施肥工作,減少化肥使用186噸。推廣測土配方施肥68萬畝次,主要農作物測土配方技術覆蓋率90%以上。通過秸稈還田、施用有機肥和綠肥種植還田等技術,完成耕地保護與質量提升41.7萬畝次,基本實現全覆蓋。發布作物專用配方肥15個,完成測土化驗533個點位,土壤化驗數量2665項次),覆蓋面積20.7萬畝,主要農作物示范區化肥利用率達40%。根據詳查結果對農用地土壤安全利用區域進行種植利用現狀調查與土壤農產品協同采樣41個點位,完成2887畝安全利用區域農產品協同調查和種植現狀航片圖斑制作,實現安全利用率99.8%。

              (3)可持續影響分析

              通過項目的實施,農業種植結構進一步優化。

              3、滿意度指標完成情況分析

              項目區公眾滿意度達98%。

              四、發現的主要問題和改進措施

              項目實施過程中,高標準基本農田建設范圍區大,涉及行政村眾多,規劃設計時得反復村民溝通,消磨了大量時間,且在實施過程中有的村附帶條件較多,有的希望道路寬些,有的對個別道路建設占用少量村民田地不能理解,造成政策處理上有一定難度。高標準基本農田建設受農耕季節的限制,時間上難保證,資金執行偏低。

              加大項目推進力度,強化中央財政專項轉移支付資金和項目管理,定期進行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。

              五、自評結果擬應用和公開情況

              20xx年度中央對地方專項轉移支付項目均安排了項目負責人進行跟蹤監控,并根據項目預期進度和績效目標預期完成情況,及時督促建設單位或部門進行修正,發現建設運行目標與績效預期目標發生偏離時,及時采取措施予以糾正。

              六、績效自評工作開展情況

              根據財監[20xx]1號《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》有關要求,我局高度重視,組織人員對我市20xx年度中央財政農田建設補助資金進行績效自評。

              七、其他需要說明的問題

              無

              專項資金項目績效評價自評報告 17

              一、預算績效開展情況

              20xx年,財政部門認真貫徹落實中央及省、市關于預算績效管理工作相關要求,穩步推進預算績效管理工作,不斷擴大重點支出績效評價范圍,創新評價模式,財政資金使用效益明顯,預算績效管理工作向縱深推進。

              (一)建立健全預算績效管理機制。制定了《瓜州縣財政預算績效管理工作實施方案》《瓜州縣預算績效目標管理辦法》等一系列績效管理辦法,成立了預算績效管理工作領導小組,形成了領導小組統一組織指導、預算部門具體實施、社會方廣泛參與的預算績效評價工作機制,為穩步推動預算績效管理工作提供了組織保障。

              (二)大力推行預算績效監控。實行績效目標實現程度和執行進度“雙監控”,對發現的問題,及時督促相關部門全面整改,確保績效目標如期保質保量實現。同時,加強對部門和單位整體績效目標、項目支出績效目標的跟蹤問效,實現績效監控橫向到邊、縱向到底。

              (三)深入開展預算支出績效評價。突出重大項目資金績效評價,確保重點支出效益明顯、結果公開透明。同時,引入社會方參與績效評價工作,形成財政、預算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面,有力推動了全縣預算績效水平不斷提升。

              二、項目資金績效評價情況

              (一)政府性投資重大項目績效評價情況。20xx年,對政府性重大投資項目開展了績效評價,涉及項目8個、金額27297萬元。具體是:老舊住宅小區基礎設施整治改造項目、創新區換熱站及管網建設項目、河東鎮中心小學等4所學校炭纖維壁掛式電采暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環保型鍋爐改造項目、教育系統電采暖變壓器安裝建設及供熱管網建設項目、城東千畝胡楊林建設項目、一事一議財政獎補項目、棚戶區改造征收項目、梁湖鄉中心小學教師周轉宿舍及學生宿舍建設項目。按百分制考評,90-95分項目1個,95分以上項目7個。同時,對20xx年50萬元以上縣級專項資金進行了績效評價,涉及資金53938.68萬元,項目99個。經考評,80-90分項目2個,90-95分項目19個,95分以上項目78個。通過構建事前、事中、事后績效管理閉環,將預算績效融入資金使用和項目建設各個環節,在績效評價體系設置上,重點突出預算執行監控、產出成果、效益發揮;在績效監控上,重點關注項目實施、資金使用管理;在結果評價上,重點反映經濟效益、社會效益、生態效益和社會滿意度,確保了全縣重大項目資金使用安全高效,項目管理科學有序,經濟效益、社會效益、生態效益發揮明顯。

              (二)扶貧資金績效評價情況。根據《甘肅省20xx年財政專項扶貧資金績效評價指標評分表》規定,開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經評價,我縣扶貧資金績效得分103分(含加分項3分)。一是在資金投入上。20xx年財政專項扶貧資金10559.2萬元。其中:縣級財政投入5060萬元,較2017年增列261萬元,增幅15.9%。二是在資金支出進度上。20xx年扶貧項目報賬支出10559.2萬元,資金支出報賬率100%。三是在項目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發展需求,重點實施到戶增收產業、生態環境治理改善、基礎設施建設等項目,有效解決了脫貧攻堅的突出問題和短板弱項,全縣貧困鄉村面貌發生顯著變化。四是監管責任落實上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅責任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發項目和資金督查檢查暫行辦法》等制度,對實施項目的鄉村開展每月不少于1次的督查檢查,確保了項目實施程序、資金管理安全、規范。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農資金889萬元的.基礎上,增加整合資金780萬元,整合資金總量1669萬元,年內整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅成效上。20xx年,全縣實現減貧205戶773人,貧困發生率下降至0.22%,24個貧困村全部達到脫貧退出標準,貧困縣7項指標全部達標,順利通過省級第三方評估驗收,成功退出貧困縣序列。

              三、下一步工作重點

              20xx年,我縣進一步加大了重點項目支出績效評價工作力度,在編制年度部門預算時,將所有專項資金列入了績效評價范圍,實現預算績效目標與部門預算“同上報、同審核、同批復”,最大限度提升財政資金的使用效益和資金配置效率,著力增強財政資金“性價比”,將有限的財政資金花在“刀刃”上,實現財政資金效益最大化。

              重點抓好以下工作:

              一是不斷深化績效理念和方法,加強財政及預算單位預算績效相關知識的培訓和學習,全面推進預算績效管理。同時,堅持問題導向,注重突出重點,聚焦提升覆蓋面廣、社會關注度高、持續時間長的重大政策及項目的實施效果。

              二是穩步推進績效評價結果向人大報告的常態化機制,完善績效目標、績效監控、績效評價、結果應用等流程,推動預算績效管理程序規范、方法合理、結果可信。

              三是明確預算績效管理職責,清晰界定權責邊界,實現績效評價結果與預算安排掛鉤,調動各部門開展預算績效評價工作的積極性、主動性。進一步強化預算單位支出責任和效率意識,通過績效評價,改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本。

              專項資金項目績效評價自評報告 18

              一、評價實施情況

              本次評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從項目立項、預算執行、組織管理、財務管理、項目產出及績效等方面,根據預定的評價指標體系對民生工程專項進行評價,綜合各項目的評價情況得出整體評價結論。民生工程專項區級預算資金600萬元,現場評價資金600萬元,占預算資金總額的100%。

              二、項目基本情況

              民生工程專項資金主要用于珠暉區城市基礎設施建設、保障性安居工程,受理民生工單、社區報告案件,對未辦結的案件進行備案登記統籌納入民生工程或社區改造計劃。項目資金申請文件、主要建設內容及績效目標如下:

              (一)資金申請文件

              《關于請求撥付20xx年度珠暉區民生工程建設經費的請示》、《關于請求撥付20xx年度珠暉區預算內民生工程款的請示》、《關于請求撥付20xx年度珠暉區預算內民生工程款的請示》、《關于請求撥付20xx年度珠暉區預算內民生工程款的請示》。

              (二)項目主要內容及績效目標

              按時、按質、按量做好民生工程,對管轄區內涵管下水道、砼路面、排污管、沉沙井、護欄等進行修繕、安裝和疏通,修繕背街小巷路面、路燈,維修維護市政設施,全力解決群眾訴求,加強主次干道人行道維護,為老百姓出行帶來便利。以“創文創衛”為總抓手,堅持以人民為中心的發展理念,打造宜居、宜業、宜游的“美麗珠暉”。

              三、項目資金情況

              (一)預算安排與資金到位情況

              民生工程專項資金預算總額為600萬元,截至評價日實際到位600萬元,資金到位率100%。

              單位:萬元

              (二)項目資金支出情況

              民生工程專項資金預算總額為600萬元,截至評價日實際支出594.93萬元,預算執行率99.15%,尚未使用的專項資金均留存于區住建局的賬戶。項目支出情況如下:

              單位:萬元

              (三)項目單位資金管理及使用情況

              1.資金管理情況

              區住建局未制定專項資金管理制度,專項資金參照統一財務管理制度進行管理,且專項資金未進行專項核算。

              2.資金使用情況

              區住建局資金使用基本合規,項目資金支出基本為直接支出,支出的具體內容對象、用途等事項明確、清晰,但存在項目資金審批程序不到位的情況。

              3.資金結余情況

              截至評價日,專項資金結余5.07萬元未使用。結余原因是系部分項目正在進行工程結算,尚有部分尾款暫未結清。

              四、項目實施情況

              (一)項目組織情況

              民生工程項目的實施主要是由社區報告案件、12345政府熱線接收工單、人大政協提案等方式提交工單交辦函,由區住建局受理。區住建局下設工程部門審核工單交辦函所涉及的工程范圍并組織實施,民生工程項目每年外包給多家工程建設公司,對珠暉區的基礎設施、零星工程等進行維修維護。20xx年對廣東路、粵漢、苗圃、東風、冶金各街道轄區內涵管下水道、砼路面、排污管、沉沙井、護欄等進行修繕、安裝和疏通;20xx年重點對葵花里社區、鳳凰社區、粵漢路路面、臨江路社區、荷花坪等社區的下水道、路面、沉沙井、護欄等進行了疏通及維修改造,維修各社區太陽能路燈165盞;20xx年重點實施了背街小巷路面、路燈修繕、市政設施維修維護、文明創建人行道問題精細化維修,馬拉松賽道沿線問題整改等一系列工程;20xx年重點實施了背街小巷路面、路燈修繕及市政設施維修維護等一系列工程。

              (二)項目建設情況

              20xx-20xx年民生工程具體項目建設情況如下表:

              五、項目產出成果及效益情況分析

              (一)夯實基礎建設,增強城市綜合承載能力。

              20xx年區住建局受理12345民生工程類工單逾500件,社區報告100余件。新做瀝青面積17000余平米,新做混凝土面積逾8600平方米,新建圍擋逾2100平米,清理化糞池、清井近500座,清溝約7000余米,新做下水道約400米,維修、新裝路燈300余盞,換溝蓋板2750米。各項民生工程建設齊頭并進,城市空間不斷優化,城市功能日趨完善。

              (二)排查安全隱患,整治安全生產環境。

              區住建局對區住建系統的建筑工地、人行道、市政工程管道和井蓋等進行不定期巡查,整治安全生產環境。高度重視安全生產,成立以局班子為核心的安全生產工作小組,督促各部門切實履行安全生產職責,堅持以質量安全為主線,依法行政規范管理,努力確保各項民生工程的質量和安全。

              (三)堅持服務民生,滿足群眾合理訴求。

              一是施工前主動征求并采納群眾的合理化建議。如修繕安居里路和安全里路時,將通往居民家門口的小道一并改造,水泥路面直接鋪到了每戶家門口,方便居民出行。二是施工中盡量考慮群眾生活和出行需要。設置安全警示標志,合理控制施工時間,避免使用大功率、大分貝器械,做到安全生產、文明施工。如荷花坪下水道改造過程中,由于路面開挖深度達4米,為保證安全,在整個路段設置隔離帶,懸掛警示燈,并安排專人早晚巡邏,確保無安全事故發生。三是盡量滿足群眾配套建設需求。把一些方便群眾又力所能及的配套建設,采用“跨一步、帶一把”的方式盡量幫助解決,滿足社區居民對改善社區環境的要求。四是堅持人性化設計和文明施工相結合的原則。既堅持工程設計標準,又積極照顧社區居民的訴求,將民生工程落到實處,為民生工程樹好了口碑。

              六、存在的問題

              (一)項目績效管理不到位。

              一是績效目標不科學。20xx年至20xx年期間,各年度提交的民生工程項目績效目標申報表的績效指標內容雷同,未分年度合理設置與項目建設內容相匹配的績效指標,如:20xx-20xx年該項目的經濟效益指標內容均為“轄區內基礎設施條件基本改善”,但實際20xx-20xx年該項目的建設內容不盡相同。二是項目績效自評不到位,如專項資金自評報告中介紹項目概況是市政基礎設施建設,保障性安居工程內容,但評價項目組織實施情況卻是針對主次干道修理、人行道修理進行描述,且項目管理、產出、效益均未進行清晰描述。

              (二)管理制度不健全。

              現場評價發現,在項目實施期,區住建局對項目制定了簡易工程管理方案,未建立有關民生工程項目的管理制度和專項資金管理制度。

              (三)資金使用不規范。

              一是區住建局未對專項資金進行專項核算。二是部分憑證附件不齊、支付審批不到位。20xx年支付20xx年民生工程款,20xx年支付20xx年民生工程款,均未見完整的`資金支付審批程序和相關的工程計量表等付款憑據,如:20xx年5月6號憑證支付20xx年民生工程款15萬元,區住建局與湖南尚信建設工程公司簽訂《20xx年珠暉區民生工程合同》,合同中未明確工程區域和工程具體內容,附件中也無工程區域與工程方案、工程量等;20xx年2月2號憑證支付20xx年民生工程三期工程款20萬元,未附合同款項審批單。

              (四)項目管理欠規范

              一是20xx-20xx年度民生工程項目未通過政府采購流程,區住建局選取湖南亞鑫建筑有限公司、湖南國聯建筑有限公司、湖南長恒市政園林有限公司、湖南長坤建設有限公司等9家公司承包20xx-20xx年民生工程項目,20xx年民生工程款161萬元,20xx年民生工程款133萬元,均未通過招投標程序。二是20xx年-20xx年民生工程項目均未編制工程預算,20xx年民生工程項目未驗收,20xx-20xx年民生工程項目驗收程序后補,多個工程項目已完工未及時進行驗收、結算。

              (五)項目監管不到位

              一是項目監理制度執行不到位。20xx年民生工程項目實施無監理單位。20xx-20xx年民生工程項目與監理單位口頭約定對項目進行監理,但未簽訂明確的監理合同。項目建設單位未根據項目實施的進度,對工程質量跟蹤、監督、整改進行詳細的記錄。二是未分項目制定具體方案。項目未針對每個工程項目制定具體方案,項目經辦人與施工單位現場勘察后根據現場情況進行施工,后續也未將工程區域與完工情況進行完整的登記。三是群眾滿意度不高。現場進行電話回訪,群眾反饋存在部分提交的問題未及時處理或未處理到位的情況,如:20xx年11月5日受理案件,珠暉區粵漢街道永安菜市場門前路段排水排污口經常堵塞,下雨天積水嚴重,對其案件進行電話回訪,回訪情況:下雨天仍會出現積水堵塞的情況。

              (六)項目資料管理有待加強。

              現場評價發現,民生工程項目存在項目資料零散、不齊全的情況。區住建局收集社區街道申報、創衛工交辦函、人大政協提案、12345政府熱線工單等訴求,填寫了工程明細表,但未對各渠道上報的案件匯總整理、成冊歸檔,不能直觀反應民生工程案件處理時間和結果。

              七、相關建議

              (一)加強績效管理。建議區住建局按照財政績效管理要求,進一步強化績效管理的責任意識,確保在申報項目預算時制定明確、細化、量化、合理的績效目標,在項目結束后按要求對項目的實際產出和效益進行自評,將績效管理貫穿于項目始終。

              (二)完善相關制度建設,規范項目管理。加強項目管理、專項資金管理制度建設,是提高項目綜合成效的有力保障。建議區住建局根據民生工程專項的特點,研究制定出更為科學、合理的管理制度,有針對性地加強對專項資金項目執行和經費使用情況的考核,促進項目的規范管理。

              (三)提高財務核算水平,規范資金使用。建議區住建局根據專項資金性質和管理要求,進行項目專項核算,并遵守專項資金管理制度,規范會計核算,嚴格把關資金審批流程,加強原始憑證審核,對于附件不齊全的應要求經辦人員補齊相關附件和資料。

              (四)強化工程項目管理及質量督察。建議區住建局加強工程進度管理并及時進行工程結算,強化對建設工程質量的驗收及審核程序,嚴格制定并執行項目方案,定期對施工情況進行監督檢查,對于發現的質量問題及時登記并落實解決,保證項目的實施能得到明確的項目產出。

              (五)建立檔案管理制度,規范檔案管理。為了保證項目檔案資料的完整性及規范性,建議區住建局根據項目情況制定相關檔案管理制度,指定專人負責檔案的收集與整理,保證檔案信息完整及按時歸檔,并建立索引,便于日后查找。

              八、評價結論

              區住建局積極組織實施了20xx-20xx年民生工程資金專項,規范了實施程序,對主要項目實施情況進行了現場督查,基本完成了目標任務,但也存在項目管理欠規范、項目監管不到位等問題。評價小組從預算決策與執行、預算監管、項目決策、資金使用、財務管理、項目管理、項目產出和效益等八方面進行總體評價,項目綜合評分75分,評價等級為較差。

              專項資金項目績效評價自評報告 19

              根據財政廳《關于反饋2019年度省級預算資金績效評價結果的函》要求,我廳針對相關省級財政專項資金績效評價中反映的問題進行了認真的整改,分析查找原因,并制定切實可行的整改措施,具體情況如下:

              一、基本情況

              2020年省財政廳組織第三方機構對我廳2019年旅游發展專項資金現場評價項目進行績效評價,得分83.3分,評價等級為“良”。我廳對相關相關項目單位存在的問題進行核查,并提出整改要求。結合相關項目單位的整改情況,形成該整改報告。

              二、整改情況

              (一)專項資金撥付和使用時效性不強的問題

              1、預算指標下達不及時的問題

              2019年機構合并影響了資金下達進度;2020年資金已于9月底前全部下達。我們講督促項目單位進展,確保省項目按質按量完成,并對實現資金安排使用情況進行跟蹤問效。

              2、資金使用進度慢、結余大的問題

              省文旅廳對相關項目單位進行情況核實,一是主要是部分項目存在合同尾款未支付,廳已要求相關單位加快項目驗收進度,對驗收達標的項目支付尾款,對驗收未達標的單位按要求收回資金,并取消下一步年度申報專項資金資格。二是寧鄉市2019年旅游廁所建設項目省級專項補助未使用資金103.9萬元。截止2020年底,26個申報單位共51個旅游廁所已經驗收竣工,資金已經全部使用完畢。

              (二)部分專項資金的管理使用不規范的問題

              個別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為,資金合計585萬元,占比現場評價金額比例為3.4%。具體情況如下:

              1、個別單位滯留財政資金

              省文旅廳對常德市文化旅游投資開發集團有限公司實景桃花源貸款項目進行核查,核實情況為由于賬務處理不當,進一步核實整改。主要是因為桃花源管理委員會與常德市文旅投存在被征地農民社會保障金的資金結算,根據桃花源旅游管理區管委會2019年第13號會議紀要對常德市文旅投開具了收取被征地農民社會保障金390萬元的收據,所以結算時實付10萬元。但常德市文旅投在進行賬務處理時,未將本級財政收取的390萬元被征地農民社會保障金作支出,而是記入了其他應收賬款往來,導致出現了財務核算問題。目前常德市文旅投已進行賬目調整。

              2、個別項目改變資金用途的問題

              省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區創建高標準標識系統及研學拓展活動補助項目進行核查。一是革命同志故居陳列館建設需要經過項目論證、宣傳部門審批等一系列嚴格的審批流程,另,高標準標識系統主要是通過現代信息化建設,為人們提供更好的旅游服務,購買大型電子屏、講臺、聲光設備、觀眾座椅等多媒體教學設備是高標準標識系統建設的一部分;二是安排專項經費5萬元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設,該項為研學項目,是必要的,只有前期設計得到,才能帶給游客好的.體驗,才對得起革命先烈;三是廳已要求該單位從縣級財政預算申請28萬元配套資金用于置換故居管理辦公區域裝修及配套設施;置換后,該資金將繼續完善帥孟奇故居景區高標準標識系統。下一步廳對資金使用情況跟進。

              3、資金支出手續不完整的問題

              省文旅廳對現場評價發現部分項目單位存在財務報銷憑證不規范、合同未設立質保金條款、驗收程序不完善等情況,進行核查,涉及的4個項目單位,均已整改完畢,一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產品開發及花鼓戲演藝重點文化旅游項目,完善了原始憑證,補開了正規發票;設置工程資金支出臺賬,補充了相關工程前期資料、項目竣工驗收資料。

              二是羅榮桓故里智慧導游系統及標識標牌標準化建設完善了合同,對弱電項目建設合同補充了質保金條款。

              三是衡東縣白蓮鎮鐵坪村項目、三樟鎮柴山洲村項目均已完善了建設合同以及相關票據。

              4、預算指標混用

              省文旅廳對預算指標混用情況進行核查,一是對相關項目單位提出整改要求,限期進行整改;二是下一步將通過財務培訓班進行財務人員相關業務培訓,杜絕此類問題的發生。

              (三)項目管理方面

              1、市、州對旅游廁所的補助不規范

              落實中央相關文件精神,旅游廁所建設是我省加快旅游公共服務建設,推進旅游廁所革命實施的項目,根據《湖南省旅游廁所建設管理新三年行動計劃(2018-2020年)》,全省計劃新建和改擴建旅游廁所2600座。我省旅游發展專項資金中安排的旅游廁所建設資金,是在國家旅游廁所專項資金補助基礎上補齊缺口,我廳根據2018年各地區已完成旅游廁所項目個數予以核撥,補助標準為5000元/蹲位,對于旅游廁所建設項目的績效評價,主要是評估各地區旅游廁所建設的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補”資金,因此,省級廁所專項資金安排不存在不規范的情況。

              2、部分項目政府采購程序欠規范的問題

              一是省文旅廳對長沙市望城區文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府采購程序欠規范的項目單位進行約談,并要求出臺相關政策規范并反饋;二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府采購的項目進行嚴格檢查,對存在違規的項目進行暫停,并收回專項資金,并核減該地區下一年項目申報的指標。三是通過組織市州業務培訓的機會,普及政府采購的相關規定,鼓勵市州在相關法規的框架下出臺與自身相適應的政府采購政策。

              3、個別項目申報績效目標不合理的問題

              省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態新鎮綜合開發項目、南岳傳奇古鎮項目整改情況進行核查,一是該單位已經結合實際情況對績效目標進行調整,二是要求對南岳傳奇古鎮項目加快工程進度,盡快達到運營條件。

              4、個別項目補助標準不夠明確

              省文旅廳對相關情況進行核查,有以下整改:一是下一步做好資金預算,明確資金來源;二是根據項目具體要求,做好預算工作,精準測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。

              三、下一步打算

              (一)優化預算管理,強化績效的三個節點

              一是強化預算績效管理,在項目申報初評時,加大對預算績效目標的分值評定,對績效目標不完善的項目進行評分扣減處理,對于態度惡劣的,給與初評不予通過處理。二是強化項目中期績效目標考評,對未達到績效目標的項目進行約談,對于預計無法完成的單位進行資金收回處理;三是落實結項績效,根據相關規定,對項目進行績效評價,劃分績效評價檔次,作為下一次項目申報的依據,對于完成不力的項目,對其進行資金收回處理,并暫停該地區一年的相關項目申報。

              (二)完善專項資金管理辦法

              一是盡快發布新的專項資金管理辦法來規范專項資金的使用。二是下一步細化專項資金的申報審核流程,嚴格績效目標管理,明確資金支出范圍。三是強調花錢必問效,凡是使用省級旅游專項資金的項目完工后,項目單位必須組織績效評價,使用省補資金超過100萬元的由當地文旅局、財政局共同組織評價。對違反“專款專用”原則,擠占、挪用專項資金的,兩年內不得申請補助。對未上報專項資金使用情況和績效評價報告的市縣區,暫停補助下一年度項目資金。

              (三)加強項目績效管理

              一是在項目實施過程中,督促市州主管部門要加強跟蹤監督,及時了解項目執行情況,掌握項目建設進度、產出效益目標實現狀況,對不能按計劃實施的項目要及時予以調整。二是完善項目績效管理指標庫建設,通過培訓等形式進行普及;三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為,采用信息化手段,避免項目單位在省、市縣區財政部門分別獲得補助。

              專項資金項目績效評價自評報告 20

              根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財[2022]265號)文件要求,我局結合工作實際,認真開展了項目支出績效自評工作,現將有關情況報告如下:

              一、基本情況

              (一)項目概況

              1、項目背景

              我局下屬臺江區建筑文明安全監察站主要承擔轄區區管項目的新建、改建、擴建工程的安全監督管理工作,根據《福建省建設工程質量安全動態監管辦法》要求,每季度需進行雙隨機檢查,聘請專家對塔吊、施工電梯等進行安全檢查,需要工作經費支撐。

              2、主要內容及實施情況

              20xx年我局監督檢查15天、30人次。區管工程未發生安全事故,確保我區工程安全監督工作有序開展。

              3、資金投入及使用情況

              本項目20xx年資金計劃5萬元,其中:本級財政當年預算5.00萬元。當年財政核撥5萬元,其中:本級財政當年預算5.00萬元。當年實際支出5萬元,其中:本級財政當年預算5.00萬元。當年結余0萬元。

              當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%,結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

              (二)項目績效目標

              項目績效總目標:對區管工程進行安全常態化監督。

              項目績效階段性目標:確保區管工程安全監督工作有序開展,最大限度保障工程安全。

              二、績效評價工作開展情況

              (一)績效評價的目的、對象和范圍

              1、嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開展績效評價,踐行“花錢必問效、無效必問責”。

              2、通過對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價,進一步了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。

              3、促使項目承擔科室及項目分管領導,對績效評價中發現的問題,認真整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標,提高管理水平,同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

              (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

              1、績效評價原則

              (1)科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

              (2)公正公開。績效評價客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。

              (3)績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價,結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

              2、評價指標體系及標準

              詳見附件1。

              3、評價方法

              本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用檢查材料等方法。主要針對查看重大事故發生情況、監督檢查情況、發出責令整改通知書及公示情況和投訴情況。

              (三)績效評價工作過程

              1、根據《預算法》的相關規定,在預算編制時,做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現,我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

              2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》(臺財〔2022〕265號)要求,成立績效評價領導小組,積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

              3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料,對項目支出績效情況進行評價、打分,最后根據評價、打分的`結果撰寫項目支出績效評價報告。

              三、綜合評價情況及評價結論

              本項目主要采用比較法進行績效評價,共設置績效評價指標5條,評價指標總分為100分,評價指標得分100.00分,原始自評等級為“優”。

              四、績效評價指標分析

              (一)評價指標體系得分具體分析

              1.產出指標

              成本指標-預算執行率,正向,目標為大于等于95%,滿分20分。實際完成100%,得20分。

              質量指標-監督檢查覆蓋率,正向,目標為大于等于90%,滿分10分。20xx年監督檢查覆蓋率為100%,得10分。

              數量指標-監督檢查人天數,正向,目標為大于等于15人次,滿分20分。實際完成30人次,得20分。

              2.效益指標

              社會效益指標-重大事故發生次數,反向,目標為等于0次,滿分30分。20xx年我區區管項目未發生重大事故,得30分。

              3.滿意度指標

              服務對象滿意度指標-12345訴求件數,反向,目標為小于等于80件,滿分20分。實際完成75件,得20分。

              五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

              (一)主要經驗及做法

              1、堅持提升管理軟實力。“控事故、保安全”,我們在完成好工程日常監管的同時,把工程項目管理人員的文明、安全責任等要素融入其中,潛移默化地影響工程參建方,培養企業主體責任意識,形成良性循環。

              2、堅持引導企業參與。既充分尊重企業的意見,把企業合理化建議收集起來、整治進去,同時也善于發動企業積極參與到工程安全管理中來。

              (二)存在問題

              缺少預算績效管理專業人才,部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短,缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能,只能邊工作邊學習,目前難以深入推進。

              六、改進建議

              評價方法上要注意適當性、可操作性,加強對績效評價實施主體的培訓。

              七、其他需要說明的問題

              無

              專項資金項目績效評價自評報告 21

              開遠市認真落實省委省政府紅河現場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神,始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置,全面推進鄉村振興,努力實現我市農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。

              一、存在的問題

              (一)資金到位率較低

              開遠市鄉村振興局20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目,20xx年預算為26,000,000.00元,截至20xx年12月31日,實際到位25,039,272.00元,資金到位率為96.30%。

              (二)績效目標編制不全面,考核指標有待完善。

              部分指標設立與部門重點工作不相匹配;部分績效指標設定不夠完善、全面,未突出項目經費重點支出方向;部分指標、指標值設定不夠合理,可衡量性不足;部分三級指標設置不規范。

              (三)資金預算、分配不合理。

              根據《開遠市扶貧開發領導小組關于印發開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案的通知》(開開組〔20xx〕2號)、開遠市人民政府扶貧開發辦公室20xx預算公開表、開遠市鄉村振興局20xx年項目資金使用情況表,20xx年小額信貸預算金額4,000,000.00元,但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元;健全防止返貧及致貧動態監測幫扶資金20xx預算金額2,000,000.00元,但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元;開遠市大抓電商促農增收產業鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預算金額1,000,000.00元,但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元,存在類似實際支出金額遠小于預算金額情況,預算額度測算與實際相差較大;預算資金額度分配不合理,與實際不相適應。

              二、整改措施

              (一)嚴格執行預算目標,預算資金足額到位

              整改措施:加強與財政局、項目實施單位對接,依據實際情況編制2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施方案,合理確定項目預算,及時關注項目執行進度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進行跟蹤監管,確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用,做到有問題及時發現,有發現及時調整。

              整改時限:立行立改,長期堅持。

              (二)編制科學的績效目標,完善考核指標

              整改措施:根據項目實施方案以及項目實際工作內容,確保績效指標適用性,一是指向明確,績效目標要符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、部門(單位)職能及事業發展規劃等要求,并與該專項的`特定政策目標、用途、使用范圍、預算支出內容等緊密相關;二是細化量化,績效目標從數量、質量、時效、成本以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化,盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性表述;三是合理可行,績效目標以及為實現績效目標擬采取的措施要經過調查研究和科學論證,符合客觀實際,能夠在一定期限內如期實現;四是相應匹配,績效目標要與計劃期內的任務數或計劃數相對應,與預算確定的投資額或資金量相匹配。

              整改時限:立行立改,長期堅持。

              (三)合理分配項目資金

              整改措施:嚴格按照《開遠市人民政府扶貧開發辦公室行政單位預算管理制度(試行)》及《開遠市財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》要求,對2023年的項目充分估計,早準備,早計劃,早安排,用規定的程序編制部門預算,提高預算質量。一是認真做好編制前的準備工作,徹底查清單位的資產、資源狀況,認真測算支出范圍、開支標準,并分析近年來的財務收支狀況及預算執行情況;二是合理確定收入來源,根據歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素,測算本部門取得的各項收入來源;三是認真做好預算申報項目的前期準備工作,認真估算各項業務所需資金,切實提高項目申報質量;四是預算支出認真細化到項目的各項支出,根據項目發展的重要性、可行性,實施過程中所需的各項支出,充分反映項目所需資金,合理安排資金;五是認真編制政府采購預算,所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務的支出嚴格按照程序編制政府采購預算。

              整改時限:立行立改,長期堅持。

              三、整改結果

              一是進一步與財政局加強對接,確保2023年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目預算更精準,資金到位率達100%。二是已督促項目實施單位對績效目標重新修改設置。三是進一步與鄉鎮、項目實施單位加強溝通,確保2023年項目預算精準,資金分配合理。

              四、下一步打算

              加大我局財務人員和項目實施單位相關人員財政銜接資金項目績效評價的培訓,杜絕本次問題再發生。

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